生产型工厂各部门流程和表单精选文档.docx

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工厂表单目录

1、生产计划变更通知单

2、交货期变更通知单

3、提前或延后生产通知单

4、生产指令单

5、生产物料检验流程

6、生产物料检验说明

7、生产物料特采作业流程

8、生产物料特采作业流程说明

9、生产物料领用流程

10、生产物料领用流程说明

11、申购审核单

12、采购跟踪表

13、进料检验记录表

14、进料检验报告

15、特别领料单

16、领料单

(一)

17、领用单

(二)

18、物料超领单

19、补料申请单

20、生产进度变更通知单

21、QA检查记录表

22、原材料入库流程

23、原材料入库流程说明

24、成品入库流程

25、成品入库流程说明

26、物料出库管理流程

27、原材料出库流程说明

28、成品出库流程

29、成品出库流程说明

30、物资仓储管理流程

31、物资仓储管理流程说明

32、库存控制管理流程

33、库存控制管理流程说明

34、物料入库日报表

35、仓库材料日报表

36、库存控制表

37、计件工资控制表

38、计件工资计算表

39、计件工资每日报表

40、生产奖金核定表

生产计划变更通知单

制造单号码

生产日期

通知部门

附加通知

更改事项

 

原订事项

更改原因:

 

备注

 

发单部门

填单

审核

交货期变更通知单

通知单位:

年月日

制造单号

产品名称

生产数量

接单日期

原定交货期

变更交货期

变更原因

□船期□人员不足□制造异常

□原物料延误

□其他:

项目

单位

151015202530

原定

修正

主管:

经办:

提前或延后生产通知单

制造号码:

年月日

客户名称

通知单位

□生管□会计□成本会计,自存

订单号码

订货日期

原订交货日期

产品名称

数量

拟更改交货期

核定交货日期

批示

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

原因

□客户要求延期

生产经理

□配合船期

生产主管

□其他:

经办

生产指令单

生产部门

生产单号

生产日期

产品名称

产品编号

产品规格

生产数量

料号

品名

规格

单位

单机用量

标准用量

备件

备注

制造方法

经办

生产经理

生产计划主管

生产计划员

签名

生产物料检验流程

生产物料检验说明

序号

节点

责任人

相关说明

相关文件/记录

1

填写《物料申检表》

库管员

接到物料到货通知时及时填写物料申检表交库管部主管审批

《物料申检表》

2

签批

库管部主管

库管部主管签批后直接送品质主管

《物料申检表》

3

指派

品质部主管

指派质检员取样检验

《检验报告单》

4

取样、检验

质检员

对接收物料进行取样检验

5

签发

品质部主管

及时签发《检验报告单》

检验不合格直接呈报品质部,进入不合格品处理程序

根据处理情况决定退货的进入退货程序

《检验报告单》呈送库管部主管,由库管部主管决定处理意向

6

通知入库

库管部主管

检验合格的,通知库管员进行入库作业

7

入库

库管员

执行入库程序

生产物料特采作业流程

生产物料特采作业流程说明

序号

节点

责任人

相关说明

相关文件/记录

1

退货报告

IQC

IQC检验不合格,但急需上线的物料,IQC提出特采申请

《退货报告》

2.

确认

财务部

采购部

通知财务部,同时交采购部进行确认,共同决定是否特采

3

特采

采购部

品质部

无条件特采的情况下,仓库直接入库待用

IQC/品质工程师

有条件特采时,IQC须实施全检,偏差接受或要求供应商进行返工处理

《返修产品记录表》

4

统计工时

品质部

生产部

由品质部或生产部统计员统计工时,便于计算成本

《生产工时统计表》

5

重检

IQC

返工后产品,IQC须重新进行检验,合格则办理入库;不合格申请退货

6

计算费用

财务部

根据浪费工时数,计算费用,并按合同规定进行扣款处理

生产物料领用流程

生产物料领用流程说明

序号

节点

责任人

相关说明

相关文件/记录

1

通知领料

生产班组长

生产班组长根据《生产准备程序》通知配料员领料并转单

《领料单》

2

领料

配料员

根据《领料单》报原料库主管签字审批

3

签字发料

原料库主管

审核《领料单》并通知配料员发料

4

监督复核

配料员

对仓库分发的物料的名称、规格、数量进行严格的监督

生产班组长

对所领物料,生产班组长进行复核,并在磅秤上交接

5

分料

配料员

检验过程中,发现问题,及时修订品质标准

申购审核单

日期:

