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方案未交底或交底不齐全1份扣1分;

针对性差1份扣0.5分;

编审批手续不全、不规范1份扣0.5

分。

意见

7.6

工程建设强制性条文执行

按规定编制施工强制性条文执行计划,记录表齐全。

无计划或执行记录表全扣;

计划或记录表不完整1

处扣1分。

检查施工强制性条文执行计划及执行记录表

记录填写不完整

7.7

监理工程师通知单、工程变更执行报验单的闭环管理

按要求完成监理工程师通知单、工程变更执行报验单的闭环管理。

未闭环1份扣2分;

闭环记录不规范1份扣1分。

检查工程变更执行报验单、监理工程师通知单、回复单

未见监理工程师通知单、回复单

7.8

按图施工

2

按批准的设计文件施工。

1项不符合扣1分。

检查竣工图纸及现场

7.9

工程质量问题处理记录

工程质量问题处理记录齐全、规范。

未处理每项扣2

处理记录不规范每项扣1分。

检查工程质量问题台账及工程质量问题处理单

未见

7.10

施工质量通病防治措施及工作总结

5

做好施工质量通病防治措施及工作总结。

无措施全扣;

措施中无质量通病防治要点扣2分;

无总结扣2

防治措施对防治要点针对性不强或总结内容不详实扣1分;

编审批手续不规范扣1分;

防治效果不明显每项扣0.5分。

检查质量通病防治措施及总结

缺电气质量通病防治措施总结

检查项目1分值

[检查要求

1

施工过程质量控制与检测资料(土建部分115分)

1.0

主要材料出厂资料及试验资料32分

1.0.1

主要原材料合格证明及检测报告

钢筋、预拌(商品)混凝土、水泥、砂、石、砖、混凝土外加剂、防水、保温隔热材料等合格证明及检测报告齐全、规范。

缺少1份扣1分;

不完整或不规范1份扣0.5分。

检查钢筋、水泥等材料跟踪管理记录台账,通过台账核对材料合格证、检测报告是否齐全完整、准确、有效

砂、石材料报审表错误

1.0.2

相关建筑装饰产品合格证

灯具、防火门、防爆设备、饰面板(砖)、吊顶、隔墙龙骨、玻璃、涂料、地面材料合格证齐全。

缺1项扣

1分;

不完整扣0.5分。

检查材料合格证是否齐全完整、准确、有效

1.0.3

试件(块)相关试验报告

混凝土、砂浆配合比、试件(块)抗压、抗渗、抗冻试验报告齐全、规范。

钢筋连接(焊接、机械连接)试验报告(含试焊)齐全。

缺少1份扣2分;

不完整

或不规范1份扣0.5分;

试块抗压强度无汇总表扣0.5分,强度未进行评定每项扣1分。

检查相关试验报告

1.0.4

土方回填试验报告

土方回填土击头试验报告齐全,土方回填基底处理、分层回填厚度、压实系数符合验收规范、设计要求,分层试验报告齐全。

缺少1项扣1分;

记录不完整1处扣0.5分。

通过设计图纸和会检纪要以及施工方案,检查旁站记录和试验报告等相关资料

缺主控楼土方回填试验报告

1.0.5

地基处理、基桩检测报告

地基处理符合设计要求,桩基无类桩,n类桩

检查地基处理施工方

附件8.2:

220千伏及以上新建变电站达标投产和优质工程标准评分表-工程质量管理及工艺600分

不得超过20%试验报告齐全。

存在类桩,n类桩超过20%全扣;

缺少1项扣1分;

记录不完整1处扣0.5分。

案、施工记录、验收记录以及按规范和设计要求做的检测的报告;

检查基桩检测报告和检测所抽的比例。

1.0.6

结构实体检验用同条件养护试件强度检验

重要结构混凝土同条件养护试块留置应有方案,温度记录规范齐全,强度代表值应符合规范的规定。

混凝土强度检验用冋条件养护试件的留置方式和数量不符规范,缺1项扣2分;

养护无温度记录或不符规范规定,缺1项扣1分。

检查试块留置方案、养护期间温度记录、同条件养护试块试验报告

1.0.7

结构实体钢筋保护层厚度检验

结构实体钢筋保护层厚度检验应有方案,检验合格点率在90%^上,检验记录齐全。

缺少1部位扣0.5分;

