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清产核资专项审计工作报告

 

有限公司

清产核资专项审计报告目录

 

页次

一、

专项审计报告

1-8

二、

审计报告附表

1、

资产负债清查表

2、

资金核实申报表

3、

企业损失挂帐情况表

4、

企业预计损失情况表

5、

资金核实分户表

6、

损失挂帐分项明细表

7、

损失挂帐申报核销项目审核说明

8、

损失挂帐的证明材料

另册装订

三、

注册会计师的资质证明

四、

本所企业法人营业执照

 

专项审计报告

***字(2013)第***号

有限公司:

我们接受委托,对有限公司(以下简称公司)截至2013年12月31日的清产核资结果进行专项审计。

现将清查核实情况及结果报告如下:

一、清产核资工作范围

按公司清产核资工作方案的要求,本次清产核资的范围为:

(1)公司截至2013年12月31日的资产、负债及权益,其中流动资产0.00元、长期投资0.00元、固定资产净值0.00元、在建工程0.00元、其他长期资产0.00元、流动负债0.00元、长期负债0.00元、少数股东权益0.00元、实收资本0.00元、资本公积0.00元、盈余公积0.00元、未分配利润0.00元。

(2)本次公司参加清产核资的单位为有限公司,公司对子公司的投资比例分别为:

单位名称

关系

持股比例

资产总额

所有者权益

有限公司

母公司

子公司

子公司

子公司

二、清产核资的依据

(一)法规依据

1、国务院国有资产监督管理委员会2003年9月9日国资委令第1号《国有企业清产核资办法》

2、国务院国有资产监督管理委员会2003年9月13日国资评价(2003)72号《国有企业清产核资损失认定工作规则》

3、国务院国有资产监督管理委员会2003年9月13日国资评价74号《国有企业清产核资资金核实工作规定》

4、国务院国有资产监督管理委员会2003年9月13日国资评价73号《国有企业清产核资工作规程》

5、国务院国有资产监督管理委员会2003年9月18日国资评价78号《国有企业清产核资经济鉴证工作规则》

(二)行为依据

被审计单位的关于清核资的文件等

三、清产核资过程及实施情况

(一)清产核资工作基准日:

2013年12月31日;

(二)工作起止日期:

2014年月日至2014年月日;

(三)具体实施情况:

1、培训参加清产核资的工作人员,进行清产核资基础工作;

2、对各项帐务进行清理;

3、对各项资产进行清理、核对和查实;

4、对清理出的资产盘盈、资产损失及资金挂帐进行核实、认定。

(四)企业清产核资工作过程

1、对公司清产核资基准日的会计报表进行复核,以保证公司清产核资基准日账面数的准确;

2、核对、询证、查实公司债权、债务,监盘公司现金和抽查存货;

3、勘察、抽查公司固定资产并验证其产权;

4、协助公司按照企业会计准则、《企业会计制度》和清产核资的要求,根据公司实际情况,预计各项减值准备;

5、按照国家清产核资政策和有关财务会计制度规定,对公司清理出的有关资产盘盈、资产损失及资金挂账进行核实、鉴证;

6、出具公司清产核资专项审计报告。

四、清产核资专项审计情况

(一)公司的会计责任和我们的审计责任

建立健全内部控制制度、保护资产的安全和完整,保证会计资料和清产核资资料的真实、合法、准确和完整是公司管理当局的责任。

我们的责任是按照中国注册会计师独立审计准则和《国有企业清产核资办法》的规定,在公司资产清查的基础上,对公司资产清查结果进行专项审计,出具清产核资专项审计报告。

(二)公司申报处理的资产损失

本次清产核资,公司申报核销资产损失0.00元,申报资产重估增值0.00元,申报资产盘盈0.00元,申报负债增加0.00元,申报资产净损失0.00元。

在申报核销的资产总额中,流动资产损失0.00元,固定资产损失0.00元。

(三)本所审计情况

经我们审计确认,公司申报核销资产损失0.00元,申报资产重估增值0.00元,申报资产盘盈0.00元,申报负债增加0.00元,申报资产净损失0.00元。

在申报核销的资产总额中,流动资产损失0.00元,固定资产损失0.00元。

五、清产核资处理意见

(一)申报待核销净损失的处理预案

1、经我们审核确认清查出的资产损失金额为:

