ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:32 ,大小:22.90KB ,
资源ID:673573      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bingdoc.com/d-673573.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(项目评估办法.docx)为本站会员(b****2)主动上传,冰点文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰点文库(发送邮件至service@bingdoc.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

项目评估办法.docx

1、项目评估办法 项目评估办法1. 目的为加强项目实施过程的控制,提高工程管理水平,调动项目部、承包商的积极性,确保工程安全、高效、按期完成,特制定本评估程序。2. 适用范围本程序适用于各项目部和承包商的评估。3. 原则3.1. 坚持量化指标、逐层分解的原则。各单位要根据项目进度目标,科学编制本单位月度、季度和年度任务计划,责任到岗、责任到人。3.2. 坚持全面评估、重点突出的原则。坚持结果评估与行为评估相结合,以结果评估为主。3.3. 坚持公开、公正、公平的原则。自我评估与评估小组评估相结合,评估工作力争做到科学、合理、全面、准确。3.4. 坚持责、权、利相统一的原则。评估结果与评估奖金挂钩,奖

2、优罚劣,奖进罚退。4. 组织机构及管理职责4.1. 组织机构工程监理部成立评估小组,评估小组成员为成本控制中心和工程监理部主要负责人。日常评估工作由工程监理部负责牵头组织。4.2. 管理职责4.2.1. 工程监理部1)负责牵头组织各部门制定各项评估指标和起草评估办法;2)负责牵头组织各部门进行每季度的评估评比工作,并将评估结果进行汇总。3)负责向公司领导汇报评估汇总结果。4)负责协调日常评估工作中出现的问题。4.2.2. 各部门职责1)指定专人参加评估小组每季度组织进行的评估评比工作。2)根据项目的进展情况,对涉及本部门的评估内容进行修改和补充。3)配合评估小组做好评估的有关工作。5. 评估程

3、序和依据5.1. 评估工作每季度进行一次,评估实行百分制。5.2. 每个季度第一个月的5日前,各项目部和承包商根据上个季度工作情况,按要求在评估表上填好自评分后报工程监理部。5.3. 每个季度第一个月的10日前,工程监理部负责牵头组织评估小组,按照评估检查要求,对被评估单位上个季度的工作进行检查和评估。5.4. 工程监理部将评估结果进行汇总,并提交领导审批。5.5. 工程监理部根据领导审批意见,按照评估排名结果,对被评估单位进行奖励和处罚。5.6. 评估依据为项目部职责、总承包合同、分包合同以及公司相关制度。6. 记录项目部评估检查表承包商评估检查表 项目部评估检查表工程名称: 项目部: 日期

4、:编号检查项目检查内容应得分自评分评估分评估部门一项目前期51及时制定装置总体统筹控制计划,参加总体设计审查,提出建议。1分1监理部2协调长周期设备材料订货。1分1监理部3积极配合现场三通一平工作。1分1监理部4建立、健全并不断完善各项管理规章制度,强化各项制度落实和执行效果。1分1监理部5协助签订施工承包合同和合同技术条款的起草、谈判。1分1监理部二文档管理各类工程文件,图表资料等规范齐全,分类清楚,存放有序,按时归档。5分5监理部三质量部分201审查1、是否适时、严谨科学的审查监理规划、施工组织设计、重大施工方案;2分2、经审查批准的相关文件在执行中是否出现重大纰漏。1分3监理部2分包商审

5、查是否按规定的程序及时进行对分包商审查。1分1监理部3设备、材料、构配件1、是否及时参加重大设备、材料的出厂检验和开箱检验;是否按时提出材料复验要求;1分2、是否按规定处理不合格品;是否按规定例外放行;监督现场设备、材料、构配件按规定保管、使用。1分2监理部4验收1、是否按规定的程序按时参加隐蔽工程验收,分项工程验收、分部工程和单位工程验收;1分2、合格率是否满足合同要求。1分2监理部5不合格/不符合项处理1、对出现的过程不合格是否按规定程序进行处理;1分2、对公司、质监站有关质量问题通知的执行及回复。1分2监理部6质量事故是否发生质量事故。10分10监理部四HSE管理151安全生产责任制天津

