施工现场安全生产保证体系Word格式.docx

上传人:b****3 文档编号:7723067 上传时间:2023-05-09 格式:DOCX 页数:46 大小:30.29KB
下载 相关 举报
施工现场安全生产保证体系Word格式.docx_第1页
第1页 / 共46页
施工现场安全生产保证体系Word格式.docx_第2页
第2页 / 共46页
施工现场安全生产保证体系Word格式.docx_第3页
第3页 / 共46页
施工现场安全生产保证体系Word格式.docx_第4页
第4页 / 共46页
施工现场安全生产保证体系Word格式.docx_第5页
第5页 / 共46页
施工现场安全生产保证体系Word格式.docx_第6页
第6页 / 共46页
施工现场安全生产保证体系Word格式.docx_第7页
第7页 / 共46页
施工现场安全生产保证体系Word格式.docx_第8页
第8页 / 共46页
施工现场安全生产保证体系Word格式.docx_第9页
第9页 / 共46页
施工现场安全生产保证体系Word格式.docx_第10页
第10页 / 共46页
施工现场安全生产保证体系Word格式.docx_第11页
第11页 / 共46页
施工现场安全生产保证体系Word格式.docx_第12页
第12页 / 共46页
施工现场安全生产保证体系Word格式.docx_第13页
第13页 / 共46页
施工现场安全生产保证体系Word格式.docx_第14页
第14页 / 共46页
施工现场安全生产保证体系Word格式.docx_第15页
第15页 / 共46页
施工现场安全生产保证体系Word格式.docx_第16页
第16页 / 共46页
施工现场安全生产保证体系Word格式.docx_第17页
第17页 / 共46页
施工现场安全生产保证体系Word格式.docx_第18页
第18页 / 共46页
施工现场安全生产保证体系Word格式.docx_第19页
第19页 / 共46页
施工现场安全生产保证体系Word格式.docx_第20页
第20页 / 共46页
亲,该文档总共46页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
下载资源
资源描述

施工现场安全生产保证体系Word格式.docx

《施工现场安全生产保证体系Word格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《施工现场安全生产保证体系Word格式.docx(46页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

施工现场安全生产保证体系Word格式.docx

D、在现场审核时,甲方根据《现场审核计划》安排,配备引导员;

E、在认证注册发证后至工程竣工验收交付前,应接受乙方的例行监督审核。

2、乙方责任:

A、对甲方委托X围内的工程项目部的建立施工现场安全生产保证体系进行认证审核,以评价其运行的符合性和有效性,并确定能否予以注册发证;

B、按照标准的要求做好审核工作,向甲方提交审核报告并对审核结论负责;

C、审核过程应维护甲方的合法权益,对甲方的资料、企业管理、经营策略、施工技术和提出的XX事项严格XX。

五、认证审核费用:

1、根据XX市施工现场安全生产保证体系管理委员会的规定,甲方应向乙方交纳认证审核费(包括体系文件审核费、初访费)元,监审费元。

合计金额元(大写);

2、合同签订后,甲方应在认证审核前一次性向乙方交清审核费用;

3、甲、乙双方根据约定的审核程序,被审核工程项目未通过认证审核,甲方需重新组织审核时,应按双方协定另行支付审核费。

六、合同终止:

1、合同实施过程中,任何一方如有违反本合同中规定事项的行为,应双方澄清事实并取得双方谅解后,可以终止合,违约方按《中华人民XX国合同法》的有关规定承担责任。

2、在下列情况下合同自然终止:

A、乙方对本工程的审核结论为暂缓通过认证,经甲方纠正后乙方再次审核仍不予通过认证的;

B、安全生产保证体系通过认证,并颁发认证证书后,经监督审核,发现有二次不能保持体系正常运行的。

七、其也约定条件:

八、本合同自签订之日起生效,并受国家有关合同法的监督保护。

九、本合同正副本一式贰份,双方各持壹份。

甲方:

乙方:

XX市施工现场安全生产保证体系

第一审核认证中心

地址:

地址:

XX南一路538号402室

邮编:

邮编:

200023

63017439

传真:

传真:

63011419

开户银行:

开户银行:

交通银行制造局路支行

XX:

XX:

甲方代表签字:

乙方代表签字:

(公章)(公章)

年月日年月日

施工现场安全生产保证体系认证申请表

申请单位名称

x

施工现场名称

施工现场地址

联系人

面积

邮编

工程

概况

建设单位

设计单位

监理单位

开工日期

计划竣工日期

申请审核时间

年月

安全体系标准

DGJ08-903-2003

申请单位声明:

1、授权xxx同志(申请认证施工现场项目经理)为代表,负责认证审核工作的申请和认证有效期内的各项事务。

2、及时向认证审核机构通报有关的重要安全信息(包括用户的重大投诉,质量安全事故,组织机构和安全保证体系和重大调整)

3、如发生被审核认证机构暂停、撤销、注销认证资格情况,立即交回认证证书。

4、不聘请审核认证机构进行安全保证体系咨询的工作

申请单位法定代表人签名:

年月日(公章)

随申请表提供下列资料(在口中打“×

”号)

口施工现场安全保证计划(一份)

口企业法人营业执照、企业资质证书复印件(各一份)

口其他补充资料

注:

本表总承包单位或总包单位填报。

内审总负责人任命书

根据目前施工现场安全生产保证体系实行情况,公司各项目部运行(施工现场安全保证体系)已有了一定的成效。

为了进一步抓好安全生产,提高施工现场安全生产保证体系实施的有效性,特任命为施工现场安全生产保证体系内审总负责人组织对项目部进行(施工现场安全体系)内审工作。

特此任命

xxxxxx建筑工程XX

总经理:

XX市安装工程XX压力容器制造厂新建厂房

安保体系内审申请报告

XX省嵊州市建筑工程XX内审组:

我项目部自年月日建立《施工现场安全保证体系》以来,全面贯彻DGJ08-903-2003标准要求,并认真组织落实,现各方面条件已成熟,望公司有关部门组织对我项目部进行安全生产保证体系审核,使我们进一步完善工作程序,不断提高安全生产管理水平。

深表万分感谢。

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

新建厂房项目部

内审小组任命书

为保证公司各施工项目全面推行《施工现场安全生产保证体系》,搞好各项项目部的内审工作,保证安保体系运行的有效性和持续性,特成立以同志为组长,为组员的公司内审小组,组织对XX市安装工程XX压力容器制造(新建厂房)的〈施工现场安全生产保证体系〉进行内审。

xxxxxxx市建筑工程XX

内审总负责人:

xxxxxxxxxx市建筑工程XX施工现场

安全生产保证体系内部审核通知单

xxxxxxxxxxx工程项目部:

公司定于年月日指派公司内审组,依据DGJ08-903-2003标准和国家、地方、行业有关安全生产法令、法规、技术标准、规程规X及企业标准、规章制度,对你工地的施工现场《施工现场安全保证计划》和运行情况进行审核。

请你们整理好有关资料,组织好有关人员配合实施。

主管领导(签字):

xxxxxxxxxxxx建筑工程XX

会议签到和记录

主办单位

xxx市建筑工程XX

主持人

时间

地点

出席人员(签名):

XX

部门

职务

会议主要内容:

XX省嵊州市建筑工程XX施工现场

安全生产保证体系内部审核计划

审核编号:

SZ-2009-09

受审核施工现场:

上x

受审核现场地址:

审核日期:

审核目的:

施工现场安全生产保证体系认证内部审核

审核依据:

DGJ08-903-2003标准施工现场安全保证计划

审核组长:

审核组成员:

具体安排:

年月日(星期)

08.00-08.30首次会议

08.30-09.30现场巡视

09.30-10.00与施工现场主要负责人交谈

10.00-11.303.2.13.2.23.3.13.4.3(审核项目经理)

11.30-12.30午餐休息

12.30-15.30

3.2.13.2.23.3.13.4.3(审核:

项目经理)

3.3.23.3.43.3.53.3.7(审核:

项目副经理)

3.2.33.2.43.4.23.4.4(审核:

项目工程师)

3.3.53.3.63.4.1(审核:

项目施工员)

3.3.63.4.23.4.3(审核:

技术员)

3.3.43.3.6(审核:

材设员)

3.3.63.4.13.4.5(审核:

安全员)

3.3.23.3.33.3.6(审核:

综合员)

15.30-16.30审核组内部交流

16.30-17.00与审核方交流意见

17.30未次会议

工程施工现场xxxx市建筑工程XX

负责人(签字):

组长(签字):

xxxx市建筑工程XX审核组

SZ-2009-09受审核项目:

xxxx新建厂房

共份

审核组:

xxxxx市建筑工程XX内审组

施工现场安全生产保证体系审核检查表

受审核施工现场

x)

审核编号

符合要求

审核部门(岗位)

项目经理

检查表编号

SZ-09-01

依据标准

审核要素

3.2.13.2.23.3.13.4.3

审核项目和内容

检查表

观察检查结果记录

3.2.1安全目标

1、制定的安全目标,是否与公司管理方针、目标协调一致,安全指标值和管理目标是否完整和切合项目部实行情况,是否可以侧量。

(定量化)

