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计量确认报告表格

广东省企业二级计量保证体系确认

考核报告

申报单位名称:

(章)

广东省质量技术监督局编印

二级计量保证体系会议程序工作安排

1.会议签到(双方)

2.企业介绍出席人员及企业汇报计量管理工作情况

3.介绍评审组成员及评审组分工

4.现场评审(引导员引路)

5.评审组开会

6.与企业领导交换意见

现场确认评审计划

企业名称

评审类别

□初次评审□复评审□监督评审

评审依据

1、《计量法》

2、GB/T19022.1(idt:

IS010012-1)

3、二级计量保证体系确认要求

4、其它:

评审范围

一级确认评审工作日程安排

日期

时间

工作内容

审核员

备注

作息时间

上午:

/下午:

/

早餐:

/午餐:

/晚餐:

/

首次会议签到表

企业名称

会议名称

广东省企业二级计量保证体系确认首次会议

地点

会议日期

评审组长

企业负责人

参加人员名单

评审组

企业

职位

签名

职务

签名

评审组长

企业法人代表

评审员

评审员

评审员

技术专家

技术专家

特邀人员

特邀人员

计量保证体系确认评审报告

1、概况

1.1负责组织评审单位名称:

评审时间:

评审组组长姓名:

评审员姓名:

评审员证号:

评审员证号:

1.2企业名称:

代码:

法定代表人:

职务:

地址:

电话:

传真:

邮编:

1.3企业人数:

上年度销售(经营)额:

上年利税:

1.4企业主要产品或经营范围:

1.5企业申请评审范围:

1.6企业计量管理机构名称:

负责人:

职务:

电话:

企业专职计量人数:

企业测量检测设备总台件数:

1.8企业计量保证体系文件目录表

文件编号

文件名称

备注

1

2

3

4

5

申请表

计量管理手册(文件汇编)

计量官理程序

计量检测设备概况

企业内部审核纪录

2.计量保证体系稳健的符合性确认

序号

确认项目

符合

不符合

1

企业计量方针及目的制定

2

计量组织机构及职责的规定

3

各类计量人贝职责的规疋

4

计量内部审核和评审的规定

5

计量文件的批准、发布与控制的规定

6

米用法定计量单位管理程序

7

计量设备配置适用性的管理程序

8

计量检测设备管理的程序

9

计量设备贮存与管理程序

10

计量设备量值溯源程序(溯源图)

11

计量标准气的管理程序

12

计量器具的分类管理程序

13

计量器具标志管理程序

14

对不合格计量设备管理的程序

15

记录管理程序

16

检定(校准)、测试实验室与环境的管理程序

17

计量人员培训、考核与监督的管理程序

18

计量检测设备一览表

19

技术性规程、规氾、程序的目录

20

计量记录表格汇编

3.计量体系程序文件评审结果

序号

实施情况

评审内容

符合

次要不符合

主要不符合

暂不考核

备注

1

计量管理

1.2

各级人员是否了解并按计量法、计量方针的要求实施

1.3

计量管理机构、人员是否履行职责

1.4

企业是否按规定对管理进行审核、评审

2

计量单位

2.1

技术文件、资料是否米用法定计量单位

2.2

计量器具的配备是否米用法定计量器具

3

计量设备

3.1

产品设计/开发用计量设备的配备

3.2

工艺控制用计量设备的配备

3.3

产品检测用计量设备的配备

3.4

经营管理用计量设备的配备

3.5

能源管理用计量设备的配备

3.6

安全与环保用计量设备的配备

4

计量检测

4.1

产品设计/开发的计量检测

4.2

工艺控制的计量检测

4.3

产品的计量检测

4.4

经营管理的计量检测

4.5

能源管理的计量检测

4.6

安全生产与环保的计量检测

5

贮存与管理

5.1

计量设备的贮存与管理是否按程序执行

6

量值溯源

6.1

计量设备的量值是否按溯源图溯源

7

计量标准

7.1

计量标准装置是否经考核合格

7.2

计量标准是否按周期检定

8

计量检定

8.1

是否编制计量器具台账并制定周期检定计划

8.2

强检计量器具是否登记并执行强检

8.3

非强检计量器具是否按规疋检疋/校准

8.4

计量器具的标志是否与实际状态

9

不合格计量器具的控制

9.1

不合格计量器具是否按规定程序管理

9.2

不合格测量数据是否得到有效追溯

10

记录

10.1

计量管理记录是否齐全

10.2

计量设备记录是否齐全

11

环境条件

11.1

检定/校准实验室是否符合开展工作要求

11.2

检测现场环境是否符合要求

12

人员

12.1

计量人员是否均具有相应的资格

12.2

计量人员的监督管理措施是否执行

12.3

计量人员的培训是否按计划执行

整改措施

企业的整改措施及预计完成时间:

企业代表:

(签字)日期:

经二级计量保证体系确认考核整改的报告:

评审组对企业整改措施的确认意见:

评审组组长:

(签字)日期:

主管人审核意见

主管人签字:

日期:

主管

部门处领导

审查

意见

处领导签字:

主管处盖章:

日期:

主管

机关负责人

审批

意见

主管局长签字:

审批机关盖章:

日期:

确认证书编号

评审员签字

姓名

单位

电话

末次会议签到表

企业名称

会议名称

□首次会议□末次会议

地点

会议日期

评审组长

企业负责人

参加人员名单

评审组

企业1

职位

签名

职务

签名

评审组长

企业法人代表

评审员

评审员

评审员

技术专家

技术专家

特邀人员

特邀人员

列席人员

工作单位

职务

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