1、公司相关各部门应通过各种渠道,广泛收集供应商信息,建立扩充供应商信息库,对于与业务需求相关 的供应商应及时登记供应商信息。公司各相关部门应要求供应商按照标准格式填写供应商调查表(附件一)并须提供表中要求的附件资 料,并在一周内对供应商提供的资料进行初审,若不能满足供应商资格初选条件要求,应报主管领导批准。5.3供应商资格审查公司应对满足供应商资格初选条件要求的供应商进行实地考察,参与考察的人员必须山包括业务需求部 门和预算部等2人以上组成。实地考察主要内容包括:(1)供应商业绩、公司组织架构、公司管理等综合实力及服务质量;(2)供应商成本管理能力;(3)技术与项H要求的符合性、施工管理能力;(
2、4)产品颜色、样式、外观、质感等项目可选用型。考察结束后,必须组织填写供应商实地考察评分表(附件二)或编写供应商考察报告,参与考察人 员要签字确认。对于供应商实地考察评分表中得分60分以下或供应商考察报告评定为不合格的供应商,列入不 合格供应商信息库。对于供应商实地考察评分表中得分60分以上或供应商考察报告评定为合格的供应商,经公司审 批后,列入可试用供应商信息库备用。对于行业知名企业,可以直接报公司审批,列入可试用供应商信息库备用。6.供应商的选择与评审6.1入围供应商确定公司合作供应商的选择方式主要是邀请招标(定向招标)。6.2履约评审6.2.1在合同履行完毕(除保修部分内容)后,由采购经
3、办人组织工程、成本、设计、营销等相关专业管理人 员根据各自职责对合作供应商的技术、质量、交货/工期、服务和管理水平等方面进行综合评价。6.2.2评价各方必须填写供应商履约评审表(附件三),并签字确认报主管领导审核后报送公司批准,公司 以此作为参考依据对供应商作履约评审分析。6.3维保评审保修期满之后,山各公司客户服务部、物业部组织评审供应商保修服务及配合质量,同时填写供应商保修 服务评审表(附件四),经公司客户服务部审核后报送公司批准,公司以此作为参考依据对供应商作维保评 审分析。7供应商的关系维系及冲突管理7.1供应商的日常管理由公司各分管职能部门进行。7.2建立定期的“合作情况调查”机制,
4、及时发现问题并解决问题。公司每半年访问供应商一次,及时掌握 供应商的现状,提交一份对每个供应商进行评价的报告,包括合作惜况、生产状况、供应商的发展动态等信 息,交换双方的意见和未来发展规划。7.3重大问题即时报告制度,对于公司合作供应商反应的有关危及双方的品牌及合作诚信的重大问题,公司 各分管职能部门应在24小时内组织调查。8.供应商违规处理在采购或合同履约过程中,供应商有下列行为之一的,应将其列入供应商黑名单,给予取消合作资格一至三 年或直至永久资格的处罚,违规情节极其严重触犯法律的,应采取法律手段予以解决。(1)提供虚假材料、隐瞒真实悄况,骗取供应商入围资格的;(2)提供虚假材料,谋取中标
5、的;(3)中标后无正当理由不签订合同的;(4)擅自变更或终止合同的;(5)与采购单位、其他供应商或有关代理机构串通的;(6)提供产品或服务不合格的;(7)向釆购人员、招标人员、评委等行贿或提供其他不正当利益的;(8)拒绝监督检查或提供虚假材料的;(9)其他违反法律、法规的行为。9.附则本管理办法山公司采购部组织编制,并负责组织解释与修订,自颁布之日起执行。供应商调査表(材料设备类)表1基本信息 编号:企业名称法人代表企业地址成立时间联系人办公电话手机网址e-mail主要产品经营形式 通过质fit平均供 该周期内 近年销售总数量(同类产品各种规格综合)要求付款方式(按类型 A 生产 认证情况货周
6、期最大供货地区 近1年近2年 款项比例 时间填写) B 代理(天) fiC-经销侦付款到货款质保金倾付款营业额万元 截止上一会计万元截止上一会计年度累 万元年度总负债计应收款项资产万元 固定资产 万元主要固定资产构成流动资金万元 自由流动资金万元主要筹资渠道万元生产用地办公用地面积(平方米)获得方式买断3年以上租用3年以内粗用生产管理人员生产技术人员 生产技术工人 销售管理人员 销售业务人员 专职售后服务人 员I:与企业恳、负 总数股份合作3年以上合同1-3年合同1年以下合同企业资质等级简介请后附证明文件复印件企业获得荣誉简介供应商实地考察评分表对象名称: 编号产品类型: 考察时间:年月日参加