抽取构件数量不满足规范要求1处扣0.5分。

检查检验方案及钢筋保护层厚度检验报告

1.1

隐蔽工程验收记录25分

1.1.1

地基验槽

勘察设计单位必须参加地基验槽隐蔽验收,隐蔽验收记录齐全、规范。

记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。

核对验槽记录中基坑的位置、平面尺寸、坑底标高、基坑土质和地下水情况以及地下埋设物等情况

验槽记录平面尺寸

1.1.2

钢筋工程

钢筋工程隐蔽验收记录齐全、规范。

缺少1份扣1分;

记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。

检查相关资料,核查记录份数与钢筋施工质量检验批记录是否对应。

1.1.3

地下混凝土工程

地下混凝土工程隐蔽验收记录齐全、规范。

缺少1份

扣1分;

检查地下混凝土工程隐蔽验收记录

1.1.4

防水、防腐

防水、防腐隐蔽验收记录齐全、规范。

缺少1份扣1

检查基层处理、卷材搭

接、变形缝细部处理等记录

1.1.5

门窗、粉刷、吊顶、饰面砖、轻质隔墙

门窗、粉刷、吊顶、饰面砖、轻质隔墙隐蔽验收记录齐全、规范。

缺少1份扣2分;

记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。

检查相关隐蔽工程验收记录

缺粉刷、吊顶隐蔽

1.2

工程质量验评记录10分

1.2.1

单位(子单位)工程质量验收记录及评定表

对照项目验收及评定范围划分表,单位(子单位)工程质量验收记录及评定表齐全、规范。

填写不规范1份扣0.5分。

检查相关资料

缺主控楼建筑电气、通风空调部分

122

分部、分项、检验批工程质量验收记录

分部、分项、检验批工程质量验收记录齐全、规范。

缺少1份扣1分;

填写不规范1份扣0.5分。

缺主控楼建筑电气通风空调部分

1.3

安全和功能检验资料及主要功能检查记录48分

1.3.1

屋面淋水或蓄水以及有防水要求的地面蓄水检验记录

屋面淋水或蓄水以及有防水要求的地面蓄水检验记录齐全、规范。

记录填写不规范1份扣0.5分。

1.3.2

地下室防水效果检查记录

地下室防水效果检查记录齐全、规范。

记录填写不规范1份扣0.5分。

检查地下室防水效果检查记录

1.3.3

水池满水试验记录

消防水池、事故油池等池体满水试验记录齐全、规范。

检查水池满水试验记录

1.3.4

建(构)筑物垂直度、标高、全高测量记录

建(构)筑物垂直度、标高、全高测量记录齐全、规范。

记录填写不规范1份扣0.5分。

1.3.5

外窗气密性、水密性、耐风压检测报告

外窗气密性、水密性、耐风压检测报告齐全、规范。

报告不规范1份扣0.5分。

检查相关检测报告

1.3.6

建(构)筑物沉降观测记录

设计或规范要求进行沉降观测的建(构)筑物沉降点

检查主控楼、封闭式组

设置符合设计和规范要求,观测记录齐全、规范,观测报告结论明确。

合电器基础、主变基础等沉降观测记录

1.3.7

室内环境检测报告

室内(办公、生活场所)环境检测报告齐全、规范。

检查办公、生活场所等室内环境检测报告

1.3.8

给水、采暖系统水压试验记录

给水、采暖系统水压试验记录齐全、规范。

1.3.9

卫生器具满水试验记录

卫生器具满水试验记录齐全、规范。

检查卫生器具满水试验记录

未见卫生器具满水试验记录

1.3.10

消防管道压力试验记录

消防管道压力试验记录齐全、规范。

检查消防管道压力试验记录

1.3.11

排水干管通球试验记录

排水干管通球试验记录齐全、规范。

检查排水干管通球试验记录

1.3.12

照明全负荷试验记录

照明全负荷试验记录齐全、规范。

检查照明全负荷试验记录

未见照明全负荷试验记录

1.3.13

建筑防雷接地装置检测记录

建筑防雷接地装置检测记录齐全、规范。

缺少1份扣

检查建筑防雷接地装置检测记录

未见主控建筑防雷接地装置检测记录

1.3.14

线路、插座、开关检验记录

线路、插座、开关接地检验记录齐全。

分,记录填写不规范1份扣0.5分。

未见线路、插座、开关检验记录

1.3.15

通风与空调系统试运行记录

通风与空调系统试运行记录齐全、规范。

缺少或记录填写不规范1份扣0.5分。

检查通风与空调系统试运行记录

未见通风与空调系统试运行记录

1.3.16

给水管道通水试验及冲洗消毒记录

给水管道通水试验及冲洗消毒记录齐全、规范。

缺少或记录填写不规范1份扣0.5分。

检查生活管道冲洗记录

施工过程质量控制与检测资料(主设备出厂资料及试验资料100分)

