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(X)房产税XXX万元;

(X)土地使用税XXX万元;

(X)车船使用税XXX万元;

(X)个人所得税X.XX万元。

X、XXXX年X月XXXX市地方税务局对本单位XXXX年度

进行了稽查和纳税评估,补交了税款X.XX万元,明细如下:

(X)印花税X.XX万元;

(X)营业税X.XX万元;

(X)城建税X.XX万元;

(X)教育费附加X.XX万元;

(X)地方教育费附加X.X万元;

(X)价调金X.XX万元。

全年实现税费XXX.XX万元。

四、营改增情况

公司为“营改增”户,于XXXX年X月XX日认定为一般纳税人。

从XXXX年X月X日起,将装卸搬运收入由“营业税”核算改为“增值税”核算。

改为增值税的经营项目是:

《装卸搬运》,该行业明细代码为XXXX,征收品目代码为XXXX、增值税适应税率为X%。

其中:

XXXX年X月X日至XXXX年XX月XX日,核算增值税的应税收入:

装卸搬运收入XXX.XX万元,销项税XX.XX万元,进项税XX.XX万元,进项税转出X.XX万元,应(已)交增值税X.XX万元,期末留底税X.XX万元。

(见附表一)

五、自查出的问题

由于我公司财务人员对税务政策了解的不够透彻,XXXX年多缴企业所得税XXX.XX万元。

由于我们严格执行税法规定,当地税务经常检查,我们本身业务水平有限,对税务等方面的政策理解不透彻,有些

问题还没有自查出来。

XXXXXX有限公司

XXXX年X月XX日

篇二:

纳税自查报告范文

税务自查报告范文

税务自查报告,就是将税务机关认为可能有问题的事项,用书面文字给予解释说明。

一般只要简单的介绍一下相关情况,更类似于情况说明。

一般税务应该给你发一个正式的函,具体说明你要自查的问题,然后规定你交自查报告的具体日期。

有的时候他们比较懒或认为不存在严重的问题,就口头通知你写个自查报告就可以。

大概的格式:

自查报告第一行居中,然后第二行开始:

列明他让你自查的问题;

然后简单解释(千万不要太多字)

然后右下角写你公司名称,日期然后加盖公章。

如果是税务局发的函,还要在那个上面签字,证明你在规定日期内交了自查报告,如果税务认可了就基本没有事情了,如果他认为你的自查报告不合理,则会到贵公司进行查账。

不同行业的税负不一样,商业和工业的税负不一样.根据行业特点和企业经营情况进行解释.比如商业企业税负低,主要原因有:

行业利润较低(是钢材等利润较低的批发企业),库存商品多,截止到某月底现有留抵税金多少钱,为什么库存多等原因.具体写法:

第一部分:

企业基本情况介绍;

成立日期,法人是谁,经营地址,注册资金,经营范围,主营业务是什么,何时被认定为增值税一般纳税人;

第二部分,税负的原因:

前三个月收入,税金,税负.具体根据企业情况,解释税负的原因:

1、行业特点;

2、销售分淡季旺季,全年收入税负不低。

3、签定大笔供货合同,需要准备库存。

4、受市场影响,销售不旺,产品积压等等,都是企业税负抵的原因。

第三部分:

如果解决税负低的情况:

扩大销售,提高产品质量;

减少库存等等。

以上解释一定注意要根据企业的实际情况和经营特点,千万不要为了解释而解释,如果书面解释不通就很有可能会被税务机关稽查部门进一步检查!

201X年度自查报告

我公司与201X年4月12日至201X年5月10日对公司201X年1月—201X年12月的帐务进行了自查,现将清查的情况汇报如下,由于时间仓促,汇报的内容难免有些问题或有所遗漏,如有不妥,请理解和指正,谢谢!

