督查审计部职责及部门岗位说明书.docx

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督查审计部职责及部门岗位说明书

督查审计部部门职责

编号:

QYQGSJB

部门名称

督查审计部

所属单位

部门关键职责

Ø目标责任体系的建立与评价

Ø强化执行力,推动并保障集团管理运行的有效性、高效性

Ø开展管理审计,总结、完善并固化管理规范

Ø建立反腐体系,净化企业环境

部门组织结构图及岗位编制图

修订日期:

2014年9月12日

部门负责人签字:

分管领导签字:

人力支持中心备案签字:

督查审计部岗位说明书汇编

岗位说明书

编号:

QYQGSJB-001

基本资料

岗位名称

督查审计部副总监

所在

部门

督查审计部

所在单位

岗位编号

001

部门

编号

单位编号

岗位职级

薪酬

等级

岗位编制

1人

直接上级

总裁

直接下级

各科室科员

岗位图

 

岗位综述

根据集团发展战略和领导要求,完成目标责任体系的建立与评价,强化执行力,推动并保障集团管理运行的有效性、高效性,开展管理审计,总结、完善并固化管理规范,建立反腐体系,净化企业环境

岗位关键职责

序号

主要职责

1

定期根据公司各项重要管理信息进行分析,提出管理工作优化方案,为集团领导制定战略发展规划提供依据;

2

组织并参与拟订公司制度的修订计划和推广方案,对制度执行效果定期进行调查分析;

3

建立、完善目标计划考核方案;对各部门、子(分)公司年度/月度目标计划进行审核;对各部门、子(分)公司年度/月度目标计划完成情况进行审核;

4

建立并完善公司地产、农机销售、工贸连锁考核体系;对日常检查结果进行审核、分析,梳理处理意见和整改、优化方案;

5

集团领导及会议纪要各项重要管理要求的下达和监督执行;

6

负责部门团队建设与绩效考评;组织部门进行培训工作;

7

预算目标等制定与部门内部费用审批;

8

拟定、完善反腐方案,严厉打击不良风气;

9

协调与各部门的关系,对集团企业管理及审计工作提出各项管理建议;

10

完成上级交办的其他任务。

主要工作联系

内部

集团领导、各部门、子(分)公司负责人、督查审计部全体员工

外部

审计、工商联系统

任职资格

教育程度

()中专()高中()大专

(√)本科()硕士()博士√请勾选

专业(工种)

经济类、管理类、工程管理等相关专业

性别

()男性()女性(√)不限√请勾选

年龄

30-45岁

知识

企业管理、审计、工程管理、财务管理、人力资源、组织行为学、心理学等

专业技能要求

要有很强的管理能力,有较强的执行、沟通能力、协调能力、培训能力、和公关能力;

上岗证/资格证

工作经验

10年以上工作经验,5年以上集团管理工作经验;

能力、素质及行为要求

具有团队协作能力和执行力;

具有较强的组织和管理能力;胜任各项培训工作;

有较好的协调、沟通能力,能完成不同部门之间的协调配合。

良好的敬业精神和职业道德操守,有很强的感召力和凝聚力。

身体健康要求

身体健康

其他

工作环境

集团总部,年出差8个月以上;

工作时间

单休,有正常的节假日

使用设备

电脑、照相机、录音笔、传真机、投影仪、打印机

其他

晋升方向

部门总监、子(分)公司总经理

轮岗方向

其他部门总监、子(分)公司副总经理、总经理助理

任职人员签名

上级领导签名

部门审核

人力支持中心审核备案

备案人:

备案日期:

岗位说明书

编号:

QYQGSJB-002

基本资料

岗位名称

督查专员

所在

部门

督查审计部

所在单位

岗位编号

002

部门

编号

单位编号

岗位职级

薪酬

等级

岗位编制

1

直接上级

部门副总监

直接下级

岗位图

 

岗位综述

管理推动

根据公司领导的管理决策,具体负责落实推行;对领导要求及会议纪要内容,组织开展会议任务跟踪,及时贯彻落实;参与重要管理数据、信息的统计和分析,为公司领导制定战略发展规划提供依据;

岗位关键职责

序号

主要职责

1

收集编制会议材料,组织召开会议,编制会议任务表,落实跟踪及考核;

2

对集团公司各职能部门和各分子公司的会议任务,工作计划完成情况进行跟踪和考核;

3

负责部门及公司重要资料的存档工作;

4

拟定各项管理要求通知及发文,推进集团规范化建设;

5

协助建立健全集团评价体系文件;

6

完成上级领导交办的其他事项。

主要工作联系

内部

部门负责人、督查审计部全体员工、各部门、子(分)公司各级管理干部及员工

外部

任职资格

教育程度

()中专()高中()大专

(√)本科()硕士()博士√请勾选

专业(工种)

经济类、管理类行政类相关专业

性别

()男性()女性(√)不限√请勾选

年龄

35岁以下

知识

具有较强的督查、文案处理、综合分析与沟通协调能力;

专业技能要求

要有很强文案处理和办公软件操作能力,要有较强的沟通能力、协调能力和团队协作能力;

上岗证/资格证

工作经验

2年以上相关工作经验

能力、素质及行为要求

具有较强的文案处理、综合分析与沟通能力;具有良好的执行力、团队协作能力;抗压性强,有责任心;熟练应用各类办公软件;保密意识强。

身体健康要求

身体健康

其他

工作环境

集团总部

工作时间

单休、有正常的节假日

使用设备

电脑、传真机、投影仪、打印机

其他

晋升方向

督查科经理、职能部门经理级岗位、各子(分)公司部门经理岗位。

轮岗方向

绩效制度专员、集团职能部门相关岗位及各子(分)公司相关岗位。

任职人员签名

上级领导签名

部门审核

人力支持中心审核备案

备案人:

