NC57中建三局预算管理系统实施方案.docx

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NC57中建三局预算管理系统实施方案

 

中建三局

预算管理系统实施方案

 

用友软件股份有限公司中建三局项目组

提交日期:

2008年7月21日

文控编号:

UF_NC_BG-03_03

版本号:

V1.1

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文档审核记录

日期

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备注

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接受人

职务

备注

郑重声明:

本文件涉及中建三局及用友软件股份有限公司内部资料,未经双方书面授权,任何组织及个人不得外传。

目录

一、项目背景5

1.1项目介绍5

1.2前期工作回顾5

1.3中建三局项目特点6

二、预算实施方案概述7

2.1系统目标7

2.1.1总体目标:

7

2.1.2具体目标:

7

2.2预算实施总体流程图9

三、预算实施方案10

3.1预算场景10

3.2预算主体设置10

3.2.1预算主体分类10

3.2.2预算主体编码规则11

3.2.3预算主体与核算主体对应关系及解决方案11

3.2.4预算主体层级说明及解决方案12

3.3预算样表体系13

3.3.1预算编制样表13

3.3.2预算编制用分析样表14

3.3.3预算指标与维度的数据模型14

3.3.3.1预算指标和维度的分类14

3.4预算指标与维度设置15

3.5、公式方案16

3.5.1预算编制表公式方案16

3.5.2预算分析表公式方案17

3.6预算编制流程17

3.6.1最末级预算主体预算编制流程17

3.6.2中间级预算主体预算编制流程19

3.6.3中建三局预算编制流程21

3.6.4中间级预算主体预算分解流程23

3.6.5最末级预算主体预算分解流程24

3.7预算的调整24

3.8预算预警或控制实现25

3.8.1控制方案的设置25

3.8.2预警方案的设置28

3.9预算分析表28

一、项目背景

1.1项目介绍

中国建筑第三工程局有限公司(简称中建三局),成立于1965年7月,隶属于国务院国资委直管的中国建筑工程总公司,是具有多功能、集团化经营的国有大型建筑安装骨干企业。

中建三局现有员工17000余人,为国家建设部批准的全国首批工程总承包特技资质企业。

2007年,实现合同成交额356.6亿元、完成营业额240亿元、实现利润4.6亿,位列武汉百强企业第三名。

为适应企业发展需要,巩固集团财务集中管理的成果,进一步加强中建三局对子集团或子公司的监控,中建三局通过与用友公司的合作,全面采用用友公司NC软件的全面预算模块,将已手工建立的全面预算管理体系通过用友NC产品落实到信息系统中,实现管理手段的现代化。

1.2前期工作回顾

根据中建三局用友NC项目组整体规划,全面预算实施工作自2008年5月7日起正式启动,自2008年7月28日,完成的主要工作任务有以下几项:

1.对项目实施进行整体的规划:

针对我们以往的实施经验及对三局情况的了解,于5月7日提出《中建三局预算主计划》并与5月8日开会进行讨论,最终于5月22日进行了确认。

2.展开全局范围预算需求调研:

为了摸清三局整个预算管理的现状,我们于5月20设计了《预算需求调研问卷》,展开全方位需求调查,于7月18日形成《中建三局预算需求调研报告》。

3.初步的测试与调研工作同步:

为了节省时间,我们在做需求调研的同时也同步进行方案及流程测试和局级预算管理员的培训工作,当需求基本明确时,测试与知识转移工作也同步完成。

4.预算实施方案测试环境搭建:

2008年7月25日在三局正式环境搭建了预算测试帐套,准备等预算实施方案全部完成后开始预算实施方案测试验证工作。

1.3中建三局项目特点

中建三局预算项目特点主要如下:

1.中建三局下属单位众多,预算主体共分7个层级,涉及2860个编制层面预算主体,98个合并汇总层面预算主体。

2.中建三局下属单位按业务性质划分为七大板块,即建筑安装、海外、房地产开发、建筑装饰、混凝土、钢结构加工、基础设施,各业务板块除三局机关要求的16张需上报的预算报表外,预算报表的指标、格式等都不尽相同,个性强且自成体系。

3.支持资产负债表、利润表、现金流量表、主要业务指标综合表的预算合并。

二、预算实施方案概述

2.1系统目标

预算项目总体规划:

在中建三局NC统一平台的基础上,建立支撑集团战略实施和内部管理控制的预算管理体系。

2.1.1总体目标:

1.建立中建三局统一的预算体系;

2.在统一预算体系的基础上,实现局机关所要求的16张统一表的预算编制、预算分析、预算调整等业务处理的需求;

3.实现管理费用的预算控制;

