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财务安全生产责任制Word下载.docx

1、三、下班后,必须将有价值的凭据和印章,一律存入保险柜内,并使用密码措施;将门窗关好,防盗门应上双保险,并检查室内是否存在隐患,确保安全后方可离开。四、与各业务单位办理结算业务时,必须由两人进行(一人办理,一人审核),避免出现少收、多付现象的发生。五、坚持深入基层、井下现场,从财务角度发现、分析安全问题,及时采取措施,落实安全生产。六、严格按照“三基”文件要求,加强对“三基”工作相关文件的学习。财务科科长安全生产责任制一、在董事长、经营经理的领导下,总管公司会计、核算、财务管理工作。协助董事长、经营经理搞好本公司的经营管理工作,为领导的决策提供真实有效的财务信息。二、组织编制本单位的财务、成本计

2、划。积极宣传、带头遵守中华人民共和国会计法和其他财经纪律以及各项财务制度。监督公司遵守国家财经法令、纪律,保证公司利益不受侵犯。三、组织编制本公司的财务、成本计划。组织公司有关部门编制公司财务收支、预算,制定降低成本、增收节支、提高效益的措施及办法,并组织实施。四、不断完善健全会计核算体系与内部会计控制体系,制定财务管理的规章制度,并贯彻执行,提高财务会计工作质量。五、对财务制度执行情况定期组织检查、总结。坚决制止和纠正违反财经纪律、财务制度的情况,遇到重大问题及时向领导和有关部门汇报沟通。六、运用会计资料分析经济效果、预测经济前景,做好成本、利润完成情况分析。参与生产经营会议,找出管理中的薄

3、弱环节,提出改善经营管理的建议和措施。七、对全公司的经济合同、协议参与拟定。对违反财经纪律、损害国家利益以及没有资金来源的合同、协议,拒绝签字、付款,并向有关领导汇报。八、坚决贯彻党和国家的安全生产方针,为安全服务。优先安排、提供安全资金,保证监督安全技术措施专项费用计划的落实。九、审查对外提供的会计资料,负责向公司领导和职代会报告公司的财务状况和经营成果。十、对各种应上交国家和主管部门的税金、费用按期足额上交,不得挤占、挪用、截留、拖欠。十一、严格按照“三基”文件要求,加强全科人员对“三基”建设工作应知应会相关知识的学习。十二、负有“识才、育才、用才”的责任。负责本单位会计人员的调配和任用,

4、定期组织业务学习,考核全科人员的工作业绩,充分调动全科人员的工作积极性,发掘科室内部人员的不同优势为公司经营工作尽职尽责。十三、完成领导交办的其他工作。财务科副科长安全生产责任制一、在经营经理及科长的领导下,具体负责财务会计业务工作,协助科长制定相关的核算制度、内部管理制度并严格监督贯彻执行。二、熟悉本科业务,对科内的业务工作进行指导。了解和掌握经济活动的全面情况,协助科长开展经济活动分析、及经营预测,及时解决或协助科长解决工作中出现的问题,向科长提出建议。三、审查、复核各类会计凭证填制的正确性、合法性,所附原始单据的合理性、合法性和合规性。严格审核并完善会计业务及各类结算单据手续。四、严格按

5、照上级主管部门及我公司的有关要求审查各项财务、成本及资金计划,确保各项计划的合法性、合规性、可行性。五、组织编制并审核各类成本、税务、会计报表工作,做到及时、真实、准确无误。六、对本科人员的工作安排提出建议,参与对科内人员的各项工作的检查、考核。随时了解本科人员的工作及思想动态,增进科内人员的团结协作精神。督促检查科内人员按时保质完成工作任务。七、保管好单位领导印章、财务公章及财务主管名章,和出纳人员共同办理银行结算付款。八、督促检查本科人员认真遵守劳动纪律,积极参加公司、科组织的各类活动。搞好个人自学和集中学习,作好学习笔记。九、组织好本科各类设施的保养、维护,室内外卫生管理工作。十、协同财