2、是否按JGJ59-99安全检查标准要求,在项目部内按层次和岗位在职能上分解、展开并实施考核。

3、项目安全管理目标是否让全体员工了解并执行。

3.2.2危险源环境因素识别策划

1、是否对施工不同阶段的危险源、不利环境因素进行识别、评价和控制,并在策划后制定相应方案。

2、各项安全施工方案及专项安全技术措施和环境控制方案是否经过有关部门审批。

3.3.1组织机构与职责权限

1、是否规定了各岗位的职责和权限、相互关系是否明确、合理。

安全员能否正确有效地行使其职责。

2、项目经理是否做到持证上岗。

3、是否配备了规定数量的专职安全管理人员和足够的资源。

3.4.3内部审核

1、是否有详细的审核计划并覆盖规X的要素。

2、内审员是否经过正规培训持证上岗,并与受审核的部门或岗位无直接责任关系。

陪同人

审核员/人员

符合程度:

符合=1;

基本符合=2;

不符合=3

上xx

SZ-08-02

3.3.23.3.43.3.53.3.7

3.3.2安全教育和培训

1、是否制定了安全教育制度

2、是否对员工进行了教育和培训;

并对教育培训的有效性进行考核。

3、是否进行了分层次的贯彻教育;

建议实施以员工业绩能力进行考核。

3.3.4物资采购和进场验收

1、是否制定了安全物资采购验证程序(规定);

审批手续是否齐全。

2、是否建立了合格供应商名录。

3、是否对项目的自行采购的安全物资供应商进行业绩评价。

3.3.5分包控制

1、是否制定了分包方控制的程序。

2、是否对项目部自行发包的分包方进行评价;

是否对不在合格分包方X围内单位在使用前应急评价。

3、是否对分包方签定了安全生产协议、合同,以及符合要求情况。

4、对分包方的安全技术方案的管理(措施)是否进行审批。

3.3.7事故的应急救援

1、是否制定各种应急救援预案,准备了救援物资并在事故发生时组织实施,是否配备了足够的救援人力资源。

2、是否对应急救援预案进行演练;

必要时并对预案进行修订。

3、对工伤事故调查是否积极配合和制定纠正、预防措施。

xxxx市建筑工程XX内审组

SZ-08-03

3.2.33.2.43.4.23.4.4

3.2.3法律法规

1、是否建立适用法律法规,标准规X和春他要求的文件,以及收集识别渠道。

2、文件是否向相关方(供应商、分包方,监理等)传递信息。

3.2.4保证计划

1、是否按规X要求编制安全生产保证计划。

2、文件计划是否具有针对性、完整性、表达是否清晰,相互关系是否明确,是否覆盖了标准的16个要素。

3、安保计划是否进行了审核、审批、交底。

3.4.2纠正和预防措施

1、是否规定了纠正预防措施的制定、实施、验证人员及职责。

2、是否对安全检测设备、工具进行控制。

3.4.4安全评估

1、是否对安全评估的频次进行策划。

2、是否按策划的时间隔进行安全评估;

评估内容是否充分。

3、是否有效性、充分性、适宜性的描述;

是否有安保体系运行中存在问题的描述及采取纠正,预防措施、完成期限、验证要求。

xxx市建筑工程XX内审组

SZ-08-04

3.3.53.3.63.4.1

1、对分包方的安全技术方案(措施是否进行审批)。

2、是否对分包的安全技术、设施和安全物资进行验证和检验。

3、是否对分包的人员进行了安全教育和安全交底手续是否齐全,分包方是否做到持证上岗。

4、是否对分包方进行了过程控制。

5、是否对分包方进行了定期业绩评价。

3.3.6施工过程的控制

1、是否对周边道路与管线制定采取了相应措施。

2、是否进行安全生产的同外部沟通。

3、基坑施工引起的地面沉降,周边建筑倾

4、是否对重点动火部位和安全物资进行了标识、防护、动火是否分级审批。

3.4.1安全检查

1、是否按JGJ59-99标准进行了评分。

2、安全检查中发现的问题是否按三定原则进行处置、纠正、重新检验和验证,并采取了纠正和预防措施。

3、是否按安全检查制度进行安全检查。

基本符XX2;

xxxxxx

SZ-08-05

3.3.63.4.23.4.3

3.3.6施工过程控制

1、是否编制各种施工方案、专案技术措施、规章、制度。

2、方案、措施是否具有针对性、操作性。

3、是否进行分部、分项、分工种安全技术交底。

4、消防设施配备是否齐全。

5、对基坑施工引起的地面水沉降,周边建筑物倾斜,开裂进行控制措施。

1、是否对不合格、事故、险肇事故进行了原因分析;

