一十九唐山市120急救指挥中心收支预算安排知识讲解.docx

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一十九唐山市120急救指挥中心收支预算安排知识讲解

 

一十九、唐山市“120”急救指挥中心收支预算安排

唐山市“120”急救指挥中心职责任务与目标

一、主要职责

中心编制30人,下设办公室、调度通讯科、急救科(特勤中队)及培训科4个科室。

主要职责是:

 

(一)在卫生行政部门的领导下,统一管理和使用120医疗急救公共信息资源,负责市中心区院前急救的组织、协调和统一调度指挥工作;

(二)与110、119、122等紧急救援组织保持联动,承担各类突发性事件的现场紧急医疗救援任务;

(三)负责为全市重要会议、重大活动及上级部门指派的其他相关任务提供院前医疗急救保障。

条件具备时,可承担部分急救任务;

(四)负责市区院前医疗急救网络的管理,指导各急救站的急救工作;

(五)组织开展社会医疗急救医学知识、技能的宣传培训和急救医学的学术交流。

二、主要任务及目标规划

进一步健全以市120急救指挥中心为龙头、17家急救网络医院、院前急救站为基础的院前急救网络体系,圆满完成市区的日常院前急救、突发公共事件医疗救治和大型会议活动的医疗保障任务和院前急救业务的指导、培训和管理等工作。

进一步加强医疗急救网络系统内部管理,突出提升医疗急救能力和水平,持续改进医疗急救服务质量,不断加强行业作风建设,提高社会群众满意度,切实把“健康所系,生命相托”的神圣职责落到实处,保障人民群众生命健康,促进社会经济发展和社会和谐稳定。

(一)夯实基础建设,健全院前急救网络。

进一步加强市120急救指挥中心和17个急救站建设,加强对120急救指挥系统的维护,确保信息快速传递,提高救治速度,提升120急救的品牌形象。

(二)加强培训,提高急救技术水平。

在加强硬件建设的同时,高度重视人才的培养工作,努力提高急救人员应对紧急救援事件和突发公共卫生事件能力。

计划举办院前急救技能培训班活动,对参训医护人员进行急救理论、急救知识,急救技能的培训。

同时,分步实施对医生、护士、司机和调度员进行分类全员、全程培训。

通过多样化的培训,逐步提高医疗急救人员的专业技术水平,提高抢救成功率。

(三)加强科普宣传,增强群众安全防患意识。

普及中小学生和广大群众的日常急救知识,增强群众安全防患意识,提高紧急情况下及时、有效的自救互救应对能力,最大程度地争取黄金抢救时间,提高医疗救治成功率。

开展急救知识进校园、进企业、进机关、进乡村、进社区“五进”活动,重点对学生和市民如何拨打120,现场急救基本流程,常见急危症的现场急救,正确处置伤员体位,现场心肺复苏操作技术,创伤四项急救技术(止血、包扎、骨折固定、搬运),现场就便器材的使用和现场急救的组织实施等内容进行重点宣传培训。

  (四)加强应急储备和演练,提高处置突发事件医疗急救能力和水平。

加强应急物资储备,建设应急储备库。

加强院前急救督导检查;计划举行各类应急演练,切实提高应对突出事件的现场处置能力;争取举办一届的急救技能大赛,提高医疗急救和应急救援能力和水平。

  (五)加强管理,提升院前急救质量。

加大急救全过程监管力度,及时发现和改进接处警、现场救治、途中转运、院内救治,以及应急反应、急救病历存在的不足,严格质量考核;定期召开院前急救工作会议和急救站站长例会,积极做好对120呼救者满意度电话回访工作,切实提高急救质量,让党委政府放心,让群众满意。

积极协调有关部门建立稳定的经费保障机制,保证院前医疗急救与当地社会、经济发展和医疗服务需求相适应,将120救护车运行费用纳入政府财政保障,专款专用,调动各医院的积极性和主动性,更好地为群众提供院前医疗急救,保障人民群众健康。

