危险源管理全套表格.docx

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危险源管理全套表格

 

设备(设施)清单

部门:

作业区:

更新日期:

年月日

序号

设备(设施)名称

编号

类别

投用时间

使用单位

备注

1

压面机

2

和面机

3

制冰机

4

冲击钻

5

电钻

6

管道疏通机

7

发电机

8

电焊机

9

变压器

11

低压配电屏

12

13

14

15

16

填写人:

部门主管领导(签字):

岗位清单(全员)

部门:

更新日期:

年月日

序号

岗位名称

定编人数

值班情况

上级领导

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

填写人:

部门主管领导(签字):

作业活动清单

部门:

更新日期:

年月日

序号

作业活动地点(岗位)

作业活动名称

备注

1

动土作业

2

临时用电作业

3

4

登高作业2米以上

5

有限空间作业

6

7

8

9

10

11

12

13

14

填写人:

部门主管领导(签字):

作业条件危险性分析(LEC)评价表

部门:

班组:

岗位:

编号:

№:

序号

危险类别

危险源

危险来源

分布情况

何人或何物

可能受伤害

伤害将如何发生

后果

风险评估

风险

级别

控制措施

L

E

C

D

机械伤害

级风险、控制改进措施清单

单位:

日期:

年月日

序号

危害因素

后果、影响

风险等级

部门、设施

改进措施

操作/技术/财务/人力资源需求

改进负责人

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

风险控制改进措施完成情况记录

单位:

日期:

年月日

序号

危害因素

后果、影响

风险度级

部门、设施

改进措施

操作/技术/财务/人力资源需求

评价负责人验收签字

完成时间

1

2

3

4

5

6

7

8

9

部门风险评价报告

风险评价是安全标准化管理的基础,也是实施安全管理的重要环节。

我们组织了全员学习危害识别、风险评价方法,让每一名职工会使用方法、参与识别活动、掌握风险控制措施,本次风险评价活动找出主要危害因素1项、一般危害因素130项。

现将情况报告如下。

一、风险评价的目的

利用科学的危害辨识及危险评价方法,对我单位现有的设备、设施、作业环境、日常工作活动、消防应急、所有可能导致重要的危害的活动,对其风险进行综合评估,有针对性地制订防范措施,有效控制风险,把可能发生的事故所将要带来的损失降低到最低程度,提高安全业绩。

二、风险评价的主要依据

1.国家有关安全、健康的法律、法规和标准;

2.行业的设计规范和技术标准;

3.企业的管理标准和技术标准;

4.合同书、任务书、公司目标中规定的内容;

5.本公司和同行业所发生的事故统计资料

三、评估范围

生产、设备设施、电气设备、生产安全、消防安全、职业卫生等管理、应急救援的全过程。

四、风险评价所采用的主要方法

1.召开座谈会;

2.现场查看;

3.运用作业条件危险性分析(LEC)。

五、评估时间

2014年1月18日至2月14日

六、风险评价工作的具体实施

1.根据企业的要求,部门主任负责组织这次风险评价工作。

2.成立风险评价小组

组长:

成员:

3.具体开展工作情况:

(1)对本单位作业活动进行划分;

(2)参照《危险源管理制度》,对本单位作业活动进行危害识别和评价;

(3)确定主要危害源;

(4)对风险度进行确定。

(5)组织有关人员对识别出来的危害进行风险评价。

(6)制订削减风险的措施,完善管理制度、作业指导书、事故应急预案。

七、评估结果

(一)评估结果一览表

区域

一级危险源

二级危险源

不定级危险源

合计

(二)、清单

1.设备设施清单(见附件)

2.作业活动清单(见附件)

3.作业条件危险性分析(LEC)评价表(见附件)

经全体评价人员的努力,用一个月的时间,对本部门所属区域建筑物、设备设施、作业活动等进行了全面的危害辨识和危险评价。

通过现场调查询问,运用科学的评价方法完成37项设备设施、35项作业活动等的评价,评价出中等危害因素1项、重大危害因素6项,并分别采取改进控制措施,制定了实施计划。

搞好危害识别和风险评价是我部门安全管理的重要内容,本次活动只是一次对本部门的设施、设备、作业活动等方面的系统性评价,要日常活动中,根据作业活动、法律法规的变化,要及时开展危害识别,有效控制风险,才能不断地持续改进安全管理工作,提高管理水平。

**部门

2015年2月14日

单位领导:

(主任签字)

风险、控制改进措施清单发放记录

名称

编号

发放范围

 

序号

接 收 单 位

接收人签字

领取份数

发放日期

旧版本是否已收回

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

重大危险源辨识记录表

单位:

日期:

年月日

名称

危险性分类及说明

临界量

实际数量

R值

判定级别

填表人:

单位负责人:

重大危险源管理台账

危险源名称

确定依据

具体位置

现状

周边情况及

相互影响因素

监控措施

可能造成的危害

应急措施

备案号

监控负责人

重大危险源安全检查记录

序号

检查日期

检查内容(类型)

受检部门

发现问题

要求完成

整改日期

实际整改

完成日期

检查人

(签字)

备注

编制:

审核:

日期:

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