SYB创业项目实施计划书 零食 吃吧 实施计划书.docx

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SYB创业项目实施计划书零食吃吧实施计划书

创业计划

企业名称:

“吃吧”食品店

创业者:

日期:

 

邮编

邮寄地址:

:

传真:

电子

 

 

十、现金流量计划17

 

一、企业概况

以、、等五个地区的特色食品为主,附带其他地区的小部分特色食品。

生产制造√零售√批发服务农业

新型产业传统产业其他

二、创业计划作者的个人情况

以往的相关经验(包括时间)(这是我们几个的综合你们也可以自己写)

2009年五一期间,佳能百货做促销员,锻炼销售能力。

2210年8月暑假在鳄鱼莱特工厂当管理员。

2011年7-8月,中开信息技术当业务代表。

2012年11-至今、参加SYB创业培训,熟练创业整个流程、掌握了创业技能。

教育背景,所学习的相关课程(包括时间)(可以根据所学的课程来写)

本人有管理学的研究生学历,并且正在大学从事销售和人力资源管理方面的教学(2009年至今)。

2010年上学期《市场营销学》《服务营销学》

2010年下学期《管理学》《统计学》

2011年上学期《消费者行为学》《经济法》

2011年下学期《商务谈判》《电子商务》

2012年上学期——至今

三、市场评估

目标客户描述:

1.在校大学生2.在外务工的工人3.附近居民

市场的容量/本企业预计市场占有率

经市场调查有关的数据显示,有20%在校大学生、25%的在外务工人员、15%附近居民来消费,其他占40%。

市场容量的变化趋势:

1.随着在校大学生的增多,消费群体将不断增加。

2.生活水平的提高,其食品消费比重增多。

3.营业围逐渐变宽,经营品种多样。

竞争对手的主要优势:

1.产品种类多。

2;经营管理、产品流通渠道比较成熟。

3经营时间较长,顾客群较为稳定。

竞争对手的主要劣势:

1.产品种类的特色相比较低。

2.广告和促销方式较少,知名度不高。

相对于竞争对手的主要优势:

1.;产品特色性强

2.针对在外学习的学生及在外务工人员对家乡产品的怀念从而吸引消费者

3产品的口味多,可以吸引一些顾客的尝鲜心理

相对于竞争对手的主要劣势:

1;产品采购渠道不够完善。

2.起步较晚,经验不足

3;对市场信息把握有限

4没有较为稳定的顾客群

四、市场营销计划

产品

产品(产品系列)/服务

主要特征

鱿鱼干

品中多样、口味鲜美

地瓜干

源滋原味,营养丰富

龙眼干

品质优异、颗粒饱满

地瓜干

味美可口,风味独特

价格

产品(产品系列)/服务

成本价

销售价

竞争对手的

价格

鱿鱼干

100

150

160——200

地瓜干

30

50

40——60

龙眼干

60

80

80——100

折扣将给予:

 

赊销将给予:

 

地点

(1).选址细节

地址

面积

租金或建筑成本

大学城不行街

40

2000

(2).选择该地址的主要理由:

1、步行街与高校距离较近人流量大

2、交通便利,购买方便

3、租金合理。

(3).分销方式(选择一项)

产品将卖给:

最终消费者√零售商批发商

(4).选择该分销方式的理由:

根据本产品的特点,购买者主要以零售形式购买为主。

促销

人员推销

成本预测

广告

 

成本预测

 

公共关系

 

成本预测

 

营业推广

名片宣传

成本预测

200元

 

五、企业组织结构

企业将注册成:

个人独资企业合作社√个体工商户

合伙企业中外合资企业股份XX公司

其他

………………………………………………………………………………….

拟议的公司名称:

零食吃吧

公司员工包括:

(附录部分将附有组织结构图和工作描述)

职务

月薪

业主/经理:

一名

1200元/月

负责进货、批量销售和资金流量的控制

员工:

一名

800元/月

负责散件销售及店基本的管理

公司将获得的经营执照、许可证和特许:

类型

费用预测

营业执照

50元

公司的责任(保险、员工的薪酬、税)

类型

费用预测

社会保险2人

260*2=520元

纳税

200*12=2400元

六、固定资产

工具和设备

根据预测的销售量,假设达到100%的生产能力,企业需要购买以下设备:

设备描述

数量

单价

总费用(元)

冰箱

1台

900元

900元

柜台

1台

500元

500元

货架

4个

250元

1000元

合计

2400元

供应商名称

地址

或传真

企业的交通工具

根据交通及营销活动的需要,拟购置以下交通工具:

描述

数量

单价

总费用(元)

手拉车

1辆

200

200

自行车

1辆

300

300

合计

500

供应商

地址

或传真

小飞哥商行

罗定市迎宾路

办公设备

办公室需要以下设备:

设备描述

数量

单价

总费用(元)

收银桌椅

1套

300

300

风扇

1台

30

30

收据及纸笔

1套

30

30

合计

360元

供应商

地址

或传真

固定资产、折旧明细

资产

价值(元)

年折旧(元)

工具,设备

2400

480

交通工具

500

50

办公设备

360

72

零售店面

2000+5000=7000

350

工厂厂房

土地

总计

10260元

952/12=79元

七、营运资金(月)

原材料,包装材料

材料描述

数量

单价

每月总费用(元)

鱿鱼干

100套

100元

10000元

地瓜干

100套

30元

3000元

龙眼干

100套

60元

6000元

供应商

地址

或传真

代理

代理

代理

其他经营费用(不包括折旧费用和贷款利息)

其他费用

月费用

说明

业主的工资

1200元

每月最后一天支付

雇员工资

800元

每月的最后一天支付

租金

2000元

每月初交租金

营销费用

200元

公用事业费

300元

维护,维修

100元

保险

520元

社会保险

公司注册费

200元

营业执照

其他必备品

总计

5320元

八、销售收入预测(12个月)

月份

总数

销售的产品(产品系列)

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1.鱿鱼

销售数量

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

150

150

1300

平均单价

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150.00

月销售收入

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

22500

22500

195000

2地瓜

销售数量

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

150

150

1300

平均单价

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50.00

月销售收入

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

7500

7500

65000

3龙眼

销售数量

100

500

100

100

100

100

100

100

500

100

100

100

2000

平均单价

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80.00

月销售收入

8000

40000

8000

8000

8000

8000

8000

8000

40000

8000

8000

8000

160000

总计

总销售总量

300

700

300

300

300

300

300

300

700

300

400

400

4600

销售总收入

28000

60000

28000

28000

28000

28000

28000

28000

60000

28000

38000

38000

420000

九、销售和成本计划

月份

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

项目金额(元)

总数

含流转税销售收入

28000

60000

28000

28000

28000

28000

28000

28000

60000

28000

38000

38000

420000

流转税(增值税等)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

销售收入

28000

60000

28000

28000

28000

28000

28000

28000

60000

28000

38000

38000

420000

 

 

业主工资

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

14400

员工工资

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

9600

租金

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

24000

营销费用

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

2400

公事用业费

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

3600

维护维修

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1200

折旧

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

948

贷款利息

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

保险费

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

6240

注册费

200

200

原材料(明细)

鱿鱼

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

15000

15000

130000

地瓜

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

4500

4500

39000

龙眼

6000

30000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

30000

6000

6000

6000

120000

总成本

24399

48199

24199

24199

24199

24199

24199

24199

48199

24199

30699

30699

351588

利润

3601

11801

3801

3801

3801

3801

3801

3801

11801

3801

7301

7301

68412

企业所得税

个人所得税

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

3600

其他税

 

净利润(税后)

3301

11501

3501

3501

3501

3501

3501

3501

11501

3501

7001

7001

64812

十、现金流量计划

月份

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

项目金额(元)

总数

月初现金

0

13120

24700

28280

31860

35440

39020

42600

46180

57760

61340

68420

448720

现金销售收入

28000

60000

28000

28000

28000

28000

28000

28000

60000

28000

38000

38000

420000

赊销收入

贷款

其他流进现金

20000

20000

可支配现金(A)

48000

73120

52700

56280

59860

63440

67020

70600

106180

85760

99340

106420

888720

现金采购(明细)

鱿鱼

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

15000

15000

130000

地瓜

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

4500

4500

39000

龙眼

6000

30000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

30000

6000

6000

6000

120000

赊购支出

业主工资

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

14400

员工工资

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

9600

租金

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

24000

营销费用

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

2400

公用事业费

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

3600

维护维持费

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1200

贷款利息

偿还贷款本金

保险

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

6240

注册费

200

200

设备

10260

10260

其他(请说明)

税金

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

3600

现金总支出(B)

34880

48420

24420

24420

24420

24420

24420

24420

48420

24420

30920

30920

364500

月底现金(A-B)

13120

24700

28280

31860

35440

39020

42600

46180

57760

61340

68420

75500

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