出口外汇核销单Word下载.docx

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出口外汇核销单Word下载.docx

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出口外汇核销单Word下载.docx

收到从海关退回的核销单和报关单,应在电子口岸上提交数据,现在先介绍提交核销单

操作页面左侧选择企业交单

图16以核销单043119173为例

步骤1〝值〞中输入核销单号043119173

步骤2点击〝条件设定〞,核销单号显现在红圈3位置

步骤3点击红圈4所示〝开始查找〞

图17

点击核销单号的蓝色链接

图18

右上红圈所示〝出口报关单〞能够点击,并查看此核销单对应报关单数据,假如有误,应要求海关更换数据

步骤1,点击〝交单〞

步骤2 

 

弹出对话窗口后选择〝确定〞

图19

弹出对话窗口后,点击〝确定〞

四、〝出口退税〞子系统的操作

出口退税子系统比较简单,要紧用来提交出口报关单退税联〔因此用黄色纸张,因此俗称黄联〕

本文重点提下报关单数据报送

报关单样本

数据报送

〔一〕、查询报送

从前面图2页面进入出口退税操作子系统,点击左侧的〝数据报送〞子菜单的〝查询报送〞

图26往常面提到的核销单043119173对应的报关单号〔后九位〕:

537517822举例

步骤1〝值〝中输入537517822

步骤2点击条件设定,报关单编号条件设定在红圈3处

步骤3点击红圈4所示〝开始查找〝

图27

点击报关单号的蓝色链接

图28

A处〝表体〝能够查询到报关单的报关状况,提交数据前建议核对电子数据和真实数据、纸面数据是否有误,如有,应要求海关修改。

如正确能够报送

步骤1点击〝报送〝

步骤2弹出对话窗口后确定

图29

弹出对话窗口后点击〝确定〝

上面电子口岸的备案,交单是摘自双鱼A的,假设发生外销,物资已加工完成,9月12日的船期,那我们确信要在9月10日往常在电子口岸出口收汇里备案,你备案好了,能够把相关的单证〔报关单,报关托付书,装箱单,发票,核销单〕送交货代了,中间的几天能够让货代有时刻去报关。

船开后的一周内你能够向货代索取提单〔要正式提单的时候货代一样是要你把中间所发生的费用结算的〕,预录入单;

有了提单,你能够传给客户了,靠着预录入单你也能够先开外销发票了。

大致一个月左右的时刻,也确实是10月15号左右吧,你就能够拿到报关单,能够凭借报关单在出口收汇和出口退税里做交单了;

顺便写下流程吧,前面的图示专门清晰的。

1:

核销单的交单:

点击出口收汇—企业交单—输入核销单号码—条件设定—开始查找—点击核销单号码—核对一下—点击交单—点击确定—完成交单。

2:

退税的报送:

点击出口退税—输入报关单号,出口日期—点击条件设定—点击报关单号—核对—点击报送—点击确定—完成交单。

理论上是拿到正式的报关单才能够交单,事实上做起来我们只要拿到预录入单能确保和报关单一致的情形下我们是能够做交单的,为了预防万一,依旧等到报关单下来在做,呵呵。

9月12日-10月15日之间,你能够催客户汇款,T/T的话比较快的,款到账后,你能够去银行结汇,结汇的同时能够付掉佣金,有海运费的也把海运费付了。

上面的讲完了,中间插一个在9月份出口的我们能够做免税申报的〔申报期限自出口之日起90天内,申报时刻每月1-10号,也确实是10月的1-10号〕在出口物资退免税申报系统里,今天打不开那个系统,就说一下如何操作吧,

发票部分1:

所属期,依照出口物资申报的月份填写,共6位,前四位为年份,后2位薇月份,注意申报填写时向前递减一个〔本月填报上月〕;

申报序号:

系统自动生成;

3:

出口发票号:

即出口外销发票代码后四位+NO:

发票流水号〔格式0670+12345678〕;

4:

出口日期:

依照报关单上实际出口日期填写,考虑到第一次免税申报时有可能报关单还没有下来,能够依据预录入单填写;

5:

贸易性质:

依照报关单上填写;

6:

发票金额:

出口发票的外币总额*当期汇率换成人民币;

7:

记账凭证号:

依照记账的凭证号码填写;

报关单部分1:

序号:

报关单号:

报关单上18位海关编码后9位+三位项号〔格式123456789001〕因为打不开系统那只能记住这些了,报关单部分应该还有些的,但差不多上专门好填的。

发票和报关单部分都填好之后,要做免税申报数据处理了。

打印免税明晰申报表 

申报数据处理—打印申报数据—免税申报〔输入所属期〕—打印免税申报明细表;

生成免税数据 

免税数据处理—生成申报数据—免税申报数据—输入所属期—村委软盘或者电脑上;

上传免税数据文件将生成的免税数据文件导入国税综合电子申报系统和增值税同期申报。

在你货款已结汇,报关单已收到的情形下,你能够去外管局核销了〔报关单,核销单,银行水单,说明表2张〕。

核销之后,进入出口收汇核销单系统,

点击核销单信息—核销单录入—报送所属期自动生成—核销单号码——核销单金额—点击确定;

数据报送—上传核销单信息—所属期自动生成—选择所属期内所有—确定传输—打印上报数据。

核销单信息输入好以后,通过那个系统上传国税。

现在能够做退税申报了〔申报期限自出口之日起90天内,申报时刻每月1-10号,也确实是10月的1-15号〕

退税申报包括预申报和正式申报:

退税申报数据录入——第四栏录入报关单号〔格式同免税〕输入回车键,系统自动带入相关的信息,第8栏录入相对应的核销单号,核对储存。

纳税汇总表录入依照当期增值税申报表录入;

3:

预申报数据处理—生成上报数据—预申报数据〔输入所属期〕—存为软盘或者电脑,讲生成的数据导入

那个系统,上传退税处;

等待退税审核无误,打印反馈表中的5张表格;

打印退税数据申报表 

申报数据处理—打印申报数据—退税申报—选择下一步,打印报表;

3张表格,纳税汇总表,退税明细申报表,退税汇总表;

生成退税数据文件申报数据处理—生成上报数据—正式申报数据—存为软盘或者电脑,将生成的数据导入

那个系统,上传退税处,同时打印上传凭证。

到现在为止,系统里的操作差不多完成了,最后只剩下把在出口退税网上申报系统正式申报打印出来的张申报记录+5张反馈表+3张退税明细表+增值税申报表+出口报关单退税联+外销发票送交退税处,如此因此的就完成了,记得把这些东西备案一份。

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