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新教育体育局

 

新县教育体育局

2017年度部门决算

 

二〇一八年八月

目  录

第一部分  新县教育体育局概况

1、主要职责

2、部门决算单位构成

第二部分  新县教育体育局2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、关于支出决算情况说明

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于预算绩效情况说明

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于国有资本经营收支决算情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第三部分  新县教育体育局部门决算名词解释

 

第一部分  新县教育体育局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行中央、省、市关于教育体育工作的方针、政策和法规,研究制订全县教育体育事业发展规划、年度计划、拟定教育体育事业发展规模,调整教育体育结构,督查指导教育体育发展规划和计划的实施。

(二)综合管理全县普通教育、职业技术教育、成人教育、民办教育、现代远程教育、幼儿教育、特殊教育和体育等工作。

(三)主管学校的德育工作和思想政治工作,端正办学方向,培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义新人。

(四)负责全县教育体育系统的干部管理、教师调配、教师的职称评聘,在职教师培训、计划生育、老干部管理和教师招聘等工作。

(五)负责全县教育体育事业的计划、统计和教育体育经费预算、决算及教育系统内部审计工作。

(六)负责全县教育系统的校园规划和教学设施装备供应工作。

(七)督导检查教育法律法规贯彻执行情况,督导评估各级学校贯彻执行教学大纲、教学改革、学校安全、卫生、提高教育质量和教学水平等情况。

(八)指导各级各类学校体育、卫生、艺术与美育工作。

(九)负责大、中专及中、初等学校的招生考试和初中、小学教师资格的认定管理工作,组织各种形式的学历和岗位进修培训工作。

(十)承办县委、县政府和上级教育行政部门交办的其它工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

新县教育体育局有二级预算单位55个,三级预算单位0个。

本决算为汇总决算(2017预算公开按要求只公开了教体局本级),纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位包括新县教育体育局本级、所属54个二级单位(新县体育运动中心独立上报),具体单位名单如下:

序号

单位名称

1

新县教育体育局本级

2

河南省新县招生考试委员会办公室

3

新县中小学教学研究室

4

新县教育资助管理中心

5

新县电化教育教学仪器站

6

新县成人教育职业教育办公室

7

新县教师培训中心

8

信阳涉外职业技术学院

9

新县高级中学

10

新县第二高级中学

11

新县职业高级中学

12

新县千斤职业高级中学

13

新县首府实验学校

14

新县光彩实验学校

15

新县第一初级中学

16

新县第二初级中学

17

新县城关第一小学

18

新县城关第二小学

19

新县啟福小学

20

新县新集镇福和希望小学

21

新县金兰山街道办事处中心学校

22

新县特殊教育学校

23

新县中心幼儿园

24

新县首府实验幼儿园

25

新县新集镇中心学校

26

新县新星小学

27

新县宏桥小学

28

新县第三初级中学

29

新县新集镇代咀九年一贯制学校

30

新县周河乡中心学校

31

新县周河乡初级中学

32

新县沙窝镇中心学校

33

新县沙窝镇初级中学

34

新县八里畈镇中心学校

35

新县八里畈镇初级中学

36

新县浒湾乡中心学校

37

新县浒湾乡初级中学

38

新县吴陈河镇中心学校

39

新县吴陈河镇初级中学

40

新县千斤乡沙石九年一贯制学校

41

新县千斤乡中心学校

42

新县千斤乡初级中学

43

新县苏河镇中心学校

44

新县苏河镇初级中学

45

新县卡房乡九年一贯制学校

46

新县陡山河乡中心学校

47

新县陡山河乡初级中学

48

新县郭家河乡九年一贯制学校

49

新县陈店乡中心学校

50

新县陈店乡初级中学

51

新县箭厂河乡中心学校

52

新县箭厂河乡初级中学

53

新县泗店乡中心学校

54

新县泗店乡初级中学

55

新县田铺乡九年一贯制学校

 

