度部门预算表.docx
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度部门预算表
2018年度部门预算表
一、收支预算总表
表1
收支预算总表
部门(单位):
莒县劳务输出办公室
单位:
万元
收入
支出
项目
2018年预算
项目
2018年预算
一、财政拨款或补助收入
36.00
社会保障和就业支出
36.00
财政预算内拨款(补助)
36.00
人力资源和社会保障管理事物
36.00
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
其他人力资源和社会保障管理事物支出
36.00
专项收入安排的拨款
国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款
纳入预算管理的罚没收入安排的拨款
纳入预算管理的其他收入安排的拨款
纳入预算管理的政府性基金收入
国有资本经营收益
上级转移支付
二、财政专户管理资金
三、事业收入(不含财政专户管理资金)
四、事业单位经营收入
五、其他收入
本年收入合计
36.00
本年支出合计
36.00
六、上级补助收入
四、对附属单位补助支出(下拨)
七、附属单位上缴收入
五、上缴上级支出(上解)
八、用事业基金弥补收支差额
六、结转下年
九、上年结转
专项结转
纳入预算管理的政府性基金结转
其他结转
十、债券资金
收入总计
36.00
支出总计
36.00
二、收入预算总表
表2
收入预算总表
单位代码
单位名称
总计
财政拨款(补助)
财政专户管理资金
事业收入(不含财政专户管理资金)
事业单位经营收入
其他收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
上年结转
债券资金
合计
财政预算内拨款(补助)
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
专项收入安排的拨款
国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款
纳入预算管理的罚没收入安排的拨款
纳入预算管理的其他收入安排的拨款
纳入预算管理的政府性基金收入
国有资本经营收益
上级转移支付
小计
专项结转
纳入预算管理的政府性基金结转
其他结转
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
合计
36.00
36.00
36.00
1A9
劳务输出办公室
36.00
36.00
36.00
三、
(一)支出预算总表
表3
支出预算总表
部门(单位):
莒县劳务输出办公室
单位:
万元
科目编码
单位代码
单位名称(科目)
总计
基本支出
项目支出
事业单位经营支出
上缴上级支出(上解)
对附属单位补助支出(下拨)
结转下年
类
款
项
工资福利支出
对个人和家庭的补助
商品和服务支出
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
合计
36.00
34.62
0.48
0.90
208
208
社会保障和就业支出
36.00
34.62
0.48
0.90
01
20801
人力资源和社会保障管理事务
36.00
34.62
0.48
0.90
99
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
36.00
34.62
0.48
0.90
莒县劳务输出办公室
36.00
34.62
0.48
0.90
(二)支出预算总表(政府预算支出经济分类)
表3-1
支出预算总表(政府预算支出经济分类)
部门(单位):
莒县劳务输出办公室
单位:
万元
预算单位编码
预算单位名称
总计
机关工资福利支出
机关商品和服务支出
机关资本性支出
(一)
机关资本性支出
(二)
对事业单位经常性补助
对事业单位资本性补助
对企业补助
对企业资本性支出
对个人和家庭的补助
对社会保障基金补助
债务利息及费用支出
债务还本支出
转移性支出
预备费及预留
其他支出
合计
36.00
35.52
0.48
1A9
莒县劳务输出办公室
36.00
35.52
0.48
四、财政拨款收支预算总表
表4
财政拨款收支预算总表
部门(单位):
莒县劳务输出办公室
单位:
万元
收入
支出
项目
2018年预算
项目
2018年预算
一、财政拨款或补助收入
36.00
社会保障和就业支出
36.00
财政预算内拨款(补助)
36.00
人力资源和社会保障管理事物
36.00
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
其他人力资源和社会保障管理事物支出
36.00
专项收入安排的拨款
国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款
纳入预算管理的罚没收入安排的拨款
纳入预算管理的其他收入安排的拨款
纳入预算管理的政府性基金收入
国有资本经营收益
上级转移支付
本年收入合计
36.00
本年支出合计
36.00
四、对附属单位补助支出(下拨)
五、上缴上级支出(上解)
六、结转下年
收入总计
36.00
支出总计
36.00
五、一般公共预算支出预算表
表5
一般公共预算支出预算表
部门(单位):
莒县劳务输出办公室
单位:
万元
科目编码
单位代码
单位名称(科目)
总计
基本支出
项目支出
类
款
项
工资福利支出
对个人和家庭的补助
商品和服务支出
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
合计
36.00
34.62
0.48
0.90
208
社会保障和就业支出
36.00
34.62
0.48
0.90
01
人力资源和社会保障管理事物
36.00
34.62
0.48
0.90
99
其他人力资源和社会保障管理事物支出
36.00
34.62
0.48
0.90
1A9
莒县劳务输出办公室
36.00
34.62
0.48
0.90
六、一般公共预算基本支出预算表
表6
一般公共预算基本支出预算表
单位:
万元
经济科目名称
金额
合计
36.00
工资福利支出
34.62
基本工资
11.35
津贴补贴
14.00
基础性津贴
8.80
住房补贴
3.98
物业服务补贴
0.56
取暖补贴
0.66
奖金
0.95
行政单位奖金
0.95
机关事业单位基本养老保险缴费
4.23
职工基本医疗保险缴费
1.41
其他社会保障缴费
0.15
失业保险
0.05
工伤保险
0.10
住房公积金
2.54
商品和服务支出
0.90
办公费
0.44
电费
0.28
物业管理费
0.12
其他商品和服务支出
0.06
其他商品和服务支出
0.06
对个人和家庭补助
0.48
退休费
0.48
取暖补贴
0.48
七、政府性基金支出预算表
表7
政府性基金支出预算表
部门(单位):
莒县劳务输出办公室
单位:
万元
科目编码
单位代码
单位名称(科目)
总计
基本支出
项目支出
类
款
项
工资福利支出
对个人和家庭的补助
商品和服务支出
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
本单位无政府性基金预算,故本表为空。
八、政府采购预算表
表8
政府采购预算表
单位:
万元
项目
规格要求
数量
计量单位
资金来源
资金分类
采购项目
采购目录
总计
财政拨款(补助)
事业收入
结余结转资金
其他收入
合计
日常公用经费支出
项目支出
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
合计
0.00
我单位无政府采购预算,故本表为空
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
表9
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
部门(单位):
莒县劳务输出办公室
单位:
万元
总计
因公出国(境)经费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置经费
公务用车运行维护费
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00