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1、(3) 制定原则。(4) 相关解释。即对制度中可能产生歧义的地方作出说明。(5) 管理职责。即相关部门、岗位在制定并实施本制度中的职能、权限及责任。(6) 程序标准。集团(专业集团)制度重在控制协调与服务,明确提出各支持保障机构(各职能部门)和成员企业必须达到的目标及必须遵守的规程;企业制度重在明确程序、方法实施的步骤、接口。(7) 考核办法。提出制度的关键控制点及考核指标,明确监督检查手段及奖惩方法。(8) 解释修订权限。(9) 生效时间。1.6.2规程和办法的内容从简。2 制度建设计划2.1 计划编制2.1.1 集团制度建设计划的编制2.1.1.1 集团制度建设计划的编制部门是经营管理中心

2、。2.1.1.2 每年12月份,集团总部各系统根据本部门管理需要,提出本部门下年度制度建设计划草案。由经营管理中心汇总、审核,报总裁审议批准,确定为集团制度建设计划。2.1.2专业集团制度建设计划的编制2.1.2.1专业集团制度建设计划的编制部门是经营管理部。2.1.2.2每年12月份,专业集团各职能部门根据本部门管理需要,提出本部门下年度制度建设计划草案。由经营管理部汇总、审核,报专业集团总经理审议批准后,确定为专业集团制度建设计划并报经营管理中心备案。2.1.3 企业制度建设计划的编制2.1.3.1 企业制度建设计划的编制部门是各企业综合办公室。2.1.3.2 每年12月份,各成员企业根据

3、企业经营管理需要,提出下年度企业制度建设计划的草案,报经营管理部。由经营管理部汇总、审核,专业集团总经理审议批准后,确定为各成员企业制度建设计划。2.2 计划执行2.2.1 各部门和成员企业年度制度建设计划一经确定,即纳入目标责任书。2.2.2 制度考核指标为制度制定情况和执行情况两项。制度建设及执行指标在各部门、各企业年度考核指标中所占的权重,不得低于10%。2.3 计划调整2.3.1 列入年度目标责任书的制度建设计划,原则上不得调整。2.3.2确需调整制度建设计划的,或未列入年度目标责任书的制度计划任务,部门或成员企业认为应当制定的,经制度建设考核部门审批后可以调整。2.3.3不经审批而擅

4、自调整制度建设计划的不予承认,仍按原计划考核。3 集团制度制定程序3.1 起草集团总部各部门依据专业分工,承担有关制度的起草任务,并指定人员具体负责。3.2 征求意见制度起草完毕后,起草部门须向有关单位征求意见,相关单位须在规定时间(不得超过三天)内做出答复,起草部门结合相关单位意见对草案进行修改。无须征求意见的制度草案直接报经营管理中心。3.3 经营管理中心初审起草部门将制度草案报经营管理中心审查,经营管理中心必须在一周内审查完毕,如有修改意见,须将草案返回起草部门进行修改。修改完毕后,重新报经营管理中心。3.4 执常委会二审3.4.1办法、规程及一般专业制度(狭义)无须执常委会讨论,直接由

5、总裁审批;基本制度与重大专业制度提交执常委会讨论。3.4.2 执常委会审议或总裁审批提出修改意见的,由经营管理中心将草案返还起草部门修改。3.5 签发 制度通过执常委会审议或总裁审定后,由总裁签署命令,发布实施,基本制度与重大专业制度发布前须经董事局主席审定。4 专业集团制度制定程序4.1 起草专业集团各职能部门依据专业分工,承担有关制度的起草任务,并指定人员具体负责。4.2 征求意见无须征求意见的制度草案直接报经营管理部。4.3 经营管理部初审起草部门将制度草案报经营管理部审查,经营管理部必须在一周内审查完毕,如有修改意见,须将草案返回起草部门进行修改。修改完毕后,重新报经营管理部。4.4

