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3.组织开展对项目的风险辨识、评估和分级管控;

掌握本项目

的风险分布情况、可能后果、风险级别和控制措施等;

4.组织并参与事故隐患排查治理,及时消除事故隐患;

5.保障项目双重预防体系建设的资金投入;

6.定期组织对项目双重预防体系运行情况进行评估或更新,并

根据项目进展情况,及时更新安全风险分级管控清单。

(四)副组长职责

1、协助组长建立健全企业双重预防体系,保障体系有效运行,

部署安排各项具体工作;

2、建立双重预防体系责任制和工作制度,对体系开展情况进行

考核奖惩;

3、掌握企业风险分布情况、可能后果、风险级别和控制措施,

全面开展企业风险辨识、评估和分级管控工作。

4、组织并参与隐患排查治理,及时消除事故隐患。

5、部署落实项目双重预防体系建设的资金投入;

6、督导项目双重预防体系学习、培训和工作专题会,固化建设

成果。

(五)成员职责

1、传达落实政府及集团公司关于双重预防体系建设相关文件、

要求和精神。

2、组织制定本单位和项目部双重预防体系建设实施方案;

3、按照“分级管理、分线负责”、“管业务必须管安全”的原

则,各成员具体落实安全生产安全生产风险分级管控与隐患排查体系

建设过程中的具体工作,完成各自区域内和本业务范围内的风险点识

别、风险分级及风险评价,对评价结果负责;

4、制定风险点分级管控措施,并在工作现场制作悬挂风险管控

标识牌;

5、建立常态机制、加强动态管理,每年至少一次对风险点进行

调整,遇有法规变动、重大人事调整、工艺变更、更改扩项目、原

料、设备、产品变动等及时进行风险评估,确保风险点的安全;

6、掌握本项目风险分布情况、可能后果、风险级别和控制措施,

全面开展风险辨识、评估和分级管控工作;

7、具体落实本单位隐患排查治理工作,及时消除事故隐患;

8、定期评估本项目体系运行情况,及时更新风险与隐患信息;

9、保障本项目双重预防体系建设的资金投入。

(六)办公室工作职责

1、组织协调风险分级管控和隐患排查治理体系建设的日常工作;

2、研究提出项目决策、事件和业务流程的风险识别、评估标准;

3、研究提出项目风险分级管理策略和隐患排查治理解决方案,

并负责该方案的组织实施和对该风险的日常监控;

4、负责对风险分级管理有效性评估,研究提出风险分级管控的

改进方案;

5、负责组织建立风险管理和隐患排查治理信息系统;

6、负责指导、监督各分包单位开展全面风险管控和隐患排查治

理工作;

7、分析识别项目主要风险,负责组织各项安全制度的建立、完

善、执行、评估工作。

三、实施步骤

(一)动员部署阶段

召开项目部双重预防体系启动大会,成立体系建设领导小组,部

署各人员工作任务和职责分工,项目部制定实施方案,明确责任人、

路线图、时间点,同时利用各种形式进行宣贯,快速形成全项目自上

而下积极行动、落实的工作局面。

(二)培训学习阶段

采用集中培训形式,贯彻双重预防体系建设的重要性,掌握省、

市和集团公司双重预防体系建设的工作内容,深度学习《河南省房屋

建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设实施细则》(豫

建建[2019]21号)文件,重点解决如何推、怎么干、抓典型的问题,

达到提高认识、掌握方法、保持定力、抓紧抓好的工作目的。

(三)制度建设阶段

制定安全生产风险分级管控制度、隐患排查治理制度、双重预防

体系教育培训制度、双重预防体系考核奖惩制度等各种文件、表格,

使双重预防体系建设、运行工作有法可循,有规可依。

(四)风险辨识及分级管控阶段

1、排查、确定风险点:

依据豫建建[2019]21号文件规定的原则

和方法,进行施工现场风险点的排查和确定,风险点应覆盖本项目全

部作业活动和所有设备、设施。

编制项目部《作业活动风险清单》和

《设备设施风险清单》。

2、危险源辨识与分析:

对所有施工现场存在的危险源进行辨识与

分析,辨识范围应覆盖已确定的工程项目《作业活动风险清单》和《设

备设施风险清单》中的全部内容。

3、风险评价:

针对辨识出的危险源,采用风险矩阵分析法(LS)、

作业条件危险性分析法(LEC)等方法进行定性、定量评价,确定危险

源的风险级别。

4、制定风险管控措施:

针对识别出的危险源,从工程管理、管理

措施、个体防护、应急处置等四个方面制定管控措施。

5、确定风险管控层级:

根据风险级别和评价结果,确定风险管控

层级。

对于风险级别较高的风险,应进行重点管控。

风险等级从高到

低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险4个等级,并

分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。

6、风险告知:

针对辨识评估出的风险,在施工现场采用区域安全

风险四色分布图、作业安全风险比较图、岗位安全风险明白卡、重大

安全风险公告栏、安全警示标志等形式进行安全风险公告,并定期对

各类安全风险警示标识进行检查和维护,确保其完好有效。

(五)隐患排查治理实施阶段

1、编制隐患排查清单:

在风险分析管控的基础上,依据确定的各

类风险点、危险源的全部控制措施和基础安全管理要求,分别制定基

础管理类和生产现场类隐患排查清单。

排查清单应包含所有排查出的

风险点及危险源。

2、制定隐患排查计划:

遵循“分级负责”的原则,依据隐患排查

清单为主要内容,按照日常、综合性、专项、季节性、重大活动及节

假日前的排查类型制定隐患排查计划,明确各类隐患排查的时间、目

的、要求、范围、组织级别及排查人员等。

3、隐患排查实施:

根据排查计划,组织相应级别人员,在规定

范围内进行全面隐患排查,并及时、准确填写排查记录。

4、隐患治理:

针对排查出的安全隐患,由隐患排查组织部门向被

排查部门开具并下达整改通知书,限期逐条进行整改,并书面提交隐

患整改反馈单。

隐患排查组织部门负责跟踪整改进度并验证整改效果。

(六)体系运行的过程管控、持续改进和适时更新

通过综合管控、专业管控和动态管控的方法对体系运行实施过程

控制,项目主要负责人每月应组织开展一次双重预防体系综合检查,

各级均应建立体系持续改进机制,定期对体系运行情况进行系统性评

估或改进,及时修正问题和偏差,更新风险与隐患信息,形成自评报

告。

四、整理巩固体系成果

(一)文档管理和信息化。

依据豫建建[2019]21号文规定,加强

体系有关资料的管理,利用信息化管理手段,规范资料收集、整理、

审核和归档等工作。

体系文件的归档分为纸质资料和电子资料,其字

迹、图像、声音、影像等信息应清晰有效,签字、盖章、日期等内容

应齐全,电子资料应保证原始性、安全性和持续可读性。

体系的有关

记录资料应在项目部存档。

(二)固化成果,整理上报。

项目部应分别固化阶段性体系建设

成果,完成双重预防体系建设档案汇编,按照时间节点要求整理、归

档和上报。

五、保障措施和相关要求

(一)提高认识,加强领导。

要压实项目双重预防体系建设第一

责任人的工作职责,实现从“抓一把手”到“一把手抓”的转变,

大力宣传、营造氛围,体现政治工作的重要性和必要性,实现安全生

产纵深防御、关口前移、源头治理的工作局面。

(二)配合联动、精准施策。

各岗位要按照“谁负责、谁监管,一

岗双责”的原则,抓好项目各层级双重预防体系建设工作,要组织安

全、质量、技术、设备、物资、人力、财务等部门全员参与双重预防

体系建设,密切配合,形成合力,共同推进,确保体系建设工作的精

准性、科学性和实效性。

(三)落实奖惩,责任到人。

强力运用双重预防体系奖惩手段,

对工作突出、起到标杆示范引领作用的部分、分包单位和个人进行通

报表扬和奖励,对推而不动、执行不力的单位和个人进行通报批评和

处罚,同时对考核排名靠后的单位和个人进行责任追究。

附件1:

双重预防体系建设任务分解和时间节点安排

附件2:

双重预防体系建设程序图

附件3:

作业条件危险性评价法

附件4:

风险判定矩阵法

附件5:

风险隐患双重预防体系建设归档文件范围及内容

附件1:

序号工作任务具体工作要求和内容完成时间上报时间责任人

1发布项目体7月27日冯光宗

系实施方案

2召开项目启8月1日

动大会

3组织培训学每周一次

4

公示完成安

全风险风险

四色分布图

按时间节点要求,在施工现

场明显位置公示项目基础、

主体、装饰装修阶段区域安

全风险四色图。

8月10日冯光宗

全风险比较

5

6公示完成岗

位安全风险

明白卡

7公示完成重

大安全风险

公告栏

场明显位置公示项目作业安

全风险比较图。

按时间节点要求,在有安全

风险工作岗位位置设置岗位

安全风险明白卡。

时间节点要求,在施工现场

明显位置公示项目重大安全

风险公告栏。

8全面辨识危

险源

9开展风险评

10制定风险控

制措施

按照细则要求记录表格,运

用工作危害分析及安全检查

表实施危险源辨识,运用具

体方法全面实施,建立辨识

清单。

按照LEC或LS评价法对辨识

出的危险源及应急措施逐一

制定风险控制措施。

按照工程技术措施、管理措

施、个体防护及应急措施逐

一制定风险控制措施。

8月10日至9

月10日冯光宗

8月10日至9

月10冯光宗

11确定风险分

级管控

项目部建立风险分级控制信

息表。

第一阶段:

8

12实施隐患排

项目部开展隐患排查,建立

隐患排查记录信息表。

月10日至9月

10

第二阶段:

态的管理

13

按照排查、辨

识、评价结果

实施隐患治

按照实施细则规定的整改通

知、整改反馈、整改验收等

程序对隐患进行治理。

根据

实施细则完善各种台账和表

14

固化成果,整

理上报

项目部固化阶段性体系建设

成果,完成双重预防体系建

设档案汇编,按照时间节点

要求整理、归档和上报

河南省网络信息安全综合机房楼双重预防体系建设图

建立健全工作机构、工作制度

策划和准备

人员教育培

确定风险点和辨识范围

风险辨识

危险源辨识与分析

可能性分析

风险评估后果严重程度分析

确定风险等级

态建立风险清单

风险分级管控

风险分级管理

持制定风险控制方案

绘制风险四色图

风险公告警示

制定隐患排查计划

实施隐患排查隐患排查治

隐患治理

隐患治理验收

附件3作业条件危险性评价法

A.1概述

作业条件危险性评价法(LEC)是用与系统风险有关的三种因素指

标值的乘积来评价风险大小,这三种因素分别是:

L(likelihood,事

故发生的可能性)、E(exposure,人员暴露于危险环境中的频繁程度)

和C(consequence,发生事故可能造成的后果)。

给三种因素的不同

等级分别确定不同的分值,再以三个分值的乘积D(danger,危险性)

来评价风险大小,即:

D=L×

C。

其中:

D(危险性)的分值越大,说明该作业活动危险性大、风

险大。

A.2因素赋值

1.事故发生的可能性(L)的分值,根据事故发生的概率分为

六个等级。

表A.1事故发生的可能性(L)

分数值事故发生的可能性

10完全可以预料

6相当可能

3可能,但不经常

1可能性小

0.5很不可能

0.1极不可能

2.人员暴露的频繁程度(E)的分值,根据人员作业时暴露的频

度分为六个等级。

表A.2人员暴露的频繁程度(E)

