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注12:
同口径增长
指剔除出口退税、罚没收入以及行政性收费收入中的一次性收入等不可比因素后计算的财政一般预算收入增长比例。
2008年翠屏区一般预算收支完成情况表(全区)
表一
单位:
万元
预算科目
预算数
完成数
完成预算%
一、税收收入
52608
52400
99.60
一、一般公共服务
22560
19949
88.43
增值税
4000
3862
96.55
二、外交
营业税
16500
16755
101.55
三、国防
135
133
98.52
企业所得税
3400
3431
100.91
四、公共安全
3577
100.00
企业所得税退税
五、教育
26200
26182
99.93
个人所得税
3700
3873
104.68
六、科学技术
1349
资源税
61
72
118.03
七、文化体育与传媒
700
固定资产投资方向调节税
八、社会保障和就业
21683
21209
97.81
城市维护建设税
3772
101.95
九、医疗卫生
10440
房产税
3500
3538
101.09
十、环境保护
2018
1983
98.27
印花税
1000
979
97.90
十一、城乡社区事务
11900
11813
99.27
城镇土地使用税
5400
4253
78.76
十二、农林水事务
10620
10600
99.81
土地增值税
2000
1906
95.30
十三、交通运输
5550
5542
99.86
车船使用和牌照税
1058
105.80
十四、工业商业金融等事务
4034
3121
77.37
耕地占用税
4018
4176
103.93
十五、地震灾后恢复重建支出
439
契税
4200
4268
101.62
十六、其他支出
3723
3623
97.31
其他税收收入
129
457
354.26
二、非税收入
10992
11259
102.43
专项收入
6700
6854
102.30
行政事业性收费收入
2970
2941
99.02
罚没收入
964
国有资本经营收入
224
172
76.79
国有资源(资产)有偿使用收入
131
103
78.63
其他收入
3
225
7500.00
收入合计
63600
63659
100.09
支出合计
124928
120660
96.58
2008年翠屏区一般预算收支完成情况表(区级)
表二
44185
43407
98.24
12773
12762
99.91
2042
1649
80.75
11827
12054
101.92
2947
2832
96.10
3238
3419
105.59
614
18754
18280
97.47
10086
3120
3151
100.99
1863
1828
98.12
796
791
99.37
10474
10387
99.17
5107
3802
74.45
8927
8907
99.78
5207
5199
99.85
3999
3086
77.17
3246
3146
96.92
55177
54666
99.07
107643
105975
98.45
2008年翠屏区财政基金预算收支完成情况表(全区)
表三
预算科目
完成预算%
一、农网还贷资金收入
一、教育附加及基金支出
2450
2028
82.78
二、能源建设基金收入
地方教育附加支出
三、库区维护建设基金收入
地方教育基金支出
四、铁路建设附加费收入
二、文化体育与传媒
31
五、民航机场管理建设费收入
三、社会保障和就业
134
99.25
六、养路费收入
300
540
180.00
四、城乡社区事务
21689
20785
95.83
七、公路客货运附加费收入
五、农林水事务
324
265
81.79
八、燃油附加费收入
六、交通运输
573
52.36
九、转让政府还贷道路收费权收入
七、工业商业金融等事务
4
十、下放港口以港养港收入
八、一般公共服务
271
174
64.21
十一、散装水泥专项资金收入
2
50.00
九、其他基金支出
146
十二、墙体材料专项基金收入
十三、文化事业建设费收入
十四、地方教育附加收入
2183
109.15
十五、地方教育基金收入
十六、国家电影事业发展专项资金收入
十七、农业发展基金收入
十八、新菜地开发基金收入
141
108
76.60
十九、国有土地使用权出让金收入
405
474
117.04
二十、新增建设用地土地有偿使用费收入
二十一、林业建设基金
二十二、育林基金收入
75
66
88.00
二十三、森林植被恢复费
1
二十四、地方水利建设基金收入
二十五、南水北调工程建设基金收入
二十六、灌溉水源灌排工程补偿费收入
二十七、水资源补偿费收入
二十八、残疾人就业保障金收入
93
102
109.68
二十九、政府住房基金收入
三十、城镇公用事业附加收入
三十一、其他基金收入
33
3019
3508
116.20
25622
23689
92.46
2008年翠屏区财政基金预算收支完成情况表(区级)
表四
21239
20335
95.74
25168
23235
92.32
2009年翠屏区一般预算收支安排表(全区)
表五
预算基数
同口径增长%
48741
56061
15.02
一、基本公共管理与服务
15082
4342
12.43
19755
17.91
132
3031
2346
27222
4373
12.91
801
41.67
500
25246
4972
31.81
8230
4038
14.13
3303
1099
12.26
8975
3053
3813
24.89
8303
2146
12.59
2416
1178
11.34
十四、采掘电力信息等事务
5032
2117
十五、粮油物资储备及金融监管等事务
231
4568
7.03
9015
527
15.32
12937
14.90
7454
8.75
3741
27.20
1200
24.48
198
15.12
122
18.45
222
-1.33
60000
68998
15.00
116834
转移性收入
49650
转移性支出
1814
上级补助收入
上解上级支出
增值税和消费税税收返还收入
11576
调整工资转移支付补助收入
9633
其他补助收入
6856
上级专项转移支付
21585
收入总计
118648
支出总计
区三届人大三次
会议材料(13)
宜宾市翠屏区2009年
区级财政收支预算(草案)
翠屏区财政局
2009年1月6日
2009年翠屏区区级一般预算收支安排表
39748
48216
21.30
10210
2445
48.27
15566
29.14
2432
2654
9.13
3932
459
22922
7915
3674
16.60
3287
920
16.31
7821
2602
3415
31.25
6955
2292
5006
8320