6、主管领导二审4.4.1 制度草案通过经营管理部初审后,报专业集团主管领导审查,主管领导须在3天内做出答复。4.4.2 主管领导提出修改意见的,经营管理部须将制度草案发还起草部门进行修改,修改完毕后重新报主管领导审查。4.5 专业集团经营管理委员会三审4.5.1 主管领导同意制度草案后,办法、规程及一般专业制度(狭义)无须进一步讨论,直接由专业集团总经理审批;基本制度与重大专业制度提交经营管理委员会讨论。4.5.2 经营管理委员会审议或专业集团总经理审批提出修改意见的,由经营管理部将草案返还起草部门修改。4.6 集团总部审核4.6.1无须提交管理委员会审议的制度,由专业集团总经理签署命令,发布实

7、施并报经营管理中心及集团总部对口部门备案。4.6.2通过经营管理委员会审议后的制度,报经营管理中心,经营管理中心在征询集团总部相关部门意见的基础上,在5天内完成审查并返回。如有修改意见,专业集团必须据此进行修改。4.7 签发专业集团对制度进行修改后,由专业集团总经理签署命令,发布实施并报经营管理中心及集团总部对口部门备案。5 企业制度制定程序5.1起草 成员企业总经理根据制度类别及部门职能指定制度起草部门,起草部门指定人员具体负责起草工作。5.2征求意见制度起草完毕后,起草部门应向有关部门征求意见,相关部门须在三日内做出答复,起草部门结合相关部门意见对草案进行修改。无须征求意见的草案直接报综合

8、办公室。5.3综合办初审起草部门将制度草案报综合办审查,综合办须在六日内完成初审。如有修改意见,起草部门应及时对草案进行修改,修改完毕后重新报综合办。5.4主管领导二审5.4.1 制度草案通过初审后,报主管领导审查。主管领导须在3日内完成审查。5.4.2 主管领导提出修改意见的,综合办将制度草案返还起草部门进行修改,修改完毕后重新审查。5.5经理办公会议三审5.5.1 制度草案通过二审后,主管领导认为有必要,应提交经理办公会议讨论;如无必要,直接由企业总经理审批。5.5.2 经理办公会议审议或企业总经理审批提出修改意见的,由综合办将草案返还起草部门修改。5.6专业集团审核5.6.1无须提交经理

9、办公会议审议的制度,由企业总经理签署命令,发布实施并报经营管理部及专业集团对口职能部门备案。5.6.2通过经理办公会议审议后的制度,报经营管理部,经营管理部在征询专业集团相关职能部门意见的基础上,在5天内完成审查并返回。如有修改意见,企业必须据此进行修改。5.7 签发成员企业对企业制度进行修改后,由成员企业总经理签署命令,发布实施,同时报经营管理部及对口职能部门备案。6 制度颁布6.1制度征求意见单及审批单的填写 起草部门在向有关部门及领导报送制度草案时,同时附上制度征求意见单及制度审批单。如有修改意见,在制度征求意见单上详细填写;如无修改意见,直接在制度审批单上签字。6.2发布范围集团制度的

10、发布范围由经营管理中心与起草部门共同确定,专业集团制度的发布范围由经营管理部与起草部门共同确定,企业制度的发放范围由各成员企业综合办与起草部门共同确定。6.3制度密级 制度密级分为公开、秘密、机密三级,由起草部门与制度建设主管部门共同确定。6.4分类编号 集团制度由经营管理中心统一进行分类编号,专业集团制度由各经营管理部统一进行分类编号,企业制度由各企业综合办统一进行分类编号。6.5发布格式6.5.1 制度统一用A4纸排版,用纸介质和电子文档两种形式发布。6.5.2 制度封面格式。密级、类别、编号、发布日期、生效日期及制订部门统一用三号宋体,“某某公司制度”统一用一号黑体,制度名称统一用小初号

11、黑体加黑,线条为2.25磅。封面模板见本制度封面。6.5.3制度文本格式。制度标题为三号仿宋体并加黑,正文字体为四号仿宋体,标题与正文之间隔一空行;边距为上3.00厘米,下2.54厘米,左3.17厘米,右2.8厘米;字间距为标准距离,行距为22磅。页眉用五号宋体填写制度名称、编号、颁布日期及密级;页脚用小五号宋体填写“第 页 共 页”。制度文本模板见本制度文本。6.5.4 制度条文格式统一按照本制度所采取的格式。7 制度实施7.1制度培训7.1.1 制度制订部门负责确定制度培训需求,向集团人力资本中心教育培训部(集团制度、专业集团制度)或综合办(企业制度)提出培训计划并承担培训任务,教育培训部

