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六合区广播电视台部门

 

六合区广播电视台2017年部门

预算信息公开

 

部门预算信息公开

目录

第一部分部门预算编制说明

一、部门基本情况

二、部门预算情况说明

第二部分名词解释

第三部分部门收支预算表

一、区级部门收支预算总表

二、区级部门收入预算总表

三、区级部门支出预算总表

四、区级部门财政拨款收支预算总表

五、区级部门财政拨款支出情况表(功能科目到项)

六、区级部门财政拨款基本支出预算表(经济科目到款)

七、区级部门财政拨款政府性基金预算表(功能科目到项)

八、区级部门一般公共预算收支预算总表

九、区级部门一般公共预算支出预算表(功能科目到项)

十、区级部门一般公共预算基本支出预算表(经济科目到款)

十一、区级部门一般公共预算机关运行经费预算表

十二、区级部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十三、区级部门政府采购预算表

 

第一部分部门预算编制说明

一、部门基本情况

(一)部门预算单位构成

我单位是全额拨款的事业单位,下属事业单位0个。

(二)部门人员、车辆情况

1、人员情况

事业人员:

我单位现有事业人员编制132人,实有在职人员70人,离退休62人。

2、车辆情况

我单位现有车辆编制0辆,实有车辆0辆,其中:

本单位现有车辆编制0辆,实有车辆0辆。

(三)部门职责

1、贯彻执行党的新闻宣传路线、方针、政策和国家的有关法律、法规,正确把握全区广播电视宣传的舆论导向。

2、研究拟定广播电视台宣传工作计划,负责区广播电视的宣传工作,负责组织区内重大事件的广播电视宣传报道。

3、负责全区广播电视台发展规划和目标的拟定、上报和组织实施;负责全区广播电视对新技术的研究和推广应用工作,协调、落实街镇广播电视发展规划。

4、推进全区广播电视台内部管理体制改革,按照广播电视发展需要,有计划、多层次地培养(训)各种专业人才。

5、组织对全台及街镇广播电视站节目播出的检查、监督和指导,组织采编播业务培训、经验交流和节目创优、评奖等活动。

6、贯彻执行行业标准和技术管理规程,定期组织检查和测试区、街镇广播电视设备,使其符合规定的指标要求,确保全区广播电视台、站安全优质播出。

7、负责拟建、拟购重要广播电视设施、重大设备的计划、申报和实施,确保技术达标,组织开展技术服务活动。

8、严格遵守《中华人民共和国广告法》,依法播出各类广告。

9、承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

(四)部门工作任务及目标

1、加快有线电视发展步伐,2017年新发展有线电视用户不少于3000户,实现网络双向化综合覆盖率达到90%以上。

2、把握舆论导向,唱好“正气歌”。

3、完成中央广播电视节目无线数字化覆盖工程。

(五)部门收支预算编制的相关依据

根据六合区财政局《关于做好2017年部门预算编制工作的通知》(六财字[2016]34号)文件的要求,按照“完整透明、公平绩效、统筹平衡、厉行节约”的编制原则,紧紧围绕区委、区政府的决策部署,结合我单位的实际情况,从严从紧编制2017年度部门预算,不断提高财政资金的使用效率。

我单位认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,树立厉行节约、勤俭办一切事业的思想,认真处理好部门需求与财政供给的矛盾,严格“三公”经费管理,从严从紧控制一般性支出,采取有效措施控制并降低行政成本,把有限的财力用到全区急需发展的事业上,保障各项重点支出。

二、部门预算情况说明

(一)收支预算总表情况说明(详见表一《区级部门收支预算总表》)

1、收入预算总计1497.02万元。

包括:

(1)财政拨款收入预算总计547.02万元。

①一般公共预算收入预算547.02万元与上年相比增加164.46万元,增长42.99%。

主要原因是科目调整、实行新工资标准。

(2)财政专户管理资金预算总计950万元。

与上年相比减少270万元,下降22.13%。

主要原因是2017年没有广电网络公司拆迁补偿款此项目收入。

2、支出预算总计1497.02万元。

包括:

(1)文化体育与传媒支出1393.72万元,主要用于电视台各类人员工资福利支出,台日常运行所需经费,广电设备的维护费。

与上年相比减少208.84万元,下降13.03%。

主要原因是2017年没有广电网络公司拆迁补偿款此项目收入。

(2)社会保障和就业支出4.02万元,主要用于发放全额退休人员房贴及全额遗属生活补助。

与上年相比净增加4.02万元。

主要原因是科目调整。

(3)住房保障支出99.28万元,主要用于支付住房公积金、提租补贴、购房补贴。

与上年相比净增加99.28万元。

主要原因是科目调整。

此外,基本支出预算数为547.02万元。

与上年相比增加164.46万元,增长42.99%。

主要原因是科目调整、实行新工资标准。

项目支出预算数为950万元。

与上年相比减少270万元,下降22.13%。

主要原因是2017年没有广电网络公司拆迁补偿款此项目收入。

(二)收入预算情况说明(详见表二《区级部门收入预算总表》)

