上海松江区教育基建装备资产管理中心决算.docx

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上海松江区教育基建装备资产管理中心决算

 

上海市松江区教育基建装备资产管理中心2017年度决算

目录

第一部分上海市松江区教育基建装备资产管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市松江区教育基建装备资产管理中心2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市松江区教育基建装备资产管理中心2017年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市松江区教育基建装备资产管理中心概况

上海市松江区教育基建装备资产管理中心是负责松江教育系统基本建设、教育教学设备配备及校舍资产管理的职能部门,内设办公室、项目部、基建部、装备部、资产部等5个部门,在教育局领导下,主要行使以下管理职能:

1、会同局计财科制定教育系统基建装备总体规划及中长远期发展规划,制定教育系统年度基建、校舍维修计划。

2、负责征集建设项目设计方案,组织方案论证;督促、指导、协调项目施工图设计。

会同局计财科办理项目的可行性研究,编制投资估算、项目概算书,推进工程立项及办理基建项目开工前的各种审批手续。

3、负责公建配套学校建设的各项工作。

严格执行招投标管理办法,办理项目招投标和综合评议工作。

负责各类工程合同的审核与管理。

负责工程施工监督,加强施工现场管理,严格进行工程施工技术、质量、进度、工程材料管理和安全生产的监督检查。

4、会同局计财科、审计部门做好基建资金管理和工程结算审核工作。

配合教育局审计室做好教育系统限定金额内基本建设项目的审价工作。

会同学校做好基建项目所有文件档案的收集、审核、归档的全部工作,提供业务指导。

5、会同局计财科做好教育系统校舍、固定资产的管理及校舍的产权证办理工作。

指导、督促本系统各单位加强校舍管理,开展校舍使用的检查与评比工作,建立教育系统校舍数据库。

负责教育系统校舍维修项目的踏勘、计划编制、工程量编制、房修经费测算,以及维修工程项目实施的全过程管理。

6、负责教育系统市绿化合格单位和花园单位创建的技术指导与申报工作,制定绿化工作计划,负责绿化工程项目以及绿化养护的管理工作。

7、负责本系统教育教学设备与仪器及食堂设备的采购与配备。

负责指导、督促本系统各学校做好教育教学设备和仪器的管理工作,建立本系统教学设备与仪器的数据库。

负责开展本系统教育教学设备与仪器管理的检查和评比,协助教育教学培训部门做好实验员和信息员队伍的建设。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,上海市松江区教育基建装备资产管理中心部门决算只包括:

上海市松江区教育基建装备资产管理中心本单位决算。

 

第二部分上海市松江区教育基建装备资产管理中心局2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位:

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

706.74

一、一般公共服务支出

  其中:

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

569.37

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

 

八、社会保障和就业支出

99.64

 

九、医疗卫生与计划生育支出

33.32

 

十、节能环保支出

 

十一、城乡社区支出

 

十二、农林水支出

 

十三、交通运输支出

 

十四、资源勘探信息等支出

 

十五、商业服务业等支出

 

十六、金融支出

 

十七、援助其他地区支出

 

十八、国土海洋气象等支出

 

十九、住房保障支出

22.83

 

二十、粮油物资储备支出

 

二十一、其他支出

本年收入合计

706.74

本年支出合计

725.16

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

18.42

年末结转和结余

总计

725.16

总计

725.16

2017年度收入决算表

单位:

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

合计

7,06.74

7,06.74

 

 

 

 

 

205

教育支出

5,50.95

5,50.95

 

 

 

 

 

205

02

普通教育

5,50.95

5,50.95

 

 

 

 

 

205

02

99

其他普通教育支出

5,50.95

5,50.95

 

 

 

 

 

205

09

教育费附加安排的支出

0.00

0.00

 

 

 

 

 

205

09

99

其他教育费附加安排的支出

0.00

0.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

99.64

99.64

 

 

 

 

 

208

05

行政事业单位离退休

99.64

99.64

208

05

02

事业单位离退休

3.39

3.39

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

68.75

68.75

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出★

27.5

27.5

210

医疗卫生与计划生育支出

33.32

33.32

210

11

行政事业单位医疗★

33.32

33.32

210

11

02

事业单位医疗★

33.32

33.32

221

住房保障支出

22.83

22.83

221

02

住房改革支出

22.83

22.83

 

