工厂管理流程docWord格式文档下载.docx

上传人:b****1 文档编号:175443 上传时间:2023-04-28 格式:DOCX 页数:219 大小:141.53KB
下载 相关 举报
工厂管理流程docWord格式文档下载.docx_第1页
第1页 / 共219页
工厂管理流程docWord格式文档下载.docx_第2页
第2页 / 共219页
工厂管理流程docWord格式文档下载.docx_第3页
第3页 / 共219页
工厂管理流程docWord格式文档下载.docx_第4页
第4页 / 共219页
工厂管理流程docWord格式文档下载.docx_第5页
第5页 / 共219页
工厂管理流程docWord格式文档下载.docx_第6页
第6页 / 共219页
工厂管理流程docWord格式文档下载.docx_第7页
第7页 / 共219页
工厂管理流程docWord格式文档下载.docx_第8页
第8页 / 共219页
工厂管理流程docWord格式文档下载.docx_第9页
第9页 / 共219页
工厂管理流程docWord格式文档下载.docx_第10页
第10页 / 共219页
工厂管理流程docWord格式文档下载.docx_第11页
第11页 / 共219页
工厂管理流程docWord格式文档下载.docx_第12页
第12页 / 共219页
工厂管理流程docWord格式文档下载.docx_第13页
第13页 / 共219页
工厂管理流程docWord格式文档下载.docx_第14页
第14页 / 共219页
工厂管理流程docWord格式文档下载.docx_第15页
第15页 / 共219页
工厂管理流程docWord格式文档下载.docx_第16页
第16页 / 共219页
工厂管理流程docWord格式文档下载.docx_第17页
第17页 / 共219页
工厂管理流程docWord格式文档下载.docx_第18页
第18页 / 共219页
工厂管理流程docWord格式文档下载.docx_第19页
第19页 / 共219页
工厂管理流程docWord格式文档下载.docx_第20页
第20页 / 共219页
亲,该文档总共219页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
下载资源
资源描述

工厂管理流程docWord格式文档下载.docx

《工厂管理流程docWord格式文档下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工厂管理流程docWord格式文档下载.docx(219页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

工厂管理流程docWord格式文档下载.docx

评估订单需求、计算订单容量、制定订单计划。

(2)供应商评估

供应商评估的目的是满足采购对质量、成本、供应、服务等方面的要求。

供应商评估的主要环节有:

供应商评估的准备、初选供应商、试制、批量试验、确定供应商名单。

(3)采购订单

发送订单的目的是为生产部门提供合格的原材料和配件,同时对供应商群体绩效表现进行评价反馈。

订单准备、选择供应商、签订合同、合同执行跟踪。

(4)采购管理

采购管理的主要目的是正确执行企业的采购原则。

单据审批,包括计划、评估报告、订单合同、付款审核与批准。

6、如何准备采购订单计划?

(1)了解市场需求

任何一家生产型企业,要想制订较为准确的订单计划,首先必须熟知市场需求计划,从市场需求的进一步分解中制订生产需求计划,再根据年度计划制订季度、月度计划。

(2)了解生产需求

1为了利于理解生产物料需求,采购计划人员须熟知生产计划工艺常识。

2物料需求计划来源于:

生产计划、独立需求的预测、物料清单文件、库存文件。

(3)准备订单基本资料

订单基本资料包括:

1订单物料的供应商信息

2对同时有多家供应商的物料来说,每个供应商分摊的下单比例,该比例由采购人员进行协调。

3订单周期,订单制订人员根据生产需求的物料项目,从信息系统中查询了解该物料的采购基本参数。

(4)制订订单计划所需资料

订单计划所需要的资料的内容包括:

1物料名称、需求数量、到货日期。

2有时会附有市场需求计划、生产计划、订单基本资料等。

7、物料清单文件是如何生成的?

