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度龙沙区总工会部门预算Word文件下载.docx

1、预算数一、一般公共预算拨款收入75.13 一、一般公共服务65.86 二、政府性基金预算拨款收入二、外交三、事业收入三、国防四、事业单位经营收入四、公共安全五、其他非税收入五、教育六、上级补助收入六、科学技术七、附属单位上缴收入七、文化旅游体育与传媒八、社会保障和就业5.07 九、社会保险基金十、卫生健康1.78 十一、节能环保十二、城乡社区事务十三、农林水事务十四、交通运输支出十五、资源勘探信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出2.42 二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支

2、出二十四、预备费二十五、其他支出二十六、转移性支出二十七、债务还本支出二十八、债务付息支出二十九、债务发行费用支出本年收入合计本年支出合计用事业基金弥补收支差额结转下年部门上年结转收入总计支出总计附表2部门收入总表齐齐哈尔市龙沙区总工会单位:科目合计部门上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他非税收入科目编码科目名称201一般公共服务28.920129群众团体事务2012901 行政运行2012902 一般行政管理事务36.9208社会保障和就业支出5.0720805行政事业单位离退休2080504 未归口管理的行政单位离退休2

3、10医疗卫生支出1.7821005医疗保障2100501 行政单位医疗221住房保障支出2.4222102住房改革支出2210201 住房公积金75.1附表3部门支出总表基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出65.938.2附表4财政拨款收支总表收 入支 出一般公共预算政府性基金预算一、本年收入(一)一般公共预算拨款0.00 (二)政府性基金预算拨款二、部门上年结转二十三、灾害防治及应急管理附表5一般公共预算支出表功能分类科目2018年预算数小计28.9423.2936.9222.381.874.981.9775.1338.21附表6一般公共预算基本支出表经济分类科目2

4、018年基本支出人员经费公用经费301 工资福利支出27.93 30101 基本工资10.38 30102 津贴补贴10.50 30103 奖金1.68 30108 机关事业单位基本养老保险缴费1.18 30110 职工基本医疗保险缴费1.77 30113 住房公积金302 商品和服务支出3.60 30201 办公费0.72 30216 培训费0.30 30228 工会经费0.41 30229 福利费0.01 30239 其他交通费用2.16 303 对个人和家庭补助支出6.68 30302 退休费30305 独生子女费30309 奖励金0.60 30399 其他对个人和家庭的补助支出1.00

5、 合 计38.21 34.61 附表7一般公共预算“三公”经费支出表因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费公务用车购置费公务用车运行费注:龙沙区总工会没有一般公共预算“三公”经费支出,故本表无数据”。附表8-1政府性基金预算支出表(功能分类)龙沙区总工会无政府性基金预算支出,故本表无数据。附表8-2政府性基金预算支出表(经济分类)龙沙区总工会没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据”。绩效附件1:区级项目支出绩效目标表填报单位:(盖章)齐齐哈尔市龙沙区总工会 项目基本情况项目名称龙沙区总工会工会经费项目单位龙沙区总工会项目单位财务负责人王立新联系电话2331585主管部门部门负责

6、人项目预算 37.07 万元项目起止时间 开始时间: 2018年01月01日 完成时间:2018年12月31日项目概况按照市总工会的要求,每年需上缴工会经费35万元; 省级农民劳模荣誉津贴2018年5月-2022年4月,每月400元,共1.92万元,购买e地通软件0.15万元。项目绩效目标圆满完成上级工会部署的工作任务项目绩效目标细化指标一级指标二级指标三级指标评价标准评价 分值项目管理指标按照省总工会经费上缴文件要求。项目立项依据充分。达到标准得10分,未达到扣10分得10分建立健全区总工会单位项目管理制度和区总工会单位项目监管制度并严格执行;建立执行相关项目管理制度和项目监管制度。达到标准

7、得5分,未达到扣5分得5分资金管理指标建立健全区总工会财务管理制度和区总工会财务监管制度严格执行;建立执行相关财务管理制度和财务监管制度。资金使用不存在虚列支出、支出依据不合规、截留、挤占、挪用等问题,资金使用没有问题。产出指标数量指标按预算数量金额执行质量指标上缴工会经费,省级农民劳模荣誉津贴发放,e地通费等费用规范化时效指标2018年1月至2018年12月2018年1月至2018年12月支付完毕,达到标准得5分,未达到扣5分成本指标效果指标经济效益指标社会效益指标及时到位、足额发放生态效益指标开展丰富的业余文化活动,更好的服务职工可持续影响指标加强工会建设服务对象满 意度指标总分值100

8、预算部门意见: (签章) 年 月 日 财政支出主管科处批复意见:1、预算单位将本表一式4份及电子版随同预算一起上报给财政主管科处审核。 2、各级指标分值比重可由预算单位与预算部门协商确定,总分值为100分。 3、一、二级指标是指标框架,不得变动或删除。 4、三级指标可由项目单位根据项目的性质、用途因地制宜设置,可以细化增加。工会是党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱,是会员和职工群众合法利益的代表者、维护者。维护职工群众的合法权益是工会组织的基本职能。区总工会的主要职能是: 一、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,确定工会工