12、及各公司综合办负责培训的组织工作。培训工作在制度颁布后一个月内完成。7.1.2 新员工制度培训在入厂教育和试用期内进行,由教育培训部和试用部门负责,主要培训内容为通用制度和与岗位密切相关的制度。7.2制度试行7.2.1 试行期限。重要制度原则上须试行3-12个月,由制订部门确定试行期限。7.2.2 跟踪控制。试行期间,制订部门必须跟踪制度试行情况,协调解决试行过程中出现的问题,撰写试行情况分析报告,报经营管理中心(集团制度)、经营管理部(专业集团制度)或综合办(企业制度),经营管理中心、经营管理部和综合办提出制度可执行、修订后执行或终止执行的建议,报签发领导审批。7.3监督检查7.3.1 制度

13、制订部门负责监督、检查制度的执行。7.3.2 经营管理中心、经营管理部和综合办公室监督、检查制度制订部门的职责履行情况,并定期、不定期地对制度执行情况进行抽查和全面检查。7.3.3 督委会负责对制度执行过程中出现的异常情况进行监督检查。7.4制度更改 制度实施过程中,如发现其中某一条款与实际情况不符或难以执行,由该制度制订部门报经营管理中心(集团制度)、经营管理部(专业集团制度)或综合办(企业制度)审批后,方可更改,更改后下发更改通知单并逐级上报备案。7.5制度修订制度实施一段时间后,如发现其中多个条款与实际情况不符或难以执行,由制度制订部门提出修订申请,经经营管理中心(集团制度)、经营管理部

14、(专业集团制度)或综合办(企业制度)审查、签发领导批准后,制度制订部门方可修订。修订程序同制度制定程序。8 附则8.1制度存档8.1.1 经营管理中心负责以下文件的存档:(1) 制度建设年度计划;(2) 制度原件(包括审批单);(3) 制度正式文本;(4) 制度解释文件。8.1.2各专业集团经营管理部负责以下文件的存档: (1)制度建设年度计划; (2)制度原件(包括审批单); (3)制度正式文本; (4)制度解释文件;(5)集团总部下发的制度文本。8.1.3各企业综合办公室(2) 企业制度原件(包括审批单);(3) 企业制度文本;(4) 企业制度解释文件;(5) 专业集团下发的制度文本;(6

15、) 集团总部下发的制度文本。8.1.4各部门负责本部门制订的所有制度的存档。8.1.5存档时,纸介质和电子介质文档各一份。8.2 本制度监督检查本制度由经营管理中心负责组织检查并监督实施。8.3违反本制度罚则8.3.1 未履行正常审批手续发布以及未经批准擅自进行修改的制度,视为无效。8.3.2未完成制度建设计划的单位,按照目标责任书中规定的处罚办法及制度考核细化办法进行处罚。8.3.3制度征求意见及审批过程中如无正当理由导致延时的,追究有关部门及人员的责任。8.4 本制度由经营管理中心负责解释、修订。8.5本制度自2002年3月20日起正式实施。2000年11月27日实施的原新奥集团制度管理办

16、法(XA/ZD0101A-2000)同时废止。附件1 制度分类、编码图表图1 制度编码示意图表1 公司代号一览表表2 制度分类代码表附件2 制度管理工作单表3 制度征求意见单表4 集团制度审批单表5 专业集团制度审批单表6 企业制度审批单表7 制度更改通知单表8 制度修订审批单 注:1 公司代号见表1;2 类别代码见表2;3 顺序编号按照同一类别中制度发布的先后顺序进行编写,由经营管理中心、经营管理部或成员企业综合办公室在制度发布时确定;4 版本编号指本制度制定、修订的版次,用A、B、C表示;5 本图例为新奥集团制度管理规定的编码,表示的信息为:新奥集团,制度,第一类(基本制度),第一号(制度

