审计经理的基本职责(共2页)1000字.docx

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审计经理的基本职责

  篇一

  职责:

  1、审计监督

  

(1)协助编制审计年度计划;

  

(2)组织人员开展审计项目,开展内部审计:

  (3)组织开展大型年度审计项目;

  (4)独立开展舞弊调查。

  2、审计整改

  独立组织推进审计整改工作,督导被审计单位及时完成整改事项,及时向上级分析汇报整改工作。

  3、咨询服务

  

(1)组织人员对内部客户提出有价值的信息和建议,以实现公司的总体目标;

  

(2)参与组织部门人员提出在经营管理、财务管控等流程与制度方面的改进建议,推进合规化建设;

  (3)对各审计分部提交的重点、难点工作项目进行专业指导。

  4、部门管理

  

(1)协助部门负责人确定部门的管理目标,制定部门员工考核方案和考核指标;

  

(2)参与制定部门团队建设与员工发展方案,促进部门成员成长发展;

  (3)协助部门负责人实施部门预算费用管理。

  任职资格:

  1、本科及以上学历,财务或审计相关专业;

  2、10年以上审计类或财经类工作经验,有大型企业或上市公司审计管理经验;

  3、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;计算机应用熟练,熟悉财务软件;

  4、为人正直,品行端正,原则性强;良好的职业道德和团队协作精神;

  5、具有审计、财务相关证书,通过考试者优先。

  篇二

  职责

  1、按照年度审计计划开展各类审计工作;

  2、完成审计报告的拟稿;

  3、实施审计整改;

  4、做好审计资料的整理归档。

  任职要求

  1、熟悉国家财经法律、法规,掌握财会税收政策及审计程序;

  2、本科及以上学历,财务或审计专业优先,有会计中级职称;

  3、年龄28-40岁左右,有5年以上财务或内审工作经历,有事务所工作经验更佳;

  4、沟通能力强,合作意识强,务实肯干,有较强的事业心和责任感。

  篇三

  职责:

  1、制定审计计划,按照要求推行实施各类审计;

  2、建立与完善公司各系统的内部控制制度与流程,梳理风险清单,建立风险体系,以确保符合内外部对于内部控制的管理需求;

  3、负责根据公司业务的发展需要,优化公司内控流程、政策、方法以及执行标准;

  4、日常监督各部门、各项目公司内控制度执行的有效性;

  5、负责起草内部审计报告,客观公正的反映、评价被审计部门的情况并提出建设性建议和处理意见;

  6、负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作;

  7、负责审计过程中与相关部门的协调与沟通;

  8、负责审计资料和档案的归档、保管和保密工作。

  任职要求:

  1、有公司全盘账务处理经验三年以上;

  2、会计、财务、法律或相关专业本科以上学历;

  3、具有全面的财务专业知识、财务处理及财务管理经验者优先;

  4、具备注册会计师,或内审师证书优先;

  5、熟悉内部审计工作流程,了解现代企业内部控制及相关运作流程;

  6、为人正直、责任心强、作风严谨、逻辑思维强。

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