0.00元,其中:

申报核减少数股东权益的损失0.00元,申报核减所有者权益的损失0.00元,自列损益的损失0.00元。

核减所有者权益的具体处理方法如下:

(1)拟核减未分配利润0.00元;

(2)拟核减盈余公积0.00元;

(3)拟核减资本公积0.00元;

(4)拟核减实收资本0.00元;

(5)拟核减少数股东权益0.00元。

(二)申报处理资产损失原因分析

1、清查出的各项资产损失的情况简要分析

公司拟申报资产净损失0.00元;其中流动资产损失0.00元,固定资产损失0.00元。

其中:

(1)流动资产由于盘亏造成损失0.00元;

(2)流动资产由于毁损损失0.00元;

(3)流动资产由于报废损失0.00元;

(4)固定资产由于坏账损失0.00元;

(5)固定资产由于贪污、盗窃、诈骗损失0.00元。

2、盘盈资产类型及形成原因的简要分析

(三)处理损失对企业的经营和财务状况将产生的影响

上述申报资产损失如得到批复后:

1、按原制度清查损失核减后对财务状况的影响:

项目

基准数

清查损失核减数

清查损失核减后的数额

资产总额

0.00

0.00

0.00

负债总额

0.00

0.00

0.00

少数股东权益

0.00

0.00

0.00

所有者权益总计

0.00

0.00

0.00

其中:

实收资本(股本)

0.00

0.00

0.00

资本公积

0.00

0.00

0.00

盈余公积

0.00

0.00

0.00

未分配利润

0.00

0.00

0.00

2、核减损失后的主要财务比率:

资产负债率将为0.00%,流动比率将为0.00%,速动比率将为0.00%。

六、重大资产和财务问题及改进建议

七、重大事项专项说明

八、报告适用范围

本报告仅供上报国有资产管理部门审批、企业主管部门审查清产核资结果和检查清产核资机构之用,非为法律、行政法规规定,报告的全部或部分内容不得提供给其他任何单位和个人,不得见诸于公开媒体。

广州会计师事务所中国注册会计师:

中国广州中国注册会计师:

二○一三年九月八日

附件六、清产核资专项审计事项说明

一、接受委托专项审计的企业范围

本次专项审计的目的是对有限公司(以下简称公司)及其纳入清产核资范围内子企业2013年12月31日的清产核资报表进行专项审计,并对公司清产核资报表发表意见,出具专项审计报告。

本所是本次公司清产核资工作主审计机构,广州会计师事务所为参审机构。

本次纳入清产核资工作单位范围:

合并范围内母公司及子公司共计**家,其中二级子公司**家(含本部),三级子公司**家。

清产核资工作单位范围详见本专项审计报告附件一。

二、本次清产核资单户或二级单位合并报表账面数与基准数差异调整情况

根据清产核资的相关规定,本次清产核资报表之资产负债清查表账面数与基准数之间的差异仅指会计技术差错调整,公司本着将年报审计工作与清产核资工作相结合的原则,在年报审计后原则上不再出现新的会计技术差错调整,但由于工作疏漏、填制报表技术因素、新旧制度差异等原因,仍然存在部分账面数与基准数不同的情况。

以下是账面数与基准数不同的逐项说明:

集团公司所属二级子…

三、本次清产核资报表账面数与决算数差异调整情况

无清产核资报表账面数与决算数差异调整情况

四、本次清产核资范围与决算合并范围的差异情况

本次清产工资的工作范围与决算相比,共增加了*户二级子企业(分别说明具体单位名称、未纳入的原因等)

新增的**户名单如下:

单位名称

持股比例

资产总额

所有者权益

五、本次清产核资专项审计未调整事项

无需要说明而未说明的专项审计未调整事项。

六、本次清产核资专项审计未确认事项

无需要说明而未说明的专项审计未确认事项。

七、其他重大事项说明

除专项审计报告中披露的其他重要事项说明外,无需要单独说明而未说明的其他重大事项。

 

赠送以下资料

 

2018年“安全”自查自纠报告

为认真贯彻落实市城乡建设局文件,关于安全生产责任制、安全隐患排查、质量保证体系、,按照文件指导思想及公司安排结合我们工地目前安全生产形势,积极开展2018年“安全生产自查自纠”活动。

现将本次安全自查自纠活动总结如下:

