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iso9001需关注的问题

国际标准化组织国际标准

ISO9001:

2008

质量管理体系——要求

代替ISO9001-2000

Qualitymanagementsystems----Requirements

1范围

1.1总则

关注点:

1)ISO9001:

2008标准的适用性。

2)产品的涵义,包括采购产品和中间产品。

3)强调提供的产品除了满足顾客要求外,还需满足使用的法律法规要求。

1.2应用

关注点:

1)7.3的删减理由不充分,常见的问题:

●按标准生产

●按常规生产,未变化

●购买专利或外包、外聘人员

●按顾客要求生产或按合同生产

2)特殊过程外包,故删减7.5.2。

3)7.5.4未考虑顾客提供的信息,如知识产权、专利、商标以及辅助服务。

4.1总要求

关注点:

1)产品范围与认证申请的范围的表述

2)对位置区域、分现场的描述

3)外包过程及控制要求

4)对申请子证书不同组织的描述

5)对体系整合的范围描述

4.2文件要求

4.2.1总则

关注点:

1)4.2.1要求对文件化体系的结构要按照组织实际情况进行描述,特别是申请多证/子证书的文件结构以及整合体系的文件化的描述

4.2.2质量手册

关注点:

1)通用化,未能表现组织、产品和过程的特点,应防止照抄标准

2)手册应反映体系的现状和发生的变化,包括不同体系的整合

4.2.3文件控制

关注点:

1)归口部门应考虑不同类型的文件,如管理性文件和技术文件

2)文件标识和变更

3)电子文件的管理

4.2.4记录的控制

关注点:

1)记录表式应按文件控制规定(4.2.3)

2)记录的标识和检索

3)保存和处置,包括电子版的管理应在程序中做出规定

5管理职责

5.1管理承诺

关注点:

最高管理者的承诺与5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、6.1的接口

5.2以顾客为关注焦点

关注点:

与7.2.1和8.2.1、5.3、5.4的接口

5.3质量方针:

关注点:

1)与5.1、5.2、5.4、8.5的接口

2)适宜性评价

3)整合体系的方针

5.4策划

5.4.1质量目标

关注点:

1)相关职能和层次上建立质量目标和“目标分解”

2)动态管理,进行数据分析(8.4)

3)与经济责任制考核指标的关系,应具有激励性,体现持续改进

4)与GB/T24001和GB/T28001中4.3.3的关系

5.4.2质量管理体系策划

关注点:

1)与4.1、5.4.1的关系

2)体系的变化保持体系的完整性,包括区域、产品、法律法规、体制、机构和职责的变化

5.5职责、权限和沟通

5.5.1职责和权限

关注点:

1)应在手册中对部门和主要岗位的职责、权限给以描述,并与手册各条款、程序文件的职责描述一致

2)不能仅以职能分配表代替职责和权限的规定

3)对整合体系,应注意职责的整合

5.5.2管理者代表

关注点:

管代应是本组织管理层中的一员。

能够直接向最高管理者汇报体系建立、运行和改进工作,并直接接受其指令。

5.5.3内部沟通

关注点:

1)重点是沟通的有效性

2)沟通的证据可以是记录、文件,也可以是当事人的口头陈述

3)沟通的策划应考虑不同活动的沟通方式和侧重点不同,所以从管理层到各部门均涉及

5.6管理评审

5.6.1总则

关注点:

1)重点是适宜性评审,目的是体系的持续改进

2)管理评审的结果之一是决策改进措施

3)防止走过场,变成年度工作总结会

4)不能只讲成绩,重点研究体系的适宜性、有效性和变更需求

6资源管理

6.1资源的提供

关注点:

包括人力资源、设施设备、技术和信息、财力、工作环境

6.2人力资源

关注点:

1)人员能力要求的确定

2)教育、培训、技能和经验的适当记录

3)对岗位技能、安全、环保、法律法规要求的培训

4)人员资格,特别是法律、法规和行业的要求的获取和保持

5)用人部门和单位对人员能力不了解、不掌握

6.3基础设施

关注点:

1)非标设备、工装、夹具、磨具的管理

2)过程设备的软件以及支持性服务,如运输、通讯或信息系统

3)环境、安全的相关设备和设施

6.4工作环境

关注点:

1)确定和管理达到产品符合要求所需的工作环境

2)应包括必要的文明整洁生产和安全要求

7产品实现

7.1产品实现的策划

关注点:

1)7.1c)监视、测量、检验和试验、验证、确认以及产品的接受准则策划不充分

2)策划的形式,特别是对特定的产品、合同、项目策划所形成的文件,如质量计划、施工组织设计、维修手册、服务大纲等,应按产品特点和组织实际确定

3)产品策划的职责,不应划在综合管理部门

7.2与顾客有关的过程

关注点:

1)7.2.1应包含对招标书、合同、协议等表述产品的有关要求

2)合同评审,如对投标书、商务合同、订单、协议等,应在签订和做出承诺之前实施

3)记录合同评审的结果及引发的措施,不应仅仅是“同意”

7.3设计和开发

关注点:

1)策划结果没有确定评审、验证、确认的时机、职责、方式

2)评审、验证、确认记录中没有表现识别的问题和提出的措施

3)对近来没有发生新的设计、开发或设计变更情况的审核

4)删减(见1.2)理由不充分

5)服务产品的设计开发

6)与7.1的关系(见7.1注2)

7.4采购

关注点:

1)供方的评价,应注意符合采购要求,即7.4.1和7.4.2的接口

2)供方评价不应仅是“同意”,应记录评价的问题和采取的措施

3)评价的证据,以及再评价准则

4)外包方的评价,注意服务或过程外包不一定由采购部门负责

5)7.4.2采购信息是7.4的核心要求,既是7.4.1的根据,又是7.4.3的依据

6)采购信息的表达方式,如采购合同、协议、订单、采购计划

7)7.4.3和8.2.4的关系

8)与GB/T24001/GB/T28001中4.4.6/4.5.1的关系,注意整合

7.5生产和服务提供

7.5.1生产和服务提供的控制

关注点:

1)策划部门和生产部门均应涉及

2)产品特性的信息和作业指导书的形式应结合组织和产品特点

3)与6.3、7.6的结合点

4)安装、调试、维护、维修、运输服务、技术支持、处置、担保、防护等服务不应忽视

7.5.2生产和服务提供过程的确认

关注点:

1)确认和运行控制是不同的概念,运行控制是7.5.1的内容,包括特殊过程

2)服务过程的确认

3)紧急响应过程的确认

4)“记录的要求”是确认记录

5)确认的过程不仅限于特殊过程

7.5.3标识和可追溯性

关注点:

1)产品标识和状态标识贯穿产品实现的全过程

2)标识的类型应充分识别,如货物运输中产品唛头,冶炼产品中的炉号、车次、航班号、批次号以及锅炉、供电过程中的运行记录等技术状态管理标识

7.5.4顾客财产

关注点:

1)准确识别顾客财产,特别是顾客的知识产权和信息

2)顾客财产的责任部门不一定在销售部门

3)安装现场的顾客硬件设施如墙面、地面、门窗等,往往被忽视

7.5.5产品防护

关注点:

应包括内部处理和交付到预定地点,也应包括安装、售后服务中涉及的防护

7.6监视和测量装置的控制

关注点:

1)“应确定”的含义

2)建立确保监视和测量活动可行的方式,进行周期验证和校准是其中之一

3)校准状态的识别

4)计算机软件的确认,包括软件的验证和配置管理

5)7.6不仅在归口部门查,也应在使用现场审核,不应仅限于计量器具检定和校准

6)与GB/T24001/GB/T28001中4.5.1的接口,包括节能、节约、安全相关的监测设备

8.2.1顾客满意

关注点:

1)获取顾客满意信息的方式,与7.2.3的接口

2)利用顾客满意信息的方法

3)与8.5的接口

8.2.2内部审核

关注点:

1)有与外部审核趋于一致的倾向,集中式审核不一定适合组织的内部审核

2)漏项,特别是4.1、8.1、7.1、6.1

3)与最高管理层的审核不充分

4)侧重于“有”和“无”,不重视有效性的审核

5)采用通用检查表,没有体现组织和产品相关的过程、活动特点和重点

6)样本不合理,重点不突出,数量不够,缺乏典型性和代表性,或没有覆盖全部产品类别和重要过程,特别是7.5过于简单,关键过程、特殊过程未审到

7)记录不完整,缺乏可追溯性

8)与GB/T24001/GB/T28001整合,未充分审核或只偏重一个体系

9)缺少现场观察,审核缺乏深度

10)对上次审核不符合项纠正措施有效性追踪

11)审核报告针对性不强,模式化,缺少对体系持续改进的指导意义

12)整合性审核中重要环境因素、重大风险的运行、监测没有审核到位

8.2.3过程的监视和测量

关注点

1)对体系所有过程的监视和测量没有充分策划

2)应侧重于日常、例行监测,可包括业务活动的常规检查,如工艺纪律检查

3)与8.2.2的关系

4)与8.5的关系

8.2.4产品的监视和测量

关注点:

1)坚实依据不充分,也就是7.1c)的要求不到位。

“按标准检查”,“按图纸检查”缺乏可操作性

2)检验记录中未显示产品特性是否符合接收准则,仅仅是“合格”结论或合格品数量

3)过程(工序)检验项目和最终(成品)检验项目与产品标准要求不一致

4)型式试验报告与委托检验报告的差异

5)服务中8.2.4与8.2.3的关系;如服务产品中存在有形产品,则8.2.4应单独进行

6)符合接收准则的证据包括检验、试验记录,也可以是其他规定的方式

8.3不合格品的控制

关注点:

1)不合格品评审、处置的权限和方式

2)让步接收

3)服务不合格

4)监理行业中,发现施工单位施工中存在的问题不是监理单位的不合格

5)纠正后的再验证

8.4数据分析

关注点:

1)数据分析的信息源,包括顾客和市场,产品的符合性,过程的趋势及供方

2)数据分析包括信息分析,是评价体系适宜性和有效性的依据

3)分析的目的是识别改进的机会(与8.5的接口)

4)注意动态分析

8.5改进

8.5.1持续改进

关注点:

1)在体系的过程和活动中体现持续改进的重点

2)强调有效性

8.5.2纠正措施

关注点:

1)不合格的原因分析和措施制定的针对性

2)效果评价是防止再发生

3)纠正和纠正措施的差异

4)仅针对内审中发现的不合格采取纠正措施,未关注日常产生的不合格

8.5.3预防措施

关注点:

数据分析未正常进行,无法识别潜在不合格

组织改版过渡所需的工作

获证组织目前运行的质量管理体系是按照2000版建立起来的,2008版标准发布以后,获证组织应按照新标准对管理体系进行调整,以符合新标准的要求,具体内容可包括:

一、织进行新标准的培训与学习,包括内审员进行2008版标准的转换培训,满足掌握新标准的要求;

二、评审现行体系文件与新标准的符合性、适宜性,对体系文件进行修订,以确保组织的管理体系满足新标准的要求;

三、对组织内人员进行新版体系文件的培训;

四、按照新的体系运行;

五、根据WSC/世标认证的统一部署,申请标准转换并申请换发认证证书。

注:

新版标准正式发布后将会公布转换截止日期,WSC/世标认证也会有具体的转换要求,届时请获证组织按照统一部署开展具体的转换工作。

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