上海市文明工地检查表文档格式.docx

上传人:b****4 文档编号:7712909 上传时间:2023-05-08 格式:DOCX 页数:47 大小:34.16KB
下载 相关 举报
上海市文明工地检查表文档格式.docx_第1页
第1页 / 共47页
上海市文明工地检查表文档格式.docx_第2页
第2页 / 共47页
上海市文明工地检查表文档格式.docx_第3页
第3页 / 共47页
上海市文明工地检查表文档格式.docx_第4页
第4页 / 共47页
上海市文明工地检查表文档格式.docx_第5页
第5页 / 共47页
上海市文明工地检查表文档格式.docx_第6页
第6页 / 共47页
上海市文明工地检查表文档格式.docx_第7页
第7页 / 共47页
上海市文明工地检查表文档格式.docx_第8页
第8页 / 共47页
上海市文明工地检查表文档格式.docx_第9页
第9页 / 共47页
上海市文明工地检查表文档格式.docx_第10页
第10页 / 共47页
上海市文明工地检查表文档格式.docx_第11页
第11页 / 共47页
上海市文明工地检查表文档格式.docx_第12页
第12页 / 共47页
上海市文明工地检查表文档格式.docx_第13页
第13页 / 共47页
上海市文明工地检查表文档格式.docx_第14页
第14页 / 共47页
上海市文明工地检查表文档格式.docx_第15页
第15页 / 共47页
上海市文明工地检查表文档格式.docx_第16页
第16页 / 共47页
上海市文明工地检查表文档格式.docx_第17页
第17页 / 共47页
上海市文明工地检查表文档格式.docx_第18页
第18页 / 共47页
上海市文明工地检查表文档格式.docx_第19页
第19页 / 共47页
上海市文明工地检查表文档格式.docx_第20页
第20页 / 共47页
亲,该文档总共47页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
下载资源
资源描述

上海市文明工地检查表文档格式.docx

《上海市文明工地检查表文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《上海市文明工地检查表文档格式.docx(47页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

上海市文明工地检查表文档格式.docx

0.1~0.5分施工层不设防护栏杆、踢脚板,扣

~2.0分施工层外侧以下,未用平网或其他措施封闭,扣0.5

4

施工脚手架与建筑物之间未进行隔离或隔离不严密,分扣0.2~1.0

)三(架脚手与杆件脚手板

~不按规定设剪刀撑或设置不规范,扣0.10.5分;

分杆件锈蚀、变形严重或未作防锈处理,扣0.1~0.5

分~脚手板(笆)铺设不严密、绑扎不牢,扣0.10.5

0.1分脚手架上可坠物未及时清理,扣

二、模板支撑

系统

分立杆间距或纵横向水平杆设置不全,扣0.5~2.0

2

~立杆底部处理不符合规定,扣0.21.0分

~高度超过4米未设置剪刀撑,或其它不规范,扣0.21.0分

三、高处作业防护

1

分~立体交叉作业无方案、现场无防护措施,扣0.52.0

2.0分~临边洞口无防护措施或不严密,扣0.2

操作平台(移动平台),不符合要求,扣0.5~1.0分

0.2分0.1未做到标准化、工具化、定型化,扣~

四、特殊部位

0.5内脚手架采光井脚手架搭设,不符合要求,扣~分2.0

3

~2.0分0.5电梯井脚手架未按标准搭设,不符合要求,扣

2.00.5卸料平台、钢平台设置,不符合要求,扣~分

1.00.5井架、人货电梯等通道口防护,不符合要求,扣~分

5

2.00.5防护棚布局、搭设、连接不合理,扣~分

五、个人防护

1.00.5使用不符合规范的安全防护用品,扣~分

0.1未正确佩戴安全带或安全帽,扣~分0.5

六、加分项

0.1现场使用新工艺、新技术且有推广价值的,每项加分

七、它其

合计

15

注:

打*号项为否决项目,本表中的其它项,可以根据实际检查情况,对表内没有的扣分内容实施扣分。

一般扣分值为0.1~0.5,较大的问题可以扣分0.5~2分。

日月年检查人:

2表附件二

施工机械、临时用电检查表(试行)

.

