武平县乡村振兴战略储备人才报名意向表.docx

上传人:b****2 文档编号:11695117 上传时间:2023-06-02 格式:DOCX 页数:25 大小:24.81KB
下载 相关 举报
武平县乡村振兴战略储备人才报名意向表.docx_第1页
第1页 / 共25页
武平县乡村振兴战略储备人才报名意向表.docx_第2页
第2页 / 共25页
武平县乡村振兴战略储备人才报名意向表.docx_第3页
第3页 / 共25页
武平县乡村振兴战略储备人才报名意向表.docx_第4页
第4页 / 共25页
武平县乡村振兴战略储备人才报名意向表.docx_第5页
第5页 / 共25页
武平县乡村振兴战略储备人才报名意向表.docx_第6页
第6页 / 共25页
武平县乡村振兴战略储备人才报名意向表.docx_第7页
第7页 / 共25页
武平县乡村振兴战略储备人才报名意向表.docx_第8页
第8页 / 共25页
武平县乡村振兴战略储备人才报名意向表.docx_第9页
第9页 / 共25页
武平县乡村振兴战略储备人才报名意向表.docx_第10页
第10页 / 共25页
武平县乡村振兴战略储备人才报名意向表.docx_第11页
第11页 / 共25页
武平县乡村振兴战略储备人才报名意向表.docx_第12页
第12页 / 共25页
武平县乡村振兴战略储备人才报名意向表.docx_第13页
第13页 / 共25页
武平县乡村振兴战略储备人才报名意向表.docx_第14页
第14页 / 共25页
武平县乡村振兴战略储备人才报名意向表.docx_第15页
第15页 / 共25页
武平县乡村振兴战略储备人才报名意向表.docx_第16页
第16页 / 共25页
武平县乡村振兴战略储备人才报名意向表.docx_第17页
第17页 / 共25页
武平县乡村振兴战略储备人才报名意向表.docx_第18页
第18页 / 共25页
武平县乡村振兴战略储备人才报名意向表.docx_第19页
第19页 / 共25页
武平县乡村振兴战略储备人才报名意向表.docx_第20页
第20页 / 共25页
亲,该文档总共25页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
下载资源
资源描述

武平县乡村振兴战略储备人才报名意向表.docx

《武平县乡村振兴战略储备人才报名意向表.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《武平县乡村振兴战略储备人才报名意向表.docx(25页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

武平县乡村振兴战略储备人才报名意向表.docx

武平县乡村振兴战略储备人才报名意向表

 

武宣县通挽镇农村土地流转服务中心

2018年部门决算

 

 

第一部分:

武宣县通挽镇农村土地流转服务中心概况

一、主要职能

1.宣传和贯彻落实有关农村土地承包、土地承包经营权流转管理的法律法规及有关政策,并提供相关法律、法规和政策咨询服务;

2.负责建立土地流转信息服务平台,搜集和发布土地流转信息,提供土地流转信息服务;

3.指导和督促土地流转双方签订土地流转合同,负责土地流转合同登记、鉴证、变更、备案;

4.收集、整理和保存土地承包和流转档案资料;

5.提供规范的土地流转合同文本;

6.负责对农村土地承包经营权流转合同及相关材料进行审核;

7.协助做好农村土地承包经营权流转纠纷调处工作。

负责农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作。

二、部门决算单位构成

我单位归属于通挽镇人民政府管理,编制总数为2人,其中行政编制0人,事业编制2人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。

实有财政供养人数2人,其中行政在职0人,事业在职2人,编外在职实有人数0人,离退休人员0人(其中离休0人)。

三、2018年度主要工作任务

宣传和贯彻落实有关农村土地承包、土地承包经营权流转管理的法律法规及有关政策,并提供相关法律、法规和政策咨询服务;负责建立土地流转信息服务平台,搜集和发布土地流转信息,提供土地流转信息服务;指导和督促土地流转双方签订土地流转合同,负责土地流转合同登记、鉴证、变更、备案;收集、整理和保存土地承包和流转档案资料;负责对农村土地承包经营权流转合同及相关材料进行审核;协助做好农村土地承包经营权流转纠纷调处工作。

负责农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作。

第二部分:

武宣县通挽镇农村土地流转服务中心2018年度部门决算报表

表一:

收入支出决算总表

单位:

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

8.23

一、一般公共服务支出

0

其中:

政府性基金预算财政拨款

0

二、外交支出

0

二、上级补助收入

0.15

三、国防支出

0

三、事业收入

0

四、公共安全支出

0

四、事业单位经营收入

0

五、教育支出

0

五、附属单位上缴收入

0

六、科学技术支出

0

六、其他收入

0

七、文化体育与传媒支出

0

 

八、社会保障和就业支出

1.06

 