(1)物料清单是制造企业的核心文件,采购部门要根据物料清单确定采购计划,生产部门要根据物料清单安排生产,财务部门要根据物料清单计算产品成本,计划部门要根据物料清单确定物料的需求计划,其他销售、存储等部门都要用到物料清单。

(2)物料清单包含了构成产品的所有装配件、零部件和原材料信息,为编制物料需求计划提供产品组成信息。

(3)企业物料清单应该由专职部门统一存放、维护、更新、管理,并建有物料清单数据库,以保证物料清单的准确性、完整性和通用性,提高使用查询效率,应避免物料清单由各部门各自存放的做法,

(4)零件清单的制定。

由产品设计人员从产品设计图纸中提取数据生成该最终组成产品的所有零部件及组件清单,形成产品的零件清单。

8、怎样准备采购订单?

(1)熟悉需求订单操作的物料项目

订单的种类很多,订单人员首先应熟悉订单计划,花时间去了解物料项目,花时间去了解和料技术资料等:

直接从国外采购可能获得较好的质量和较低的价格,但同时增加了订单环节的操作难度,手续复杂,交货期长.

(2)比较/确认价格

采购人员有权力向供应商群体中价格最适当的供应商下达订单/合同,以维护企业的最大利益.

(3)确认需求材料的标准及数量

9、如何进行采购合同的跟踪?

(1)跟踪工艺文件

1对任何外协件(需要供应商加工的物料)的采购,订单人员都应对提供给供应商的工艺文件进行跟踪。

2如果发现供应商没有相关工艺文件,或者工艺文件有质量、货期问题,应及时提醒供应商修改。

3要求供应商及时代货,如果不能保质、保量、准时供货,则要按照合同条款进行赔偿。

(2)跟踪供应商的原材料

个别供应商接到合同后就认为“大功告成”,必要时必须提醒供应商及时准备原材料,特别是对一些信誉差/合作少的供应商更要警惕。

(3)跟踪加工过程

对于一次性/大开支的项目采购、设备采购、建筑采购等,为了保证货期、质量、采购人员需要对加工过程进行监控,甚至要参加其加工过程的监理工作。

(4)跟踪总装及测试

总装及测试是产品生产的重要环节,需要采购人员有较好的专业背景和行业工作经验。

(5)跟踪包装入库

采购人员可以通过电话方式了解物料的入库信息。

对重要物料,采购人员最好去供应商现场考察。

对一些紧急物料,采购人员要进行全力跟踪;

对长期持续稳定供应的供应商可以考虑免去合同跟踪环节。

10、常用的合同条款包含什么内容?

一份正规的买卖合同主要包括以下内容:

(1)名称

(2)编号

(3)签订日期

(4)签订地点

(5)买卖双方的名称

(6)地址

(7)合同序言

(8)商品名称

(9)质量规格

(10)数量

(11)包装

(12)单价与总价

(13)到货期限

(14)到货地点

(15)付款

(16)保险

(17)商品检验

(18)仲裁

(19)不可抗力

(20)合同的份数

(21)使用语言及其效力

(22)附件

(23)合同生效日期

(24)双方的签字盖章

以下为可选择部分

(1)保值条款

(2)价格调整条款

(3)误差范围条款

(4)法律适用条款

第二节采购实施的程序案例

1、采购控制程序示例

1目的

使采购过程处于受控状态,确保所采购的产品适时、适质、适量、适价地满足公司及客户规定的要求。

2适用范围

适用于公司所采购的各类产品和公司内使用的办公设备及用品。

3职责

3、1各部门业务人员;

负责采购计划的编制和具体实施采购工作.

3、2业务部门负责人:

1负责审核本部门的采购计划,筛选和初步确定符合本部门要求的供应商。

2负责本部门对供应商的审核、评估工作。

3、3财务部:

负责成本、利润的核算和监控工作。

3、4总经理/副总经理:

批准最终合作的供应商和各部门的采购计划。

4、说明(略)

5程序要求

5、1采购产品的分类:

5、1、1办公设备及用品

5、1、2其他用品

5、2办公设备及用品采购程序

5、2、1各部门负责人根据本部门办公用品的实际需要,于每月28日前填制下月的《购物申请表》给行政部。

5.2.2政部汇总各部门的购物申请,经行政部主任审核后,报总经理/副总经理审批。

5.2.3政部按总经理/副总经理已批准的购物申请到合格供应商处统一采购。

供应商的评估按〈供应商评估程序〉执行。

5.2.4部门按〈购物申请表〉并根据实际需要到行政部领用,领用时填写〈办公用品领用登记表〉。

5.3其它产品采购程序:

5.3.1业务人员按客户要求,寻找相关供应商,并与供应高联系确认所需产品要求后,填制《购销合同》、《采购订单》给部门负责人审核。

5.3.2部门负责人对相关供应商、《购销合同》、《采购订单》进行审核,具体按照《供应商评估程序》和《合同评估程序》有关规定执行。

审核通过后报请总经理/副总经理批准。

5.3.3《购销合同》、《采购订单》经批准后,由业务部门负责实施采购计划。

5.3.4如客户要求提供样品时,业务人员在采购前必须要求供应商先提供样品并转交给客户确认,需要现金购买的样品,业务人员必须上报部门负责人审核,总经理/副总经理批准后方可执行。

5.3.5部门负责人把《购销合同》、《采购订单》交专管人员登记,录入《合同记录表》。

5.4对采购产品的验收管理按《验收、搬运、防护及交会控制程序》执行。

5.5采购记录的管理

5.5.1《购销合同》、《采购订单》原件由各部门指定专人保存,业务人员如因工作需要可留存合同复印件。

6支持性文件

6.1《验收、搬运、防护及交付控制程序》

6.2《供应商评估程序》

6.3《合同评审程序》

7记录/表格

7.1《购物申请表》

7.2《购销合同》

7.3《采购订单》

7.4《合同记录单》

2.合同供应商评定程序示例

对供应商进行评定考核,以确保供应商能长期稳定提供质量上乘、价格合理的原辅材料及服务。

本程序用于对公司提供原辅材料、服务的供应商的评定与选定。

3、1研发部进行原辅材料采购质量标准的制订。

品管部负责对供应商提供的产品进行全面测试。

并且出具检测报告。

3、2物控部建立供应商档案,收集、整理供应商资料,对承包方进行评定。

3、3厂长对供应商产品质量、供货能力、服务水平等因素进行评定。

4工作程序/方法

4、1制造商类供应商的评定

4、1、1供应商初选

4、1、1、1物控部根据本公司所用原辅材料情况结合市场供方信息,初步选择几家信誉好的生产厂家作候选供应商;

4、1、1、2物控部向候选取供应商发出《供应商调查表》,并请供应商提供样品及价目表;

4、1、1、3品管部根据原辅材料采购质量标准对样品进行检测,并出具《进料检验报告》

4、1、2供应商的调查

物控部对候选供应商进行实地调查、听取介绍,了解供应商的经营理念、质量管理、技术水平、供货能力等情况,根据调查结果填写《供应商调查表》

4、1、3试用跟踪检测

4、1、3、1物控部联系供应商,提供少量样品作检测与生产试用,并在样品包装上做好“试用”标识;

4、1、3、2品管部对“试用“样品进行现场跟踪测试,测试结果填入《进料检验报告》,具体操作参照《进货检验和试验控制程序》、《过程检验和试验控制程序》、《质量记录控制程序》。

4、1、3、3品管部根据原辅材料采购质量禁标准对样品进行检测,并出具《进料检验报告》。

4、1、4供应商的选定

4、1、4、1厂长组织物控部依据《供应商调查表》、《进料检验报告》填写《合格供应商评定表》,确定合格供应商,并将其纳入《合格供应商名单》。

4、2对供销方/市场经销商类供应商的评定。

4、2、1通过实地考察,听取介绍等方式了解基本情况并索取授权证明文件。

4、2、2填写《供应商调查表》

4、2、3在购买地点进行时货检验。

必要时经过试用与检验由品管部填写《进料检验报告》并注明“样品试用”。

4、2、4经过两次试用没有质量问题时根据〈供应商调查表〉、〈进料检验报告〉填写〈供应商评定表〉,与上述材料一并交厂长审批,合格后纳入〈合格供应商名单〉。

4、2、5由物控部进行质量跟踪,出现质量问题时,以书面方式进行反馈并联络退换,对经过三次反馈仍没有改进的供应商,取消其合格供应商资格。

4、3服务供应商评定

4、3、1服务类供应商包括校准、运输、外部文件更新及检验和试验供应商。

4、3、2对于服务类供应商首先应调查下述内容,并将调查结果填写供应商调查评定表;