1*

系统。

不符否决TN—S独立变压器供电采用

2*

保护零线与工作零线混用。

不符否决

3*

按规范使用五芯电缆线。

4*

安全距离及防护措施,不符否决

一、起重机械

机管员、驾驶员、指挥、司索人员配备和持证,不符扣0.2~3.0分

2

按规定塔式起重机安装安全监控管理系统、施工升降机安装超载限制1.0分器,不符扣0.2~

塔式起重机、施工升降机设备备案、安装(包括加节)和拆卸专业分分~0.5包、检测管理控制和工作告知,不符扣0.2

二、施工机具

分0.1中小型建筑机械的验收牌、使用安全技术交底,不符扣~0.5

分0.5中小型建筑机械安全装置和随机开关设置有效,不符扣0.1~

电焊机两侧接线、二次侧空载降压保护设置规范,不符扣0.2~0.5分

0.5中小型建筑机械设置点规范、使用安全措施落实,不符扣0.1~分

三、临时用电

总配电室

使用厢式变压器的,每一路引出电缆前段必须单独装设漏电保护器,0.5分不符扣0.2~

1.5

管理制度、责任人及周边环境、应急照明、设置控制电气火灾的消防0.1器材等符合要求,不符扣~0.5分

0.5~分总配电柜设置隔离开关及短路、过载、漏电保护,不符扣0.2

配电线路

0.5支线架设或埋地符合规范,不符扣分

2

0.1电缆、电线无老化、破损,不符扣~分0.5

~0.1开关箱电缆设置规范,分配箱与开关箱距离不超过30米,不符扣0.5分

电箱

用电设备配置随机开关箱,并符合三级配电两级保护要求,不符扣分0.50.2~

电箱内构造及配置(隔离开关、断路器、熔断器、漏电保护器等)符~合规范要求,带电体不外露,不符扣0.10.5分

分电箱内漏电保护器与用电设备匹配,且有效,不符扣0.1~0.5

现场照明

~按环境条件选择照明器,不符扣0.10.5分

室内外照明灯具的设置、使用(固定、高度、接线等)符合规范标准,0.1不符扣~分0.5

特殊场所未采用安全电压或未高挂(~0.20.5分,扣2.5米以上)

接地接零

分~工作接地与重复接地符合要求、标明接地电阻值,不符扣0.21.0

外电防护

安全防护措施符合要求、封闭严密,不符扣0.2~1分

四、其他

合计

打*号项为否决项目

3表附件二

质量检查表(试行)

类别

序号

容内评分

标准分

一、按图施工

*1

主要结构及节能不按设计图施工、节能形式更改未经审图,否决;

次要结构在允许范围内有偏差,扣0.5~1.0分

二、执行强制性标准

1*

有违反强制性标准情况且影响主体结构,否决;

能整改补救,扣0.5~1.0分

*2

涉及使用国家明令禁止使用或淘汰的建筑材料(如粘土砖等),否决

三、允许偏差

允许偏差严重超标达不到现行规范要求,否决;

超允许偏差,扣0.5~1.0分

四、主体结构工程

(一)钢筋工程

0.5分成型钢筋制作尺寸有偏差,扣0.2~

0.5分钢筋绑扎(包括箍筋)间距,不符合要求,扣0.2~

,不符合要求,钢筋绑扎搭接长度(包括错开搭接)~0.5分扣0.2

~0.5分钢筋绑扎漏铅丝,扣0.2

1.0钢筋焊接、焊缝长度、厚度,不符合要求,扣0.5~分

6

钢筋保护层漏放垫块,扣0.2~0.5分

(二)混凝土工程

外形尺寸变形,扣0.2~0.5分

0.2露筋,扣~0.5分;

蜂窝,孔洞,扣0.2~0.5分

分0.2~0.5施工缝夹渣,扣

分0.2~0.5裂缝,扣

(三)砌体工程

0.2组砌方法,不符合要求,扣~0.5分

0.5错缝、搭接,不符合要求,扣0.2~分

灰缝饱满度,不符合要求,扣分0.2~0.5

分~0.5拉结筋漏放,扣0.2

(四)钢结构工程

0.2钢结构制作尺寸有偏差,扣~0.5分

焊缝外观咬边、夹渣、气孔、弧坑裂缝、电弧檫伤、长度、~0.51.0分厚度,不符合要求,扣

钢结构安装轴线、标高、垂直,不符合要求,扣0.2~0.5分

钢结构拼装不同批号的高强螺栓、普通螺栓、螺母、垫圈混分0.2杂使用,扣~1.0

钢结构的防腐涂料(油漆类)涂装和防火涂料,不符合要求,扣分~0.50.2

五、材料与节能保温

保温层表面不平整、不垂直、阴阳角不符合要求,分~0.50.20.2扣~0.5分;