备案日期:

 

岗位说明书

编号:

QYQGB-003

基本资料

岗位名称

绩效制度专员

所在

部门

督查审计部

所在单位

岗位编号

003

部门

编号

单位编号

岗位职级

薪酬

等级

岗位编制

1人

直接上级

督查审计部副总监

直接下级

岗位图

岗位综述

完善、监督公司考核绩效管理体系,建立公司考核绩效工作的后续跟踪、评估、分析与优化工作;根据不同阶段绩效考核管理要求,调整绩效考核标准;监督控制各部门绩效考核过程,不断改进完善绩效管理体系;

负责集团的管理提升工作,拟定管理标准,开展集团内部的管理流程优化、制度建设以及制度更新等,组织各项专题会议,不定期到分公司开展管理调研工作,有方向性的开展管理培训工作;

岗位关键职责

序号

主要职责

1

建立、完善目标计划考核方案;对各部门负责人、子(分)公司副总级以下领导的年度/月度目标计划、完成情况进行审核;

2

对日常检查结果进行审核、分析,梳理处理意见和整改、优化方案;

3

搜集各部门岗位的业绩考核指标,制作各岗位的绩效考核表;

4

汇总、统计、归档绩效考核数据,为绩效工资核算提供基础资料及依据;

5

根据考核专员在考核中发现的问题,结合公司实际情况,提出管理改进措施及要求;要求相关部门完善制度建设工作;

6

根据现有流程,结合实际情况,提出优化方案;并组织讨论实施;

7

负责集团制度建设的指导工作,完成年度汇编工作;

8

完成上级领导交办的其他工作

主要工作联系

内部

部门副总监、部门全体员工、各部门、子(分)公司各级管理干部及员工

外部

任职资格

教育程度

()中专()高中()大专

(√)本科()硕士()博士√请勾选

专业(工种)

人力资源类相关专业

性别

()男性()女性(√)不限√请勾选

年龄

35岁以下

知识

企业管理、人力资源、绩效考核等

专业技能要求

要有很强的集团企业管理工作经验,较好的沟通能力,有较强的执行能力、团队协调能力和办公软件应用能力;

上岗证/资格证

工作经验

2年以上绩效或制度管理工作经验

能力、素质及行为要求

具有较强的文案处理、综合分析与沟通能力;

具有良好的执行力、团队协作能力;

抗压性强,有责任心;

熟练应用各类办公软件;

保密意识强。

身体健康要求

身体健康

其他

工作环境

集团总部、各分子公司

工作时间

单休,有正常的节假日

使用设备

电脑、打印机(扫描仪)、传真机、数码相机

其他

晋升方向

督查科经理、职能部门经理级岗位、各子(分)公司部门经理岗位。

轮岗方向

督查专员、集团职能部门相关岗位及各子(分)公司相关岗位。

任职人员签名

上级领导签名

部门审核

人力资源中心审核备案

备案人:

备案日期:

岗位说明书

编号:

QYQGB-004

基本资料

岗位名称

审计专员

所在

部门

督查审计部

所在单位

岗位编号

004

部门

编号

单位编号

岗位职级

薪酬

等级

岗位编制

2人

直接上级

督查审计部副总监

直接下级

岗位图

岗位综述

对集团范围内开展各项例行审计、专项调查和离任审计。

岗位关键职责

序号

主要职责

1

对公司范围内的内控制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;并协助建立合理有效的内部控制体系,提升集团风险控制能力;

2

对公司范围内的财务收支及其有关的经营活动进行审计;对会计资料及其他有关经营资料,以及所反映的财务收支及有关的经营活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计,包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等;

3

对公司范围内的固定资产投资及改扩造项目(工程建设)进行全面跟踪审计和阶段性审计;参与公司工程的决算工作;

4

对公司范围内的经济管理和效益情况进行审计;对子(分)公司总经理级别领导的离任进行专项审计;

5

协助建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为,做好防腐及廉政工作;

6

对公司范围内的预算资金的管理和使用进行审计;

主要工作联系

内部

集团所有人员

外部

任职资格

教育程度

()中专()高中()大专

(√)本科()硕士()博士√请勾选

专业(工种)

管理类、法律类相关专业

性别

()男性()女性(√)不限√请勾选

年龄

35岁以下

知识

审计、工程、财务、企业管理类知识

专业技能要求

要有很强的沟通能力,有较强的执行、团队协作和办公软件运用的能力;

上岗证/资格证

工作经验

3年以上工作经验,1年以上审计工作经验;审计专业本科以上,应届生也可

能力、素质及行为要求

◆具有团队协作能力和执行力;

◆具有一定基础的业务能力,并具备较强的学习能力;

◆有较好的文字撰写能力;

◆有敏锐的观察及逻辑分析能力;

◆良好的敬业精神和职业道德操守。

身体健康要求

身体健康

其他

工作环境

集团总部、各分子公司

工作时间

单休,有正常的节假日

使用设备

电脑、打印机(扫描仪)、传真机、数码相机、录音笔

其他

晋升方向

审计科经理、职能部门经理级岗位、各子(分)公司部门经理岗位。

轮岗方向

督查、绩效制度专员、集团职能部门相关岗位及各子(分)公司相关岗位。

任职人员签名

上级领导签名

部门审核

人力支持中心审核备案

备案人:

备案日期:

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