6、石化相关制度执行情况。1分1监理部2施工方案和技术措施1、是否审查了重大施工方案中的安全防护措施;2分2、经审查批准的方案在执行过程中是否出现重大纰漏。1分3监理部3HSE措施监督检查HSE措施的落实,隐患整改落实情况。1分1监理部4HSE协调及时协调办理特殊区域动土、动火等相关HSE手续情况。1分1监理部5HSE检查安全检查记录是否完整、真实,定期安全检查制度执行情况。1分1监理部6治安管理1、是否按照有关规定实施现场安全管理;0.5分2、是否发生了治安案件。0.5分1监理部7现场临设检查承包商是否按照批准的施工现场布置方案搭设符合安全规定的临时设施。1分1监理部8现场清洁现场清洁情况。1分

7、1监理部9HSE事故是否发生HSE事故。5分5监理部五进度控制151是否按规定时间编制上报计划,提交进度报告。1分1监理部2预控、调整措施是否及时得当。3分3监理部3周计划完成情况。1分1监理部4月计划完成情况。4分4监理部5里程碑控制节点到达情况。5分5监理部6是否及时报告可能影响进度控制的重大事件和因素,提出相关建议。1分1监理部六费用管理101各项费用进行跟踪监测、对比分析和趋势预测。2分2成本控制中心2是否按程序审核工程进度款。2分2成本控制中心3是否严格执行现场签证管理制度。2分2成本控制中心4是否及时报告对费用产生影响的重大事件和因素,提出纠正或调整建议。2分2成本控制中心5项目费

8、用控制目标完成情况。2分2成本控制中心七设计管理51协调设计进度,及时发放相关设计资料情况。2分2监理部2是否及时有效的组织了设计交底,及相关问题的处理。1分1监理部3协调设计现场服务情况。1分1监理部4按规定程序管理设计变更。1分1监理部八合同管理51是否建立合同管理台帐。1分1监理部2是否及时妥善的协调处理合同争议。1分1监理部3是否及时报告可能引起合同争议的重大事项。1分1监理部4是否协调有关各方及时履行合同义务。2分2监理部九项目协调201在公司授权范围内及时协调现场出现的各种问题。6分6监理部2正确处理质量、HSE、进度、费用之间的关系。3分3监理部3执行决定接受公司的领导,传达、执

9、行公司下达的指令和决定情况。5分5监理部4建议与决议是否根据工程实际主动、及时地向公司提出建议和报告。4分4监理部5协作配合与相关职能管理部门、项目部的协作配合情况。2分2监理部十评分结果100 承包商评估检查表工程名称: 承包商: 日期:编号检查项目检查内容应得分自评分评估分评估部门一管理机构101人员1、项目经理(总部任命/执业资格)、技术质量负责人(任命/资质证明)、HSE负责人(任命/资质证明)、专业工程师(项目部行文/专业与项目的适应性);0.5分2、其它管理人员资质。0.5分1监理部2岗位1、岗位设置齐全、责任明确,根据合同规定的时间及时配备所有人员;1分2、重要人员的更换、离场是

10、否履行了业主、监理的批准或备案的相关程序。1分2监理部3制度管理1、建立、健全并不断完善各项规章制度,包括岗位责任制度、请示报告制度、检查报告制度、事故处理报告制度、工作总结制度、工作大事记制度等,关键岗位制度明示;1分2、各项制度的落实和执行效果。1分2监理部4文档管理1、档案有专人管理、制度健全,档案设施齐全、完好;1分2、各类工程建档立卡,图表资料等规范齐全,分类清楚,存放有序,按时归档。1分2监理部5执行决议政府部门、业主相关管理部门及监理的决议、决定执行情况。2分2监理部6协作配合与相关单位协作配合情况,如与供应商以及承包商间配合等。1分1监理部二质量部分301管理文件1、公司总部I

11、SO9000体系文件(IS0认证证书复印件、受控质量手册、受控质量程序文件)是否齐全有效;0.5分2、项目质量管理文件/质量计划QC/QA文件是否齐全有效;0.5分3、是否备齐天津石化相关管理文件;0.5分4、施工组织设计编、审、报、批是否规范适用。0.5分2监理部2分包商审查1、分包商资质、企业业绩、管理人员执业资质(项目经理/技术负责人、施工员、质检员、安全员、资料员、材料员)、特殊工种人员资质是否合格,是否报批备案;0.5分2、是否按规定程序向监理和业主办理审批。0.5分1监理部3技术标准1、是否配齐天津石化相关要求;1分2、实施工程需要的GB标准、SH标准是否齐全有效;0.5分3、是否