纳税人名称:

税务登记号:

纳税人识别号:

经济类型:

法人代表:

检查时限201X年1月—201X年12月

一、企业基本情况:

我公司系私营企业,经营地址:

主营:

注册资金:

人。

,在册职工工资总额。

201X年实现营业收入201X年度经营性亏损元。

二、流转税(地税):

1.主营业务收入:

我公司201X年1月—201X年12月实现主营业务收入元。

其中:

2.营业税:

我公司201X年1月—201X年12月缴纳纳营业税元。

3、城市维护建设税:

我公司201X年1月—201X年12月缴纳城市维护建设税元。

4、教育费附加:

我公司201X年1月—201X年12月缴纳教育费附加元。

5、堤防费:

我公司201X年1月—201X年12月年应缴堤防费元。

6、平抑食品价格基金:

我公司201X年1月—201X年12月应缴平抑食品价格基金元。

7、教育发展费:

我公司201X年1月—201X年12月应缴教育发展费元。

三、地方各税部分:

1.个人所得税:

我公司法人代表201X年度-201X年度工资收入元,我公司201X年度-201X年度个人工资收入未达到个人所得税纳税标准,无个人所得税。

2.土地使用税:

3.房产税:

我公司201X年度-201X年度无房产税4.车船使用税:

我公司拥有小车辆,应缴纳车船使用税元,已缴纳。

5.印花税:

我公司201X年度-201X年度主营业务收入元,按0.03%税率应缴纳印花税元。

帐本4本,每本5元贴花,共计元。

合计应缴纳印花税元。

四、规费、基金部分:

1、我公司201X年度-201X年度为职工4人缴纳了社会养老保险及医疗保险,其他人员未在我公司缴纳,原因系这批职工的社会养老保险及医疗保险仍由以前的工作单位代缴,关系未转入我公司。

2、我公司201X年度-201X年度交缴残疾人就业保障金元。

五、发票使用情况:

201X年度-201X年度我公司开具了发票,多少张,金额多少?

税务自查报告范文税务自查报告写作方法

不同行业的税负不一样,商业和工业的税负不一样.根据行业特点和企业经营情况进行解释.比如商业企业税负低,主要原因有:

1、行业特点;

扩大销售,提高产品质量;

以上解释一定注意要根据企业的实际情况和经营特点,千万不要为了解释而解释,如果书面解释不通就很有可能会被税务机关稽查部门进一步检查!

201X年度自查报告

我公司与201X年3月12日对公司201X年1月—201X年12月的帐务进行了自查,现将清查的情况汇报如下,由于时间仓促,汇报的内容难免有些问题或有所遗漏,如有不妥,请理解和指正,谢谢!

纳税人名称

税务登记号纳税人识别号

经济类型法人代表

检查时限201X年1月—201X年12月

201X年实现营业收入201X年度经营性亏损元。

1.主营业务收入:

我司201X年实现主营业务收入元。

2.营业税:

我司201X年上缴纳营业税元。

我司201X年上缴城市维护建设税元。

我司201X年上缴教育费附加元。

我司201X年应缴堤防费元。

我司201X年应缴平抑食品价格基金元。

我司201X年应缴教育发展费元。

我公司法人代表201X年工资收入元,我司201X年个人工资收入未达到个人所得税纳税标准,无个人所得税。

我司201X年度无房产税

4.车船使用税:

我司拥有小车辆,应缴纳车船使用税元,已缴纳。

我公司201X年主营业务收入元,按0.03%税率应缴纳印花税元。

帐本4本,每本5元贴花,共计元。

四、规费、基金部分:

1、我司201X年度为职工4人缴纳了社会养老保险及医疗保险,其他人员未在我司缴纳,原因系这批职工的社会养老保险及医疗保险仍由以前的工作单位代缴,关系未转入我公司。

2、我公司201X年交缴残疾人就业保障金元。

201X年度我公司开具了发票篇三:

纳税自查报告(新格式)纳税自查报告

邹平县巨能实业有限公司报送时间:

201X年06月14日

纳税人(公章):

法人代表签章:

经办人:

填写说明:

1、本文书适用于纳税人对纳税义务执行情况进行自查时填用。

2、纳税人名称:

填写税务登记证上的纳税人名称。

3、纳税人识别号:

填写税务登记证上的纳税人识别号。

4、法人代表:

填写法人代表名称。

5、办税人员:

填写办税人员名称。

6、自查类型:

纳税评估自查、预警比对自查、补提税金自查、两税比对自查、专项检查自查、其他自查。

7、自查情况报告:

填写自查情况,可以添加附页。

8、自查应补税情况:

填写自查应补税情况。

主要包括:

税种名称、征收品目、自查补缴税款所属期限、应补缴税款的金额。

9、调帐记录:

填写自查问题帐簿调整情况。

10、此报告一式三份,税务机关两份,纳税人留存一份。

11、此报告请于年月日前报送至邹平县地方税务局稽查局综合科。

篇三:

地税自查报告

×

有限责任公司地税自查报告

地方税务局:

我公司根据贵局要求,对×

年×

月×

日(注册日)到20×

日止

的纳税情况进行了自查,现将自查情况汇报如下:

纳税人名称:

纳税人识别号:

法定代表人:

检查期间:

日-×

日。

一、企业基本情况:

我公司系×

企业,我公司注册成立于×

日,注册资本:

万元,企业负责人:

企业现在正常经营。

二、企业经营情况:

企业营业收入、利润情况。

三、税费缴纳情况

我公司自×

年至×

日纳税情况如下:

(一)、耕地占用税

应交数、已交数。

(二)、代扣代缴税款。

1、建安税:

2、个人所得税:

(三)、营业税及附加(流转税)截止xxxx年xx月xx日营业税及附加缴纳情况:

营业税:

增值税:

城建税:

教育费附加:

地方教育费附加:

水利基金:

(四)、房产税、土地使用税:

(五)、印花税:

1、合同印花税:

2、注册资金印花税:

(六)企业所得税:

(七)契税:

附注:

上述数据由于是取自财务账簿,手工加计,可能稍有出入。

xxxxxxx有限责任公司负责人:

xxxx年xx月xx日篇二:

税务自查报告范文税务自查报告,就是将税务机关认为可能有问题的事项,用书面文字给予解释说明。

般只要简单的介绍一下相关情况,更类似于情况说明。

一般税务应该给你发一个正式的函,

具体说明你要自查的问题,然后规定你交自查报告的具体日期。

有的时候他们比较懒或认为

不存在严重的问题,就口头通知你写个自查报告就可以。

自查报告第一行居

中,然后第二行开始:

然后简单解释(千万不要太多字)然后右下角写你公司名称,日期然后加盖公章。

如果是税务局发的函,还要在那个上面签字,证明你在规定日期内交了自查报告,如果

税务认可了就基本没有事情了,如果他认为你的自查报告不合理,则会到贵公司进行查账。

不同行业的税负不一样,商业和工业的税负不一样.根据行业特点和企业经营情况进行解

释.比如商业企业税负低,主要原因有:

行业利润较低(是钢材等利润较低的批发企业),库存商

品多,截止到某月底现有留抵税金多少钱,为什么库存多等原因.具体写法:

成立日期,法人是谁,经营地址,注册资金,经营范围,主营

业务是什么,何时被认定为增值税一般纳税人;

第二部分,税负的原因:

1、

行业特点;

2、销售分淡季旺季,全年收入税负不低。

4、受市场影响,销售不旺,产品积

压等等,都是企业税负抵的原因。

以上解释

一定注意要根据企业的实际情况和经营特点,千万不要为了解释而解释,如果书面解释不通

就很有可能会被税务机关稽查部门进一步检查!

我公司与201X年4月12日至201X年5月10日对公司201X年1月—201X年12月

的帐务进行了自查,现将清查的情况汇报如下,由于时间仓促,汇报的内容难免有些问题或

有所遗漏,如有不妥,请理解和指正,谢谢!

,在册职工工资总

额。

中:

我公司法人代表201X年度-201X年度工资收入元,我公司201X年度

-201X年度个人工资收入未达到个人所得税纳税标准,无个人所得税。

我公司201X年度-201X年度无房产税

我公司201X年度-201X年度主营业务收入元,按0.03%税率应缴纳印花税

元。

1、我公司201X年度-201X年度为职工4人缴纳了社会养老保险及医疗保险,其他人

员未在我公司缴纳,原因系这批职工的社会养老保险及医疗保险仍由以前的工作单位代缴,

关系未转入我公司。

地税自查报告纳税情况的自查报告新疆乌鲁木齐市新市区地税局:

按照贵局要求,我公司组织相关人员,对我公司201X年1月1日至201X年7月31日所

属期间涉及到的相关涉税情况进行了全面的自查,现将自查情况报告如下:

****************公司成立于201X年3月5日,纳税人识别号:

************,地税条

码章号:

*******************,法人:

******,经营地址:

***********号,经营范围:

要经营水处理设备、仪器仪表等。

注册资本:

50万元整。

二、自查中存在的问题说明。

通过自查,我公司201X年1月1日和201X年7月31日城建税、教育费附加、地方教费

附加、残疾人就业保障金、工会经费不要补税;

