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第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:

河南省新乡市卫辉市科学技术协会

金额单位:

万元

收入

 

支出

项目

行次

金额

栏次

1

2

一、财政拨款收入

47.73

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

二、外交支出

29

三、事业收入

3

三、国防支出

30

四、经营收入

4

四、公共安全支出

31

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

32

六、其他收入

6

六、科学技术支出

33

77.41

7

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

3.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

1.04

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

22

49

本年收入合计

23

本年支出合计

50

81.44

用事业基金弥补收支差额

24

结余分配

51

年初结转和结余

25

35.72

年末结转和结余

52

2.00

26

53

总计

27

83.44

54

注:

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

206

科学技术支出

43.69

20601

科学技术管理事务

31.71

2060101

行政运行

20607

科学技术普及

11.98

2060702

科普活动

2.50

2060799

其他科学技术普及支出

9.48

208

社会保障和就业支出

20805

行政事业单位离退休

2.96

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.03

2082702

财政对工伤保险基金的补助

210

医疗卫生与计划生育支出

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

31.81

45.59

36.08

9.52

本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

收入

支出

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

本年支出

小计

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

301

工资福利支出

32.00

302

商品和服务支出

46.31

310

其他资本性支出

0.40

30101

基本工资

22.38

30201

办公费

7.49

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

5.58

30202

印刷费

8.23

31002

办公设备购置

30103

奖金

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

1.07

30204

手续费

0.12

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

0.08

31006

大型修缮

30107

绩效工资

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

0.06

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

2.73

30211

差旅费

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30303

退职(役)费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

31020

产权参股

30305

生活补助

30216

培训费

6.86

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

0.07

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

15.00

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

0.05

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

2.16

30227

委托业务费

1.30

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

0.57

30231

公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

0.82

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

4.19

人员经费合计

34.73

公用经费合计

46.71

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

预算数

决算数

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

公务用车购置费

公务用车运行费

本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中:

预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

本年收入

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2017年度部门决算情况说明

2017年度收、支总计均为83.44万元。

与2016年相比,收、支总计各减少14.47万元,下降14.77%。

主要原因是压缩办公经费。

2017年度收入合计47.73万元,其中:

财政拨款收入47.73万元,占100%;

上级补助收入0万元,占0%;

事业收入0万元,占0%;

经营收入0万元,占0%;

附属单位上缴收入0万元,占0%;

其他收入0万元,占0%。

2017年度支出合计81.44万元,其中:

基本支出81.44万元,占100%;

项目支出0万元,占0%;

上缴上级支出0万元,占0%;

经营支出0万元,占0%;

对附属单位支出0万元,占0%。

2017年财政拨款收、支总计均为83.44万元。

与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少14.47万元,下降14.77%。

(一)总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支

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