ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:4 ,大小:23.85KB ,
资源ID:1225455      下载积分:10 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bingdoc.com/d-1225455.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(互联网创业差旅费报销制度.docx)为本站会员(wj)主动上传,冰点文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰点文库(发送邮件至service@bingdoc.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

互联网创业差旅费报销制度.docx

1、 差旅费报销管理制度一、办理程序1.出差申请出差人员必须邮件申请出差,并注明出差地点、事由、天数、所需资金,发送管部门领导,抄送人事部门人员,经主管领导批准之后方可出差。2.出差费用标准凡是经主管部门领导批准的出差方可报销出差费用。报销原则:不超过规定上限,按照发票实际金额报销,超出标准部分费用出差人员需自己承担。具体出差费用报销标准如下:A. 住宿费报销标准城市北京市天津市河北省(石家庄)山西省(太原)内蒙古(呼和浩特)辽宁省(沈阳)大连市吉林省(长春)黑龙江省(哈尔滨)标准500380350350350350350350350旺季时间7-9月7-9月标准420420城市青岛市河南省(郑州)

2、湖北省(武汉)湖南省(长沙)广东省(广州)深圳市广西(南宁)海南省(海口)重庆市标准380380350350450450350350370旺季时间7-9月11-2月标准450450城市上海市江苏省(南京)浙江省(杭州)宁波市安徽省(合肥)福建省(福州)厦门市江西省(南昌)山东省(济南)标准500380400350350380400350380旺季时间标准城市四川省(成都)贵州省(贵阳)云南省(昆明)西藏(拉萨)陕西省(西安)甘肃省(兰州)青海省(西宁)宁夏(银川)新疆(乌鲁木齐)标准370370380350350350350350350旺季时间6-9月6-9月标准530530B . 餐费补贴(

3、一日三餐)全国统一标准:100元/天C. 交通工具标准 工具人员 飞机火车轮船长途汽车地铁出租车所有人员经济舱二等座三等舱实报实报 实报三、报销办法(一)住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数计算报销。2、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行,有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况,在部门负责人允许的前提下,CXO批准,可按实报销。3、住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报住宿费,CXO以上人员出差,可单独住宿。如有特殊情况需要一人一间,需发邮件说明情况,经CXO批准后方可执行。(二)伙食补

4、助费报销办法出差期间伙食补助按标准包干使用,参加会议等如提供食宿,不得申请补助。伙食补助按早中晚分摊,比例分别:早餐20%、中餐40%、晚餐40%,财务管理部门在审核时按交通票实际日期计算。出差期间如部门经理统一安排会餐,则填写会餐申请单,附上发票予以报销。 (三)交通费报销办法1、对于自带车辆人员,交通补助费予以取消(乘坐出租车办事需经主管领导同意)。2、出差人员原则上不得乘坐出租车,但下列情况除外:(1)出差目的地偏远,没有公共交通工具的;(2) 携有巨款或重要文件须确保安全的;(3) 带资料笨重,搬运困难或时间紧迫的;(4)陪同重要客人外出的;(5) 执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情

5、况须请示部门负责人同意后方可报销。报销出租车时需填写交通费用报销单填写起始地点和金额。经过直属经理签字批准之后方可交由财务部门报销。3、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船,不得绕行。出差期间部门负责人批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览,其绕线多支付的费用均由个人自理,期间按事假考勤。遇有特殊情况的,如春运无法购票的,在请示部门负责人同意后方可报销。四、补充规定1、两人以上出差人员,在请示部门负责人允许后,可就随行高一级人员标准执行。2、如遇培训,会展等出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由公司承担的,不在享受伙食及住宿费. 3、外出参加会议,会议费用中包括食宿时不再享受食住费用,只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时,可享受食宿补助费。4、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先请示部门负责人,并经CXO同意后,填写会餐申请单,财务部方可审核报销。5、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据,对于公司代为订票的,应保留原件作为审核依据。6、出差期间如遇特殊情况(如会展,出国等),需邮件报备直属经理说明详细情况申请附加费用,并抄送财务人员,经直属经理批准后方可报销相关费用。7、所有出差人员报销单需经过部门直属经理签字审批后才可报销。附件一:会餐申请单会餐申请单会餐时间会餐地点会餐人员会餐事由金额直属经理申请人

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2