12、配齐实施工程需要的其它技术标准。0.5分2监理部4设备、材料、构配件质量控制1、质量证明文件原件/有效复印件是否齐全,使用前是否按规定/规范进行了检验、报审和保管、使用;1分2、承包商自采材料是否经过批准,业主和监理进行的见证取样/复查是否合格;1分3、是否按规定处理不合格品;1分4、例外放行;1分5、现场设备、材料、构配件是否按规定存放、保管。1分5监理部5现场检验工器具现场使用的测量和检验工具、仪器是否完好,并在校验有效期内。2分2监理部6过程控制1、是否及时有效的进行了图纸会审,参加设计交底,是否有未经会审和设计交底擅自施工的现象;1分2、是否按规定程序报批施工方案;1分3、设置的质监点

13、是否自检并按程序报检;1分4、是否按规定进行隐蔽工程验收、分项工程验收、分部工程和单位工程验收,合格率是否满足合同要求;0.5分5、是否按规定办理工序交接和中间交接;0.5分6、测量复核(放线/竣工)、水准点和坐标点是否准确并保护良好;0.5分7、施工日志是否真实、齐全。0.5分5监理部7不合格/不符合项处理1、对出现的过程不合格是否按规定程序进行了处理;1分2、对业主、监理、质监站有关质量问题通知的执行及回复。1分2监理部8总部管理1、总部检查、视察情况;0.5分2、质量体系审计情况。0.5分1监理部9质量事故是否发生质量事故。10分10监理部三HSE管理201安全生产责任制1、企业安全生产

14、责任制执行情况;0.4分2、公司安全生产责任制执行情况;0.3分3、天津石化相关制度执行情况。0.3分1监理部2HSE教育1、公司HSE教育;0.4分2、承包单位HSE教育;0.3分3、工种安全技术操作规程教育。0.3分1监理部3施工方案和技术措施1、施工方案有危险性分析及相应的防范措施并经审批;0.5分2、作业前的安全技术交底及其记录。0.5分1监理部4特种作业是否按规定办理使用动火证、动土证、电气作业票,特种作业持证上岗情况。1分1监理部5安全检查1、安全检查记录是否完整、真实;0.3分2、隐患整改情况;0.4分3、定期安全检查制度执行情况。0.3分1监理部6门禁管理人员、设备、材料、车辆

15、是否按照规定进出现场;1分1监理部7治安管理1、是否按照有关规定实施现场安全管理;0.5分2、是否发生了治安案件。0.5分1监理部8现场临设是否按照批准的施工现场布置方案搭设符合安全规定的临时设施。1分1监理部9现场清洁采取清扫,覆盖,喷淋等必要的措施保持现场整洁,做到工完、料净、场地清。1分1监理部10现场防护通道与工作面、安全网、防护、隔离与警戒、安全标志。1分1监理部11个人防护1、是否按规定着装,佩戴安全帽和安全带;0.5分2、需特殊防护的作业人员是否按规定配备使用特殊防护用具。0.5分1监理部12安全架设1、作业面架体、绑扎及与墙体、钢结构等牢固结构的连接符合要求;0.5分2、活动架

16、强度、稳定性、材质符合规定;方案、检查验收、记录、标志等齐全。0.5分1监理部13施工用电1、施工用电资料齐全;线路完好并按照有关规定架设;配电与保护完备;0.5分2、配电箱按规定区域整齐摆放,保护设施齐全有效;照明采用安全电压、符合防爆要求。0.5分1监理部14起重机具及作业1、机具设备及相应辅助件状况是否良好,是否在规定的有效使用期内;0.5分2、方案、交底记录等技术措施是否完备;作业过程是否按照相应方案和有关规定执行。0.5分1监理部15现场机动车辆1、车辆安全状况是否良好,车辆是否按照规定行驶与停放;0.5分2、现场作业过程是否符合相应规定;进入特定地点的车辆是否按照规定配备合格的防火防爆设施。0.5分1监理部16HSE事故是否发生HSE事故。5分5监理部四进度控制201是否使用规定软件编制计划。1分1监理部2是否按规定时间编制上报计划。2分2监理部3预控、调整措施是否及时得当。3分3监理部4周计划完成情况。3分3监理部5月计划完成情况。5分5监理部6里程碑控制节点到达情况。6分6监理部五费用控制151是否按照规定程序申请工程量计量。4分4成本控制中心2是否按照规定程序申请工程进度款。4分4成本控制中心3预算审检情况。3分3成本控制中心4是否及时提报工程预算,及时办理工程结算。4分4成本控制中心六合同管理是否按合同规定程序处理合同争议。5分5监理部七评分结果100

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2