TS16949经典表格大全Word格式.docx

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产品名称

型号规格

数量

分承包方/生产部门

申请部门/人

技术要求

不合格原因

填写人:

技术部门意见

负责人:

处理意见

品质部负责人:

仲裁意见

评审结论

让步接收

返修

返工

报废

拒收

降级

改作它用

不合格项分布情况一览表

BD17.05

部门

要素

QS9000

4.1/01

4.2/02/09

4.3/07

4.4/08

4.5/10

4.6/11

4.7/12

4.8/13

4.9/14/13

4.10/15

4.11/16

4.12/13

4.13/17

4.14/18

4.15/19

4.16/20

4.17/03

4.18/04

编制:

日期:

产品安全特性一览表

BD22.01

序号

顾客名称

特殊特性

级别

控制

符号

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

编制:

审核:

批准:

产品运费一览表

客户名称

到达地点

运输方式及运费单位:

元/件

记录人

汽车

火车

托运

其他

返工/返修品加工单

车间:

工序

班次

操作工

机床编号

产品型号

领料数

加工数

退库数

返工/返修原因

检验后不合格数类型及数量

返工品

回用品

质废

料废

检验后

合格数

自检

全检

库管员:

检验员:

工程标准/规范/产品图纸评审记录表

BD.05.08

收到日期

收到人

编号

收到文件信息(文件名称、编号、版本、提供方等):

评审结论:

评审负责人:

小组成员:

日期:

审批意见:

批准人:

备注:

顾客提供产品不合格通知单

BD07.02

顾客单位

入厂时间

合同号

合同签订部门

不合格记录

检验员

年月日

品质部门意见

负责人:

年月日

生产部门意见:

销售部门负责人:

顾客提供产品清单

BD07.01

销售部门

物管部门

质检部门

备注

名称

应到

接收人

包装

状态

实收

验收人

日期

验收状态

计划调整通知单

及规格型号

单位

原计划

现计划

时间要求

质量要求

调整原因

批准:

制表人:

注:

库存情况报表

名称/规格型号

制表人:

提货单

提货时间:

年月日BD15.02

收货单位

详细地址

交货方式

联系人

联系电话

规格型号

发货数量

单价

金额

发货总金额

回笼金额

顾客欠款

财务确认

销售经办人

内勤核实

部门主管

销售部经理

厂长

托运凭单

托运日期:

年月日BD15.01

托运线路

单位名称

地址

地址

电话

电话

托运人

物品名称

重量(kg)

件数

托运费

(承运方盖章及经手人签字)

收货

收货人

注:

一式三联,一联托运人自存,二联承运方,三联销售部门内勤。

文件发放审批、发放登记表BD05.01

文件编号/名称

收文

部门

收文人

份数

收文部门

发文审批:

发文人:

有效文件清单

BD05.06

文件名称

文件编号

生效

文件

批准人

备注

编制人:

审核人:

月份生产计划表

BD15.05

产品名称和型号

计划产量

上旬

中旬

下旬

合计

编制:

审核:

批准:

月份销售计划

BD15.05

名称型号

及级别

计划数量

发货时间

制表:

月份销售记录表

BD05.04

通知

型号及级别

要求数量

要求交货日期

质量记录控制一览表BD16.01

质量记录名称

编号

保存期

保存地点

使用部门

14

质量信息反馈单

BD14.01

信息反馈部门

信息反馈时间

信息接收部门

信息接收时间

信息内容及要求

反馈人:

主管部门意见:

负责人:

原因分析及措施和处理意见:

批准人意见

签字:

处置措施及纠正措施实际完成情况:

(填写完成的内容及日期)

跟踪验证结论

验证人:

日期:

作废文件销毁、收回和保存记录

BD05.07

文件名称及编号

份数

收回时间

经办人

证明人

部门/人

收回

销毁

保存

废品入库单

年月日BD13.01

名称型号

检验前

最后工序

责任者

数量

报废原因

所在部门:

名称型

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