一、领导高度重视,精心部署

赣州市同兴达电子科技有限公司2号仓库、3号宿舍工程,6月15日正式开工,目前处于基础孔桩施工阶段。

6月.15日建设、监理、施工单位在项目部召开安全生产自查自纠,现场检查活动。

二、全面深入排查治理安全生产隐患,堵塞安全监管漏洞,强化安全生产措施;牢牢把握制定检查方案、进行层层动员部署、排查问题及隐患、制定整改方案、落实整改措施、总结检查成效、建立长效机制等重点环节。

通过安全生产大检查,全面摸清安全隐患和薄弱环节,落实责任、认真整改、健全制度,彻底排除重大安全隐患,增强全员安全意识,进一步提高安全生产管理水平,有效预防事故的发生。

2、安全检查重点

(1)安全检查范围及重点排查项目

1、施工作业区的安全状况(施工现场、生活区、办公区)2、应知应会(从业人员对安全生产的重视程度,现场管理人员对安全知识及隐患排查的掌握程度,作业人员对本工种操作规程和危险源防范措施的掌握情况)

(二)施工用电

1、检查现场布线有无违反三级配电、两级保护的要求,检查布线必须设置专用的保护零线。

2、检查各种闸具设置与设备是否匹配、安全。

3、检查各种设备有无违反“一机、一闸、一漏、一箱”的用电原则。

4、检查各种箱体、闸具、线路有无损坏、失灵、老化的现象。

5、检查现场接线是否存在私拉乱接现象,工人宿舍和潮湿地方是否使用了低压照明系统。

6、检查现场保护零线与工作零线是否存在混接的现象。

(三)消防

1、检查所有灭火器材是否配备全

三、发现的问题

1、文明施工;部分施工现场材料堆放混乱,消防器材未能合理配备。

2、部分裸土未进行覆盖。

4、施工用电;现场有个别三级配电箱破损、无锁,用电电线乱托乱挂。

5、未配置自动冲洗平台。

四、整改措施

1、根据检查发现的问题项目部立即制定相应的整改措施,狠抓落实。

努力实现突出问题得到根治,久治不愈问题基本消除,确保现场安全质量有序可控。

2、由安全检查小组盯控,认真排查隐患,对检查出的问题要及时采取措施,积极进行整改,能解决的要立即解决,不能立即解决的要制定整改计划,限期整改,切实消除安全隐患,隐患整改要细,不走形式,不走过场。

3、不定期开展项目部安全质量大检查,做到对安全质量的动态管理。

同时结合检查,梳理现场质量安全情况,深查质量安全管理存在的不足和漏洞,进一步完善各项质量安全管理规章制度和保证体系,加强现场监控力度,确保各项质量安全管理要求得到落实。

赣州东鑫建筑工程有限公司

2018年6月16日

 

施工合同

甲方:

乙方:

甲方现将鑫都名苑小区1301的阳光房和雨棚承包给乙方,本次承建未包工、包料,以人民币每平方计算以实际收方面积结算。

甲方提供场地、水电等,乙方负责垂直运输材料到场。

拆除原有不锈钢及其他不利于施工的东西,并负责清理到楼下,在由甲方负责运走。

其中集成吊顶由乙方拆下堆放整齐以备复原用,后面集成吊顶由甲方负责与乙方无关。

其中安全由乙方负责,包括运费、垂直运费,在拆除和安装过程中不能有物品坠落及任何安全事故,如果出现安全事故由乙方负责,甲方概不负责。

合同签订后,甲方预付二万元给乙方作为定金,骨架安装完后在预付乙方材料款二万元。

乙方完工后,甲方负责验收,验收合格付清工程款,施工方质保六个月。

本合同具有法律效力,希望双方严格遵守。

 

甲方(签字):

乙方(签字):

电话:

电话:

2018年月日2018年月日

 

·赣州同兴达电子科技有限公司2仓库3号宿舍工程

 

《关于江西建筑施工安全专项整治推进落实情况考评实施方案》自评报告

 

施工单位:

赣州东鑫建筑工程有限公司

2018年6月02日

 

 

安全检查自评报告

  建筑安全检查总结:

  建筑工地安全生产综合大检查总结

  根据《关于江西建筑施工安全专项整治推进落实情况考评实施方案》的通知要求,我单位现将自检状况汇报如下:

  二、自检依据及自检领导小组

  1、自检依据:

  《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)、

   《施工企业安全生产标准》。

  2、自检自查领导小组及成员

  组长:

吴东文

  副组长:

黄子斌

  成员:

戴俊、余志勤、李干洪、

  三、安全管理检查

  1、安全组织机构建立和健全

  项目部建立了以项目经理为第一职责人的安全生产职责制度和安全管理制度。

成立了项目部安全组,设置安全员负责本项目的日常安全管理工作和负责现场安全巡视检查,各施工队配置兼职安全员,负责本施工队工作区域的安全检查工作,构成了自上而下的安全保证体系。

  2、安全管理制度和职责制的落实状况

  

(1)为了把安全生产工作做实、做细,项目部详细制定了《安全生产资金和安全防护、礼貌施工措施费用使用登记制度》和《安全生产教育培训制度》、《安全生产检查及隐患整改制度》、《安全生产事故报告、调查及处理制度》、《安全技术交底制度》、《施工组织设计和专项施工方案审批制度》、《安全技术交底制度》、《安全奖惩制度》等安全管理制度。

并建立了各部门及人员安全生产职责制。

目前,项目部各项安全规章制度及

  职责制基本齐全且可操作性较强。

做到了以制度约束人,以制度人管理人,并且坚持不断地检查各项安全礼貌施工制度的执行状况,发现问题及时纠正。

不断提高安全礼貌施工制度的执行力来加强安全礼貌施工管理,杜绝事故发生。

  

(2)为了确保安全生产,项目部根据有关要求,制订了安全目标并逐层进行分解落实到人,及时对项目部安全管理目标、机构人员和《安全生产职责制》进行更新和修订,其中明确了各级人员和部门的安全职责,并在施工过程中监督落实到位。

  (3)项目部与各施工作业队负责人签定了《安全管理协议》,并严格执行。

项目部安全组对安全职责制的落实进行监督、检查和考核,对违反职责制的人员能够做到及时进行提醒、教育,对考核结果进行奖罚。

  3、安全检查、隐患排查状况

  项目部除了日常安全巡视检查外,还按照工作计划定期进行安全综合检查、专项检查等,对于检查出的问题和隐患及时整改完善,或下安全隐患整改通知书,限期整改,逾期则按照项目部安全管理规定处罚。

另根据现场状况,设置各类安全警示标志牌、施工标志牌,在施工现场入口、脚手架上、通道口、钢筋网预留孔、电器设备附近等部位放置相应的警示标语牌,提醒工作人员注意,做好自身及他人安全防护,消除安全隐患。

  4、重大危险因素管理及应急救援管理状况

  

(1)项目部安全组、技术组结合实际状况对现场进行危险源辨识评价并制定相应控制措施。

施工现场的危险处设置明显标志,利用架设安全网,悬挂标示牌等进行危险预警,对重大危险因素由专兼职安全员监护。

  

(2)重大危险源控制措施及时落实。

项目部在日常的巡视检查中对重大危险源、危险因素进行了监控。

  5、安全教育培训及技术交底状况

  

(1)项目部不定期对新进场管理人员和作业工人及时进行了安全教育培训。

随着施工的开展,又陆续对特种作业人员、驾驶员等进行全面安全教育培训、考核,使工人能够掌握本岗位的安全生产知识和技能。

培训主要资料包括:

企业规章制度、安全基本知识、施工安全注意事项、各项相关的安全技术措施和操作规程、应急救援预案学习等。

  

(2)各施工队自己进行的班组进行班前安全教育活动。

  (3)及时对进场施工人员进行了安全技术交底。

加大了安全教育力度和安全技术交底,使职工了解和掌握各施工作业的危险点、面,严格按照操作规程作业,避免安全事故的发生。

  6、施工组织设计及专项

  施工组织设计和专项施工方案结合有关标准规范和实际状况认真编制,并经监理单位审核批准后按要求落实。

  四、施工现场检查

  1、临时设施

  

(1)临时设施严格按要求进行了统一规划,布局较为合理。

  

