生产计划管理办法826修改1Word格式.docx

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E:

跟踪生产过程,根据生产进度情况安排发货或通知出口公司发货。

3.1.2总调室主任职责:

负责生产计划的审核并负责组织对紧急计划的评审,报批。

负责生产计划实施过程的协调。

对影响生产进度的部门或个人提出考核建议。

3.2配套部职责

3.2.1配套员负责按计划组织配件,并负责对紧急计划的完成时限及数量进行评价。

3.2.2配套部部长负责配件组织过程中的协调及处理。

3.3物资部

3.3.1配料工负责对生产所需零部件的收、发,确保准确、及时。

3.3.2库管员负责依据生产计划及时向相关部门通报缺件情况,并及时对收、发物资上、下帐,并对其准确性负责,为配套组织及生产安排提供支撑。

3.3.3发运员负责发运工作。

3.3.4物资部部长负责物资收、发过程中的协调及处理。

3.4生产部

3.4.1负责依据生产计划并结合配件到位情况合理组织生产,保质保量完成生产任务。

3.4.2生产部部长负责生产过程中的协调处理。

3.5检测部

3.5.1检验员负责对配件及成车的准确、及时验收及对库房和现场发现的不合格品的及时处理。

3.5.2检测部部长负责零部件、成车验收及处理过程的全面协调处理。

3.6技术开发部

3.6.1技术员负责对订单的顺利完成提供技术保证。

3.6.2技术开发部部长负责订单执行过程中技术问题的协调处理。

3.7生产副总负责生产计划的审批及生产过程的全面协调。

4.工作程序

4.1工作流程:

订单评审(审核)计划装配(打包)入库发运

4.2订单的评审

4.2.1国内订单的评审

国内订单的接收时间:

每日12:

00以前接收的订单,作为当日订单计划,超过当日12:

00作为次日订单计划。

总调室计划员接到订单后,应对订单进行认真评审,确认订单状态,成熟订单直接下达生产计划;

非成熟订单由总调室计划员对订单进行梳理,并形成初步计划,在当日14:

00以前传递到相关部门,由总调室主任组织相关部门对订单进行评审,并由相关部门对评审内容进行签字确认(表格1:

评审表)。

各部门根据初步计划落实能否实施,不能实施的必须提出相关原因及处理意见{表格2:

此表应包括以下内容:

问题点、原因分析、解决办法(处理建议)、责任人:

完成时间(跟踪验证)}。

在评审中出现不能实施的订单由总调室计划员与客户进行衔接,请客户:

a、更改车型状态b、延期c、取消d、重新开发e、无法协商的报公司领导。

4.2.2出口订单的评审

出口转单员接到出口订单后,首先按客户要求并结合我司状态对订单进行转化,然后传客户确认。

转单员应对订单进行认真评审,确认订单能否实施,能实施的订单(成熟订单)则传技术开发部再次确认状态及准备相关资料,同时传配套部落实配件组织周期,组织周期及相关技术资料落实后下达正式订单到相关部门执行。

不能实施的订单(非成熟订单)参照国内非成熟订单执行。

4.2.3当日18:

00以前由总调室计划员通过ERP系统将经过评审的可执行的订单下达正式生产计划。

4.3订单实施

4.3.1原则:

国内车五日完工,六日发货。

出口车按定单要求时间发货。

4.3.2计划跟踪:

总调室、生产部长

4.4生产计划的执行

4.4.1配套部依据生产计划时限,在车间装配前一日18:

00前每条生产线配件到位率(指入库)不低于60%(成套件),余下的配件在生产当日10:

00前入库。

4.4.2物资部依据生产计划,根据配件到位情况,在车间装配前完成各类产品配料及发放工作。

4.4.3生产部依据生产计划,在车间装配前,组织对各类配件的接收并和物资部作好零部件交接工作,并按计划要求进行装配(打包)、入库;

4.4.4物资部负责对成车及已包装好的配件的发运。

4.5实施过程管理

4.5.1检测部质检员在收到“待检通知单”后,依据先到先检的原则立即安排检验(如生产急需的配件应优先安排检验),如生产急需来不及检验的配件可依据《紧急放行管理办法》的相关规定,由配套部办理紧急放行申请,交总工程师批准后,办理入库。

4.5.2当发现批量/重大质量问题时,检验员应立即将不合格情况报告部门主管及技术部,责任部门主管应立即到现场组织处理。

4.5.3检验合格的配件,配套部应即时组织入库。

4.6现场技术问题由技术部现场技术员提出临时处理方案,因技术问题造成装配停线不可超过10分钟。

4.7生产计划无故延误,责任部门及个人依据公司《生产准时完工管理办法》的相关规定对相关责任人进行处理。

5、流程图

通过

6相关文件

《合同承诺控制程序》

《紧急放行管理办法》

《生产准时完工管理办法》

7相关记录

订单评审表(表一)

订单可实施性分析表(表二)

零部件紧急放行申请表(表三)

订单问题反映表(表四)

 

订单评审表(表一)

车型

订单号

序号

评审记录

检测部意见

技术开发部意见

配套部意见

总调室意见

客户意见

评审结论

记录:

日期:

订单可实施分析表(表二)

品牌

商家

问题点

原因分析

解决措施

责任人

完成时间

零配件紧急放行申请表(表三)

编号:

年月日

车型

零配件名称

配套厂家

申请数量

紧急放行内容及原因:

配套员:

配套物资部

部长签字

技术开发部

总工程师

签字

问题描述

处理建议

若无法达成共识,则报公司领导批示。

领导批示:

摩托车制造有限公司

三级文件

文件题目:

生产计划管理办法

文件编号:

版本/修改:

页数:

3

分发号:

受控状态:

编制:

审核:

批准:

文件发放范围表

文件名称

运输管理办法

文件编号

文件类别

三级文件

版本/修改

页数

3

生效日期

2008年9月1日

文件发放部门:

总经办、配套部、物资部、生产部、财务部、检测部、技术开发部、市场部

编制

日期

批准

审核

备注:

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