9、作的指导思想和任务,指导全区工会工作。 二、依照法律和中国工会章程组织和指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等各项社会职能,开展工会的各项业务工作。 三、对有关职工利益的重大问题进行调查研究,向区委、区政府反映职工群众的情绪、愿望和要求并提出意见和建议。 四、负责指导和推进全区各级工会的组织建设;指导基层工会开展民主决策、民主管理、民主选举和民主监督工作,坚持和完善公有制企事业单位的职工代表大会制度;指导基层建立健全维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度;组织职工进行宣传教育、文化和体育工作,开展群众经济技术活动;组织实施“送温暖工程”,维护困难职工的合法权益;维护和保障女职工的

10、特殊权益。 五、负责全区工会经费的收缴、管理和使用及向市总工会上缴工会经费。 六、协助区政府做好区级及区以上劳模的推荐、评选工作。 七、承担区委、区政府交办的其他事项。2017年末,龙沙区总工会本级编制数3人,年末实有3人,退休4人;(汇总报表范围编制数3人,年末实有3人,退休4人。)无下设机构。2018年纳入本部门预算编报范围的单位有:龙沙区总工会。第三章2018年度部门预算情况说明2018年度龙沙区总工会收支总预算75.13万元,比上年预算数增加22.61万元,主要是由于2018年预算包含省级农民工劳模津贴1.92万元和上缴市总工会35万元工会经费。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一

11、般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。按照综合预算的原则,龙沙区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年度龙沙区总工会收入预算75.13万元,比去年增加22.61万元,主要是由于2018年预算包含省级农民工劳模津贴1.92万元和上缴市总工会35万元工会经费。其中:一般公共预算收入75.13万元,占100%。2018年度龙沙区总工会支出预算75.13万元,比去年增加22.61万元,主要是由于2018年预算包含省级农民工劳模津贴1.92万元和上缴市总工会35万元工会经费。基本支出38.21万元,占50.86%;项目支出36.92万元,占49.14%。2

12、018年度龙沙区总工会财政拨款收支总预算75.13万元,比去年增加22.61万元,主要是由于2018年预算包含省级农民工劳模津贴1.92万元和上缴市总工会35万元工会经费。一般公共预算收入75.13万元。一般公共服务支出65.86万元、社会保障和就业支出5.07万元、医疗卫生与计划生育支出1.78万元、住房保障支出2.42万元。五、一般公共预算支出情况说明2018年度龙沙区总工会一般公共预算支出75.13万元,比去年增加22.61万元。1、2012901行政运行2018年预算数为28.94万元,比上年预算数增加5.65万元,增长19.52%,主要原因是由于工资调整;2、2012902一般行政管

13、理事务,2018年预算数为36.92万元,比上年预算数增加36.92万元,增长100%,主要原因是由于2018年预算包含省级农民工劳模津贴1.92万元和上缴市总工会35万元工会经费;3、2080504未归口管理的行政单位离退休,2018年预算数为5.07万元,比上年预算数减少17.31万元,下降76.87%,主要是由于工资结构调整;4、2100501行政单位医疗2018年预算数为1.78万元,比上年预算数减少0.09万元,下降0.09%,主要是由于工资调整;5、2210201住房公积金2018年预算数为2.42万元,比上年预算数减少2.56万元,下降59.34%,主要是由于工资调整;六、一般公

14、共预算基本支出说明2018年度龙沙区总工会一般公共预算基本支出38.21万元,其中:1、工资福利支出27.93万元,主要包括:基本工资10.38万元、津贴补贴10.50万元、奖金1.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.18万元、职工基本医疗保险缴费1.77万元、住房公积金2.42万元。2、按定额管理的商品服务支出3.60万元,主要包括:办公费0.72万元、培训费0.30万元、工会经费0.41万元、福利费0.01万元、其他交通费用2.16元。3、对个人和家庭补助支出6.68万元,主要包括:退休费支出5.07万元、独生子女费0.01万元、奖励金0.60万元、其他对个人和家庭的补助支出1.00

15、万元七、 “三公”经费支出情况说明龙沙区总工会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0万元, 2017年“三公”经费预算数为0万元,预算同比持平。2017年“三公”经费决算数为0万元,与2018年预算无增减变化。八、政府性基金预算支出说明2018年度龙沙区总工会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、机关运行经费支出情况说明龙沙区总工会2018年度机关运行经费预算安排2.88 万元,2017年龙沙区总工会机关运行经费2.88万元,同比无增减变化。十、政府采购情况说明龙沙区总工会2018年度政府采购支出预算安排总额0万元。十一、对专业性较强的名词进行解释1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。2、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。3、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政

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