6、务科长做好财务科全员对“三基”建设工作的学习。十一、完成各级领导交办的其他任务。一、在经营经理及科长的领导下,具体负责财务会计业务工作,并协助科长积极宣传,严格遵守财经纪律和各项规章制度。二、协助科长制定本公司的各项财务会计制度,并监督贯彻执行。三、组织编制财务成本计划和财务收支计划,并参与制定各种定额。四、会同有关部门组织固定资产和流动资金的核定工作。五、加强成本的管理工作,并开展财务成本计划完成情况分析,提高经济效益。六、参与生产经营会议,充分运用会计资料,分析经济结果,提供可靠信息为领导决策当好参谋助手。七、对于违反国家法律和规章制度,损害国家利益以及没有资金来源等的经济合同和协议拒绝执

7、行,并向领导汇报。八、认真组织学习山西焦煤编制的会计核算办法贯彻执行集团公司制定的财务管理和会计核算制度和有关文件。九、组织编制成本,会计报表,做到及时,真实,准确无误。十、完成领导交办的其他工作。财务科材料会计安全生产责任制一、负责材料采购、材料成本差异、委托加工材料、应付账款的核算,并按有关规定登记明细账。二、对购入的货物、调入的材料及配件要认真审查发票、账单等原始凭证。正确计算材料采购成本、计划成本、成本差异、进项税。严格执行公司的价格联审制度。三、及时办理结算工作,正确计算材料、配件的发出成本及差异的正确分配。审查出入库数量、单价、价差等计算是否正确。办理材料款项结算相关财务手续。四、

8、参与材料的清查盘点工作,按时与有关部门对账,及时掌握了解存货的收发、结余情况。五、对材料类别的正确划分负责,按月与供应部门核对库余额,随时掌握材料价差的变化,发现异常及时报告领导并提出合理化建议。六、对存货核算的正确性、真实性、合法性负责。七、认真学习“三基”建设工作,真正掌握“三基”建设工作应知应会的知识。八、积极完成领导交办的其他工作任务。财务科往来会计安全生产责任制一、严格执行有关制度,按单位和个人设置往来结算明细账。二、所有往来业务的办理必须做到依据合理、合法、真实,且往来款项登记、清算款项及时。三、对审核后的记账凭证认真登记,记账清楚、规范、及时,余额每月底与总账核对相一致。四、定期

9、对账,按规定进行账龄分析,防止呆账、坏账的发生。五、负责及时按分管范围清理债权债务。六、对往来款项、备用金核算的正确性、核对的及时性负责。七、对往来账户核算的正确性、核对的及时性负责。财务科成本会计安全生产责任制一、本着谁受益谁负担的原则,正确划分和及时登记成本费用明细账。二、按权责发生制原则和配比原则,正确计提和划分各种费用,准确及时编制成本报表。三、审查经济业务的合理、合法性,审查原始凭证的合理、合法性,审查审批手续是否齐全,办理生产成本、管理费用、制造费用、财务费用支出的相关会计核算业务。四、对成本费用指标进行经常性分析研究,为领导决策提供可信赖的依据。五、对成本费用指标分解下达的合理性

10、负责,严格执行各项审批制度,遵守各项财经法律、法规。六、对成本费用的凭证、明细账登记及成本报表的及时性、准确性负责。七、积极完成领导交办的其他工作任务。财务科工资会计岗位安全生产责任制一、按规定计提包干工资,掌握工资和各种奖金的支付,分析工资计划的执行情况。二、登记应付工资,应付包干工资明细账,月底结出余额,与总账核对相一致。三、汇总全公司的工资奖金,办理工资表内的各项扣款,并编制相关的工资报表。四、对工资核算的正确性负责。及时与劳资部门联系核对包干工资的提取数及集团公司下拨数。五、及时收取并审查各单位工资表,有虚报冒领工资的现象及时上报科长,按规定扣回。六、正确扣缴、计提职工住房公积金,并按

