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一十九唐山市120急救指挥中心收支预算安排知识讲解.docx

1、一十九唐山市120急救指挥中心收支预算安排知识讲解一十九、唐山市“120”急救指挥中心收支预算安排唐山市“120”急救指挥中心职责任务与目标一、主要职责中心编制30人,下设办公室、调度通讯科、急救科(特勤中队)及培训科4个科室。主要职责是:(一)在卫生行政部门的领导下,统一管理和使用120医疗急救公共信息资源,负责市中心区院前急救的组织、协调和统一调度指挥工作;(二)与110、119、122等紧急救援组织保持联动,承担各类突发性事件的现场紧急医疗救援任务;(三)负责为全市重要会议、重大活动及上级部门指派的其他相关任务提供院前医疗急救保障。条件具备时,可承担部分急救任务;(四)负责市区院前医疗急

2、救网络的管理,指导各急救站的急救工作;(五)组织开展社会医疗急救医学知识、技能的宣传培训和急救医学的学术交流。二、主要任务及目标规划进一步健全以市120急救指挥中心为龙头、17家急救网络医院、院前急救站为基础的院前急救网络体系,圆满完成市区的日常院前急救、突发公共事件医疗救治和大型会议活动的医疗保障任务和院前急救业务的指导、培训和管理等工作。进一步加强医疗急救网络系统内部管理,突出提升医疗急救能力和水平,持续改进医疗急救服务质量,不断加强行业作风建设,提高社会群众满意度,切实把“健康所系,生命相托”的神圣职责落到实处,保障人民群众生命健康,促进社会经济发展和社会和谐稳定。(一)夯实基础建设,健

3、全院前急救网络。进一步加强市120急救指挥中心和17个急救站建设,加强对120急救指挥系统的维护,确保信息快速传递,提高救治速度,提升120急救的品牌形象。(二)加强培训,提高急救技术水平。在加强硬件建设的同时,高度重视人才的培养工作,努力提高急救人员应对紧急救援事件和突发公共卫生事件能力。计划举办院前急救技能培训班活动,对参训医护人员进行急救理论、急救知识,急救技能的培训。同时,分步实施对医生、护士、司机和调度员进行分类全员、全程培训。通过多样化的培训,逐步提高医疗急救人员的专业技术水平,提高抢救成功率。 (三)加强科普宣传,增强群众安全防患意识。普及中小学生和广大群众的日常急救知识,增强群

4、众安全防患意识,提高紧急情况下及时、有效的自救互救应对能力,最大程度地争取黄金抢救时间,提高医疗救治成功率。开展急救知识进校园、进企业、进机关、进乡村、进社区“五进”活动,重点对学生和市民如何拨打120,现场急救基本流程,常见急危症的现场急救,正确处置伤员体位,现场心肺复苏操作技术,创伤四项急救技术(止血、包扎、骨折固定、搬运),现场就便器材的使用和现场急救的组织实施等内容进行重点宣传培训。(四)加强应急储备和演练,提高处置突发事件医疗急救能力和水平。加强应急物资储备,建设应急储备库。加强院前急救督导检查;计划举行各类应急演练,切实提高应对突出事件的现场处置能力;争取举办一届的急救技能大赛,提

5、高医疗急救和应急救援能力和水平。 (五)加强管理,提升院前急救质量。加大急救全过程监管力度,及时发现和改进接处警、现场救治、途中转运、院内救治,以及应急反应、急救病历存在的不足,严格质量考核;定期召开院前急救工作会议和急救站站长例会,积极做好对120呼救者满意度电话回访工作,切实提高急救质量,让党委政府放心,让群众满意。积极协调有关部门建立稳定的经费保障机制,保证院前医疗急救与当地社会、经济发展和医疗服务需求相适应,将120救护车运行费用纳入政府财政保障,专款专用,调动各医院的积极性和主动性,更好地为群众提供院前医疗急救,保障人民群众健康。(六)强化宣传,提升品牌影响力。全方位宣传展示120急

6、救系统医德高尚、技能精湛、爱岗敬业、无私奉献的先进人物和典型事例,营造学先进、赶先进、争当先进的创先争优浓厚氛围,切实把120“急在分秒之间,救在生死边缘”这一品牌创建好、打造好,并叫响、叫亮,使120真正成为老百姓的生命线、幸福线。收支预算安排总表617025唐山市“120”急救指挥中心单位:万元项目代码预算收支项目预算金额预算收入239.51 1一般公共预算拨款239.51其中:财政拨款(补助)收入239.51行政事业性收费罚没收入专项收入国有资源(资产)有偿使用收入国有资本经营收入债务收入上级转移支付资金其中:一般性转移支付专项转移支付其他 2政府性基金预算收入 3国有资本经营预算收入