保温层厚度,不符合要求,扣

保温层与基层连接有空鼓、脱落饰面层与保温层有空鼓、起0.5分~壳,扣0.2

~0.5分未按规范设置加强节点,扣0.2

变形缝节点,不符合要求,扣0.2分~0.5

外门、外窗(包括配件)的材料、构造、及密封保温填充材分0.50.2料,不符合要求,扣~

六、装饰工程

0.5屋面渗水,扣~1.0分

0.5外墙、内墙、地坪有裂缝,扣0.2~分

0.50.2粉刷头角不顺直,扣~分

七、标养室

0.5~分0.2标养室面积及设施,不符合要求,扣

0.2温、湿度,不符合要求,扣0.5~分

~0.5分0.2管理不完善、记录不齐全,扣

八、其它

10

4表附件二

环境卫生检查表(试行)

否决项

未使用预拌砂浆,否决;

*2

食堂无有效许可证,炊事员无有效健康证,否决;

一、围挡封闭

大门、围墙设置不符合要求,有黑色小广告等,扣0.2~1分

未按规定设置密目网,封闭不严密或破损,未定期冲洗扣0.1~1分

二、扬尘控制

分0.5搅拌预拌砂浆场所等产生污染作业无有效防尘措施的,扣0.1~

分主要道路未固化处理、裸露场地和裸土无扬尘控制措施,扣0.5~1.5

3

0.5分垃圾未分类、垃圾堆场容器无封闭措施,扣0.1~

4

分车辆出入口无冲洗设备、沉淀池、排水等措施,扣0.5~1

三、污染控制

分;

~1.5未采取排水措施、无沉淀池或未及时清理黑臭积水,扣0.2

分0.5食堂未按规定设置隔油池或未及时清理,扣0.1~

分强噪声设备设置位置不合理或未采取降低噪声措施,扣0.5~1.0

无防止光污染措施,扣0.2~1.0分

四、绿化

分~1.0对须移植或保护的绿化无有效保护措施,扣0.2

~0.5在生活区和办公区未能因地制宜设置绿化,扣0.1

五、场容场貌

分0.5扣施工现场道路不畅通、场地内大面积水,0.1~

0.5

分材料堆放未分类或堆放不整齐,现场作业落手清差扣0.10.5~

六、生活卫生

宿舍生活设施配备不齐全,物品放置不整齐,通风、采光、面积不2.00.2~分符合要求的,扣

分未提供合格饮用水或无保证饮水卫生安全的措施,扣0.1~0.5

七、食品卫生

~1分未按规范进行食品、原料进货验收,扣0.5

分~10.2冰箱生熟食品未分开存放,熟食未留样或不规范,扣

八、厕所浴室

八层以上在建工程每隔四层应设一处简单厕所,少设一处扣0.2分

分不清洁、有异味、有污垢,随地大小便现场,扣0.5

九、除四害

无除四害(灭蝇灯、灭鼠药投放,喷洒记录等)措施或者设置不规分范,扣0.2~0.5

十、医疗急救

~0.5分无急器材(绷带、止血带、担架等)或常用药物,扣0.2

无经培训的急救人员(可兼职),扣0.5分;

其他

加分项

应用低噪声设备,对控制扬尘、各类污染有新举措且有长效机制,1.0分加

检查人:

年月日

5表附件二

宣传综治检查表(试行)

否决项

施工现场无重大危险源告示牌,危险部位、安全通道等处无安全警示牌,否决。

*2

,不符合阻《产品合格证》《检验报告》、安全网无《安全标志》、燃要求,否决。

*3

在建工程兼作住宿,否决;

布局不符合消防规定的,否决;