11、规定及时汇总上交集团公司住房公积金管理中心。七、按时完成领导交办的其他工作任务。财务科固定资产会计岗位安全生产责任制一、负责固定资产明细核算,审查审批手续的完整性,审查出入库及相关责任人手续的完整性,办理固定资产购置、调入、调出、租赁、报废等会计业务,建立固定资产账、卡。二、按月计提固定资产折旧,计算房产税、车船税、土地使用税。三、全面掌握固定资产的情况,定期与使用管理部门核对账、卡、物,对固定资产及使用经常性分析研究,发现问题及时向领导汇报,按时准确提供领导所需的有关数据。四、对提前报废、逾龄在用及租赁的固定资产设立备查账,并及时登记。五、对固定资产账、卡、物的吻合,计提折旧及计算租金的正确

12、性负责。六、对固定资产类别划分的正确性、核算的准确性负责。财务科出纳员安全生产责任制一、根据审核无误的原始凭证办理现金的收付,并且及时加盖现金收付戳记,然后按序逐笔登记现金日记账,每日结出余额,并于当日库存核对。二、每日终了必须按规定清点库存现金,并填制“现金逐日收支报告表”一式两份,一份送科长,一份留存以便及时掌握库存现金的结存情况。三、及时传递现金凭证,每月最后一天结账,同时将现金凭证全部传递到位。四、对保险柜密码的保密性负责。五、对现金和有价证券的安全负责。如发现现金出现差错,不论长库或短库,均应查明原因,及时汇报科领导。若是长库,在无法支付的情况下,交回金库;若发现短库,无法追回,且大

13、部分原因是由本人玩忽职守造成的,由本人负责,并从工资内限期扣回。六、对现金日记账、结账的正确性及时性负责。七、根据审核无误的收付款凭证办理各项银行结算业务,并按财会制度规定的会计记账规则序时逐笔登记银行日记账、内部银行日记账,做到日清月结,每日填报“银行存款逐日收支报告表”一式两份,一份送报科长,一份留存以便及时掌握资金收支结存情况。八、定期与银行、内部银行对账,如有未达账项,做“银行余额调节表”及内部银行金额调节表,并及时清理入账。九、及时传递银行凭证,月末最后一天结账,同时将凭证全部传递到位。十、对银行日记账记账、结账的正确性、及时性负责。十一、对各种空白的银行结算票据的安全负责。十二、不

14、准签发空头支票和远期支票,不准出租、出借银行账户,不准套用银行信用。十三、积极完成领导交办的其他工作任务。财务科税费会计安全生产责任制一、根据国家有关税收管理的规定,按时足额缴纳公司各项有关税金。二、及时登记应交税金和教育附加等明细账,负责审查抵扣税金的原始凭证。三、分类管理各种票据,做到清晰明了,便于识别。四、负责矿井执照领取和更换工作。五、管理好从税务局领取的有关票据。六、对税金是否按时足额上交的正确性、应交税金及教育费附加明细账登记的准确性、及时行负责。对执照领取、更换的及时性负责。财务科销售与利润会计安全生产责任制一、根据记账凭证准确及时登记销售、利润等明细账及正确计算有关销售税金等,

15、编制销售、利润报表。二、定期与运销等相关部门核对销售数量、库存煤数量,做到账实相符,正确核算销售收入、销售成本、销售费用、销售税金及附加、利润、其他业务、营业外收支、所有者权益、税费等业务。三、参与利润预测工作,根据指标完成情况,分析存在的原因。四、对销售税费计算的正确性负责,按时准确办理税务申报、税费上交、税票认证、负责税务登记证的办理;负责购买、开具增值税发票,基金发票。五、对销售与利润有关账户登记的及时性 正确性负责。六、按时完成领导交办的其他工作任务。财务科会计档案员安全生产责任制一、按照国家或上级会计档案管理办法,对各种会计凭证、会计账簿、会计报表等各种会计核算资料好稳健定期收集,审查核对,妥善保管。二、按照规定的程序、手续办理档案移交,会计档案期满后要按有关规定程序进行移交。三、按照档案管理办法对会计档案进行归类存档,查阅会计档案要经财务科长批准同意后,方可查阅。四、保守财务秘密。五、按照规定程序、手续办理档案查阅、借阅,不得私自外借或让他人查阅档案,六、对保管的会计档案的完整性、安全性负责。七、与档案科做好会计资料的年度交接工作。八、按时完成领导交办的其他任务。

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