九、医疗卫生和计划生育支出

0.31

十、节能环保支出

0

十一、城乡社区支出

0

十二、农林水支出

6.22

十三、交通运输支出

0

十四、资源勘探信息等支出

0

十五、商业服务业等支出

0

十六、金融支出

0

十七、援助其他地区支出

0

十八、国土海洋气象等支出

0

十九、住房保障支出

0.64

二十、粮油物资储备支出

0

二十一、其他支出

0

本年收入合计

8.38

本年支出合计

8.22

用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

0

年初结转和结余

0

其中:

提取职工福利基金

0

 其中:

项目支出结转和结余

0

转入事业基金

0

年末结转和结余

0.16

其中:

项目支出结转和结余

0

收入总计

8.38

支出总计

8.38

注:

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:

收入决算表

单位:

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

类|款|项

合计

8.38

8.23

0.15

208

社会保障和就业支出

1.06

1.06

0

20805

行政事业单位离退休

1.06

1.06

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.06

1.06

0

210

医疗卫生与计划生育支出

0.31

0.31

0

21011

行政事业单位医疗

0.31

0.31

0

2101102

事业单位医疗

0.31

0.31

0

213

农林水支出

6.38

6.22

0.15

21301

农业

6.38

6.22

0.15

2130199

其他农业支出

6.38

6.22

0.15

221

住房保障支出

0.64

0.64

0

22102

住房改革支出

0.64

0.64

0

2210201

住房公积金

0.64

0.64

0

注:

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:

支出决算表

单位:

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

类|款|项

合计

8.22

8.22

0

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1.06

1.06

0

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1.06

1.06

0

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.06

1.06

0

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.31

0.31

0

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

0.31

0.31

0

 

 

 

2101102

事业单位医疗

0.31

0.31

0

 

 

 

213

农林水支出

6.22

6.22

0

 

 

 

21301

农业

6.22

6.22

0

2130199

其他农业支出

6.22

6.22

0

221

住房保障支出

0.64

0.64

0

 

 

 

22102

住房改革支出

0.64

0.64

0

 

 

 

2210201

住房公积金

0.64

0.64

0

注:

本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:

财政拨款收入支出决算总表

单位:

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

8.23

一、一般公共服务支出

28

0

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

29

0

0

 

 

3

 

三、国防支出

30

0

0

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

0

0

 

 

5

 

五、教育支出

32

0

0

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

0

0

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0

0

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

1.06

1.06

 

9

九、医疗卫生和计划生育支出

36

0.31

0.31

10

十、节能环保支出

37

0

0

11

十一、城乡社区支出

38

0

0

12

十二、农林水支出

39

6.22

6.22

13

十三、交通运输支出

40

0

0

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0

0

15

十五、商业服务业等支出

42

0

0

16

十六、金融支出

43

0

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0

0

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0

0

 

19

十九、住房保障支出

46

0.64

0.64

20

二十、粮油物资储备支出

47

0

0

21

二十一、其他支出

48

0

0

本年收入合计

22

8.23

本年支出合计

49

8.23

8.23

年初财政拨款结转和结余

23

0

年末财政拨款结转和结余

50

0

0

一般公共预算财政拨款

24

0

51

政府性基金预算财政拨款

25

0

52

26

53

总计

27

8.23

总计

54

8.23

8.23

注:

本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

类|款|项

合计

8.22

8.22

 

208

社会保障和就业支出

1.06

1.06

 

20805

行政事业单位离退休

1.06

1.06

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.06

1.06

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.31

0.31

 

21011

行政事业单位医疗

0.31

0.31

2101102

事业单位医疗

0.31

0.31

213

农林水支出

6.22

6.22

21301

农业

6.22

6.22

2130199

其他农业支出

6.22

6.22

221

住房保障支出

0.64

0.64

22102

住房改革支出

0.64

0.64

 

2210201

住房公积金

0.64

0.64

注:

本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:

万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

7.39

302

商品和服务支出

0.84

30101

基本工资

2.49

30201

办公费

0

30102

津贴补贴

1.17

30202

印刷费

0

30103

奖金

0.41

30203

咨询费

0

30106

伙食补助费

0

30204

手续费

0

30107

绩效工资

1.24

30205

水费

0

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1.06

30206

电费

0

30109

职业年金缴费

0

30207

邮电费

0

30110

职工基本医疗保险缴费

0.31

30208

取暖费

0

30111

公务员医疗补助缴费

0

30209

物业管理费

0

30112

其他社会保障缴费

0.08

30211

差旅费

0.84

30113

住房公积金

0.64

30212

因公出国(境)费用

0

30114

医疗费

0

30213

维修(护)费

0

30199

其他工资福利支出

0

30214

租赁费

0

303

对个人和家庭的补助

0

30215

会议费

0

30301

离休费

0

30216

培训费

0

30302

退休费

0

30217

公务接待费

0

30303

退职(役)费

0

30218

专用材料费

0

30304

抚恤金

0

30224

被装购置费

0

30305

生活补助

0

30225

专用燃料费

0

30306

救济费

0

30226

劳务费

0

30307

医疗费

0

30227

委托业务费

0

30308

助学金

0

30228

工会经费

0

30309

奖励金

0

30229

福利费

0

30310

个人农业生产补贴

0

30231

公务用车运行维护费

0

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0

30239

其他交通费用

0

30240

税金及附加费用

0

30299

其他商品和服务支出

0

307

债务利息支出

0

30701

国内债务付息

0

30707

国外债务付息

0

310

资本性支出

0

31001

房屋建筑物构建

0

31002

办公设备购置

0

31003

专用设备购置

0

31005

基础设施建设

0

31006

大型修缮

0

31007

信息网络及软件购置更新

0

31008

物资储备

0

31009

土地补偿

0

31010

安置补助

0

31011

地上附着物和青苗补偿

0

31012

拆迁补偿

0

31013

公务用车购置

0

31019

其他交通工具购置

0

31021

文物和陈列品购置

0

31022

无形资产购置

31099

其他资本性支出

0

399

其他支出

0

39906

赠与

0

39907

国家赔偿费用支出

0

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0

39999

其他支出

0

人员经费合计

7.39

公用经费合计

0.84

注:

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

表七:

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:

万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0

 

0

0 

 0

 

0

 0.4

0

 

0

 0

 0

0 

0

注:

本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中。

2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:

政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:

万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:

武宣县通挽镇农村土地流转服务中心没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

第三部分:

武宣县通挽镇农村土地流转服务中心2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入8.38万元,其中本年收入8.38万元,较2017年度决算数增加8.38万元,增长100%。

收入具体情况如下。

1.财政拨款收入8.23万元,为武宣县本级财政当年拨付的资金。

较2017年度决算数增加8.23万元,增长100%,主要原因是新成立单位。

2.上级补助收入0.15万元,为上级对本单位拨付的补助资金。

较2017年度决算数增加0.15万元,增长100%,主要原因是新成立单位。

3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

如:

计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,同比持平。

4.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,同比持平。

5.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,同比持平。

6.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,同比持平。

(二)本部门2018年度总支出8.38万元,其中本年支出8.22万元,较2017年度决算数增加8.22万元,增长100%。

支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)1.06万元:

主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

较2017年度决算数增加1.06万元,增长100%。

主要原因是新成立单位。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)0.31万元,主要用于职工事业单位医疗支出。

较2017年度决算数增加0.31万元,增长100%,主要原因是新成立单位。

3.农林水支出(类)6.22万元:

主要用于农村土地流转服务中心本级按国家规定发放的人员工资津贴补贴的支出。

较2017年度决算数增加6.22万元,增长100%。

主要原因是新成立单位。

4.住房保障支出(类)0.64万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

较2017年度决算数增加0.64万元,增长100%,主要原因是新成立单位。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

较2017年度决算数减少0万元,下降0%。

主要原因是支出减少。

6.年末结转和结余0.16万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

较2017年度决算数增加0.16万元,增长100%,主要原因是上级补助收入未使用完。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

武宣县通挽镇农村土地流转服务中心2018年度一般公共预算支出8.22万元,较2017年度决算数增加8.22万元,增长100%。

其中:

基本支出8.22万元,项目支出0万元。

武宣县通挽镇农村土地流转服务中心2018年度一般公共预算支出年初预算为7.19万元,支出决算为8.22万元,完成年初预算的114.33%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,同比持平。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为0.85万元,支出决算为1.06万元,完成年初预算的124.71%。

主要原因是9月份有人员增加;主要用于单位本级财政人员经费和日常办公经费管理方面的支出。

(三)医疗卫生和计划生育支出(类)年初预算为0.30万元,支出决算为0.31万元,完成年初预算的103.33%,主要原因是有人员变动;主要用于职工事业单位医疗等支出。

(四)农林水支出(类)年初预算为5.52万元,支出决算为6.22万元,完成年初预算的112.68%,主要原因是有人员变动;主要用于单位本级财政人员经费和日常办公经费管理方面的支出。

(五)住房保障支出(类)年初预算为0.51万元,支出决算为0.64万元,完成年初预算的125.49%,主要原因是有人员变动;主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出8.22万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出7.39万元,主要用于土地流转服务中心人员工资及缴纳养老、医保住房公积金等支出。

完成年初预算的122.55%。

主要原因是因为有人员变动。

(二)商品和服务支出0.83万元,主要用于土地流转中心开展工作支出,完成年初预算的71.55%。

主要原因是办公费、差旅费等减少。

(三)对个人和家庭的补助0万元,主要用于土地流转中心退休人员补贴支出,完成年初预算的0%。

主要是因为无退休人员。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

武宣县通挽镇农村土地流转服务中心2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,同比持平。

其中:

基本支出0万元,项目支出0万元。

武宣县通挽镇农村土地流转服务中心2017年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,同比持平。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,同比持平。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

全年使用财政拨款安排0(局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,同比持平。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

其中:

公务用车购置支出0万元。

较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,同比持平。

公务用车运

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > 经管营销 > 经济市场

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2