差旅费国内及探亲费管理办法Word文件下载.docx

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差旅费国内及探亲费管理办法Word文件下载.docx

干部员工出差,按其职位不同,分别实行费用包干补贴制和限额内实报实销制报销差旅费。

因出差地和居住地各方面情况差异可能对出差人员造成不便,故对员工出差给予适当补贴。

出差包干费用结余归己,超支不补.员工出差应以XX集团内部可消费项目优先为原则.公司员工出差,若当天往返,出差时间超过8小时的,享受一天的出差补贴。

若驱车往返,只享受伙食补贴。

二、差旅住宿

㈠住宿标准

出差期间的住宿费一律凭住宿发票按不同岗位职别的住宿标准实报实销,超出标准部分由个人自行负担。

干部员工到外地参加各种会议性质的出差,若会议组织单位统一安排住宿,本着节约差旅费成本的要求,应及时与会议组织单位联系,建议组会单位安排适合自己标准的住房。

对仍超出规定住宿标准的,凭会议单位有关证明,经直接上级领导签批认可后实报实销。

为鼓励出差人节约差旅费开支,对出差期间住自己家或亲友家,本人在出差单上特别说明,经直接上级领导签批证实后,计财部将按不同职位发放无证住宿补贴(详见附表)。

4. 

不同职位的住宿费报销及费用包干标准见附表。

㈡出差时间

计算出差期间住宿天数时,若回程时间为14:

00(含)以后,则回程当天算半天,若回程时间为20:

00(含)以后,则回程当天算一天;

计算出差期间伙食、交通费用天数时,首尾日期均计算在内。

㈢住宿选择

公司人员出差目的地有集团内部酒店的,应优先选择入住,其所发生的住宿费可凭发票在住宿费标准以内实报实销。

员工出差原则上入住集团内部酒店如遇特殊情况(如客满、装修等),酒店不能接待,经由酒店出具证明后,方可入住其他酒店或宾馆。

其所发生的住宿费可按住宿费标准报销。

若出差地的办事地点与出差地集团酒店距离较远(规定办事地点距内部酒店20公里以上),不便于办公,应在出差审批单或差旅费报销单中应明确说明,经直接上级领导批准后,其所发生的住宿费可按出差人员的住宿标准予以报销。

三、差旅交通

㈠交通工具的选择

凡出差地有内部航班的,出差人员应按规定办理公务免票,乘坐我集团所属航班,出差结束后凭机票(行程单)报销机场建设费和燃油附加费。

凡出差地无集团所属航班,或出差地有集团所属航班,但因特殊情况需要乘坐外部航空公司航班的出差人员,都需要报公司执行董事审批.报销交通费时需在差旅费报销单上特别注明。

凡出差地无本公司航班,而需乘坐车、船等交通工具的,其交通费按附表规定的出差标准执行。

无法乘坐飞机到达出差目的地,而需乘坐车、船等其他交通工具的,其交通费标准参照附表规定执行.

㈡交通工具等级选择

出差交通工具等级选择参照本规定附表.

㈢路途往返费

乘坐飞机出差的,以有效机票和登机牌票据报销往返机场建设费、燃油附加费和机场大巴等费用。

经批准乘坐外航飞机出差的,可报销往返机票费用。

乘坐其他交通工具出差的,如火车、轮船、汽车等,以有效的车票、船票和收费站票据,可报销往返车船费和过路过境费。

公司部门经理以下人员乘坐火车,连续乘车时间超过六小时的,可购硬席卧铺票。

夜间乘坐长途车、轮船最低一级舱位(统舱)超过六小时的,按伙食费包干标准加发一天伙食补贴.随公司副总经理(含)以上级别人员出差的人员可乘坐火车软卧、轮船二等舱。

符合乘坐火车硬卧(软座)、软卧、飞机等条件,而乘坐费用低于火车硬卧(软座)、软卧、飞机等交通工具并能按时完成出差任务的,不再发放交通费节余部分补贴。

㈣市内交通费

公司领导出差可凭票据实报销公交车、出租车等市内交通费用,部门经理在不超过200元/天的额度内报销交通费,不再实行交通费包干补贴。

公司部门经理以下人员出差期间,出差所在地市内交通费按每人每天50元包干使用,不再另报市内交通费.员工如确需凭票据实报销市内交通费用,应按照交通费用预算审批及报销制度执行,此时整个出差期间将不再享受50元/人·