2、是否对安全检测设备、工具进行有效控制。

1、不合格报告及时不合格问题、制定、实施难纠正措施的记录是否规X、齐全、有效。

2、内部报告、是否有关于审核情况简述、主要存在的问题描述、纠正措施制定、实施与复查情况的记述,以及安全保证体系的有效性、符合性、适合性的评价。

3、内审报告的审批是否符合规定要求

xxxxxxxxxx市建筑工程XX内审组

SZ-08-06

3.3.63.4.13.4.5

1、是否对关键危险部位、过程进行监控。

2、是否对施工现场环境进行控制。

3、是否进行脚手架、模板拆除的申请,并进行审批。

4、是否对设备、设施进行验收、检测、标识。

5、是否对大临设施,(活动房),围墙的施工、使用、拆除进行监控。

6、对施工设施设备及安全防护设施使用、拆除进行控制。

7、现场“五有”设施是否安全。

8、是否制定了班前活动制度,并开展三上岗一讲评活动。

1、是否制定了安全生产定期检查制度、检查内容是否齐全;

参加人员,频次是否确定;

专项检查是否明确。

2、是否按安全检查制度进行安全检查。

3、查政府(环保)部门、上级来工地检查记录。

3.4.3安全记录

1、是否制定了安全记录控制程序。

2、是否对项目部所使用的安全记录进行了编制、收集整理、汇总标识;

3、安全记录是否所使用准确、及时、完整、清晰、标志明确;

是否追溯性;

是否进行收集整理;

是否对安全记录进行了标识;

4、安全记录是否便于相存取、查询;

5、安全记录是否妥善保管。

基本符合2;

SZ-08-07

3.3.43.3.6

1、采购物资是否符合安保计划要求。

2、安全物资是否在合格供应凋名录中采购。

3、企业内部转移或调拨的安全物资是否作了检查验收或抽样复试。

4、如不在合格供应商名录中采购安全物资是否对供应商作了应急评价。

5、是否对供应商进行定期业绩评价。

6、是否对安全物资进行验证和抽样检验。

7、对分包方安全物资是否进行了控制。

8、是否对劳动保护用品按规定期限进行复查。

1、是否制定设备、设施的验收制度;

2、是否对设备、设施进行维修、保养;

3、是否对设备、设施进行验收、检测、标识;

SZ-08-08

3.3.23.3.33.3.6

1、是否制定了安全教育制度。

2、是否对员工进行了教育和培训。

3、项目经理等管理人员是否经过教育培训及复训、特殊工种、中小型机械操作工及监控人员是否持证上岗。

4、是否对进行新工人三级教育,是否进行转岗培训教育。

5、是否进行了分层次的贯彻教育。

3.3.3文件控制

1、是否编制了文件控制程度(规定)

2、项目部发布的文件是否进行审核、审批、修订后是否进行确认。

3、是否编制了项目部适用、现时、有效的文件清单,内容是否齐全。

1、是否重点防火部位和安全物资进行了标识、防护。

2、动火是否经过分级审批、消防设施配备是否齐全。

3、是否办理了意外伤害保险,是否办理了受监登记及开工报告。

xxxxxxxxxx建筑工程XX施工现场

安全生产保证体系内部审核不合格报告

审核地点

不合格报告编号

发生地点(部门、岗位)

陪同人员

不合格事实:

不符合:

口DGJ08-903-2003标准条款号

口施工现场安全保证计划第一版条款号:

严重程度口严重口一般

受审核施工现场代表(签字)审核员(签字):

年月日年月日

原因分析:

纠正措施:

受审核施工现场代表(签字)

计划完成日期:

纠正措施验证评价:

验证结论:

口转为合格口转为一般不合格口保持原水平

审核员(签字):

施工现场安保体系审核不合格报告纠正落实情况

整改人

报告编号

整改时间

情况报告:

各类安全教育记录

教育类别:

教育时间:

年月日

单位名称

主讲单位(部门)

主讲人

工程名称

受教育单位(部门)

人数

教育内容:

记录人:

参加对象(签名)

教育类别分:

新进场工人的进场安全教育、变换工种、操作规程和技能、经常性、季节性、节假日等。

xxxxxx市建筑工程XX施工现场

口DGJ08-90

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > 职业教育 > 其它

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2