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安全生产条件检查表1

安全生产条件检查表1

建筑施工企业安全生产条件检查记录汇总表

受检单位名称

安全生产许

可证编号

单位地址

联系电话

 

2-1

安全生产责任制

合格

不合格

2-2

安全生产投入

合格

不合格

2-3

安全生产管理机构设置

合格

不合格

2-4

三类人员安全生产考核

合格

不合格

2-5

特种作业人员配备

合格

不合格

2-6

安全教育培训

合格

不合格

2-7

办理工伤保险及意外伤害保险

合格

不合格

2-8

施工起重机械设备检测合格证明

合格

不合格

2-9

职业危害防治措施

合格

不合格

2-10

危险性较大分部分项工程及施工现场易发

生重大事故的部位、环节的监控措施

合格

不合格

2-11

生产安全事故应急救援预案及演练记录

合格

不合格

检查结论

检查人签字:

有一项不合格的则判定

执法证编号:

注:

表2-1至表2-11记录建筑施工企业安全生产条件各项内容的检查情况,企业不符合安全生产条件。

安全生产责任制

检查人签字

检查方式:

查企业管理制度目录、内容,抽查企业及施工现场相关记录

编号

检杳内容

检查结果(在空白处打“2”)

2-1-1

本企业管理人员花名册

不齐全

2-1-2

按规定建立安全生产责任制度

建立

未建

完整

不完整

2-1-3

制定安全生产管理目标

制定

未制定

完整

不完整

2-1-4

各部门、机构(含施工现场)、岗

位或人员安全生产责任制洛头情

落实

未落实

2-1-5

经济承包合同中安全生产管理职责和指标

落实

未落实

2-1-6

安全生产目标责任书

齐全

不齐全

2-1-7

安全生产奖惩考核制度

制定

未制定

齐全

不齐全

2-1-8

安全生产奖惩考核制度落实情况

实施

未实施

严格

一般

2-1-9

对专业承包及劳务分包单位资格

资质管理及施工现场控制

实施

未实施

到位

不到位

2-1-10

本企业相关作业工种安全技术操

作规程

齐全

不齐全

检查结论

说明

其中2-1-2、2-1-4、2-1-6、2-1-8中一条未达到要求的,本项判定为不合格。

安全生产投入

检查人签字

检查方式:

查看文件内容、相关发票、对账单、台账及发票

编号

检查内容

检查结果(在空白处打“2”)

2-2-1

安全生产资金保障制度

齐全

不全

2-2-2

安全防护用品资金

落实

未落实

到位

不到位

2-2-3

安全生产措施费用

落实

未落实

到位

不到位

2-2-4

安全教育培训专项资金

落实

未落实

到位

不到位

2-2-5

企业安全生产资金使用记录

齐全

不齐全

2-2-6

各施工现场安全费用拨付记录

齐全

不齐全

2-2-7

各施工现场安全费用使用记录

齐全

不齐全

2-2-8

建设单位措施费用凭证

2-2-9

安全生产投入总额占企业施工总

产值1%

达到

未达至U

检查结论

说明

其中2-2-1、2-2-5、2-2-9中一条未达到要求的,本项判定为不合格。

安全生产条件检查表2-3

安全生产管理机构设置

检查人签字

检查方式:

查企业安全管理网络图、安全管理人员名册、内部管理制度文件,并抽查企业及施工现场相

关记录

编号

检杳内容

检查结果(在空白处打“2”)

2-3-1

安全生产管理机构

健全

不健全

2-3-2

专职安全生产管理人员

配备

未配备

达标

不达标

2-3-3

安全机构设备与经费

落实

未落实

到位

不到位

2-3-4

安全生产管理目标分解

分解

未分解

到位

不到位

2-3-5

安全生产保证体系

建立

未建立

完善兀善

不完善

2-3-6

*各级安全生产检查制度

全面

落实

未全

落实

2-3-7

企业月检、施工现场周检及专项、季节性安全检查的时间和实施要求

全面落实

未全

落实

2-3-8

隐患整改、处置和复查

实施

未实施

记录

完整

记录

不全

2-3-9

疋期或不疋期召开安全生产工作

会议,公布检查、处罚情况,部署

任务

全面

落实

未全

落实

2-3-10

每半年开展一次企业安全生产条件自查,并写出报告

实施

未实施

记录

完整

记录

不全

检查结论

说明

其中有一条未达到要求的,本项判疋为不合格。

*未设立分公司的,只检查公司安全生产检查制度

安全生产条件检查表2-4

三类人员安全生产考核

检查方式:

查考核证书

编号

检杳内容

检查结果(在空白处打“2”)

2-4-1

三类人员管理档案

建立

未建立

2-4-2

法人代表、总经理、分管安全的副

经理持证上岗

全部持证

未全部持证

2-4-3

项目负责人持证人数达到要求(与

资质标准要求相同)

全部持证

未全部持证

2-4-5

专职安全生产管理人员持证人数

达到要求(大于项目经理负责人的

人数)

全部持证

未全部持证

2-4-6

施工现场专职安全生产管理人员持证上岗

人证相符

人证不符

检查结论

说明

其中有一条未达到要求的,本项判疋为不合格。

受检单位负责人签字

安全生产条件检查表2-5

特种作业人员配备

检查方式:

抽查从业人员岗位证书、抽查施工现场

编号

检查内容

检查结果(在空白处打“2”)