第二部分

新县教育体育局

2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计56098.00万元,支出总计56098.00万元,与2016年相比,收、支总计各增加6645.00万元,增长13.44%。

收入变动的主要原因是:

补发2014年10月以来的调资工资等。

支出变动的主要原因:

补发2014年10月以来的调资工资等。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计56098.00万元,其中:

财政拨款收入53698.00万元,占95.72%;事业收入2400.00万元,占4.28%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计56098.00万元,其中:

基本支出56098万元,占100.00%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总决算53698.00万元。

与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加6645.00万元,增长14.12%。

变动的主要原因:

补发2014年10月以来的调资工资等。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出53698.00万元,占支出合计的95.72%。

与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加6645.00万元,增长14.12%。

变动的主要原因:

补发2014年10月以来的调资工资等。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出53698.00万元,主要用于以下方面:

教育支出(类)支出53698.00万元,占100.00%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30718.70万元,支出决算为53698.00万元,完成年初预算的177.55%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因:

一是人员工资调标提高;二是补发2014年10月以来的调资工资等;三是不可预知的事项没有造进预算。

其中:

1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为228.60万元,支出决算为363.00万元,完成年初预算的158.79%。

决算数大于预算数的主要原因一是人员工资调标提高;二是补发2014年10月以来的调资工资等。

2.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。

年初预算为888.20万元,支出决算为823.00万元,完成年初预算的92.66%。

决算数小于预算数的主要原因人员调动减少等。

3.教育支出(类)普通教育(款)。

年初预算为26809.1万元,支出决算为43505.00万元,完成年初预算的162.28%。

决算数大于预算数的主要原因是一是人员工资调标提高;二是补发2014年10月以来的调资工资等。

4.教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)。

年初预算为2651.90万元,支出决算为6710.00万元,完成年初预算的253.03%。

决算数大于预算数的主要原因一是人员工资调标提高;二是补发2014年10月以来的调资工资等。

5.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)。

年初预算为140.90万元,支出决算为199.00万元,完成年初预算的141.23%。

决算数大于预算数的主要原因一是人员工资调标提高;二是补发2014年10月以来的调资工资等。

6.教育支出(类)教育附加安排的支出(款)其他教育附加安排的支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1203.00万元。

决算数大于预算数的主要原因是不可预知的事项没有造进预算。

7.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为895.00万元。

决算数大于预算数的主要原因是不可预知的事项没有造进预算。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出53698.00万元,其中:

人员经费34773.48万元,主要包括:

基本工资、津贴补贴、绩效工资等;公用经费18924.52万元,主要包括:

办公费、印刷费、维修费等。

与2016年相比,一般公共预算财政拨款基本支出增加6645.00万元,增长14.12%。

变动的主要原因:

补发2014年10月以来的调资工资等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为285.14万元,支出决算为211.20万元,完成预算的74.07%,其中:

因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.00万元,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算为207.20万元,完成预算的75.31%。

2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是各单位高度重视厉行节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加15.70万元,增长8.03%,其中:

因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少3.8万元,下降48.72%;公务接待费支出决算增加19.50万元,增长10.39%。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是推行车改,车辆减少;公务接待费支出增加的主要原因是物价增长、扶贫检查验收等。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算4.00万元,占1.89%;公务接待费支出决算207.20万元,占98.11%。

具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

全年安排局机关等单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。

开支内容包括:

会议支出0万元。

出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出4.00万元。

其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出4.00万元。

主要用于新县高级中学业务用车维修保养。

2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出207.20万元。

主要用于全县教育系统公务活动接待。

新县教育体育局2017年度共接待国内来访团组5186个、来访人员43566人次(不包括陪同人员)。

八、关于预算绩效情况说明

2017年预算绩效管理尚未开展。

下一步,将按上级要求,结合实际情况,建立绩效管理项目库,全面启动项目绩效管理工作。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

