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大观区团委部门预算

 

大观区团委2018年部门预算

 

2018年2月

 

目录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门单位构成情况

3.2018年度主要工作任务

第二部分2018年部门预算表

1.大观区团委2018年财政拨款收支预算总表

2.大观区团委2018年一般公共预算支出预算表

3.大观区团委2018年一般公共预算基本支出预算表

4.大观区团委2018年政府性基金预算支出预算表

5.大观区团委2018年国有资本经营预算支出预算表

6.大观区团委2018年收支预算总表

7.大观区团委2018年收入预算总表

8.大观区团委2018年支出预算总表

第三部分2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

  依照《党章》和《团章》的有关规定,充分发挥共青团政治功能,发挥生力军和突击队作用,发挥党的助手和后备军作用,发挥党和政府联系青年的桥梁和纽带作用。

一、贯彻执行党的基本路线、方针和政策,组织实施区委、区政府和团市委部署的以青年工作为主体的各项任务。

组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设,为大观社会发展和经济建设服务。

二、负责全区团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团干部,加强青少年活动阵地建设。

三、贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》,会同有关部门做好青少年权益保护工作,知道社区团的各项工作。

四、调查青年思想动态和青少年工作情况,研究青少年工作理论和思想教育,为区委、区政府对青少年的工作决策提供参考和依据。

五、树立青年标兵,开展青年岗位能手、青年文明号评选活动,着力提高各行各业青年生产技能。

六、建立完善基层团的工作评价机制;开展各种丰富多彩的有助于青少年身心健康的文化娱乐活动;发挥“全团带队”传统,指导全区少先队组织开展工作。

七、         承办区委、区政府和团市委交办的其他工作。

  

二、部门预算单位构成

大观区团委2018年度纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

大观区团委

行政单位

2

3

4

……

三、2018年度主要工作任务

2018年,我们将按照区委和团市委的工作部署安排,突出抓好以下五个方面的工作:

一是改革攻坚,推进全区共青团改革工作;二是凝聚青年,团结引导青年向上向善;三是服务大局,引导广大青年创业创新;四是当好桥梁,传递党政温暖、反映青年呼声;五是从严治团,建设更加充满活力、更加坚强有力的共青团。

  

第二部分2018年部门预算表

部门公开表1

大观区团委2018年财政拨款收支预算总表

单位:

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余

 

一、本年支出

19.68

19.68

 

 

(一)一般公共预算拨款

 

(一)一般公共服务支出

17.22

17.22

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)国防支出

 

 

 

 

二、本年收入

 

(三)公共安全支出

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

 

(四)教育支出

 

 

 

 

经常收入预算拨款

 

(五)科学技术支出

 

 

 

 

国库管理非税收入

 

(六)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)社会保障和就业支出

1.76

1.76

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(十九)、住房保障支出

0.70

0.70

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

19.68 

支出总计

19.68

19.68

 

 

 

部门公开表2

大观区团委2018年一般公共预算支出预算表

单位:

万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

17.22

7.52

9.70

20129

群众团体事务

17.22

7.52

9.70

2012901

行政运行(群众团体事务)

7.52

7.52

2012999

其他群众团体事务支出

9.70

9.70

208

社会保障和就业支出

1.76

1.76

20803

财政对社会保险基金的补助

0.55

0.55

2080303

财政对基本医疗保险基金的补助

0.55

0.55

20805

行政事业单位离退休

1.21

1.21

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.21

1.21

221

住房保障支出

0.70

0.70

22102

住房改革支出

0.70

0.70

2210201

住房公积金

0.70

0.70

 

 

 

 

 

合计

19.68

9.98

9.70

 

部门公开表3

大观区团委2018年一般公共预算基本支出预算表

单位:

万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

7.58

30101

基本工资

3.32

30102

津贴补贴

2.47

30104

社会保障缴费

1.79

302

商品和服务支出

1.35

30201

办公费

0.20

30202

印刷费

0.05

30203

咨询费

0.05

30217

公务接待费

0.20

30228

工会经费

0.07

30239

其他交通费用

0.78

303

对个人和家庭的补助

1.05

30311

住房公积金

0.70

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.35

 

 

 

 

 

 

合计

 9.98

 

部门公开表4

大观区团委2018年政府性基金预算支出预算表

单位:

万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:

大观区团委没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

 

部门公开表5

大观区团委2018年国有资本经营预算支出预算表

单位:

万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算财政拨款收入

本年国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:

大观区团委没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

 

部门公开表6

大观区团委2018年收支预算总表

单位:

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

19.68 

一、一般公共服务支出

17.22

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、国防支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

四、纳入专户管理政府非税收入

 

三、公共安全支出

 

五、其他收入

 

四、教育支出

 

事业收入

 

五、科学技术支出

 

经营收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

上级补助收入

 

……

 

附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业

1.76

其他

 

十九、住房保障支出

0.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

19.68 

本年支出合计

 19.68

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

19.68 

支出总计

19.68 

 

大观区2018年收入预算总表

功能科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

17.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

17.22

17.22

 

 

 

 

 

2012901

行政运行(群众团体事务)

7.52

7.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012999

其他群众团体事务支出

9.70

9.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1.76

1.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

0.55

0.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080303

财政对基本医疗保险基金的补助

0.55

0.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1.21

1.21

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.21

1.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

0.70

0.70

22102

住房改革支出

0.70

0.70

2210201

住房公积金

0.70

0.70

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7

部门公开表8

大观区团委2018年支出预算总表

单位:

万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

17.22

7.52

9.70

20129

群众团体事务

17.22

7.52

9.70

2012901

行政运行(群众团体事务)

7.52

7.52

2012999

其他群众团体事务支出

9.70

9.70

208

社会保障和就业支出

1.76

1.76

20803

财政对社会保险基金的补助

0.55

0.55

2080303

财政对基本医疗保险基金的补助

0.55

0.55

20805

行政事业单位离退休

1.21

1.21

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.21

1.21

221

住房保障支出

0.70

0.70

22102

住房改革支出

0.70

0.70

2210201

住房公积金

0.70

0.70

合计

 

 

 9.70

 

第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

大观区团委2018年财政拨款收支预算19.68万元。

收入按资金来源分为:

一般公共预算拨款19.68万元、政府性基金预算拨款0万元.支出包括:

一般公共服务17.22万元,占87.5%;社会就业与保障支出1.76万元,占8.94%;住房保障支出0.7万元,占3.56%。

二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况。

大观区团委2018年一般公共预算财政拨款19.68万元,比2017年减少1.02万元,减少4.9%,减少原因主要是优化结构,避免浪费。

(二)一般公共预算财政拨款结构情况。

一般公共服务支出17.22万元,占87.5%;社会保障和就业支出1.76万元,占8.94%;住房保障支出0.7万元,占3.56%。

具体情况如下:

(三)一般公共预算财政拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年财政拨款预算17.22万元,比2017年财政拨款预算减少2.28万元,减少11%,减少原因主要是人员减少。

2.“社会保障和就业”2018年财政拨款预算1.76万元,比2017年财政拨款预算增加1.76万元,,增长原因主要是人员变动及就业保障支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算0万元,比2017年财政拨款预算减少0.5万元,减少100%。

4.“住房保障支出”2018年财政拨款预算0.7万元,比2017年财政拨款预算增加(减少0万元,增长(减少)0%,增长(减少)原因主要是与2017年持平。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

大观区团委2018年一般公共预算基本支出17.22万元,其中:

工资福利支出主要包括:

基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出主要包括:

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助主要包括:

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

大观区团委2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

大观区团委2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,大观区团委所有收入和支出均纳入部门预算管理。

大观区团委2018年收支总预算19.68万元,收入来源为一般公共预算拨款收入19.68万元,支出包括观区团委2018年支出预算19.68万元,其中:

基本支出19.68万元,占100%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等;项目支出0万元。

七、关于2018年收入预算情况说明

大观区团委2018年收入预算19.68万元,其中:

一般公共预算拨款收入19.68万元,占100%,比2017年预算减少1.02万元,减少4.9%,减少原因主要是优化人员改革和其他改革措施;政府性基金预算拨款收入0万元;国有资本经营预算拨款收入0万元。

八、关于2018年支出预算情况说明

大观区团委2018年支出预算19.68万元,比2017年预算减少1.02万元,减少4.9%。

减少原因主要是人员减少。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

大观区团委2018年机关运行经费财政拨款预算1.35万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等。

(二)政府采购情况。

大观区团委2018年各单位政府采购预算总额0万元。

(三)国有资产占用使用情况。

大观区团委共有车辆0辆,没有用价值50万元以上的通用设备*台(套),单位价值100万元以上的专用设备*台(套)。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆,没有安排购置单位价值50万元以上的通用设备*台(套);没有安排购置单位价值100万元以上专用设备*台(套),购置费*.*万元。

(四)绩效目标设置情况。

2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:

指财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出:

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、上年结转:

指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

五、机关运行经费:

机关运行经费指指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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