年月日

申购部门

申购单编号

总经理

品名

数量

价记录

序号

供应商

价格

品牌

1

副总经理

2

3

4

5

6

7

采购经理

8

9

10

签署意见

 

承办人

采购跟踪表

采购编号

材料

名称

规格型号

供应商名称

订购日期

交货

实际到货

品质记录

请款

备注

日期

数量

日期

数量

日期

金额

.进料检验记录表

验收

单号

物料

名称

点收

数量

抽验

数量

不及格

记录

供应额

及格

制表:

复核:

审批

 

进料检验报告

编号:

物料

名称

物料

编号

采购

单号

交货

数量

检验

记录

检验项目

抽样数

不良数

及格与否

备注

检验员

检验

结果

□接收□接收,减扣货款□退货

□检验不良品以良品补足后验收

制表:

复核:

审批

特别领料单

编号:

日期:

原领料单编号

品名

型号

计划生产数

生产不足数

制单编号

不足原因

材料追加明细

料号

追加数量

日期

会计

厂长

主管

申请

说明:

1.特别领料单是弥补正常领料单因制成品不足所追加的材料时使用的;

2.须严格遵守特别领料单的领用程序。

 

领料单

(一)

编号:

日期:

领料部门

制造单号

申请用途

理由说明

☞材料☞半成品☞物料

☞成品☞不良品☞其他

料号

品名规格

部门

申请量

实发量

不足量

备注

复核:

仓储部门

领料签收

主管

经办人

领用单

(二)

编号:

工令单号

产品名称

材料名称规格

单位用量

标准用量

领用单位

领用记录

合计

领料单

数量

领料单

数量

领料单

数量

记录

审核

 

物料超领单

领用部门:

日期:

制造命令号:

批量:

超领物料编号

名称

规格

超领数量

超领原因

超领率

仓管员:

领料员:

补料申请单

生产单号:

产品名称:

生产批量:

补料申请部门:

日期:

物料编号

品名

规格

单位

单机用量

标准损耗

实际损耗

损耗原因

补发数量

备注

仓管员:

品管员:

补料员:

 

.生产进度变更通知单

通知部门

生产单号

产品名称规格

生产数量

接单日期

原预定交货期

变更交货期

原定项目

 

修正项目

变更原因

 

 

QA检查记录表

检查日期:

客户名称

名称/规格

序号范围/编号:

入库单

产品料号

制造通知单

入库数量

抽样数量

抽样标准

缺点区分

主要缺点

次要缺点

MIL—STD—105D

AQL

Ac/Re

主要检查项目

1

7

2

8

3

9

4

10

5

11

6

12

检查记录

 

备注:

 

判定:

品管主管:

检验者:

 

原材料入库流程

原材料入库流程说明

序号

节点

责任人

相关说明

相关文件/记录

1

采购物资

采购部

采购部接到《供应商发货通知单》后准备接收货物,并通知品质部进行质量验收

《订购单》、《送料凭证》

2

质量验收

品质部

品质部进行质量验收,看是否符合合同要求及工艺技术要求等,检验合格出具质量检验报告,不合格则通知采购部处理

《质量检验报告》、《进货验收记录》

3

开验收单

品质部

原材料检验合格则开《进料验收单》转仓储部

《进料验收单》

4

清点数量

仓储部

核对供应商的送货单,查点实物数量,不足额则反馈给采购部

《进料验收单》

5

入库登记

仓储部

实物数量足额则进行入库登记,办理入库相关手续

《物料库存账卡》

 

 

序号

节点

责任人

相关说明

相关文件/记录

1

组织送检

生产车间

生产车间通知品质部进行成品检验,做好送检工作

2

待检

品质部

依据成品检验标准及管理制度实施检验,并做好检验记录

《成品检验标准》、《成品检验记录》

3

填入库单

仓储部

成品检验合格,填《入库单》

《入库单

4

入成品库

仓储部

将检验合格的成品,办理入成品库

《入库单》

5

入废品库

仓储部

将检验不合格的成品,送生产车间返工或办理入废品库

《入库单》

 