十、关于国有资本经营预算收支决算情况说明

2017年度国有资本经营收入决算0万元,国有资本经营支出决算0万元。

主要原因是目前我县国有企业基本无收益,因此没有安排国有资本经营收支预算。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出10008.39万元,比2016年减少3569.91万元,下降26.29%。

变动的主要原因是:

各单位厉行节约。

(二)政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额1160.59万元,其中:

政府采购货物支出953.70万元,政府采购工程支出206.89万元,政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额76.37万元,占政府采购支出总额的6.58%,其中:

授予小微企业合同金额21.07万元,占政府采购支出总额的1.82%。

(三)国有资产占用情况。

2017年期末,新县教育体育局共有车辆1辆,其中:

一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

第三部分  

新县教育体育局

部门决算名词解释

 

一、财政拨款收入:

单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:

事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:

事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:

事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:

事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:

单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:

事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:

为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:

基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:

纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:

为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:

单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:

单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:

单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:

本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:

本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

第四部分

新县教育体育局

2017年度部门决算表

 

说明:

表中单元格数据为空时,表示该单元格数据为零;整张表数据为空时,表示部门该表中所有数据均为零,当年无表中相关收支。

收入支出决算表

公开01表

部门:

新县教育体育局

金额单位:

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

53698.00

一、一般公共服务支出

37

0.00

  其中:

政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

38

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

39

0.00

三、事业收入

4

2400.00

四、公共安全支出

40

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

41

56098.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

42

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

43

0.00

8

八、社会保障和就业支出

44

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

45

0.00

10

十、节能环保支出

46

0.00

11

十一、城乡社区支出

47

0.00

12

十二、农林水支出

48

0.00

13

十三、交通运输支出

49

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

50

0.00

15

十五、商业服务业等支出

51

0.00

16

十六、金融支出

52

0.00

17

十七、援助其他地区支出

53

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

54

0.00

19

十九、住房保障支出

55

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

56

0.00

21

二十一、其他支出

57

0.00

22

二十二、债务还本支出

58

0.00

23

二十三、债务付息支出

59

0.00

本年收入合计

24

56098.00

本年支出合计

60

56098.00

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

61

0.00

年初结转和结余

26

0.00

交纳所得税

62

0.00

基本支出结转

27

0.00

提取职工福利基金

63

0.00

项目支出结转和结余

28

0.00

转入事业基金

64

0.00

经营结余

29

0.00

其他

65

0.00

30

年末结转和结余

66

0.00

31

基本支出结转

67

0.00

32

项目支出结转和结余

68

0.00

33

经营结余

69

0.00

34

70

 

35

71

 

总计

36

56098.00

总计

72

56098.00

注:

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门:

新县教育体育局

金额单位:

万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

56098.00

53698.00

0.00

2400.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

56098.00

53698.00

0.00

2400.00

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

1186.00

1186.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050101

行政运行

363.00

363.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050199

其他教育管理事务支出

823.00

823.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

45055.00

43505.00

0.00

1550.00

0.00

0.00

0.00

2050201

学前教育

2389.00

1789.00

0.00

600.00

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

21202.00

21152.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

2050203

初中教育

16860.00

16860.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050204

高中教育

4450.00

3550.00

0.00

900.00

0.00

0.00

0.00

2050205

高等教育

154.00

154.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

7560.00

6710.00

0.00

850.00

0.00

0.00

0.00

2050304

职业高中教育

7560.00

6710.00

0.00

850.00

0.00

0.00

0.00

20507

特殊教育

199.00

199.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050701

特殊学校教育

199.00

199.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

1203.00

1203.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

1203.00

1203.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

895.00

895.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

895.00

895.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:

新县教育体育局

金额单位:

万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

56098.00

56098.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

56098.00

56098.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

1186.00

1186.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050101

行政运行

363.00

363.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050199

其他教育管理事务支出

823.00

823.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

45055.00

45055.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050201

学前教育

2389.00

2389.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

21202.00

21202.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

初中教育

16860.00

16860.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050204

高中教育

4450.00

4450.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050205

高等教育

154.00

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