7、4其他来源收入其中:事业收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额其他收入预算支出239.51 1人员经费支出179.38其中:工资福利支出157.26对个人和家庭补助22.12 2公用经费支出60.13其中:正常公用经费支出12.95专项公用经费支出47.18 3专项项目支出 4其他支出结余单位人员经费支出安排表617025唐山市“120”急救指挥中心单位:万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目经 费 来 源合 计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排人员经费179.38179.38一、工资福利支出157.26157.2621

8、00405301011、基本工资43.3843.382、津贴补贴1.451.45(1)地区附加津贴210040530102工作津贴210040530102生活补贴210040530102增发津补贴210040530102(2)艰苦边远地区津贴210040530102(3)(特殊)岗位津贴(补贴)1.351.35(4)规范津补贴后仍继续保留的补贴210040530102回族补贴210040530102职工劳模荣誉津贴(5)上述项目之外的津贴补贴0.100.10210040530102职务津贴(2004年6月执行标准)210040530102职务津贴(2004年7月提高部分)21004053010

9、2保留补贴210040530102通讯费补贴210040530102公务车改革补贴210040530102女职工卫生费0.100.102100405301033、奖金4、社会保障缴费48.5148.51210040530104(1)基本养老保险费30.0530.05210050230104(2)基本医疗保险费16.1016.10210040530104(3)事业单位失业保险1.291.29210040530104(4)事业单位工伤保险0.800.80210040530104(5)职工生育保险费0.270.275、伙食补助费210040530106(1)在职提前离岗误餐费(04年6月标准)210

10、040530106(2)在职提前离岗误餐费(04年7月提高)6、绩效工资63.9263.92210040530107(1)基础性绩效工资42.2942.29210040530107(2)奖励性绩效工资18.1318.13210040530107(3)事业单位上年度12月份基本工资3.503.50210040530107(4)应纳入绩效工资的津贴补贴7、其他工资福利支出210040530199(1)在职提前离岗人员差旅费210040530199(2)人事代理人员工资210040530199(3)劳务派遣人员工资210040530199(4)其他编外人员工资210040530199(5)病假两个月

11、以上期间的人员工资210040530199(6)教师超工作量津贴210040530199(7)各种加班工资210040530199(8)预留人员经费二、对个人和家庭的补助22.1222.122100405303011、离休费2100405303022、退休费2100405303033、教育系统养老金补贴2100405303044、抚恤金2100405303055、生活补助2100405303076、医疗费2100405303087、助学金8、奖励金0.130.13210040530309(1)独生子女父母奖励0.130.13210040530309(2)其他奖励金2210201303119、住

12、房公积金12.8812.8810、其他对个人和家庭的补助支出9.119.11210040530314(1)在职人员取暖补贴9.119.11210040530314(2)离退休人员取暖补贴210040530399(3)其他单位正常公用经费支出安排表617025唐山市“120”急救指挥中心单位:万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目经 费 来 源合 计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排正常公用经费12.9512.95一、定额安排公用经费8.888.882100405302011、办公费1.491.492100405302072、邮电费1.0

13、91.092100405302113、差旅费4.504.502100405302094、物业管理费1.501.502100405302135、维修(护)费2100405302316、公务用车运行维护费2100405302997、其他商品和服务支出0.300.30二、按规定比例提取安排公用经费4.074.072050803302161、培训费1.561.562100405302172、公务接待费0.180.182100405302283、工会经费1.251.252100405302294、福利费1.081.085、其他210040530299(1)离休人员福利费210040530299(2)退休

14、人员福利费210040530299(3)离休干部公用经费、特需费210040530299(4)退休干部公用经费、特需费三、非定额安排公用经费2100405302051、水费2100405302062、电费2100405302083、取暖费专项公用经费支出安排表617025唐山市“120”急救指挥中心单位:万元功能分类科目编码预算支出项目经费来源合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排专项公用经费47.1847.182100405灭火器0.300.302100405应急灯0.300.302100405台式电脑3.603.602100405笔记本电脑1