天的市内交通包干补贴。

公司部门经理以下人员可凭票据实报销当地及出差地市区至机场段一个来回程机场巴士费用。

㈤时间计算

交通费包干按出差日期计算,超过30天(含)的省外出差及超过15天(含)的省内出差,整个出差期间的市内交通费包干补贴减半发放。

2. 

省外一次出差地点在两个(含)以上,且每一地点停留时间未超过30天(不含)的;

以及省内一次出差地点在两个(含)以上,且每一地点停留时间未超过15天(不含)的,均不受本条规定限制。

㈥其他事项

参加各种考试、培训班、学习班等公司组织的学习性活动(不含脱岗培训)的出差人员,不再报销或发放市内交通费用(补贴)。

培训活动保障人员,出差期间市内交通费用按正常标准执行。

参加各类培训班或干部进修班的人员,不论职位高低,入学报到和毕业(结业)返回,均按部门经理以下人员报销标准,只报销交通路途费。

四、差旅伙食

㈠伙食补贴

伙食补贴实行包干使用制,出差期间的伙食补贴标准按每人每天50元执行。

㈡时间计算

伙食补贴时间按出差日期计算,公务出差中,超过30天(含)的省外出差及超过15天(含)的省内出差,整个出差期间的伙食补贴按照出差伙食补贴标准减半执行。

省外一次出差地点在两个(含)以上,且每一地点停留时间未超过30天(不含)的;

以及省内一次出差地点在两个(含)以上,且每一地点停留时间未超过15天(不含)的,均不受本条规定限制.

㈢其他事项

1. 

参加进修班、培训班、学习班等学习性出差(不含脱岗培训),伙食补贴按每人每天20元标准执行。

学习期限超过30天(含)的部分,不再发放伙食补贴。

培训活动保障人员,出差期间的伙食补贴按正常标准执行。

出差期间伙食费另有预算批示的,原则上在部门业务活动费中列支,并不再给予伙食补贴;

出差期间伙食费有批示宴请预算,则在整个出差期间的伙食补贴中,按次扣除参加宴请的出差人员的伙食补贴,每人每次扣除20元。

五、员工引进、调动交通费报销

㈠公司新引进、调入人员到公司报到,在其试用期结束且定岗定位之后,经部门经理和综合管理部经理签批确定,仅报销规定范围内单程交通费.

㈡本着节约的原则,引进、调入人员及补办调动手续人员一律使用公务免票,特殊情况参照前述交通费部门经理以下人员规定标准执行。

㈢交流、挂职、借调员工在交流、挂职、借调期开始首次到接收方企业报到及在此期间因工作需要所发生的差旅费,经接收方企业审核同意后,按接收方企业有关规定由接收方企业承担,列支其相应经费预算项目。

交流、挂职、借调期结束后返回原单位发生的差旅费,按照原单位有关规定在原单位报销。

交流、挂职、借调期间不享受本规定中公务出差各种补贴。

六、探亲(含丧假)交通费报销

㈠探亲若全程乘坐车、船等交通工具,可按出差标准报销车船费。

㈡员工应优先选乘集团内部航班探亲。

探亲乘坐集团内部航班,报销人应申请员工四分之一优惠机票,公司报销机票的100%额度;

若集团内部航班仍不能到达探望地,还需乘坐外航飞机的情况,需经公司副总经理签字批准后,可换乘其他航空公司飞机.

