财务会计继续教育考试试题2.docx

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财务会计继续教育考试试题2

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2015年-企业类

一、单选题

1、风险识别的外部因素不包括( )。

A、经济形势、产业政策、融资环境、市场竞争、资源供给等经济因素

B、法律法规、监管要求等法律因素

C、安全稳定、文化传统、社会信用、教育水平、消费者行为等社会因素

D、会计人员的素质提高

【正确答案】D

【您的答案】D    [正确]

2、2004年9月,COSO委员会颁布了《企业风险管理—整合框架》,下列COSO风险管理的目标,说法不正确的是( )。

A、战略目标是高层次目标,与使命相关联并支撑其使命

B、经营目标是有效和高效率地利用其资源

C、报告目标是报告的及时性

D、合规目标是符合适用的法律和法规

【正确答案】C

【您的答案】D

3、内控评价的原则不包括( )。

A、全面性原则

B、重要性原则

C、客观性原则

D、成本效益原则

【正确答案】D

【您的答案】D    [正确]

4、下列关于内部控制审计的说法,不正确的是( )。

A、是指会计师事务所接受委托,对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行审计

B、企业内部控制审计不必基于特定基准日

C、财务报告内部控制与非财务报告内部控制

D、企业内控责任与注册会计师审计责任的关系

【正确答案】B

【您的答案】D

5、下列选项中,不属于治理结构风险的具体表现的是( )。

A、股东大会是否规范而有效地召开,股东是否可以通过股东大会行使自己的权利

B、企业与控股股东是否在人财物实现相互独立,与控股股东的关联交易是否贯彻平等、公开、自愿的原则

C、对与控股股东相关的信息是否根据规定及时完整地披露

D、是否对董监高及全体员工的权限有明确的制度规定,对授权情况是否有正式的记录

【正确答案】D

【您的答案】A

6、内部控制建立与实施过程应当以书面或其他适当的形式记录,并妥善保存,一般保存期限为( )。

A、3年

B、5年

C、10年

D、永久

【正确答案】C

【您的答案】D

7、下列各项中,属于行业生命周期中的成熟期特征的是( )。

A、选择市场区域,维持企业形象

B、巩固客户关系,降低成本

C、利润迅速增长

D、培训员工适应新的生产和市场

【正确答案】B

【您的答案】A

8、企业内部信息传递中应当关注的风险不包括( )。

A、内部报告系统缺失、功能不健全、内容不完整

B、内部信息传递不通畅、不及时

C、内部信息传递中泄露商业秘密

D、内部报告信息集成和共享

【正确答案】D

【您的答案】B

9、内部控制的五目标不包括( )。

A、合理保证企业经营管理合法合规

B、维护资产安全(中国特色)

C、保证财务报告及相关信息真实完整

D、提高会计利润

【正确答案】D

【您的答案】D    [正确]

10、属于筹资活动的主要风险的是( ).

A、投资与筹资在资金数量、期限、成本与收益上不匹配的风险

B、投资活动忽略资产结构与流动性的风险

C、无法保证支付筹资成本导致的风险

D、缺乏严密的授权审批制度和不相容职务分离制度的风险

【正确答案】D

【您的答案】D    [正确]

11、企业文化在促进发展战略实现中的作用不包括( )。

A、提升企业的核心竞争力

B、提高企业营业利润

C、为内部控制有效性提供有力保证

D、为企业提供精神支柱

【正确答案】B

【您的答案】A

12、下列工程验收的说法中,不正确的是( )。

A、收到承包单位的工程竣工报告后,应当及时编制竣工决算,开展竣工决算审计,组织设计、施工、监理等有关单位进行竣工验收

B、及时收集、整理工程建设各环节的文件资料,建立完整的工程项目档案

C、建立完工项目后评估制度,重点评价工程项目预期目标的实现情况和项目投资效益等,并以此作为绩效考核和责任追究的依据

D、竣工验收可以随时进行

【正确答案】D

【您的答案】A

13、采购部门的永恒主题是( )。

A、如何以最优“性价比”采购到符合需求的物资

B、价格随行就市

C、满足生产需求

D、及时供应

【正确答案】A

【您的答案】A    [正确]

14、关于评价报告的编制,下列说法不正确的是( )。

A、编制时间:

定期与非定期

B、至少应该每年进行一次内部控制评价并由董事会对外发布

C、至少应该每季度进行一次内部控制评价并由董事会对外发布

D、年度内部控制评价报告应当以12月31日作为基准

【正确答案】C

【您的答案】C    [正确]

15、下列选项中,可以由同一人担任的职务是( )。

A、财产的保管和会计记录

B、业务经办和授权批准

C、审核监督和财产保管

D、业务经办和审核监督

【正确答案】C

【您的答案】A

16、反舞弊工作的重点不包括( )。

A、XX或者采取其他不法方式侵占、挪用企业资产,牟取不当利益

B、在财务会计报告和信息披露等方面存在的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等

C、检查会计核算

D、董事、监事、经理及其他高级管理人员滥用职权

【正确答案】C

【您的答案】A

17、在内部报告的使用环节,内部控制措施不包括( )。

A、建立内部报告的评估制度

B、强化内部报告信息集成和共享,将内部报告纳入企业统一信息平台

C、管理层应充分利用内部报告管理和指导生产经营活动

D、有效利用内部报告进行风险评估

【正确答案】B

【您的答案】C

18、下列各项中不属于内部控制五要素的是( )。

A、外部环境

B、风险评估

C、信息与沟通

D、内部监督

【正确答案】A

【您的答案】A    [正确]

19、下列关于资金活动的概念的说法正确的是( )。

A、是指企业筹资活动

B、是指企业投资活动

C、是指企业资金营运活动

D、是指企业筹资、投资和资金营运等活动的总称

【正确答案】D

【您的答案】D    [正确]

20、经营环境分析不包括( )。

A、劳动力市场

B、资本市场

C、供应商

D、消费者

【正确答案】C

【您的答案】B

21、存货、固定资产和无形资产业务中共有的风险控制点是( )。

A、出库

B、维护

C、投保

D、验收

【正确答案】D

【您的答案】C

22、下列选项中,不属于内部控制五要的是( )。

A、风险评估

B、内部环境

C、控制制度

D、内部监督

【正确答案】C

【您的答案】C    [正确]

23、人力资源管理的主要风险不包括( )。

A、人力资源缺乏或过剩、结构不合理、开发机制不健全,可能导致企业发展战略难以实现

B、人力资源激励约束制度不合理、关键岗位人员管理不完善,可能导致人才流失、经营效率低下或关键技术、商业秘密和国家机密泄漏

C、人力资源退出机制不当,可能导致法律诉讼或企业声誉受损

D、人力资源进入机制不当,可能导致法律诉讼或企业声誉受损

【正确答案】D

【您的答案】B

24、关于分权与集权的说法中,不正确的是( )。

A、在内部控制里面,就要把经营的权力分给管理层,同时对他们进行相应的绩效管理和绩效考核

B、在分权的同时企业要注意风险的存在

C、对分权和集权进行平衡,科学地进行权力配置

D、在内部控制里面,就要把经营的权力分给工作的人员,同时对他们进行相应的绩效管理和绩效考核

【正确答案】A

【您的答案】C

25、属于对现金的保护控制措施的是( )。

A、定期盘点现金,与会计记录核对

B、对现金建立全面的预算管理制度

C、要求设置总会计师岗位

D、建立信息与沟通制度

【正确答案】A

【您的答案】A    [正确]

二、判断题

1、应当以书面或者其他适当的形式,妥善保存内部控制建立与实施过程中的相关记录或者资料,确保内部控制建立与实施过程的可验证性。

( )

对错

【正确答案】对

【您的答案】对    [正确]

2、CPA基于财务报表涵盖的整个期间(如一年)的内部控制的有效性发表意见,而不是基准日(如年末12月31日)内部控制的有效性发表意见。

( )

对错

【正确答案】错

【您的答案】错    [正确]

3、收款环节的主要风险包括XX发货或发货不符合合同约定,导致货物损失或客户与企业的销售争议、销售款项不能收回。

( )

对错

【正确答案】错

【您的答案】对

4、内部控制自我评价的方式、范围、程序和频率,由企业根据经营业务调整、经营环境变化、业务发展状况、实际风险水平等自行确定。

( )

对错

【正确答案】对

【您的答案】对    [正确]