 

 

 

 

2017年度支出决算表

单位:

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

合计

7,25.16

7,03.67

21.49

 

 

 

205

教育支出

5,69.37

5,47.88

21.49

 

 

 

205

02

普通教育

5,50.95

5,47.88

3.06

 

 

 

205

02

99

其他普通教育支出

5,50.95

5,47.88

3.06

205

09

教育费附加安排的支出

18.42

0.00

18.42

205

09

99

其他教育费附加安排的支出

18.42

0.00

18.42

208

社会保障和就业支出

99.64

99.64

0.00

208

05

行政事业单位离退休

99.64

99.64

0.00

208

05

02

事业单位离退休

3.39

3.39

0.00

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

68.75

68.75

0.00

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出★

27.5

27.5

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

33.32

33.32

0.00

210

11

行政事业单位医疗★

33.32

33.32

0.00

 

 

 

210

11

02

事业单位医疗★

33.32

33.32

0.00

 

 

 

221

住房保障支出

22.83

22.83

0.00

 

 

 

221

02

住房改革支出

22.83

22.83

0.00

 

 

 

205

住房公积金

3.39

3.39

0.00

 

 

 

 

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位:

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

706.74 

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

569.37 

569.37 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

99.64 

99.64 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

33.32 

33.32 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

22.83 

22.83 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

706.74

本年支出合计

 725.16

725.16 

 

年初财政拨款结转和结余

18.42 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

一般公共预算财政拨款

18.42 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

725.16 

总计

725.16 

 725.16

 

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

205

教育支出

7,25.16

7,03.67

21.49

205

02

普通教育

5,69.37

5,47.88

21.49

205

02

99

其他普通教育支出

5,50.95

5,47.88

3.06

205

09

教育费附加安排的支出

5,50.95

5,47.88

3.06

205

09

99

其他教育费附加安排的支出

18.42

0.00

18.42

208

社会保障和就业支出

18.42

0.00

18.42

208

05

行政事业单位离退休

99.64

99.64

0.00

208

05

02

事业单位离退休

99.64

99.64

0.00

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

3.39

3.39

0.00

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出★

68.75

68.75

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

27.5

27.5

0.00

210

11

行政事业单位医疗★

33.32

33.32

0.00

210

11

02

事业单位医疗★

33.32

33.32

0.00

221

住房保障支出

33.32

33.32

0.00

221

02

住房改革支出

22.83

22.83

0.00

205

住房公积金

22.83

22.83

0.00

合计

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

594.42

594.42

301

01

基本工资

90.3

90.3

301

02

津贴补贴

47.52

47.52

301

03

奖金

301

04

其他社会保障缴费

40.25

40.25

301

06

伙食补助费

25.12

25.12

301

07

绩效工资

260.21

260.21

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

68.75

68.75

301

09

职业年金缴费

27.50

27.50

301

99

其他工资福利支出

34.77

34.77

302

商品和服务支出

83.02

83.02

302

01

办公费

7.48

7.48

302

02

印刷费

1.28

1.28

302

03

咨询费

302

04

手续费

302

05

水费

0.46

0.46

302

06

电费

5.42

5.42

302

07

邮电费

2.7

2.7

302

08

取暖费

302

09

物业管理费

31.31

31.31

302

11

差旅费

0.82

0.82

302

12

因公出国(境)费用

302

13

维修(护)费

2.86

2.86

302

14

租赁费

302

15

会议费

302

16

培训费

0.07

0.07

302

17

公务接待费

0.13

0.13

302

18

专用材料费

302

24

被装购置费

302

25

专用燃料费

302

26

劳务费

0.25

0.25

302

27

委托业务费

302

28

工会经费

5.98

5.98

302

29

福利费

3.28

3.28

302

31

公务用车运行维护费

302

39

其他交通费用

12.83

12.83

302

40

税金及附加费用

302

99

其他商品和服务支出

8.15

8.15

303

对个人和家庭的补助

23.21

23.21

303

01

离休费

303

02

退休费

303

03

退职(役)费

303

04

抚恤金

303

05

生活补助

303

07

医疗费

303

08

助学金

303

09

奖励金

303

11

住房公积金

23.83

303

12

提租补贴

303

13

购房补贴

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

0.38

310

其他资本性支出

3.03

310

02

办公设备购置

3.03

310

03

专用设备购置

310

07

信息网络及软件购置更新

310

13

公务用车购置

310

19

其他交通工具购置

310

99

其他资本性支出

合计

703.68

617.63

86.05

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.77

0.13

0.77

0.13

 