15、.401.402100405一体机0.800.802100405保险柜0.150.152100405电视机0.800.802100405传真机0.200.202100405综合急救人4.004.002100405调度操作台0.600.602100405调度用电脑椅0.640.642100405调度专业电脑(商务机)1.601.602100405院前急救物资1.001.002100405办公家具2.502.502100405培训室桌椅1.801.802100405更衣柜0.850.852100405单人床0.640.642100405120指挥调度系统维修(护)费5.005.0021004051

16、20指挥调度系统通信邮电费16.0016.002100405救护车运行5.005.00“三公”及会议培训经费预算617025唐山市“120”急救指挥中心单位:万元支出内容经费来源合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排 合计6.746.74一、因公出国(境)费二、公务用车购置及运维费5.005.00其中:公务用车购置费 公务用车运行维护费5.005.00公务接待费0.180.18 ”三公经费“小计5.185.18四、会议费五、培训费1.561.56人员经费计算依据情况表617025唐山市“120”急救指挥中心单位:人序号项 目现有数核定数备 注1单

17、位性质事业单位2单位规格正科级3编制人数304实有人数175在职实有人数176 公务员、事业单位管理人员17 专业技术人员、技术工人、普通工人168非在职人数9离休人员10 公务员、事业单位管理人员11 专业技术人员、技术工人、普通工人12退休人员13 公务员、事业单位管理人员14 专业技术人员、技术工人、普通工人15实有编外人员16 其中:劳务派遣17 其中:人事代理18 其中:其他编外人员19遗属20预算年度全日制在校学生人数21 1、本科生22 2、专科生23 3、高中生24 4、中专生25 5、体校生26 6、技校生27 7、函授生28 8、夜大生29 9、初中生30 10、小学生31

18、 11、幼儿正常公用经费计算依据情况表617025唐山市“120”急救指挥中心序号项 目计量单位现有数核定数备 注1单位性质事业单位2单位内设机构数43编制人数人304实有人数人175在职实有人数人176其中:在职正省级人7 在职副省级人8 在职正厅级人9 在职副厅级人10 在职正处级人11 在职副处级人12 在职其他人1713非在职人数人14 待分流人15 分流学习人16 病休人17 提前离岗人18离休实有人数人19退休实有人数人20实有编外人员人21 其中:劳务派遣人22 其中:人事代理人23 其中:其他编外人员人24车辆编制数辆525实有车辆数辆26 小轿车辆27 越野车辆28 旅行车(

19、大)辆29 旅行车(中)辆30 旅行车(小)艘31 其他辆34 办公使用面积平方米唐山市“120”急救指挥中心收支预算说明一、收入预算说明二、支出预算说明(一)专项公用经费项目安排说明单位专项公用经费安排说明617025唐山市“120”急救指挥中心单位:万元项目编码项目名称项目总计项目文本说明合计47.1861702516GGZ0001灭火器0.30工作生产安全需要。500元6个=3000元。61702516GGZ0002应急灯0.30夜间急救需要。500元6个=3000元。61702516GGZ0003台式电脑3.60我单位人员编制30人,现有在编人员17人,电脑2台,仍需8台电脑办公用。4

20、500元8台=36000元。61702516GGZ0004笔记本电脑1.40调度系统调试用。7000元2台=14000元。61702516GGZ0008一体机0.80办公用。8000元/台。61702516GGZ0009保险柜0.15财务办公用。1500元/台。61702516GGZ0013电视机0.80办公用。4000元/台*2台=8000元。61702516GGZ0014传真机0.20办公用2000元/台。61702516GGZ0015综合急救人4.00培训用。4万61702516GGZ0019调度操作台0.60调度指挥用。1000元/台6台=6000元。61702516GGZ0020调度

21、用电脑椅0.64调度用。800元/个8个=6400元。61702516GGZ0023调度专业电脑(商务机)1.60调度指挥用,4000元/台4台=16000元。61702516GGZ0024院前急救物资1.00院前急救用。61702516GGZ0025办公家具2.50我单位编制30人,现在编17人,需10套办公家具。2500元/套10套=25000元61702516GGZ0026培训室桌椅1.80培训用。600元/套30套=18000元。61702516GGZ0027更衣柜0.85值班用。500元/个17个=8500元。61702516GGZ0028单人床0.64值班用。800元/个8个=6400元。61702516GWH0030120指挥调度系统维修(护)费5.00河北省规范院前医疗急救管理工作方案(2014-2015年)(冀卫办医201432号)规定:“加强信息化建设,逐步实现“120”指挥调度系统联网运行。争取地方政府支持,协调财政部门,推动急救中心(站)、急救分站、急救网络医院信息化建设。加强急救中心与急救站、急救分

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