(2)临时设施贴合抗震、防雷、消防、防台风、防雨、保温、防火等技术要求。

生活办公区、施工区、仓库、机械设备停放区等安排人员24小时巡逻值班,确保现场物资、材料安全。

  2、施工用电检查

  外电防护有专项施工方案,设置了安全防护措施;施工临时用电工作接地与重复接地均按规范要求设置;配电箱开关箱贴合三级配电两极保护要求,做到“一机、一闸、一漏、一箱”的要求,电箱有门并加锁由专职电工进行维护和管理,配电箱有防雨措施;现场照明专用回路均设置漏电保护,灯具金属外壳作接零保护,潮湿作业使用36V以下安全电压;配电线路和电器装置等均按规范要求进行布置。

  施工现场配电箱、仓库等处,悬挂干粉灭火器。

  3、高处作业安全

  

(1)高空作业安全规定及措施完善,并及时对员工进行了安全交底。

  

(2)高空作业警示牌齐全。

  (3)搭设有脚手架、安全网等防护设施,

  (4)安全人员严格按照要求对高处作业等进行监控。

对从事高空作业的人员,能够佩戴必要的安全防护用具,确保了施工人员的人身安全。

  (5)交叉作业均有警示牌并设置专人进行监护。

  4、模板施工

  项目部针对每个施工部位的特点,对模板施工等编制了专项安全施工方案,并进行了交底。

在现场施工过程中,专、兼职安全员巡视检查违章现象,安排各作业队对危险、关键部位施工过程进行监控。

模板作业要严格按照操作规程进行,根据工作需要佩戴必要的安全防护用具,确保施工人员的人身安全。

  5、消防管理

  项目部制定了消防管理职责制,并落实到位。

  

(1)施工区无违章使用明火作业现象;对职工宿舍进行了检查,未发现违规使用大功率电器等现象,照明用电线路规范,无私拉乱接现象

  

(2)电焊作业务必配备水桶和灭火器,并有专人监管;

  (3)办公区、生活区、施工现场、仓库等部位,均配置灭火器材和消防设施,且灭火器工作正常性能良好。

物资仓库内分类储存,库内电路运行正常,无乱接电线,电器现象。

  (4)氧气、乙炔的存放贴合安全规程。

  (5)规定禁止烟火或吸烟的工区或部位无违规现象。

  6、安全防护设施状况

  施工中,安全管理人员能够正式佩戴和使用安全帽、安全带等防护用品;在坑洞以及危险位置设置了防护设施和明显的警示标志;基坑周边等设置了安全防护栏杆。

  五、安全管理中存在的问题

  1、个别管理人员及施工人员安全意识淡薄,施工现场存在习惯性违章。

  2、施工用电线路布设需要进一步规范,

  3、安全教育记录及安全检查记录不完整,年后安全技术交底未开展。

  4、建筑电工特种作业操作证已过复审期。

  5、部分劳务分部单位未配备现场管理人员及安全员。

  6、个别安全防护设施没跟上工程施工进度,造成施工中安全防护滞后。

  六、采取的整改措施:

  为确保武汉天街工程施工安全,消除各类安全隐患,项目部对自查过程中存在的主

  要问题,提出以下整改措施:

  1、项目部将加强监管,并分批开展安全教育,利用日常巡查、检查、会议、安全教育培训、宣传栏、报纸、文件等方法方式对职工进行安全知识、法律法规等的教育宣传,提高员工的安全意识和职责意识,杜绝安全事故的发生。

  2、施工用电问题将持续重视,严查职工宿舍违规用电现象,对于现场线路将进行统一规范布置。

  3、加大对习惯性违章的监管力度。

加强安全教育和管理监督、处罚力度,务必从思想上提高广大员工的安全意识。

  4、健全和完善制度,促安全综合治理工作有章可循、落实到位。

严格按照安全职责制落实各级、各部门职责。

  5、及时按照项目部规定,定期开展安全检查和隐患排查治理,做好施工现场安全隐患的查找和整改。

  6、完善安全教育记录、安全技术交底、安全检查记录等安全资料。

  7、安全执行持证上岗和要求劳务分包单位配备管理人员及安全员。

  总之,透过本次大检查发现了项目部安全工作中存在的一些弊端和疏漏。

项目部及时进行了整改,使之得到了有效的控制,项目部将继续严抓安全、狠抓安全,夯实安全管理基础工作,使广大职工的安全意识得到提高,使安全管理的各项工作和要求得到较好落实,进一步增强其安全职责意识,明确各自职责,为工程施工顺利进行带给安全保障。

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