17、管理规定),第B版(即第二版),2002年发布。代号代表公司XA新奥集团股份有限公司MD无锡山明水秀大饭店有限公司AR蚌埠新奥燃气有限公司BR北京新奥燃气有限公司CR北京新奥京昌燃气有限公司DR新乡新奥燃气有限公司ER烟台新奥燃气有限公司FRGRHR葫芦岛新奥燃气有限公司IR莱阳新奥燃气有限公司JRKR新奥燃气控股有限公司LR聊城新奥燃气有限公司MRNR扬州新奥燃气有限公司OR皱平新奥燃气有限公司PR北京新奥京谷燃气有限公司QR青岛新奥燃气有限公司RR日照新奥燃气有限公司SRTR泰兴新奥燃气有限公司UR怀安新奥燃气有限公司VR六安新奥燃气有限公司WRXR廊坊新奥燃气有限公司YR青岛新奥新城燃气

18、有限公司ZR诸城新奥燃气有限公司RF新奥(中国)燃气发展有限公司HJ河北华新燃气工程技术开发有限公司SN上海新奥能源有限公司RJ新奥燃机集团XT新奥集团太阳能有限公司XS廊坊新奥燃气设备有限公司SH新奥集团石家庄化工机械股份有限公司BY安瑞科(蚌埠)压缩机有限公司ZY新奥置业集团XF廊坊新城房地产开发有限公司WY廊坊新奥物业管理有限公司JA廊坊新奥建筑安装工程有限公司JD廊坊新奥酒店管理有限公司LS廊坊开发区市政建设工程有限公司BD北京新奥广厦房地产开发有限公司制度大类制度类别代码说明与新奥集团文书档案分类表对照基本制度-01组织机构设置、综合业务流程、权责划分、部门职责、制度及战略管理等C0

19、1企业管理B05中的机构设置专业制度投资管理02外埠项目前期开发、对外投资、基建投资、项目论证管理等计划统计管理03经营目标、考核、计划、统计管理等C02计划统计工作行政办公管理04会议、文印、档案、车辆、行政事务、公关接待、宣传、办公自动化及信息管理等B01行政事务BO2宣传外事D04档案信息管理财务管理05资金、预决算、财务控制、固定资产、会计核算、费用、账簿及财务资料管理等C04财务管理C06资产管理B04审计工作人事管理06招聘、考勤、岗位设置说明、员工管理、劳保、福利、社会保障、薪酬、晋升、临时用工及出差管理等B05人事教育管理B06后勤福利工程管理07工程招投标、现场施工、骏工验收

20、、结算管理等-生产运营管理08生产现场管理,运营管理,产品检验、燃气及物业的维修服务营销管理09广告宣传、销售、市场策划、分析调查、渠道、储运、货款、工业品维修服务及用户管理等C08市场营销技术质量管理12设备、研究开发、质量控制、标准化、技术档案管理,专利管理等D01技术质量管理D03科技管理物资管理13物资采购及原材料、零部件、产成品仓储管理C07物资管理安全保卫管理14治安、消防、生产运营安全、事故处理、保卫管理等B03安全保卫D02安全生产督查管理15督查管理、审计A02监察工作法律事务管理16合同、工商注册、企业重组、证件登记及维护管理,法律纠纷处理C03法律事务党群工作管理17党务

21、、共青团、工会管理、协会及活动管理A01党务工作A03工会工作教育培训管理18教育、培训其他管理19上述专业管理制度之外的管理 发出时间: 年 月 日制 度 名 称附 件起 草 部 门拟 稿 人发 往部门主管签字修改意见: 签字:承办意见 申报时间:密级:发布范围:建议试行时间:1. 个月 2.无起草部门主管签字:经营管理中心初审制度类别:制度(狭义) 规程 方法 制度编号:年 月 日执常委会二审签发经营管理部主管领导二审签字:经营管理委员会三审综合办主管领导总经理办公会三审专业集团对口职能部门审核 年 月 日 总经理制 度 编 号制 订 部 门更 改 条 款原文为:更改为:制度归口部门审查修 订 部 门修订理由:复审签发领导批准

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