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施工现场检查记录表

工程质量、安全、环保检查记录表

工程

名称

开工

日期

计划竣

工日期

施工

单位

项目

负责人

技术

负责人

建设

单位

设计

单位

监理

单位

序号

检查项目

检查内容和方法

检查记录

整改建议

1

施工组织设计

1、审批手续是否齐全;

2、施工组织安排是否合理、可行;

3、是否编制质量、安全、环境保证措施,并有针对性;

2

开工报告

是否有开工报告,审批手续是否齐全。

3

组织机构

1现场组织机构是否按股份公司(分公司)下达的文件要求设置;

2是否设立专门的质量、安全机构。

4

人员资质

1项目经理是否具有建造师执业资格证书和三类人员证书,是否满足投标承诺;

2专职质量人员是否具有质量专业技术人员证书或质量(检)员证书;

3专职安全管理人员是否具有三类人员证书;

4关键工序人员是否持证上岗;

5特种作业人员是否持证上岗;

6是否建立项目部人员台帐。

5

业主或监理单位安、质、环要求

1、业主或监理是否对本项目有安、质、环要求;

2、是否进行了安排部署并按要求回复。

4

法律法规及其他要求(安、质、环)

1、是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求(安、质、环);

2、是否检索到常用技术标准/规范;

3、是否向员工、相关方传递相关要求。

5

施工图纸

1、是否有图纸会审记录及设计回复资料;

2、是否有发放记录。

6

施工复测

是否进行施工复测,相关记录是否齐全。

7

设计变更

1、设计变更手续是否齐全;

2、是否发生未批准先施工现象。

8

质量自控体系

1、质量自控体系是否健全、质量职责是否明确;

2、质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求,相关文件中质量方针、目标描述是否一致;

3、质量目标是否分解(可测量),是否落实到人;实现情况是否定期检查;

9

质量管理制度

是否建立和检索到以下质量管理制度:

罗列

10

质量保证措施

是否制定质量保证措施;

11

创优规划

是否编制创优规划,规划是否有利于质量目标实现。

12

质量问题(事故)处理

1、有无来自业主、监理有关质量问题通知单;

2、每份整改通知单是否形成闭环。

3、事故是否是按“四不放过”原则处理;

13

安全环保自控体系

1、安全环保自控体系是否健全、安全环保职责是否明确,是否逐级签订责任书,层层落实;

2、安全环保方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求,相关文件中质量方针、目标描述是否一致;

3、安全环保目标是否分解(可测量),是否落实到人;实现情况是否定期检查;

14

安全、环境管理制度

是否建立和检索到以下安全环保管理制度:

罗列

15

安全、环境保证措施

是否制定安全、环境保证措施;

16

项目负责人

1、项目经理是否做到了每月1次以上巡检;

2、项目副经理或总工是否做到每月2次以上巡检。

17

自检、互检

是否有自检、互检记录及质量跟踪卡。

18

专职检查

1、专职质量(检)员检查记录是否齐全;

2、质量问题整改是否形成闭环。

19

安、质、环教育培训

1、是否编制项目部教育培训计划;

2、三级安全教育培训记录是否齐全;

3、全员教育、考核率100%;

4、农民工教育、考核率100%;

5、复工、转岗教育、考核率100%;

6、特种作业人员教育培训、持证上岗率100%.

20

安全、环保检查

1、是否编制项目部安全环保检查计划;

2、是否进行经常性检查。

3、是否进行定期(季节性、法定节假日前后)检查;

4、是否进行综合性大检查;

5、对检查发现的问题是否形成闭环。

21

安、质、环例会

1、是否每周召开安、质、环例会,形成记录;

2、是否每月召开安、质、环例会,形成记录。

22

作业指导书

1是否经项目总工程师审批;

2是否受控,发放记录是否齐全。

23

(安全)技术交底

1、交底内容是否全面;

2、技术交底是否交底到现场作业人员并履行签字手续;