5、企业应当以内部控制五要素为基础,建立内部控制核心指标体系,在以上评价内容的基础上,层层分解展开,进一步细化。

( )

对错

【正确答案】对

【您的答案】对    [正确]

6、两个或两个以上的部门或人员无意识地犯有同样错误的可能性很小,而有意识地合伙作弊的可能性低。

( )

对错

【正确答案】对

【您的答案】错

7、研发计划与国家(或企业)科技发展战略不匹配,研发承办单位或专题负责人不具有相应资质,研究项目未经科学论证或论证不充分,评审和审批环节把关不严,可能导致创新不足或资源浪费。

( )

对错

【正确答案】对

【您的答案】对    [正确]

8、人力资源缺乏或过剩、结构不合理、开发机制不健全,不会导致企业发展战略难以实现。

( )

对错

【正确答案】错

【您的答案】错    [正确]

9、审计、薪酬与考核委员会中,独立董事应占多数并担任负责人,审计委员会中至少还应有一名独立董事是会计专业人士。

( )

对错

【正确答案】对

【您的答案】对    [正确]

10、有效的风险管理要求管理者选择可以使企业风险发生的可能性和影响都落在风险容忍度之外的风险反应方案。

( )

对错

【正确答案】错

【您的答案】错    [正确]

11、企业开展风险评估,应当准确识别与实现控制目标相关的内部风险和外部风险,确定相应的风险承受度。

( )

对错

【正确答案】对

【您的答案】对    [正确]

12、设计权限体系时应考虑的8个因素不包括回避制度及授权公开制度,需保密时应登记备查。

( )

对错

【正确答案】错

【您的答案】错    [正确]

13、管理者应在对固有风险采取相关管理措施的基础上,对企业的残存风险进行评估。

( )

对错

【正确答案】对

【您的答案】对    [正确]

14、企业应当建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制,明确风险预警标准,对可能发生的重大风险或突发事件,制定应急预案、明确责任人员、规范处置程序,确保突发事件得到及时妥善处理。

( )

对错

【正确答案】对

【您的答案】对    [正确]

15、企业应当根据国家有关法律法规和企业章程,建立规范的公司治理结构和议事规则,明确决策、执行、监督等方面的职责权限,形成科学有效的职责分工和制衡机制。

( )

对错

【正确答案】对

【您的答案】对    [正确]

16、报告编制完成后,应当装订成册,加盖公章,由企业负责人、总会计师或分管会计工作的负责人签名并盖章。

( )

对错

【正确答案】错

【您的答案】对

17、企业至少应该每年进行一次内部控制评价并由董事会对外发布。

( )

对错

【正确答案】对

【您的答案】对    [正确]

18、工程验收中的控制措施包括建立完工项目后评估制度,重点评价工程项目预期目标的实现情况和项目投资效益等,并以此作为绩效考核和责任追究的依据。

( )

对错

【正确答案】对

【您的答案】对    [正确]

19、为企业内部控制提供咨询的会计师事务所,可以同时为同一企业提供内部控制审计服务。

( )

对错

【正确答案】错

【您的答案】对

20、CPA基于基准日(如年末12月31日)内部控制的有效性发表意见,也可以对财务报表涵盖的整个期间(如一年)的内部控制的有效性发表意见。

( )

对错

【正确答案】错

【您的答案】错    [正确]

21、实施发展战略的三步曲是:

加强对发展战略实施的领导;将发展战略分解落实;保障发展战略有效实施与宣传培训。

( )

对错

【正确答案】对

【您的答案】对    [正确]

22、建立健全和有效实施内部控制,评价内部控制的有效性是企业股东会的责任。

( )

对错

【正确答案】错

【您的答案】错    [正确]

23、内部控制评价是指评价内部控制运行的有效性。

( )

对错

【正确答案】错

【您的答案】错    [正确]

24、建立信息与沟通制度,明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序,确保信息及时沟通,促进内部控制有效运行。

( )

对错

【正确答案】对

【您的答案】对    [正确]

25、对于重大的业务和事项,应当实行集体决策审批或者联签制度,任何个人不得单独进行决策或者擅自改变集体决策。

( )

对错

【正确答案】对

【您的答案】对    [正确]

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