使用珍珠岩活动房等淘汰产品的,否决。

一、工地宣传

无安全生产、文明施工宣传气氛,扣0.2~1.0分

~黑板报、宣传条幅、宣传栏不规范、不整洁或内容过时,扣0.1分0.5

二、图牌管理

1

危险部位、安全通道等处安全警示牌,施工现场重大危险源告示牌,~1.0分。

内容不完善,设置不规范的,扣0.2

三、文娱设施

1

分0.5~无文娱设施,管理制度未公示及无管理人员,扣0.1

四、文字使用

分使用不规范,字面不整洁,扣0.1~0.5

五、党建联建

分未开展党建联建工作或不完善,扣0.2~1.0

六、用工管理

对务工人员考勤管理记录不齐全、不及时,现场用工不规范(查对0.2~1.0分应资料),扣

七、治安消防管理

~1.0分现场各类治安、消防制度齐全、上墙、落实责任人,不完善,扣0.2

分~门卫室设置规范,不整洁、紊乱,扣0.21.0

值班及材料、人员进出有台账,不完善,扣0.1~0.5分

八、消防器材和防火管理

2.0含平面图),不完善扣0.5~分消防器材种类、数量配备合理,并有台账(

动火作业审批及作业、监护有效(灭火设施、动火证和监护人、动火审批单),2.0分~不完善,扣0.2

分;

施工现场吸游烟或者有烟蒂,扣~1.0防火重点部位管理不规范,扣0.2分~0.50.1

九、临时建(构)筑物

分0.5搭建、验收、挂牌日常管理不符合要求,扣~2.0

十、加分项

分~1.0围墙文化设置有特色,加0.5

它其

10

6表附件二

安全管理资料检查表(试行)

工程实际情况与申报条件不符,否决

2*

施工单位(总、分包)无有效的安全生产许可证,无有效的安全协议,否决

一、综合管理

施工单位三类人员考核证书和特种作业人员的配备和持证情况,分证件不齐全或无效,扣0.2~2.0

分~1.0近期文件、法规、规范收集贯彻情况,扣0.2分

工地各类人员三级教育记录不齐全、不及时,扣0.1~1.0分

分0.5未与社区或相关单位签订共建文明协议,扣

二、安全管理

1

安全质量标准化检查记录不齐全或不真实,总包对分包的日常管理分考核未正常开展,扣0.5~2.0

安全专项施工方案的编制、审核及实施验收记录、重大危险源监控分记录,不符合要求,扣0.5~2.0

办公区、生活区的设置,以及临时性构筑物得设计、搭建、验收记分0.2~2.0录不符合要求,扣

分0.1~1.0安保体系资料记录的不真实、不准确、不及时,扣

5

安全生产检查整改隐患排查专项整治措施记录不齐全或不真实,分扣0.1~1.0

6

0.1~1.0分无钢管扣件抽样检测报告或检测报告,不符合要求,扣

7

分事故应急救援预案可操作性不强,扣0.1~0.5

8

安全防护、文明施工措施费用落实和管理情况,分不符合要求,扣0.1~1.0

三、它其

7表附件二

质量管理资料检查表(试行)

一、管理

资料

单位工程及专业工程施工组织设计,审批手续、交底,分0.2~1.0不完善、不齐全,扣

现场设计图纸变更未建立台帐、台帐内容和设计变更手续,分0.2~1.0不符合要求,扣

分0.2检测情况确认证明中有不合格项,扣

深基坑方案的评审及对评审意见落实情况书面记录,分不符合要求,扣0.2~1.0

分0.2工程质保资料整理、装订,不符合要求,扣

分0.5工程资料未使用电子版的,扣

二、技术资料

*1

涉及工程结构安全的资料弄虚作假或发现有严重影响质量的记录内容,否决

7

2*

涉及使用国家明令禁止使用的建筑材料,否决

,原材料出厂合格证及进场检验报告(包括节能材料型式检验报告)分中有不合格项,扣0.2~1.5

分0.2~1.5试块抗压抗渗试验报告及评定有不合格项,扣

现场实体检验及现场专项工程检测报告情况(桩基检测、钢筋保护层检测、各类拉拔试验、钢结构焊缝探伤检测等)有不合格项,分扣0.2~1.5

关键工序的施工记录(建筑节能施工记录、钻孔灌注桩施工记录、预应力施工记录、钢结构高强螺栓施工记录等)有不合格项,分0.2~1.5扣

分部、分项工程质量验收及隐蔽工程验收记录有不合格项,分0.2~1.0扣

三、它其

打*号项为否决项目,本表中的其它项,可以根据实际检查情况,对表内没有的扣分内容实

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > 农林牧渔 > 林学

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2