24

专项技术方案

1专业性强、危险性大的分项工程是否按要求单独编制专项技术方案;

2专项技术方案审批手续是否齐全;

3、专项技术方案中安、质、环保证措施是否合理;

4、专项技术方案是否进行交底、实施过程是否进行检查并留有记录。

25

工程日志

1、施工、调度、工班日志记录时间是否连续,有无安质环情况记录;

2、发现问题有无跟踪处理记录。

26

仪器、仪表

1、是否按施工组织设计文件要求配置,是否满足投标承诺;

2、是否在检测/校准有效期内,计量检测报告/校准证书是否齐全

3、是否由专人负责管理并建立台帐;

27

机具、设备

1、是否按施工组织设计文件要求配置,是否满足投标承诺;

2、是否建立台帐;

3、是否由专人负责定期检查维护。

28

进场材料检验、验收

1、重要物资验证记录是否齐全;

2、光、电缆测试记录;

3、设备开箱检验记录是否齐全。

29

仓库储存

1、是否堆放整齐、状态标识是否清楚;帐物卡台帐是否相符;

2、库房是否满足防潮、防尘、防盗等要求;

3、消防器材配置是否合理;有无防火禁烟标识;

4、易燃易爆物品、危险化学品是否隔离存放。

5、不合格品是否单独存放、标识清楚;处理过程是否符合要求。

30

检验批、分项、分部工程验收资料

1、自检、报检手续是否齐全;

2、隐蔽工程记录是否齐全;

3、是否发生未经监理签认进入下道工序施工现象;

4、资料是否齐全,相关人员签认是否齐全;

31

环境因素、危险源识别、评价与控制

1、是否进行危险源识别和评价,识别是否充分,评价是否准确;

2是否有环境因素、重要环境因素的识别和评价,识别是否充分,评价是否准确。

3、是否建立重大危险源、重要环境因素清单,并制定管理控制措施;

4、是否根据项目实施进行阶段性检查并及时进行更新;

32

安全生产资金投入

1、是否编制项目部安全投入资金预算及使用计划;

2、安全投入资金(技措施费)的计提使用情况并建立台帐;

3劳动防护用品采购、发放记录是否齐全;

33

应急预案及演练

1、是否建立应急救援组织、人员配备、职责分工是否明确;

2、是否针对重大危险源制定相应的应急预案并报安质部备案;

3、应急预案内容是有针对性和可操作性;

4、是否按照预案内容配置必要的应急救援物资;

5、是否编制项目部应急预案演练计划;

6、是否按计划要求进行应急预案的培训和演练,对演练结果进行评价;

7、是否对应急预案内容进行评审及改进。

34

项目部驻地

1、项目部设施满足“三室”“五小”要求;办公区、生活区划分合理;

2、“九牌二图二栏一表”标牌配置齐全、张挂上墙;

3、消防设施配置合理,定期检查;

4、废弃物分类回收,及时处理;

5、宿舍环境卫生整齐,是否有检查评比记录;

6、食堂环境符合卫生要求,工作人员是否持有健康证明;

7、食堂是否配置碗筷消毒设施;冰箱内生熟食是否分开存放。

35

施工现场

1、施工人员是否按图施工;施工工艺是否满足标准要求;

2、是否执行“三检”制度,有无质量跟踪卡片;

3、是否设置现场安全防护人员;

4、是否按要求正确佩戴安全防护用品;

5、现场安全防护措施是否到位;

6、现场临时用电是否符合要求;

7、现场作业环境是否满足施工要求;是否做到“人走场清”。

36

特种设备、特种作业人员管理

1、是否建立特种设备管理台帐;检测报告是否齐全、有效;

2、是否建立特种作业人员管理台帐,证件是否有效。

37

营业线施工安全管理

1、项目部是否与相关单位签订安全协议书;

2、是否按要求上报施工计划;

3安全防护用品发放及使用;

4主要负责人营业线路施工安全培训情况。

检查人:

检查日期:

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