2.0

主要原材料合格证明文件12分

2.0.1

硬母线、软导线、金具产品合格证

硬母线、软导线、金具产品合格证齐全。

缺1份扣1

检查合格证

2.0.2

支柱绝缘子、悬式绝缘子产品合格证

支柱绝缘子、悬式绝缘子产品合格证齐全。

缺1份扣

1分。

2.0.3

电缆(含附件)以及防火阻燃材料产品合格证明文件

电力电缆(含附件)、控制电缆以及防火阻燃材料产品合格证明文件齐全。

缺1份扣0.5分。

2.0.4

构支架产品合格证明文件

构支架产品合格证明文件齐全。

缺1份扣1分。

2.1

出厂试验报告18分

2.1.1

主变压器出厂试验报告

主变压器出厂试验报告齐全。

缺试验报告全扣,技术参数不满足技术合冋要求1处扣0.5分。

检查变压器、油浸高抗出厂报告;

换流站增加检查换流变压器、油浸平波电抗器出厂报告

2.1.2

大型设备运输冲撞记录报告及签证

大型设备运输冲撞记录报告及签证齐全。

无签证记录

全扣,签证记录不完整扣1分。

检查签证记录

2.1.3

主要电气设备出厂试验报告

8

主要电气设备出厂试验报告齐全。

缺1份扣2分;

术参数不满足技术合冋要求1处扣1分。

检查断路器、互感器、电抗器、避雷器、隔离开关、组合电器等设备出厂报告;

换流站增加检查换流阀及相应直流电气设备出厂报告

2.1.4

SF6气体出厂试验报告

SF6气体出厂试验报告齐全。

缺1份扣1分;

技术参数

不满足技术合冋要求1处扣0.5分。

检查SF6气体出厂试验报告

2.2

施工试验报告或检测报告48分

221

管形母线氩弧焊接试验报告

管形母线氩弧焊接试验报告齐全、规范。

检查管形母线氩弧焊接试验报告

222

耐张线夹液压试验报告

耐张线夹液压试验报告齐全、规范。

缺1份扣1分;

检查耐张线夹液压试验报告

2.2.3

变压器(高抗)油取样试验报告

变压器(高抗)油注入前油取样、注油静置后油取样、局放试验后油取样试验报告齐全、规范。

检查相关油试验报告

2.2.4

变压器局放试验报告和绕组变形试验报

变压器局放试验报告和绕组变形试验报告齐全、规范。

检查相关试验报告(换流变若技术合冋无局放试验要求则不检查)

2.2.5

电气一次设备交接试验报告

电气一次设备交接试验报告齐全、规范。

缺1份扣2

检查试验报告

2.2.6

保护调试报告

保护调试报告齐全、规范。

报告不规

范1份扣0.5分。

检查调试报告

2.2.7

通信、自动化调试报告

通信、自动化调试报告齐全、规范。

检查通信、自动化调试报告

2.2.8

测量盘表校验报告

测量盘表校验报告齐全、规范。

报告

不规范1份扣0.5分。

检查盘表校验报告

2.2.9

变压器、电抗器相关签证

变压器(电抗器)器身检查隐敝前签证、冷却器密圭寸试验签证、真空注油及密封试验签证齐全、规范。

每缺少1份扣1分;

签证不完整1处扣0.5分。

检查变压器、电抗器相关签证

2.2.10

充油设备瓦斯继电器校验报告

充油设备瓦斯继电器校验报告齐全。

无报告全扣,缺少1份扣1分。

检查瓦斯继电器校验报

2.2.11

绕组温度计、油温度计校验报告

绕组温度计、油温度计校验报告齐全。

无报告全扣,缺少1份扣1分。

检查绕组温度计、油温

度计校验报告

2212

SF6气体注入封闭式组合电器前的复检报告

SF6气体应在充入封闭式组合电器前按规范要求送检且报告齐全。

无报告全扣,取样数量不符合要求扣1

检查SF6气体复检报告

2.3

隐蔽工程验收记录12分

2.3.1

主接地网工程

主接地网工程隐蔽验收应按照区域和施工时间进行验收,记录齐全、规范。

记录不完

整、签证不规范1份扣0.5分。

检查主接地网工程隐敝验收记录

2.3.2

专用接地装置

独立避雷针等专用接地装置应进行隐蔽验收,记录齐全、规范。

缺少1处隐蔽验收记录扣1分;

