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TS16949经典表格大全Word格式.docx

1、产品名称型号规格数量分承包方/生产部门申请部门/人技术要求实际情况不合格原因填写人:技术部门意见负责人:处理意见品质部负责人:仲裁意见评审结论让步接收返修返工报废拒收降级改作它用不合格项分布情况一览表BD17.05部 门要素QS9000合计4.1/014.2/02/094.3/074.4/084.5/104.6/114.7/124.8/134.9/14/134.10/154.11/164.12/134.13/174.14/184.15/194.16/204.17/034.18/04编制: 日期:产品安全特性一览表BD22.01序号顾 客 名 称特 殊 特 性 级 别控 制 符 号1. 2. 3

2、. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 编 制: 审 核: 批 准:产品运费一览表客 户 名 称到 达 地 点运输方式及运费 单位:元/件记 录 人汽 车火 车托 运其 他返工/返修品加工单车间: 工序班次操作工机床编号产品型号领料数加工数退库数返工/返修原因检验后不合格数类型及数量返工品回 用 品质 废料 废检验后合格数自检全检库管员: 检验员:工程标准/规范/产品图纸评审记录表BD.05.08收到日期收到人编号收到文件信息(文件名称、编号、版本、提供方等):评审结论:评审负责人:小组成员: 日 期:审批意见:批准人:备 注:顾

3、客提供产品不合格通知单BD07.02顾客单位入厂时间合同号合同签订部门不合格记录检验员年 月 日 品质部门意见负责人:年 月 日生产部门意见:处理结果销售部门负责人:顾客提供产品清单BD07.01销 售 部 门物 管 部 门质 检 部 门备 注名称应到接收人包装状态实收验收人日期验收状态 计划调整通知单及规格型号单位原计划现计划时间要求质量要求调整原因批准: 制表人: 注:库 存 情 况 报 表名称/规格型号制表人:提 货 单 提货时间: 年 月 日 BD15.02 收货单位详细地址交货方式联系人联系电话规 格 型 号发货数量单 价金 额发货总金额回 笼 金 额顾客欠款财务确认销售经办人内勤核

4、实部门主管销售部经理厂长托 运 凭 单 托运日期: 年 月 日 BD15.01托运线路至承运方单位名称托地 址地址电 话电话托运人物 品 名 称重量(kg)件 数托运费(承运方盖章及经手人签字)收货名址收货收货人注:一式三联,一联托运人自存,二联承运方,三联销售部门内勤。文件发放审批、发放登记表 BD05.01文 件 编 号 / 名 称收文部门收文人份数收文部门发文审批: 发文人:有 效 文 件 清 单 BD05.06文 件 名 称文 件 编 号版次生效文 件批准人份数备注编 制 人: 审核人:月份生产计划表BD15.05 产品名称和型号计划产量上 旬中 旬下 旬合 计编制: 审核: 批准:

5、月份销售计划 BD15.05 名称型号及级别计划数量发 货 时 间制表: 月份销售记录表BD05.04通知型号及级别要求数量要 求 交 货 日 期 质量记录控制一览表 BD16.01质量记录名称编 号保 存 期保存地点使用部门14质量信息反馈单BD14.01信息反馈部门信息反馈时间信息接收部门信息接收时间信息内容及要求反馈人:主管部门意见:负 责 人:原因分析及措施和处理意见:批准人意见签 字:处置措施及纠正措施实际完成情况:(填写完成的内容及日期)跟踪验证结论验证人:日 期:作废文件销毁、收回和保存记录 BD05.07 文件名称及编号份 数收回时间经办人证明人部门/人收回销毁保存废 品 入 库 单 年 月 日 BD13.01 名 称 型 号检验前最后工序责任者数 量报 废 原 因所在部门:名 称 型

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