本年收入预算合计1497.02万元,其中:

一般公共预算收入547.02万元,占36.54%;

财政专户管理资金收入950万元,占63.46%。

(三)支出预算情况说明(详见表三《区级部门支出预算总表》)

本年支出预算合计1497.02万元,其中:

基本支出547.02万元,占36.54%;

项目支出950万元,占63.46%;

(四)财政拨款收支预算总表情况说明(详见表四《区级部门财政拨款收支预算总表》)

财政拨款收入总预算547.02万元。

与上年相比,财政拨款收入增加164.46万元,增长42.99%。

主要原因是科目调整、实行新工资标准;

财政拨款支出总预算547.02万元。

与上年相比,财政拨款支出增加164.46万元,增长42.99%。

主要原因是科目调整、实行新工资标准;

(五)财政拨款支出预算表情况说明(详见表五《区级部门财政拨款支出预算表》)

财政拨款预算支出547.02万元,占本年支出合计的36.54%。

其中:

1、文化体育与传媒支出(类)

(1)新闻出版广播影视(款)电视(项)支出443.72万元,与上年相比增加61.16万元,增长15.99%。

主要原因是科目调整、实行新工资标准。

2、社会保障和就业支出(类)

(1)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出3.2万元,与上年相比净增加3.2万元。

主要原因是科目调整。

(2)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)支出0.82万元,与上年相比净增加0.82万元。

主要原因是科目调整。

3、住房保障支出(类)

(1)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出34.31万元,与上年相比净增加34.31万元。

主要原因是科目调整。

(2)住房改革支出(款)提租补贴(项)支出55.04万元,与上年相比净增加55.04万元。

主要原因是科目调整。

(3)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出9.93万元,与上年相比净增加9.93万元。

主要原因是科目调整。

(六)财政拨款基本支出预算表情况说明(详见表六《区级部门财政拨款基本支出预算表》)

年度财政拨款基本支出预算547.02万元,其中:

1、人员经费503.91万元。

主要包括:

工资福利支出(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出);对个人和家庭补助支出(离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出)

2、公用经费43.11万元。

主要包括:

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(七)政府性基金支出预算表情况说明(详见表七《区级部门政府性基金支出预算表》)

政府性基金支出预算支出0万元。

(八)一般公共预算支出预算表情况说明(详见表九《区级部门一般公共预算支出预算表》)

一般公共预算支出预算547.02万元,与上年相比增加164.46万元,增长42.99%。

主要原因是科目调整、实行新工资标准。

(九)一般公共预算基本支出预算表情况说明(详见表十《区级部门一般公共预算基本支出预算表》)

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

一般公共预算基本支出预算547.02万元,其中:

1、人员经费503.91万元。

主要包括:

工资福利支出(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出);对个人和家庭补助(离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出)

2、公用经费43.11万元。

主要包括:

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(十)一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明(详见表十一《区级部门一般公共预算机关运行经费支出预算表》)

一般公共预算机关运行经费预算为24.49万元,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用

(十一)一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明(详见表十二《区级部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表》)

一般公共预算安排的“三公”经费预算支出中,“三公”经费预算合计3万元,其中:

因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出0万元;公务接待费支出3万元,占“三公”经费的100%。

具体情况如下:

1、因公出国(境)费预算支出0万元。

2、公务用车购置及运行费预算支出0万元。

3、公务接待费预算支出3万元,本年数小于上年预算数的主要原因是结合2016年实际支出调整预算,同时对公务接待要求更加严格。

一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元。

一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元。

 

第二部分 名词解释

一、财政拨款:

指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:

包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、基本支出:

包括工资福利支出、商品和服务支出(定额)、对个人和家庭的补助和不可预见费。

四、项目支出:

包括编入部门预算的单位发展项目。

五、“三公”经费:

指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。

六、机关运行经费:

指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

第三部分区级部门

支出预算表

 

第三部分部门收支预算表

目录

一、区级部门收支预算总表

二、区级部门收入预算总表

三、区级部门支出预算总表

四、区级部门财政拨款收支预算总表

五、区级部门财政拨款支出情况表(功能科目到项)

六、区级部门财政拨款基本支出预算表(经济科目到款)

七、区级部门财政拨款政府性基金预算表(功能科目到项)

八、区级部门一般公共预算收支预算总表

九、区级部门一般公共预算支出预算表(功能科目到项)

十、区级部门一般公共预算基本支出预算表(经济科目到款)

十一、区级部门一般公共预算机关运行经费预算表

十二、区级部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十三、区级部门政府采购预算表

 

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