㈢所在地无公司航班而需购买外部航空公司机票的,公司领导报销机票的100%;

部门经理级报销机票的90%;

部门经理以下人员报销机票的80%。

㈣乘坐飞机后,仍不能到达探望地,还需乘坐火车、汽车或轮船的,报销标准按出差车船费报销标准执行. 

㈤员工借出差之便,书面请示并经部门领导批准就近回家探亲的,绕道车、船费扣除出差直线单程车、船费多开支部分由个人自理。

不再报销发放绕道和在家期间的住宿、市内交通、伙食等费用.

㈥外出探亲人员,在探亲期间不报销住宿费、伙食费、市内交通费。

七、出差杂费的报销

㈠出差期间,因业务关系与公司有关部门进行通讯联系的邮件、传真、电话等费用凭有关记录凭证和正式发票可实报实销,因私费用一律不予报销.

㈡出差期间,非工作需要的游览、参观费用,由个人自理。

㈢出差期间,发生的非工作和业务用的购书、报等资料费及其他各种费用均由个人自理。

公司用资料,经部门经理签收后,可予以报销.部门经理和公司副总经理分别由上级直接领导签批。

㈣员工出差发生的保险费可实报实销;

公务需要发生的机场打包费用可实报实销;

因乘坐飞机、车、船等交通工具所发生的购票手续费、服务费等,可凭票按每人次不超过20元的标准予以报销.

八、员工报销其他规定

㈠各类出差,若费用非自行垫支,包括但不限于公司已安排住宿、伙食、交通;

对方单位提供住宿、伙食、交通;

出差人员住宿、伙食、交通费用经部门经理批准在相关预算范围内以其他名义另行报销等情况,出差人员不再享受无证住宿、伙食、交通补贴。

㈡计算出差期间住宿天数时,若回程时间为14:

00(含)以后,则回程当天算半天,若回程时间为20:

00(含)以后,则回程当天算一天;

计算出差期间伙食、交通费用天数时,首尾日期均计算在内。

员工报销差旅费需提供登机牌等能反映出差期限的书面依据。

若员工实际出差期限超过出差审批单中申报期限,则须在差旅费报销单中注明原因,经部门领导批准后方可按实际期限报销。

㈢员工出差返回后,应自行填报差旅费报销单,并附上飞机票、登机牌、车船、住宿、市内交通、伙食、无证住宿、杂费等部门发票,同时,附上已审批结束的出差审批单,如是欠单申请出差机票,出差人应附上已销单机票,否则计财部不予报销。

因虚报漏报产生的责任由报销人(呈报人)承担。

㈣公司员工必须在出差完毕后一月内到计财部报账,过期不再予以报销。

㈤出差人员若重复、不实申报住宿、无证住宿、交通、伙食、杂费等费用报销,一经查实,将提交综合管理部处理并建议给予行政处罚。

㈥凡出差期间遇含国家法定节假日的,不扣除各项出差补贴,但不得再申报加班工资等补助。

九、公司员工出差审批及报销审批流程

㈠出差申请审批流程

部门经理以下人员呈报出差审批单,经理部门经理审批后,报公司分管副总经理审批.

部门经理呈报出差审批单,经公司副总经理审批后、报公司总经理和执行董事审批.

3. 

公司副总经理呈报出差审批单,报公司总经理和执行董事审批.

㈡差旅费报销审批流程

差旅费报销审批流程请遵照关于下发《XX有限公司预算审批及报销付款管理办法》的通知执行。

十、附则

㈠本文件自下发之日起执行。

㈡本规定由XX公司计划财务部负责解释。

 

附件:

XX公司国内差旅费报销标准

附件1

出差人员

级别

住宿费

交通费

伙食费

有证住宿

无证住宿

飞机

火车

轮船

市内交通

执行董事

总经理

实报

实销

200

头等舱或经济舱

软卧

一等舱

副总经理

投资总监

600以内

180

经济舱

二等舱

可乘出租车

50

部门经理

500以内

150

项目经理

中心经理

高级咨询师

首席分析师

400以内

120

经济舱

硬卧或软座

三等舱

其他员工

330以内

100

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