锂电池厂仓库管理制度最新Word文档下载推荐.docx

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锂电池厂仓库管理制度最新Word文档下载推荐.docx

3、职责

3.1仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理,协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务,培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。

3.2仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。

3.3仓管员负责单据追查、保管、入帐。

3.4仓管员负责日常来料货物的装卸、搬运等工作。

3.5仓库主管、IQC、采购人员共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。

4、管理规定内容

4.1原材料收货及入库

4.1.1需严格按照“入库单”的流程进行作业。

4.1.2采购员将“送货单”给到仓库后,仓库需将此物料放在指定的检验区内,作好防护措施。

4.1.3仓库收货时需要求采购人员给到“送货单”,没有时需追查,直到拿到单据为止,仓库人员有追查和保管单据的责任。

4.1.4必要情况下,仓库收货时的原材料必须有采购部提供的采购订单(或者说PO)拷贝件,否则有权拒绝收货。

4.1.5仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物,如不符由采购人员联系供货商处理,并由采购人员在送货单签字确认实收数量。

4.1.6仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知IQC进行物料品质检验。

4.1.7对IQC检验的合格原材料进行开“入库单”并经仓库主管签名确认后进仓,对不合格原材料进行退货。

4.1.8仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕,如有特殊最迟不得超过一个星期。

4.1.9仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放,不得随意堆放,如有特殊情况需在当天内完成。

4.1.10仓库对不合格的原材料放在指定的退货区,由仓库主管、采购共同确定退货。

4.2原材料出库

4.2.1需严格按照“领料单”、“技术部联络单”的流程进行操作。

4.2.2仓库的生产原材料出库依据是计划部提供的BOM(即单件用量通知单),生产通知单中生产数量,及公司所规定的原材料损耗进行核料,并由生产副经理级或以上管理人员签名确认。

制度页码2of3文件编号SN-PMC-A001

4.2.3仓库把所出库之原材料配好,并填好“领料单”后,通知相关的相关部门进库领料,并由该部门负责人签名确认后方可让原材料出库。

4.2.4仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。

4.2.5超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“超领单”,且超用人注明了超用原因,以及得到生产总监及总经理的批准的“领用超用单”,仓库方可发料。

4.2.6技术部的物料调用依据是由技术部填写“调用单”,并由技术总工签名确认,并经计划部同意后,仓库才可以依此办理相关手续,否则予与拒绝。

4.2.7仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库,切实做到“见单发料”。

4.3原材料退货的处理

4.3.1需严格按照“退货物料通知单”进行操作。

4.3.2对采购来的不良物料需要及时通知品质部,并由品质部给予处理意见且签名确认后,可暂放仓库,待采购部把原材料退与供应商。

4.3.3对于不良原材料不可以办理出入库用续。

4.4原材料报废

4.4.1严格执行“报废单”进行操作。

4.4.2发现仓库库存物料不良时及时处理或通知计划部处理。

4.4.3需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料,并且分开保管。

4.5成品的收货及出库

4.5.1成品的收货及入库

4.5.1.1严格按照“入库单”进行操作。

4.5.1.2所有入库之成品必须为合格之产品,并由终查(即QA)提供QC报告之允许入库的成品,否则拒绝入库。

4.5.1.3入库成品随货提供产品的数量,码数,颜色,款号,单价等信息的送货单,对产品与单不符的不予办理入库手续。

4.5.1.4对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。

并按要求存放好。

4.5.2成品的出货

4.5.2.1严格按照“成品出货单”进行操作。

4.5.2.2成品出货的依据是由营销部提供“客户货物配送单”,进行检货,并把检好成品进行包装。

4.5.2.3对于即将出库之成品通知营销部,由营销部签名确认,并办理相关出库手续后方可发货。

4.5.3成品的退货

4.5.3.1严格按照“成品退货单”进行操作

4.5.3.2由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后,办理相关的退货手续。

4.5.3.3客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修,尽快返还客户。

5、货物管理

制度页码3of3文件编号SN-PMC-A001

5.1货物的品质维护:

物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则,做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。

5.2每天检查货物信息,如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。

5.3保持货物的正确标示,由仓管负责,对于错误标示及时更正。

5.4货物的单据、卡、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一并交到财务部。

每月的单据由其分类保管好,原则上单据保管2年,在此期间不得销毁。

做到帐、物、卡一致。

6、货物的盘点

6.1仓库货物盘点由财务、仓库以及计划部于每月的月终及年终进行彻底盘查。

6.2盘点过程中需要其他相关部门予以配合,需入库和发料统一按内部盘点安排操作。

6.3盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性,严禁弄虚作假、虚报数据。

盘点过程中严禁更换不同的盘点人员,以免少盘、多盘、漏盘等。

6.4盘点分初盘、复盘,但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。

7、仓库的安全、卫生管理

7.1仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作,及时清理地面的污物、杂物,并将仓库内的物料整理到指定的区域内,达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。

7.2对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。

7.3仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。

7.4仓库内保持安全通道畅通,杜绝有堆积物,保证人员安全。

7.5仓库内严禁烟火,严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。

7.6仓库内的规划区域要有明确标识(如:

物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等),其中物料摆放区内要分类分小区存放,且有清楚的标识。

7.7上下班关闭窗户及锁上仓库门。

7.8做好及时检查物货,如有异常或者安全隐患及时处理和上报。

7.9仓库内需要高空作业时做好安全防范。

8、仓库人员的工作态度及作风

8.1仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风,形成良好的工作习惯。

8.2仓库工作人员要求做事细心,认真,负责,诚实,有良好的团队意识及职业道德。

8.3对于上级下达的任务要按时按质完成。

8.4其他的工作制度和行为准则依公司人力资源部规定为准则。

批准审核制定生效日期

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