记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。

检查施工图纸设计相关接地要求及隐蔽验收记录

2.3.3

直埋电缆

直埋电缆隐蔽验收记录齐全、规范。

缺少1处扣1分;

2.3.4

封闭母线

封闭母线隐蔽前检查(签证)记录齐全、规范。

缺少

1处扣1分;

记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。

2.4

2.4.1

单位工程质量验收记录及评定表

单位工程质量验收记录及评定表齐全。

2.4.2

分部、分项工程质量验评记录

分部、分项工程质量验评记录齐全。

主要技术经济功能指标100分

静态投资

静态投资控制在批准概算内。

静态投资每超出1%扣

查工程结算资料

因设计原因造成的设计变更费用

不得发生因设计差错、量差、漏项造成的设计变更费超过5000元/项。

造成5000元/项的损失1项扣1分。

检查竣工决算资料及设计变更文件

控制电缆

控制电缆消耗量不超过工程概算。

工程结算量与工程概算比较,每超过2%扣1分。

检查工程结算及概算资料

1.4

接地材料/长度

接地材料消耗量不超过工程概算。

220千伏及以上新建变电站达标投产和优质工程标准评分表

附件8.3:

-主要技术经济功能指标100分

1.5

地基处理方案和费用

地基处理方案和费用不超过工程概算。

工程结算量与工程概算比较,每超过2%扣1分。

1.6

变电站占地面积

占地面积不超过通用设计指标。

工程投资超过通用设计指标1项扣1分。

检查竣工图及现场建筑占地情况

1.7

变电站建筑使用率

建筑使用率不超过通用设计指标。

建筑使用率小于78%全扣。

检查竣工图及现场建筑使用情况

1.8

建筑工程装饰及“两型一化”应用

建筑工程装饰不超过初步设计审批文件控制标准,严格贯彻“两型一化”应用标准。

超过审批文件控制标准全扣,“两型一化”应用1项不符合扣1分。

现场实物检查,查看施工图是否与初步设计审批文件一致

1.9

标准工艺应用率

标准工艺应用率》95%标准工艺应用率每降低1%

扣1分。

检查标准工艺应用策划、考核、评价、验收资料及现场实物

1.10

观感得分率

项目设定观感得分率》90%观感得分率应大于等于项目设定观感得分率。

观感得分率小于90%全扣;

观感得分率小于项目设定观感得分率,每降低1%扣1

核对相关资料实物

检查

1.11

继电保护正确动作率

继电保护正确动作率100%每降1州口1分。

查运行记录

1.12

远动装置投入率

远动装置投入率》98%每降1州口1分。

1.13

遥测信号合格率

遥测信号合格率》98%每降1%扣1分。

1.14

遥信正确动作率

遥信正确动作率》98%每降1州口1分。

1.15

非计划停运

12

不发生工程质量原因导致的变压器、封闭式组合电器、断路器非计划停运。

发生1次扣4分。

查运行和可靠性记录

1.16

重复计划停运

不发生工程质量原因导致的主设备重复计划停运。

变压器、GIS组合电器、断路器发生1次扣2分,其他设备发生1次扣1分。

1.17

发生事故和一类障碍

不发生工程质量原因导致的一类障碍。

发生一类障碍扣2分。

1.18

质量总体考核

10

质量工艺无普遍冋类缺陷、质量通病,设备无家族性缺陷。

不符合每类扣5分。

查验收报告、实物及统计结果

1.19

工程合理工期指标

常规新建输变电工程的合理工期为:

220、330千

伏工程13〜16个月,500千伏工程15〜18个月,750千伏工程16〜19个月;

全年日平均气温低于5C在90天以上的地区,工期可相应增加3个月。

短工期未履行审批手续及变更合同的扣2分;

缩短

工期但无相关措施扣1分;

工期每超过1个月扣0.5分。

检查工程建设开、竣工报告

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