SYB创业计划书服装店Word格式文档下载.docx

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3.风格较难转变

本企业相对于竞争对手的主要优势:

1.员工有较强的工作热情

2.服装款式比较潮流

3.能够跟随潮流改变发展路线

本企业相对于竞争对手的主要劣势:

1.在影响力上明显会弱于一些专卖店或者老店

2.欠缺经验

3.规模小

1.产品

产品或服务

主要特征

外套

各类款式,符合各类人的需求

牛仔裤

有中裤和长裤各类的款式

T恤,短袖

夏季来临,T恤和短袖成了青年学生的追求

2.价格

成本价

销售价

竞争对手的价格

200

350

400

120

230

80

150

折扣销售

赊账销售

3.地点

(1)选址细节:

地址

面积(平方米)

租金或建筑成本

50

48000元/年

(2)选择该地址的主要原因:

靠近学校,并且靠近市中心,来往学生较多,所以它的消费者就比较多,目标顾客就很集中。

(3)销售方式(选择一项并打√)

将把产品或服务销售或提供给:

√最终消费者□零售商□批发商

(4)选择该销售方式的原因:

作为提供给最终消费者的销售商,可以掌握第一手最真实最可靠的信息,并且对此做出相应的调整

4.促销

人员推销

主要是在买卖的过程中服务员提建议

成本预测

广告

印制宣传单在小区发送

200元/月

企业将登记注册成:

□个体工商户□有限责任公司

√个人独资企业□其他

□合伙企业

拟议的企业名称:

企业的员工(请附企业组织结构图和员工工作描述书):

职务预计费用

经理月薪3000元/月

员工月薪1800元/月

合伙(合作)人与合伙(合作)协议:

出资方式

出资数额

与期限

利润分配

和亏损分摊

经营分工、

权限和责任

合伙人个人

负债的责任

协议变更

和终止

其他条款

1.工具和设备

根据预测的销售量,假设达到100%的生产能力,企业需要购买以下设备:

名称

数量

单价

总费用(元)

衣柜

6

800

4800

小衣架

8

1600

供应商名称

电话或传真

2.交通工具

根据交通及营销活动的需要,拟购置以下交通工具:

面包车

1

30000

3.办公家具和设备

办公室需要以下设备:

桌、椅

2套

4

电话

1部

电脑

1台

3000

4.固定资产和折旧概要

项目

价值(元)

年折旧(元)

工具和设备

6400

1280

交通工具

办公家具和设备

4200

840

店铺

厂房

土地

合计

40600

15720

七、流动资金(月)

1.原材料和包装

24000

9600

T恤短袖

20

2.其他经营费用(不包括折旧费和贷款利息)

费用(元)

备注

业主的工资

雇员工资

1800

租金

4000

营销费用

公用事业费

维修费

100

保险费

360

登记注册费

其他

9860

销售情况月份

2

3

5

7

9

10

11

12

销售产品

(1)外套

销售数量

60

25

30

70

730

平均单价

月销售额

42000

35000

28000

21000

7000

8750

10500

24500

255500

(2)牛仔裤

85

82

65

95

103

90

975

16000

17000

16400

13000

14000

19000

20600

12000

18000

195000

(3)T恤短袖

160

130

55

1145

2400

3600

7200

14400

19200

15600

8400

6600

137400

销售总量

总收入

60400

55600

51600

46000

35400

41000

45750

50300

36350

52500

54400

58600

587900

九、销售和成本计划

金额月份(元)

项目

含流转税销售收入

流转税(增值税)

3020

2780

2580

2300

1770

2050

2287.5

2515

1817.5

2625

2720

2930

29395

销售净收入

57380

52820

49020

43700

33630

38950

43462.5

47785

34532.5

49875

51680

55670

558505

业主工资

36000

员工工资

21600

48000

1200

折旧费

1310

4320

原材料

20000

5000

6000

146000

10200

9840

7800

11400

12360

10800

117000

8000

12800

10400

5600

4400

91600

总成本

46370

43570

41610

38770

32970

36570

39370

42130

33570

42570

43370

45570

486440

利润(税前)

11010

9250

7410

4930

660

2380

4092.5

5655

962.5

7305

8310

10100

72065

企业所得税

个人所得税

城建税与教育附加费

2939.5

净收入(税后)

69125.5

十、现金流量计划

月初现金

17760

28680

37760

44360

46690

50740

56502.5

63827.5

66460

76435

86415

现金销售收入

赊销收入

贷款

其他现金流入

50000

可支配现金(A)

53000

12580

15490

18495

20295

22095

23895

25695

27495

29295

31095

32895

现金流出

现金采购

(4)

贷款利息

设备

税金

现金总支出(B)

92640

44680

42520

39400

33070

36950

39987.5

42975

33717.5

42525

44420

46830

540715

月底现金(A-B)

98185

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