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

229

 

 

其他支出

229

08

 

彩票发行销售机构业务费安排的支出

229

08

04

福利彩票销售机构的业务费支出

合计

无政府性基金预算财政拨款支出的单位,在决算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明:

注:

上海市松江区教育基建装备资产管理中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

第三部分松江区教育基建装备资产管理中心

2017年度决算情况说明

一、关于上海市松江区教育基建装备资产管理中心2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市松江区教育基建装备资产管理中心2017年度收入总计为706.74万元、支出总计为725.16万元。

与2016年度相比,收入、支出总计各减少499.81万元、36.88万元。

主要原因:

上年动用了局上上年结余资金。

二、关于上海市松江区教育基建装备资产管理中心2017年度收入决算情况说明

本年收入合计706.74万元,其中:

财政拨款收入706.74万元,占100%。

三、关于上海市松江区教育基建装备资产管理中心2017年度支出决算情况说明

本年支出合计725.16万元,其中:

基本支出703.67万元,占97.04%;项目支出21.49万元,占2.96%。

四、关于上海市松江区教育基建装备资产管理中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市松江区教育基建装备资产管理中心2017年度财政拨款收支总决算725.16万元。

与2016年度相比,财政拨款收、支总计分别减少502.81万元、增加15.68万元,增长XX%。

主要原因:

上年动用了局上上年结余资金。

五、关于上海市松江区教育基建装备资产管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市松江区教育基建装备资产管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出725.16万元,占本年支出合计的100%。

与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加15.68万元,减少2.21%。

主要原因社保增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市松江区教育基建装备资产管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出725.16万元,主要用于以下方面:

教育支出(类)569.37万元,占78.52%;社会保障和就业支出99.64万元,占13.74%;医疗卫生与计划生育支出33.32万元,占4.59%;住房保障支出22.83万元,占3.15%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市松江区教育基建装备资产管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为622.13万元,支出决算为725.16万元,完成年初预算的XX%。

决算数小于预算数的主要原因:

财政调整预算103.03万元。

其中:

1、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。

主要用于:

人员经费、公用经费。

年初预算为477.13万元,支出决算为569.37万元。

决算数大于预算数的主要原因:

人员经费增加。

2、医疗卫生与计划生育支出。

主要用于:

职工医疗保险。

年初预算为29.88万元,支出决算为33.32万元。

决算数大于预算数的主要原因:

医疗保险基数增加。

按上述格式依次说明到各项级科目,预决算持平的不用说明变动原因。

六、关于上海市松江区教育基建装备资产管理中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市松江区教育基建装备资产管理中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出703.68万元,包括人员经费617.76万元,公用经费86.05万元。

基本支出中:

1、工资福利支出594.2万元,主要用于:

基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

2、商品和服务支出104.51万元,主要用于:

办公费、印刷费等。

3、对个人和家庭补助23.21万元,主要用于:

公积金、独生子女费等。

4、其他资本性支出3.33万元,主要用于:

办公设备购置。

七、关于上海市松江区教育基建装备资产管理中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市松江区教育基建装备资产管理中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.77万元,支出决算为0.13万元,完成预算的16.88%,其中:

因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.13万元,完成预算的16.88%。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

严格控制三公经费。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少0.02万元,降低13.33%,其中:

因公出国(境)费支出决算减少(增加)0万元,降低(增长)0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少(增加)0万元,降低(增长)0%;公务接待费支出决算减少(增加)0.02万元,降低13.33%。

公务接待费支出减少(增加)的主要原因是严格控制三公经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.13万元,占13.33%。

具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。

全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。

开支内容包括:

无。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中:

公务用车购置支出为0万元。

主要用于无,列明公务用车购置数量。

公务用车运行维护支出0万元。

主要用于无。

2017年,上上海市松江区教育基建装备资产管理中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.13万元。

其中:

国内公务接待支出0.13万(含外宾接待支出0万元)。

主要用于外来人员客饭,列明公务接待

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