(六)强化宣传,提升品牌影响力。

全方位宣传展示120急救系统医德高尚、技能精湛、爱岗敬业、无私奉献的先进人物和典型事例,营造学先进、赶先进、争当先进的创先争优浓厚氛围,切实把120“急在分秒之间,救在生死边缘”这一品牌创建好、打造好,并叫响、叫亮,使120真正成为老百姓的生命线、幸福线。

收支预算安排总表

617025唐山市“120”急救指挥中心

单位:

万元

项目代码

预算收支项目

预算金额

        预算收入

239.51

1

一般公共预算拨款

239.51

其中:

财政拨款(补助)收入

239.51

 行政事业性收费

 罚没收入

 专项收入

 国有资源(资产)有偿使用收入

 国有资本经营收入

 债务收入

 上级转移支付资金

 其中:

一般性转移支付

 专项转移支付

 其他

2

政府性基金预算收入

3

国有资本经营预算收入

4

其他来源收入

其中:

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

其他收入

        预算支出

239.51

1

人员经费支出

179.38

其中:

工资福利支出

157.26

对个人和家庭补助

22.12

2

公用经费支出

60.13

其中:

正常公用经费支出

12.95

专项公用经费支出

47.18

3

专项项目支出

4

其他支出

结余

 

单位人员经费支出安排表

617025唐山市“120”急救指挥中心

单位:

万元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

预算支出项目

经费来源

合计

一般公共预算拨款安排

政府性基金预算拨款安排

国有资本经营预算拨款安排

其他来源收入安排

人员经费

179.38

179.38

一、工资福利支出

157.26

157.26

2100405

30101

1、基本工资

43.38

43.38

2、津贴补贴

1.45

1.45

(1)地区附加津贴

2100405

30102

工作津贴

2100405

30102

生活补贴

2100405

30102

增发津补贴

2100405

30102

(2)艰苦边远地区津贴

2100405

30102

(3)(特殊)岗位津贴(补贴)

1.35

1.35

(4)规范津补贴后仍继续保留的补贴

2100405

30102

回族补贴

2100405

30102

职工劳模荣誉津贴

(5)上述项目之外的津贴补贴

0.10

0.10

2100405

30102

职务津贴(2004年6月执行标准)

2100405

30102

职务津贴(2004年7月提高部分)

2100405

30102

保留补贴

2100405

30102

通讯费补贴

2100405

30102

公务车改革补贴

2100405

30102

女职工卫生费

0.10

0.10

2100405

30103

3、奖金

4、社会保障缴费

48.51

48.51

2100405

30104

(1)基本养老保险费

30.05

30.05

2100502

30104

(2)基本医疗保险费

16.10

16.10

2100405

30104

(3)事业单位失业保险

1.29

1.29

2100405

30104

(4)事业单位工伤保险

0.80

0.80

2100405

30104

(5)职工生育保险费

0.27

0.27

5、伙食补助费

2100405

30106

(1)在职提前离岗误餐费(04年6月标准)

2100405

30106

(2)在职提前离岗误餐费(04年7月提高)

6、绩效工资

63.92

63.92

2100405

30107

(1)基础性绩效工资

42.29

42.29

2100405

30107

(2)奖励性绩效工资

18.13

18.13

2100405

30107

(3)事业单位上年度12月份基本工资

3.50

3.50

2100405

30107

(4)应纳入绩效工资的津贴补贴

7、其他工资福利支出

2100405

30199

(1)在职提前离岗人员差旅费

2100405

30199

(2)人事代理人员工资

2100405

30199

(3)劳务派遣人员工资

2100405

30199

(4)其他编外人员工资

2100405

30199

(5)病假两个月以上期间的人员工资

2100405

30199

(6)教师超工作量津贴

2100405

30199

(7)各种加班工资

2100405

30199

(8)预留人员经费

二、对个人和家庭的补助

22.12

22.12

2100405

30301

1、离休费

2100405

30302

2、退休费

2100405

30303

3、教育系统养老金补贴

2100405

30304

4、抚恤金

2100405

30305

5、生活补助

2100405

30307

6、医疗费

2100405

30308

7、助学金

8、奖励金

0.13

0.13

2100405

30309

(1)独生子女父母奖励

0.13

0.13

2100405

30309

(2)其他奖励金

2210201

30311

9、住房公积金

12.88

12.88

10、其他对个人和家庭的补助支出

9.11

9.11

2100405

30314

(1)在职人员取暖补贴

9.11

9.11

2100405

30314

(2)离退休人员取暖补贴

2100405

30399

(3)其他

 