分数值人员暴露的频繁程度

10连续暴露

6每天工作时间内暴露

3每周一次或偶然暴露

2每月一次暴露

1每年几次暴露

0.5非常罕见暴露

3.发生事故后果的严重性(C)的分值,根据发生事故伤亡程度

分为六个等级。

表A.3发生事故后果的严重性(C)

分数值发生事故产生的后果

10010人以上死亡

403-9人死亡

151-2人死亡

7严重

3重大,伤残

1引人注意

A.3风险等级判定

风险程度划分为四个等级,通过D(L×

C)的分值判定。

表A.4风险等级判定表

危险度(D)分数值风险程度标志色

>

320重大风险红色

160~320较大风险橙色

70~160一般风险黄色

<

70低风险蓝色

注:

企业可结合自身特点,确定红、橙、黄、蓝风险等级风险值数值范围。

附录4风险判定矩阵法

B.1风险判定矩阵法概述

风险判定矩阵法(简称LC)考虑了事故发生的可能性(L)和事

故后果严重程度(S)两个变量,给两个变量分别确定了不同等级,

再通过风险矩阵来判定风险程度。

B.2变量等级

事故发生的可能性(L)分为五个等级,事故后果严重程度(S)

分为四个等级。

表B.1事故发生的可能性(L)

可能性等级说明

A很可能

B可能,但不经常

C可能性小,完全意外

D很不可能,可以设想

E极不可能

表B.2事故后果严重程度(S)

严重度等级说明

I灾难,可能发生重特大事故

II严重,可能发生较大事故

III轻度,可能发生一般事故

IV轻微,可能发生人员轻伤事故

B.3变量等级确定

判定事故发生的可能性和事故后果严重程度,需要选择适用的定

性或定量风险评估方法进行科学判定。

如对事故发生的可能性,可采

用事故统计分析方法、事件树分析等分析方法来判定;

事故后果的严

重程度,可采用事故统计分析和事故后果定量模拟计算等方法来判定。

B.3风险等级判定

风险等级划分为四个等级,通过风险矩阵判定。

表B.3风险判定矩阵

严重程度(S)

可能性(L)

I(灾难)II(严重)III(轻度)IV(轻微)

A重大风险重大风险较大风险一般风险

B重大风险重大风险较大风险一般风险

C重大风险较大风险一般风险低风险

D较大风险一般风险一般风险低风险

E一般风险一般风险一般风险低风险

附录5风险隐患双重预防体系建设归档

文件范围及内容

保存单位分类归档文件名称及内容

企业项目部

企业双重预防体系领导小组及工作机构成立文件√

项目部双重预防体系工作小组成立文件√

组织

机构

企业、项目双重预防体系建设实施方案√√

双重预防体系建设责任制√√

安全风险分级管控制度√√

隐患排查治理制度√√

制度

建设

双重预防体系教育培训制度√√

奖惩制度√√

其他相关管理制度√√

企业教育培训记录√

教育

培训

项目教育培训记录√

作业活动风险清单√

设备设施风险清单√

作业活动风险评价记录表√

设备设施风险评价记录表√

风险控制措施评审记录表√

风险

管控

作业活动风险分级管控清单√√

设备设施风险分级管控清单√√

重大风险管控统计表√√

区域安全风险四色分布图√

作业安全风险比较图√

岗位安全风险明白卡√

基础管理类隐患排查清单√√

生产现场类隐患排查清单√√

隐患排查计划√√

企业负责人带班检查记录√√

重大隐患评估报告书√√

隐患

排查

重大事故隐患治理方案√√

隐患排查记录表√√

隐患整改通知书√√

隐患整改反馈单√√

重大事故隐患销案手续√√

事故隐患排查治理情况汇总表√√

双重预防体系运行情况自评报告√√

评估更新双重预防体系更新记录√√

定期考核资料√√

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