201X年1月1日至201X年12月31日印花

税不要补税;

201X年1月1日至201X年7月31日印花税按借款合同金额计算需要补税17.87

元;

201X年1月1日至201X年7月31日印花税按购销金额计算需要补税98.96元;

以上所述为我公司本次自查的情况总结,不当之处敬请指正。

*************有限公司

201X年8月26日篇四:

税务自查报告税务自查报告

**市**税务局**税务所现将自查情况汇报如下:

**市*****有限公司,税务登记号:

***************,

私营有限责任公司,法人代表:

***,注册资金:

***万元,经营地址:

***市***

镇**路**幢**号,主营:

销售:

钢材、金属材料、文化用品等,在册职工**人。

我企业是独立

核算,实行查帐征收的私营企业。

我公司于201*年12月20日起对我公司20**年1月—20**年11月的帐务进行了自查,

现将清查的情况汇报如下(由于时间仓促,汇报的内容难免有些问题或有所遗漏。

)如有不妥,

请理解和指正,谢谢!

一、20**年度实现营业收入3,575,297.13元,销售成本3,214,299.11元,税金及附加

13,530.89元,期间费用403,062.81元,财务报表利润2,674.74元,企业实际支付职工工

资265,800.00元。

201X年度企业所得税应纳税额为4,243.68元。

1、全年应纳增值税135,322.17元。

2、应纳营业税4,410.00元,当年已缴4,410.00元,已结清。

3、应缴城市建设维护税139,732.17×

7%=6,986.60元,当年已缴6,986.60元,已结清。

4、应缴教育费附加139,732.17×

3%=4,191.96元,当年已缴4,191.9元,已结清。

5、应缴地方教育费附加139,732.17×

2%=2,793.33元,当年已缴2,793.33元,已结清。

6、应缴印花税(276,4467×

80%+3575,297.13×

40%)×

0.03%+帐本4×

5=1,112.50元,当

年已缴977.44元,次年1月补缴212.30元,多缴印花税77.24元。

7、201X年企业实际支付工资265,800.00元,应缴工会经费265,800.00×

2%×

40%=2,126.40元,当年已缴1,050.00元,未缴应补缴1,076.40元。

8、应缴残保基金265,800×

1.5%=3987.00元,已缴残保基金4,693.50元。

当年多缴残

保基金706.00元。

9、应缴企业所得税,本年缴纳201X年前年度所得税3,858.99元,预交201X年三季度所

得税122.16元。

二、20**年度营业收入1,766,135.98元,销售成本1,437,752.14元,税金及附加

2,902.60元,期间费用391,464.07元,报表利润55.17元,企业实际支付职工工资

263,000.00元。

1、全年应纳增值税27,026.05元。

2、应纳营业税3,808.00元,当年已缴3,808.00元,已结清。

3、应缴城市建设维护税30,834.05×

5%=1,541.70元,当年已缴1,505.47元,次年1

月补缴36.33元,已结清。

4、应缴教育费附加30,834.05×

3%=925.02元,当年已缴903.22元,次年1月补缴21.80

元,已清。

5、应缴地方教育费附加30,834.05×

2%=616.68元,当年已缴602.14元,次年1月补缴

14.53元,已结清。

6、应缴印花税(,1627,660×

80%+2,061,379×

5=658.00元,已缴

印花税662.65元,多缴纳4.65元。

7、201X年企业实际支付工资263,000.00元,应缴工会经费42,000×

40%=2,104.00

元,已缴工会经费2,880.00元,多缴应补缴补交201X年776.00元,201X年未缴应补缴300.40

8、应缴残保基金263,000.00×

1.6%=4,208.00元,已缴残保基金2,160.00元。

未缴应

补缴2048.00元。

201X年多缴纳706.00元。

实际201X年未缴应补缴1342.00元。

9、应缴企业所得税,本年缴纳201X年年度企业所得税1,060.92元。

三、20**年11月底营业收入1,766,135.98元,销售成本1,437,752.14元,税金及附加

2,902.60元,期间费用391,464.07元,报表利润55.17元,企业实际支付职工工资263000.00

1、全年应纳增值税5,713.14元。

2、应纳营业税3,251.00元,当年已缴3,251.00元,已结清。

3、应缴城市建设维护税8,964.14×

5%=448.21元,当年已缴456.71元。

4、应缴教育费附加8,964.14×

3%=268.92元,当年

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