2.物料出库管理流程

(1)原材料出库流程

原材料出库流程说明

序号

节点

责任人

相关说明

相关文件/记录

1

提出物资需求

生产车间

生产车间根据生产计划及线上物料存量情况提出物资需求

《领料单》

2

填写领料单

仓储部

生产车间根据物资需求填写《领料单》,报生产部经理领料

《领料单》

3

填写发货单

仓储部

仓储部接收生产部经理审核过的《领料单》,办理发货,并填写《发货单》

《发货单》

4

物资使用

生产车间

生产车间领取所需物料,进行生产作业

5

台账登记

品质工程师

检验过程中,发现问题,及时修订品质标准

《领料单》

《发货单》

 

 

序号

节点

责任人

相关说明

相关文件/记录

1

审核

仓库主管

仓库主管审核销售部提出的出货申请,审核未通过则通知销售部继续办理提货手续

《订货通知单》

2

货品准备

仓库专员

仓库专员接收仓库主管审核后的《提货单》,作好货品准备

《发货单》

3

出货手续

仓库专员

仓库专员办理成品出库相关手续

《成品交运单》

4

产品出库

仓库专员

仓库专员办理好成品出库手续,知会销售部,并通知业务单位

5

货物出厂

业务单位

业务单位联系购货方,办理货物出厂

6

资料存档

仓库专员

收集成品出库资料,并整理归档

《订货通知单》、《发货单》、《成品交运单》

 

物资仓储管理流程

物资仓储管理流程说明

序号

节点

责任人

相关说明

相关文件/记录

1

办理入库

仓储部

仓储部负责原材料、成品入库,并办理入库手续

《入库通知表》、《入库验收单》

2

存储管理

仓储部

仓储部负责原材料、成品的存储、调配及保管工作

《仓库材料日报表》

《巡查记录表》

3

办理出库

仓储部

仓储部负责原材料、成品出库,并办理出库手续

《领料单》、《发货单》

4

物资盘存

仓储部

制订盘点计划,对库存物资进行盘点,记录盘点结果,汇总盘点报告,并进行库存调整

《盘点卡》、《盘点清册》

5

废品处理

仓储部

仓储部进行物资盘点后,及时处理呆废料及废品

《呆废料处理表》、《废品处理表》

 

库存控制管理流程说明

序号

节点

责任人

相关说明

相关文件/记录

1

库存计划

仓库主管

仓库主管根据生产计划制订年度库存计划,报生产总监审批

《年度库存计划》

2

仓库记录

仓储部

对入库、出库进行记录控制,获得第一手统计资料,便于进行差异分析

3

审批

生产总监

生产总监对仓库主管提供的差异分析进行审核,考虑是否追加采购申请

《库存差异分析表》

4

合理安排使用

仓库部

仓库部对仓库物资进行合理调配使用,并做好仓库管理记录工作

《年度库存报告》

 

7.物料入库日报表

编号:

入库日期:

年月日

物料采购人

检验员

入库记录人

物料编号

入库单

编号

检验单

编号

数量

储位

进料方

订单编号

备注

审核:

 

18.仓库材料日报表

编号:

日期:

品名

规格

料号

单位

供应厂商

昨日结存

本日进仓

本日出仓

本日结存

备注

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

审核:

库管:

 

22.库存控制表

储位

编号

材料编号

单位

商品名称

规格

订购点

安全存单

最低安全库存

日期

凭单号码

摘要

入库量

出库量

结存量

备注

 

22.计件工资控制表

制造批号

品名规格

数量

部门

步骤

数量

单价

工资

总计

裁剪

流水线一

流水线二

检验

包装

23.计件工资计算表

产品名称

工程名称

人数

时间

件数

件薪

日产量

人数

时间

件数

件薪

日产量

24.计件工资每日报表

日期:

班别:

批号

姓名

编号

工程代号

工时

数量

单价

应得工资

备注

科长:

组长:

班长:

25.生产奖金核定表

月份:

班组:

制造编号

产品名称

生产数量

省料率

省料奖金

良品率

收成率奖金

效率

效率奖金

奖金合计

 

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