4.所建立的预算体系,要为各板块所属下级单位个性化预算管理业务处理留下空间。

2.1.2具体目标:

1.建立中建三局统一的预算体系

1)设置中建三局所有的预算主体,并建立预算主体与核算主体的对应关系。

2)搭建统一的预算指标和维度,并建立预算指标维度与会计科目及其他基础档案的对应关系。

3)依据预算指标和维度,搭建统一的预算编制样表体系和预算分析样表体系。

4)针对每张预算样表每个预算主体,配置其预算编制上报批复的流程。

5)针对预算指标、预算维度设置权限。

2.预算编制

1)支持各预算主体预算编制上报批复的流程。

2)针对预算编制过程中,预算编制、预算上报、预算审批等环节设置权限。

3.预算控制

1)依据管理费用归口管理流程设置相应的控制和预警方案。

2)依据管理费用包干管理流程设置相应的控制和预警方案。

4.预算分析

1)设置预算分析表与预算编制表的对应关系或设置取数公式。

2)针对预算分析表设置权限。

2.2预算实施总体流程图

三、预算实施方案

3.1预算场景

编码

名称

年度

是否控制场景

0001

系统缺省场景

10

2009年度预算管理

2009

默认场景是用来设置基础数据和环境的,而新建的预算场景是进行具体预算单位的预算编制、预算执行、预算控制以及分析,这个是两者最主要的区别。

根据中建三局目前的实际预算需求情况,本部和以后其他需要实施预算的公司一年内都可以使用同一个实体预算场景。

根据中建三局目前预算各自管理的需要,可以把系统的一个默认场景和公司(预算主体)组合起来,通过不同的主体拥有默认场景的对应权限,这种形式可以满足独立进行预算默认场景的操作使用的需要。

说明:

如果有新的年度,同样需要进行场景的设置,也就是控制场景。

3.2预算主体设置

以tbadmin进入NC的任何一个具有预算模块的公司账套,二次登陆默认场景(公司主体为集团),在预算主体中导入需要预算管理的实体公司,作为预算的主体。

3.2.1预算主体分类

1.预算主体分为两种类型,第一种为合并汇总层面预算主体或者虚拟预算主体,第二种为编制层面预算主体。

2.合并汇总层面预算主体共计98个。

3.对于合并汇总预算主体或者虚拟预算主体,业务处理上有以下特点:

A、从预算编制的角度来讲,合并汇总预算主体不做具体的预算编制,主要是汇总合并其直属下级单位的预算;

B、从预算控制的角度来讲,可以在合并汇总预算主体层面设置统一的控制方案控制各下级预算主体的预算执行情况,各下级预算主体不允许修改上级下发的控制方案,当然各下级预算主体也可根据实际业务需要增设个性化的控制方案;

C、从预算分析的角度来讲,可以做跨预算主体的分析。

4.编制层面预算主体为具体预算主体,各预算主体在各自的帐套中进行各自的预算编制、预算控制、预算调整和分析等。

5.在预算主体下还有一级,即:

部门级预算主体,对于费用预算来讲,真正的编制主体在这一级。

3.2.2预算主体编码规则

预算主体的编码规则如下:

1.预算主体编码为:

基本码+系统特性;

2.基本码

1)独立法人单位的基本码由中建三局统一制定,格式为“1+XXXX”,后四位为流水号。

2)非独立法人单位的基本码在集团给定基本码的基础上加自定义流水号,格式为“上级独立法人单位基本编码+自定义流水号”。

3.2.3预算主体与核算主体对应关系及解决方案

公司级编制主体与核算主体一一对应;其下属部门编制主体与核算主体的部门一一对应;汇总层面预算主体与核算主体不作对应,不作对应的编制主体的解决方案如下:

1)对应关系:

在预算系统中建立预算主体时,不设置预算主体与核算的对应关系。

2)对预算控制和预算分析的影响:

设置预算控制方案时,需要建立预算主体某指标与其对应的多个核算主体某指标之和的对应关系;预算分析获取实际数时,同样需要建立预算主体某指标与其对应的多个核算主体某指标之和的对应关系。

3.2.4预算主体层级说明及解决方案

1.基于减轻预算样表数量,以及为将来精细化管控之需,经过综合考量我们将部门作为预算主体的一个层级,原先的7级预算主体增至8级。

2.为便于报表汇总合并,我们在每一汇总预算主体下面增加“xxxx差额”预算主体,满足一次分配,分散采集,一次汇总差异表之需。

3.3预算样表体系

鉴于中建三局预算管理的现状,预算样表分两大类:

一类为通用类样表,一类为个性样表,分别包括预算编制样表、以及预算编制用分析样表两子类,以下分别说明。

3.3.1预算编制样表

3.3.2预算编制用分析样表

一级分类

序号

编号

表名

3.3.3预算指标与维度的数据模型

在预算系统中,预算样表做为一种展现形式,是由预算指标和维度搭建而成的。

因此对预算指标和维度的提取至关重要。

以下对提取的预算指标和维度进行说明。

3.3.3.1预算指标和维度的分类

说明:

1.将维度分为基本维度和辅助维度。

基本维度分为11类:

周期维、预算主体、情境维、行业、财务报表维、现金收付、项目类型、项目阶段、资产类型、项目档案、其他等;辅助性维度分为2类:

项目属性、内部抵销事项属性。

2.指标和维度分类主要考虑了两方面的因素:

第一是尽量根据业务性质来划分指标和维度;第二是考虑了权限设置的方便,例如可以设置业务人员拥有业务指标的维护权限,财务人员拥有财务指标的维护权限。

3.4预算指标与维度设置

3.5、公式方案

3.5.1预算编制表公式方案

对于预算编制样表,通过在样表上设置公式实现指标维度间数据关系的设置。

通常预算编制表公式包括预算数公式和实际数公式两类,每类又包括计算公式、汇总公式和审核公式。

以下详细说明。

1.预算数公式方案

1)计算公式

✧一般适用于编制层面的预算主体。

✧一般情况下,相同指标与维度相交的单元格只有一个公式,但主营业务收入及成本预算表有三套公式。

其他预算主体适用一套公式。

2)汇总公式

✧适用于合并汇总层面的预算主体;

✧一般情况下,合并汇总层面某表某指标数值是由下级单位某表某指标的数值简单汇总而得,这是系统默认的情况,不需要设置任何公式。

✧如果非上述描述的一般情况,需要设置汇总公式。

第一种情况例如增减%,资产负债率等;第二种情况主要发生在针对某指标,其汇总合并层面的数据来源不同于编制层面的数据来源,例如主要财务指标表等。

3)审核公式

✧适用于所有层面的预算主体。

✧在本预算主体对已确认的预算审核时,系统会自动对审核公式的内容进行验证。

2.实际数公式方案

1)计算公式

✧适用于编制层面的预算主体;

✧根据预算指标维度与会计科目等基础档案的对应关系设置取数公式;

2)汇总公式和审核公式

✧实际数汇总公式和审核公式的特点同预算数汇总公式和审核公式的特点;

3.5.2预算分析表公式方案

预算分析表数据的获取:

根据预算分析所选择的指标与维度,系统自动匹配预算编制样表中相应指标与维度交叉而形成的预算数以及实际执行数。

如果不能够匹配到,需要设置取数公式。

3.6预算编制流程

3.6.1最末级预算主体预算编制流程

说明:

1.填报计划、预算时:

1)数据来源方式:

手工录入、根据公式联动;

2)支持查看填表说明;

3)支持附加文件作为计划预算数据的辅助文档;

4)支持允许针对单元格编辑批注信息;

5)支持离线编制,并且保留计算公式;

6)支持计划预算编制表与Excel表格的互导;

7)支持查看单元格的公式信息;

8)支持选择多个单元格显示合计信息等。

2.确认:

针对某预算编制表,提交本预算主体领导审核前需要对填报的计划和预算进行确认。

3.若第一次审批不通过,形成循环,此循环可能形成预算的版本,用户可选择是否做版本管理。

4.审批:

1)支持对整表审批,或单元格进行审批。

2)支持审批意见的填写。

3)审批时,系统自动验证计划预算数据是否满足审核公式的要求。

3.6.2中间级预算主体预算编制流程

说明:

1.填报计划、预算时:

1)数据来源方式:

手工录入、根据公式联动;

2)支持查看填表说明;

3)支持附加文件作为计划预算数据的辅助文档;

4)支持针对单元格编辑批注信息;

5)支持离线编制,并且保留计算公式;

6)支持计划预算编制表与Excel表格的互导;

7)支持查看单元格的公式信息;

8)支持选择多个单元格显示合计信息等。

2.确认:

针对某预算编制表,提交本预算主体领导审核前需要对填报的计划和预算进行确认。

3.若第一次审批不通过,形成循环,此循环可能形成预算的版本,用户可选择是否做版本管理。

4.中间级预算主体对中间级预算执行部门所编制的计划预算数据审批时:

1)支持对整表审批,或单元格进行审批;

2)支持审批意见的填写;

3)审批时,系统自动验证计划预算数据是否满足审核公式的要求。

3.6.3中建三局预算编制流程

说明:

1.填报计划、预算时:

1)数据来源方式:

手工录入、根据公式联动;

2)支持查看填表说明;

3)支持附加文件作为计划预算数据的辅助文档;

4)支持针对单元格编辑批注信息;

5)支持离线编制,并且保留计算公式;

6)支持计划预算编制表与Excel表格的互导;

7)支持查看单元格的公式信息;

8)支持选择多个单元格显示合计信息等。

2.确认:

针对某预算编制表,提交本预算主体领导审核前需要对填报的计划和预算进行确认。

3.若第一次审批不通过,形成循环,此循环可能形成预算的版本,用户可选择是否做版本管理。

4.中建三局对预算执行部门所编制的计划预算数据审批时:

1)支持对整表审批,或单元格进行审批;

2)支持审批意见的填写;

3)审批时,系统自动验证计划预算数据是否满足审核公式的要求。

5.中建三局一旦批复预算,预算执行部门和下级预算主体只能接受集团批复的计划预算,不能再上下反复。

6.批复时:

1)支持对整表批复,或选择指标进行批复;

2)支持批复意见的填写。

7.批复方式:

1)过程批复:

“过程批复”相当于批复中的不同意,需要下级修正后重新上报批复;

2)正式生效:

“正式批复”表示对上报数据的正式同意。

3.6.4中间级预算主体预算分解流程

说明:

1.中间级预算主体一旦批复计划预算,中间级预算主体预算执行部门和下级预算主体只能接受中间级预算主体批复的预算,不能再上下反复。

2.批复时:

1)支持对整表批复,或选择指标进行批复;

2)支持批复意见的填写。

3.批复方式:

3)过程批复:

“过程批复”相当于批复中的不同意,需要下级修正后重新上报批复;

4)预批复:

预批是针对中间级主体对下级主体的预算来说的,经批复后下级主体不能再修改预算数据,但因中间级主体还需要向上级上报预算,故“预生效”只是表示对下级数据的暂时同意,需要根据上级批复的结果再进行调整;

5)正式生效:

“正式批复”表示对上报数据的正式同意。

3.6.5最末级预算主体预算分解流程

说明:

1.最末级预算主体与其预算执行部门接受上级预算主体批复的预算,不能再上下反复。

3.7预算的调整

预算模块支持的调整方式分“直接调整”、“调整单调整”、“调剂单调整”和“全算调整”几种,其中以“调整单调整”为例:

调整过程

1、填写调整单;2、调整审批;3、调整单公式运算;4、对作过预算调整的预算表重新确认;5、审批上报;6、调整预算表批复生效。

3.8预算预警或控制实现

根据预算表内的数据,系统能够实现对应维度指标的控制方案,即既可以按照总额进行累计控制,也可以设定一定的总额比率进行预警或控制;同时还可以实现几个指标的实际费用之和不超过某指标(即nc中的方案组控制)。

实际应用中可以根据情况设置相应的控制方案。

所有预算的方案都可以根据需要在控制与预警中方式进行选择设置;实现必要的预算提醒或控制功能。

3.8.1控制方案的设置

1、方案设置流程

对于批复生效的预算数据,各预算编制单位应作为日常执行的依据,日常业务发生时要进行跟踪处理,对于快要达到预算的执行数据出示预警报告,对于已经超过预算的执行数据根据设定预算控制方案进行提示或控制业务的发生,为此需要预先设置预算的控制方案。

预算控制流程:

2、预算控制方案的设置及系统实现方法

选择需要进行预算控制并经上级批复生效的预算报表,切换到报表状态后,选择要进行预算控制的单元,点击菜单栏上“特殊方案”功能下的“增加方案”功能,如选中下表中的“备用金”预算数据;

在弹出的控制方案编辑界面,输入方案描述,选择“控制类型”、“控制系统”、业务发生“方向”、业务发生“属性”等信息;

3、预算控制方案设置完后,需要启动控制方案,以便日常业务的跟踪对比。

4、控制效果

A、日常业务发生时,系统会自动根据预算控制方案,自动监控预算的执行情况,当执行数超过预算数据时,系统将根据预算控制方案的控制方式,提示或拒绝业务的发生。

以下界面为填制凭证时,执行数超预算时的控制效果:

 

3.8.2预警方案的设置

1、方案设置流程

以下步骤同控制方案,仅在控制类型处选择为“报警型”,在制单系统将根据预算控制方案的控制方式,提示或拒绝业务的发生。

通过控制型、报警型方案的设置与启用,实现了预算系统的事前控制。

3.9预算分析表

预算分析表数据的获取,根据预算分析所选择的指标与维度,系统自动匹配预算编制样表中相应指标与维度交叉而形成的预算数以及实际执行数。

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