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注12:

同口径增长

指剔除出口退税、罚没收入以及行政性收费收入中的一次性收入等不可比因素后计算的财政一般预算收入增长比例。

2008年翠屏区一般预算收支完成情况表(全区)

表一

 

单位:

万元

预算科目

预算数

完成数

完成预算%

一、税收收入

52608

52400

99.60

一、一般公共服务

22560

19949

88.43

增值税

4000

3862

96.55

二、外交

营业税

16500

16755

101.55

三、国防

135

133

98.52

企业所得税

3400

3431

100.91

四、公共安全

3577

100.00

企业所得税退税

五、教育

26200

26182

99.93

个人所得税

3700

3873

104.68

六、科学技术

1349

资源税

61

72

118.03

七、文化体育与传媒

700

固定资产投资方向调节税

八、社会保障和就业

21683

21209

97.81

城市维护建设税

3772

101.95

九、医疗卫生

10440

房产税

3500

3538

101.09

十、环境保护

2018

1983

98.27

印花税

1000

979

97.90

十一、城乡社区事务

11900

11813

99.27

城镇土地使用税

5400

4253

78.76

十二、农林水事务

10620

10600

99.81

土地增值税

2000

1906

95.30

十三、交通运输

5550

5542

99.86

车船使用和牌照税

1058

105.80

十四、工业商业金融等事务

4034

3121

77.37

耕地占用税

4018

4176

103.93

十五、地震灾后恢复重建支出

439

契税

4200

4268

101.62

十六、其他支出

3723

3623

97.31

其他税收收入

129

457

354.26

二、非税收入

10992

11259

102.43

专项收入

6700

6854

102.30

行政事业性收费收入

2970

2941

99.02

罚没收入

964

国有资本经营收入

224

172

76.79

国有资源(资产)有偿使用收入

131

103

78.63

其他收入

3

225

7500.00

收入合计

63600

63659

100.09

支出合计

124928

120660

96.58

2008年翠屏区一般预算收支完成情况表(区级)

表二

44185

43407

98.24

12773

12762

99.91

2042

1649

80.75

11827

12054

101.92

2947

2832

96.10

3238

3419

105.59

614

18754

18280

97.47

10086

3120

3151

100.99

1863

1828

98.12

796

791

99.37

10474

10387

99.17

5107

3802

74.45

8927

8907

99.78

5207

5199

99.85

3999

3086

77.17

3246

3146

96.92

55177

54666

99.07

107643

105975

98.45

2008年翠屏区财政基金预算收支完成情况表(全区)

表三

预算科目

完成预算%

一、农网还贷资金收入

一、教育附加及基金支出

2450

2028

82.78

二、能源建设基金收入

地方教育附加支出

三、库区维护建设基金收入

地方教育基金支出

四、铁路建设附加费收入

二、文化体育与传媒

31

五、民航机场管理建设费收入

三、社会保障和就业

134

99.25

六、养路费收入

300

540

180.00

四、城乡社区事务

21689

20785

95.83

七、公路客货运附加费收入

五、农林水事务

324

265

81.79

八、燃油附加费收入

六、交通运输

573

52.36

九、转让政府还贷道路收费权收入

七、工业商业金融等事务

4

十、下放港口以港养港收入

八、一般公共服务

271

174

64.21

十一、散装水泥专项资金收入

2

50.00

九、其他基金支出

146

十二、墙体材料专项基金收入

十三、文化事业建设费收入

十四、地方教育附加收入

2183

109.15

十五、地方教育基金收入

十六、国家电影事业发展专项资金收入

十七、农业发展基金收入

十八、新菜地开发基金收入

141

108

76.60

十九、国有土地使用权出让金收入

405

474

117.04

二十、新增建设用地土地有偿使用费收入

二十一、林业建设基金

二十二、育林基金收入

75

66

88.00

二十三、森林植被恢复费

1

二十四、地方水利建设基金收入

二十五、南水北调工程建设基金收入

二十六、灌溉水源灌排工程补偿费收入

二十七、水资源补偿费收入

二十八、残疾人就业保障金收入

93

102

109.68

二十九、政府住房基金收入

三十、城镇公用事业附加收入

三十一、其他基金收入

33

3019

3508

116.20

25622

23689

92.46

2008年翠屏区财政基金预算收支完成情况表(区级)

表四

21239

20335

95.74

25168

23235

92.32

2009年翠屏区一般预算收支安排表(全区)

表五

预算基数

同口径增长%

48741

56061

15.02

一、基本公共管理与服务

15082

4342

12.43

19755

17.91

132

3031

2346

27222

4373

12.91

801

41.67

500

25246

4972

31.81

8230

4038

14.13

3303

1099

12.26

8975

3053

3813

24.89

8303

2146

12.59

2416

1178

11.34

十四、采掘电力信息等事务

5032

2117

十五、粮油物资储备及金融监管等事务

231

4568

7.03

9015

527

15.32

12937

14.90

7454

8.75

3741

27.20

1200

24.48

198

15.12

122

18.45

222

-1.33

60000

68998

15.00

116834

转移性收入

49650

转移性支出

1814

上级补助收入

上解上级支出

增值税和消费税税收返还收入

11576

调整工资转移支付补助收入

9633

其他补助收入

6856

上级专项转移支付

21585

收入总计

118648

支出总计

 

区三届人大三次

会议材料(13)

宜宾市翠屏区2009年

区级财政收支预算(草案)

翠屏区财政局

2009年1月6日

2009年翠屏区区级一般预算收支安排表

39748

48216

21.30

10210

2445

48.27

15566

29.14

2432

2654

9.13

3932

459

22922

7915

3674

16.60

3287

920

16.31

7821

2602

3415

31.25

6955

2292

5006

8320

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