7、人员:权重评分项目对评分项 目的说明评分结果满分分值满分标准扣分标准扣分 分值考察结果该项得分得分小计30历史15成立时间5年以上五年以内每短一年1我方目标产品生产3年以上小于:3年/2年/1年2/5/1规模总体占地面积 符合生产办公、仓 储、运输、中转、 企业文化建设需要不满足生产/办公 /仓储/运输中转/企业文化4/2/-/3/2目标产品稳定玳位 时间生产能力在我 方最(单位需求址 3倍以上3倍/2 倍/1倍目标产品完整生产 线套数3套以上3套/2套/1套2/5/J稳定技术人员、熟 练工人、一般匸人 数址满足稳定日产 量需要酌情扣分18体制20完全独立法人有产 销自主权产销直接受上级 公司
8、控制,无自主中止 考察拥有对生产资料的 完全支配权生产资料全部租 赁/房地产租赁, 设备自有8/4拥有对人力资源配 迓的完全支配权层管理干部由 上级主管部门直接 抬派/中层管理干 部由上级主管部 门直接指派/技术 管理人员由上级 直接指派/企业没 有自主调配劳动力 的权限。2/4和删35第一主导产品为我 方目标需求产品第二主导产品八 三主导产品/非主 导产品1/3/5用绕目标产品系列, 可选择性强目标产品范困内品 种、档次较少/品 种、档次总一,无 选择余地3/7供应商履约评审表合同名称文件编号组织部门供应材料评估类别供货结朿评估 年度评估工程管理部评估分述内容:产品质量、准时交货、订单变更接
9、受、投诉灵敏度、共同改进、沟通、合作态度、配 合验收尊。1、 产品质疑:很好较好 较差 差2、 安装质疑、配合:很好较好 较差 差(如果有则填)3、 是否按合同要求及时供货:是 否4、 是否一次性通过监理、政府部门的验收:5、 供货配合服务态度、水准:很好较好较差差6、 是否发生过投诉:是 否 次7、 订单变更接受程度:8、 供应商主要负责人是否与项目经理部主动沟通:9、 对监理、业主质疑改进要求的响应程度:10、 供应产品的包装、防护情况:11、 设计选型配合,图纸深化能力:12、 付款、结算的配合:工程管理部综述:部门经理签拿: 时间: 年 月曰成 本 管 理 部1.产品的性能价格比:2.
10、付款、结算的配合:3.协议以外零配件的报价是否合理:4.其它:部门经理签名: 年 月 日物业管理部根据细部质量检査或配合入住验收过程中的产品及服务情况对供应商进行评估1、 产品是否存在重大质量缺陷,容易不被业主接受:2、 细部质量检查和入住验收供应商配合情况:3、 产品使用质量、发生投诉情况:4、 售后服务水准:物业管理部综述:评估结论:合格 不合格其它:工程分管领导签名:时间:总经理批准:注:1、“很好”表示认同;“较好”表示基本认同,但有襦要改进的地方;“一般”表示不能满足万科的基本要求,迫切裕要改进;“差” 表示不认同,不能作为合格承建商。供应商保修服务评审表项IJ名称: 编号:供应商名
11、 称提供产品或 服务的项目评价标准卩价结论评审人DlD2D3D4D10分制,10分最高, 1分最低Dl无质量问题10,9 2, 1厉星问果页23超过5%D2服务及时到位10, 92, 1延迟并导 致顾客不满D3态度良好10, 92, 1态度恶劣D4沟通及理解能力 强10, 92, 1沟 通有障碍D =(Dl+D2+D3+D4)4456城市公司各职能部门意见(选择)建议将1234号供方列入不合格供应商名录 签名 日期城市公司总经理意见(选择)同意将1234号供方列入不合格供应商名录 签名 日期成本管理中心意见(选择)同意将124号供方列入不合格供应商名录 签名 日期a:直接签需即表示同意文件内容,签署意见表示按意见修改后同意文件内容。供应商年度评审表供应商名称: 评审日期:评审项目考核标准配分得分备注质量水平样品质量; 送货合格率;对质量问题的处理交货能力交货的及时性; 扩大供货的弹性;样品的及时性;增、减订货的批应能力价格水平优惠程度; 消化涨价的能力; 成本下降空间服务水平零星订货的供应保证; 紧急订单的处理能力; 售后服务水平合作状况合同履约率;供货额外负担和所占比例; 合作年限;合作融洽关系综合评估总得分评审人签字:评审结果及意见:
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