内部审核制度

moumoui电子上海有限公司xxxA ELECTRONIC SHANGHAI CO, LTD内部审核控制程序文件编号:XQP13版本修订:21编制批准页 次:441 目的 定期进行内部质量体系审核,以确定质量管理体系是否符合计划的安排IS,文件名称: 章节号编号: 版次:受 控 文件名称: 文件编

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1、moumoui电子上海有限公司xxxA ELECTRONIC SHANGHAI CO, LTD内部审核控制程序文件编号:XQP13版本修订:21编制批准页 次:441 目的 定期进行内部质量体系审核,以确定质量管理体系是否符合计划的安排IS。

2、文件名称: 章节号编号: 版次:受 控 文件名称: 文件编号: 文件版次: 文件编制: 日期: 文件审核: 日期: 文件批准: 日期: 。

3、度内部质量审核报告2017年度内部质量审核报告 二一七年十一月内部审核报告JPDCX111 编号:01审核目的:验证质量体系在公司各部门运作是否正常审核范围:公司最高管理者及各职能部门审核依据:GBT190012016ISO9001:201。

4、度 维修部内审核纪录被审核部门:PE部维修组审核员:审核日期:涉及条文文件审核要点审核记录判别4.2文件要求4.2.1总则4.2.3文件控制1 组织所建立文件是否包括了质量方针和质量目标质量手册程序记录及其他所要求的文件2 组织是否按照标准。

5、度内部质量审核报告doc2017 年度内部质量审核报告二一七年十一月内部审核报告JPDCX111 编号: 01审核目的:验证质量体系在公司各部门运作是否正常审核范围:公司最高管理者及各职能部门审核依据: GBT190012016ISO900。

6、年度内部审核检查表内部质量审核检查表被审核部门总经理审核依据ISO9001标准质量手册程序文件和相关文件陪 同 人审 核 人王文飞日期标准条款审核要点应查项目结 论审核方法符合严重不符合一般不符合观察项无此项证实内容4.1总要求 总经理是如。

7、内部审核控制程序QHBDJ CX 8.2022003 第 10 页 共 10 页1 目的验证质量管理体系是否符合审核准则要求,是否得到有效地实施保持,以便发现问题,采取改进措施.2 范围适用于本公司质量管理体系内部审核实施与控制.3 职责3。

8、内部审核控制程序内部审核控制程序内部审核控制程序1目的通过审核质量管理体系所涉及各部门的质量管理活动,验证质量管理体系是否符合标准和规定要求,以确保质量管理体系持续有效地运行,并为质量管理体系持续改进提供依据.2适用范围适用于本局质量管理体。

9、内部审核控制程序90374内部审核控制程序1 目的验证管理体系实施效果是否达到规定要求,是否得到有效地保持实施和改进,确保质量环境职业健康安全管理体系持续有效运行.2 适用范围适用于公司内部管理体系审核.3 职责3.1 公司技术质量管理部负。

10、24内部审核控制程序内部审核控制程序发行日期201818编 制发行单位技质部审 核批 准分 发 号文件变更履历修订内容摘要修订页次修订日期换版,按IATF16949:2016要求2018181. 目的:为了验证公司各项活动与相关的结果是否符。

11、内部稽核制度日照钢铁控股集团有限公司内部稽核制度IA主办2015年3月20日订定总 则一内部稽核的对象 本制度所规定的稽核范围包括:1公司总部各职能部门各项目部门各生产部门不具法人资格的分支机构和非赢利性组织.2公司认为应当予以稽核的部门单。

12、GBT23331内部审核控制程序GBT23331内部审核控制程序1目的 验证能源管理体系是否符合策划的安排及标准的要求,确保能源管理体系得到有效地实施保持和改进.2 范围 适用于公司能源管理体系内部审核的控制.3 职责3.1 总经理负责批准。

13、TSGZ7003内部审核控制程序TSGZ7003内部审核控制程序1目的1.1验证质量体系对质量方针目标的符合性.1.2通过内部审核确定质量体系对气瓶检验各环节的有效性,便于改进.2范围适用于TSGZ7003质量体系所覆盖的所有人员的审核及控。

14、年度内部审核与管理制度实施考核检查记录 年度内部审核与管理制度实施考核检查记录被考核审核部门考核审核时间年 月 日考核审核人审核考核文件名称考核审核内容及标准:存在问题: 考核人签字: 年 月 日整改措施: 被考核人签字: 年 月 日备注此。

15、0168202内部审核控制程序2doc1 目的验证质量管理体系是否符合审核准则要求,是否得到有效地实施保持,以便发现问题,采取改进措施.2 范围适用于本公司质量管理体系内部审核实施与控制.3 职责3.1 管理者代表领导内部审核管理工作.3。

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