2-5-1

特种作业人员管理制度

建立

未建立

落实

未落实

2-5-2

特种作业人员花名册

2-5-3

企业特种作业人员各工种配备情

齐全

不齐全

2-5-4

施工现场特种作业人员档案

齐全

不齐全

检查结论

说明

其中有一条未达到要求的,本项判疋为不合格。

受检单位负责人签字

安全生产条件检查表2-6

安全教育培训

检查方式:

抽查管理制度、抽查企业及施工现场相关记录

编号

检杳内容

检查结果(在空白处打“2”)

2-6-1

安全教育培训制度

建立

未建立

齐全

不齐全

2-6-2

企业安全教育培训计划

便于

操作

不便

操作

2-6-3

实施教育培训活动,培训考核有记录

建立

未建立

全面

实施

未全

实施

2-6-4

企业管理人员教育档案

齐全

不齐全

2-6-5

各施工现场管理人员教育档案

齐全

不齐全

2-6-6

各类安全活动(安全月等)记录

全面

落实

未全

落实

2-6-7

职工夜校开办情况(计划、教材、签到、考核等记录)

实施

未实施

到位

不到位

检查结论

说明

其中2-6-1、2-6-3、2-6-4、2-6-6、2-6-7未达到要求的,本项判定为不合格。

受检单位负责人签字

安全生产条件检查表2-7

办理工伤保险及意外伤害保险

检查方式:

抽查企业及施工现场记录

编号

检杳内容

检查结果(在空白处打“2”)

2-7-1

企业办理意外伤害保险

办理

未办理

齐全

不齐全

2-7-2

企业办理工伤保险

办理

未办理

齐全

不齐全

2-7-3

工伤事故报告、调查和统计制度

便于

操作

不便

操作

2-7-4

事故档案及职工伤亡事故统计表

建立

未建立

齐全

不齐全

2-7-5

事故报告处理制度

建立

未建立

便于

操作

不便

操作

2-7-6

按规定实施事故的报告和处理,落

实“四不放过”原则

全面实施

未全

实施

2-7-7

伤亡事故调查结案审批表

齐全

不齐全

检查结论

说明

其中有一条未达到要求的,本项判疋为不合格。

受检单位负责人签字

安全生产条件检查表2-8

施工起重机械设备检测合格证明

检查方式:

抽查企业设备安全管理制度,企业设备管理档案,施工现场设备及管理资料

编号

检杳内容

检查结果(在空白处打“2”)

2-8-1

施工起重设备安装(拆除)、验收、

检测、使用、定期保养、维修、改

造和报废制度

健全

不健全

2-8-2

企业建立起重机械设备管理台帐

建立

未建立

齐全

不齐全

2-8-3

企业施工起重设备的生产许可证、

出厂检验报告、出厂合格证或施工

现场塔机验收记录

建立

未建立

完善兀善

不完善

2-8-5

设备拆装专项方案

全面

落实

未全

落实

2-8-6

设备按规定检测合格投入使用

检测合格未检测

不合格

检查结论

说明

其中有一条未达到要求的,本项判疋为不合格。

受检单位负责人签字

安全生产条件检查表2-9

职业危害防治措施

检查人签字

检查方式:

查企业管理制度及实施记录

编号

检杳内容

检查结果(在空白处打“2”)

2-9-1

职业危害防治措施

建立

未建立

健全

不健全

2-9-2

作业场所防护措施、个人防护措施

及定期检查措施

建立

未建立

健全

不健全

2-9-3

本企业购买使用防护用品统计

实施

未实施

到位

不到位

检查结论

说明

其中有一条未达到要求的,本项判疋为不合格。

受检单位负责人签字

安全生产条件检查表2-10

危险性较大分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部

位、环节的监控措施

检查人签字

检查方式:

查企业管理制度、档案资料及施工现场实施等有关记录

编号

检查内容

检查结果(在空白处打“2”)

2-10-1

危险性较大工程监控管理制度

建立

未建立

健全

不健全

2-10-2

重大危险源动态管理档案

建立

未建立

健全

不健全

2-10-3

重大危险源制定有针对性的应急

预案

建立

未建立

健全

不健全

2-10-4

危险性较大工程安全专项施工方案编制经有关部门和技术负责人审核、审批

有针

对性

无针

对性

2-10-5

技术负责人组织方案编制人员对

方案的头施进行交底、验收和检查

实施

未实施

到位

不到位

2-10-6

专业人员对危险性较大的作业进行安全监控管理

实施

未实施

全面落实

未全

落实

2-10-7

深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、30m及以上高空作业的工程专项施工方案经专家组论证,企业备案。

实施

未实施

全面落实

未全

落实

检查结论

说明

其中有一条未达到要求的,本项判疋为不合格。

危险性较大工程:

指基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程等。

受检单位负责人签字

安全生产条件检查表2-11

生产安全事故应急救援预案及演练记录

检查人签字

检查方式:

查企业及施工现场相关记录

编号

检查内容

检查结果(在空白处打“2”)

2-11-1

本企业的重大质量安全事故应急

预案

建立

未建立

便于

操作

不便

操作

2-11-2

施工现场制定工地安全生产事故应急预案

建立

未建立

便于

操作

不便

操作

2-11-3

应急设备与抢险队伍档案

建立

未建立

齐全

不齐全

2-11-4

应急预案演练或演练记录

真实

不真实

2-11-5

应急救援设备、物资

完好

齐全

不完好

不齐全

2-11-6

安全值班制度、安全值班表、安全

值班记录齐全

全面

实施

未全

实施

检查结论

说明

其中有一条未达到要求的,本项判疋为不合格。

受检单位负责人签字

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