单位正常公用经费支出安排表

617025唐山市“120”急救指挥中心

单位:

万元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

预算支出项目

经费来源

合计

一般公共预算拨款安排

政府性基金预算拨款安排

国有资本经营预算拨款安排

其他来源收入安排

正常公用经费

12.95

12.95

一、定额安排公用经费

8.88

8.88

2100405

30201

1、办公费

1.49

1.49

2100405

30207

2、邮电费

1.09

1.09

2100405

30211

3、差旅费

4.50

4.50

2100405

30209

4、物业管理费

1.50

1.50

2100405

30213

5、维修(护)费

2100405

30231

6、公务用车运行维护费

2100405

30299

7、其他商品和服务支出

0.30

0.30

二、按规定比例提取安排公用经费

4.07

4.07

2050803

30216

1、培训费

1.56

1.56

2100405

30217

2、公务接待费

0.18

0.18

2100405

30228

3、工会经费

1.25

1.25

2100405

30229

4、福利费

1.08

1.08

5、其他

2100405

30299

(1)离休人员福利费

2100405

30299

(2)退休人员福利费

2100405

30299

(3)离休干部公用经费、特需费

2100405

30299

(4)退休干部公用经费、特需费

三、非定额安排公用经费

2100405

30205

1、水费

2100405

30206

2、电费

2100405

30208

3、取暖费

 

专项公用经费支出安排表

617025唐山市“120”急救指挥中心 

单位:

万元

功能分类科目编码

预算支出项目

经费来源

合计

一般公共预算拨款安排

政府性基金预算拨款安排

国有资本经营预算拨款安排

其他来源收入安排

专项公用经费

47.18

47.18

2100405

灭火器

0.30

0.30

2100405

应急灯

0.30

0.30

2100405

台式电脑

3.60

3.60

2100405

笔记本电脑

1.40

1.40

2100405

一体机

0.80

0.80

2100405

保险柜

0.15

0.15

2100405

电视机

0.80

0.80

2100405

传真机

0.20

0.20

2100405

综合急救人

4.00

4.00

2100405

调度操作台

0.60

0.60

2100405

调度用电脑椅

0.64

0.64

2100405

调度专业电脑(商务机)

1.60

1.60

2100405

院前急救物资

1.00

1.00

2100405

办公家具

2.50

2.50

2100405

培训室桌椅

1.80

1.80

2100405

更衣柜

0.85

0.85

2100405

单人床

0.64

0.64

2100405

120指挥调度系统维修(护)费

5.00

5.00

2100405

120指挥调度系统通信邮电费

16.00

16.00

2100405

救护车运行

5.00

5.00

 

“三公”及会议培训经费预算

617025唐山市“120”急救指挥中心

单位:

万元

支出内容

经费来源

合计

一般公共预算拨款安排

政府性基金预算拨款安排

国有资本经营预算拨款安排

其他来源收入安排

合计

6.74

6.74

一、因公出国(境)费

二、公务用车购置及运维费

5.00

5.00

其中:

公务用车购置费

公务用车运行维护费

5.00

5.00

公务接待费

0.18

0.18

”三公经费“小计

5.18

5.18

四、会议费

五、培训费

1.56

1.56

 

人员经费计算依据情况表

617025唐山市“120”急救指挥中心

单位:

序号

项目

现有数

核定数

备注

1

单位性质

事业单位

2

单位规格

正科级

3

编制人数

30

4

实有人数

17

5

在职实有人数

17

6

公务员、事业单位管理人员

1

7

专业技术人员、技术工人、普通工人

16

8

非在职人数

9

离休人员

10

公务员、事业单位管理人员

11

专业技术人员、技术工人、普通工人

12

退休人员

13

公务员、事业单位管理人员

14

专业技术人员、技术工人、普通工人

15

实有编外人员

16

其中:

劳务派遣

17

其中:

人事代理

18

其中:

其他编外人员

19

遗属

20

预算年度全日制在校学生人数

21

1、本科生

22

2、专科生

23

3、高中生

24

4、中专生

25

5、体校生

26

6、技校生

27

7、函授生

28

8、夜大生

29

9、初中生

30

10、小学生

31

11、幼儿

正常公用经费计算依据情况表

617025唐山市“120”急救指挥中心

序号

项目

计量单位

现有数

核定数

备注

1

单位性质

事业单位

2

单位内设机构数

4

3

编制人数

30

4

实有人数

17

5

在职实有人数

17

6

其中:

在职正省级

7

在职副省级

8

在职正厅级

9

在职副厅级

10

在职正处级

11

在职副处级

12

在职其他

17

13

非在职人数

14

待分流

15

分流学习

16

病休

17

提前离岗

18

离休实有人数

19

退休实有人数

20

实有编外人员

21

其中:

劳务派遣

22

其中:

人事代理

23

其中:

其他编外人员

24

车辆编制数

5

25

实有车辆数

26

小轿车

27

越野车

28

旅行车(大)

29

旅行车(中)

30

旅行车(小)

31

其他

34

办公使用面积

平方米

唐山市“120”急救指挥中心收支预算说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

(一)专项公用经费项目安排说明

单位专项公用经费安排说明

617025唐山市“120”急救指挥中心

单位:

万元

项目编码

项目名称

项目总计

项目文本说明

合计

47.18

61702516GGZ0001

灭火器

0.30

工作生产安全需要。

500元×6个=3000元。

61702516GGZ0002

应急灯

0.30

夜间急救需要。

500元×6个=3000元。

61702516GGZ0003

台式电脑

3.60

我单位人员编制30人,现有在编人员17人,电脑2台,仍需8台电脑办公用。

4500元×8台=36000元。

61702516GGZ0004

笔记本电脑

1.40

调度系统调试用。

7000元×2台=14000元。

61702516GGZ0008

一体机

0.80

办公用。

8000元/台。

61702516GGZ0009

保险柜

0.15

财务办公用。

1500元/台。

61702516GGZ0013

电视机

0.80

办公用。

4000元/台*2台=8000元。

61702516GGZ0014

传真机

0.20

办公用

2000元/台。

61702516GGZ0015

综合急救人

4.00

培训用。

4万

61702516GGZ0019

调度操作台

0.60

调度指挥用。

1000元/台×6台=6000元。

61702516GGZ0020

调度用电脑椅

0.64

调度用。

800元/个×8个=6400元。

61702516GGZ0023

调度专业电脑(商务机)

1.60

调度指挥用,

4000元/台×4台=16000元。

61702516GGZ0024

院前急救物资

1.00

院前急救用。

61702516GGZ0025

办公家具

2.50

我单位编制30人,现在编17人,需10套办公家具。

2500元/套×10套=25000元

61702516GGZ0026

培训室桌椅

1.80

培训用。

600元/套×30套=18000元。

61702516GGZ0027

更衣柜

0.85

值班用。

500元/个×17个=8500元。

61702516GGZ0028

单人床

0.64

值班用。

800元/个×8个=6400元。

61702516GWH0030

120指挥调度系统维修(护)费

5.00

《河北省规范院前医疗急救管理工作方案(2014-2015年)》(冀卫办医〔2014〕32号)规定:

“加强信息化建设,逐步实现“120”指挥调度系统联网运行。

争取地方政府支持,协调财政部门,推动急救中心(站)、急救分站、急救网络医院信息化建设。

加强急救中心与急救站、急救分

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