A、服务范围,资格及其资质证明文件;

B、服务价格;

C、准时提供服务的能力;

D、服务设施

E、对待客户的态度等;

4、3、3对于服务类供应商的服务,经过一次试用后,由采购部门填写〈供应商调查/评定表〉经厂长审批后,确定为合格供应商,并纳入〈合格供应商名单〉。

4、4合格供应商档案的建立

物控部保留供应商历次供货/提供服务的验证记录,并填入〈历次供应质量记录表〉中。

对每一选定的分承包档案资料按照〈质量记录〉进行管理。

4、5合格供应商的复评

4、5、1每年对供应商历次供货情况进行评定,评定内容包括质量适应性(材料质量状况)、适价(价格合理性)、适量(交货数量的准确性)、适时(交货的及时性)的评定考核。

4、5、2调阅〈供应商档案〉,统计供应商在考核期内总交货金额、质量优劣、退货金额、交货比率、发生延误时间的比率、发生数量差错的比率进行评定考核,其评定准则为〈合格供应商评价标准〉。

4、5、3评定后填写〈供应商复评表〉报厂长审批。

4、5、4不符合标准的列为观察供应商,限期改进以观后效或取消其供应商资格。

4、5、5根据复评结果修订〈合格供应商名单〉。

4、6对体系运行前已稳定供货达一年以上的供应商的评审。

4、6、首先根据述方法分类调查,并填写〈一年以上供应商资格确认表〉由物控部主管复核,厂长审批以确认其资格。

5相关/支持性文件

5、1〈采购控制程序〉

5、2〈进货检验和试验控制程序〉

5、3〈过程检验和试验控制程序〉

5、4〈原辅材料采购质量标准〉

5、5〈合格供应商名单〉

5、6〈质量记录控制程序〉

5、7〈供应商档案〉

5、8〈合格供应商评价标准〉

6质量记录

6、1〈进料检验报告〉

6、2〈供应商调查表〉

6、3〈供应商评定表〉

6、4服务类供应商调查/评定表〉

6、5〈一年以上供应商资格确认表〉

6、6〈历次供应质量记录表〉

6、7〈供应商复评表〉

3、供应商调查表

供应商名称

地址

服务类别

职工总人数

技术人员

固定资产

流动资金

体制

序号

调查

项目

情况记录

备注

1

检验设备

2

技术要求

(续表)

3

人员配备能力

4

质量保证能力

质量管理

5

质量记录

6

服务现场

审查意见:

 

签名:

年月日

制表:

日期:

生产日期:

4、供应商评价调查报告

供应商

名称

编号

统计

日期

年月日

评价

人员

评价项目

得分

比重(%)

总分

审查意见

经营评价

30

品管评价

工程评价

40

等级

批准:

审核:

承办:

5、供应商每月评价记录

厂商名称

评价分数

评价等级

厂商编号

产品料号

小评

一、品质50%

A、品质水准

B、品质评分:

(品管部门

负责评分)

二、交期30%

A、总迟交批数

B、总交货批数:

C、交期评分

(采购部门负责评分)

三、综合配合度20%

品质配合度10%

A、配合度:

B、评分:

(品管部门负责评分)

交期配合度10%

A:

配合度:

B:

评分:

(采购单位负责评分)

实施评价者

采购部门主管

总经理

品管部门

采购部门

综合评估

批准

6、质量保证协议范例

甲方:

某电器有限公司

乙方:

乙方为甲方提供SW产品用的

双方本:

互惠互利、共同发展“的原则,为确保产品质量的稳定和提高,特签订本协议。

1、乙方为甲方提供的

质量应满足以下部分或全部要求:

(1)双方签订

(2)甲方提供的技术标准

(3)甲方提供的图纸

(4)其他补充要求

2、乙方对出厂的产品应对以下项目

进行全程把关,每批产品并向甲方提供:

(用打√的方法选取)

()检验合格合格证

()检测报告

()有关检验原始记录

()型式试验报告(每年)

3、甲方对乙方提供的产品质量验收,采用全数据检验或抽样检验两种方法。

(1)全数检验,不合格率P1:

(2)抽样检验:

抽样方案:

合格质量水平:

抽样检验批不合格率P2:

4、甲方对乙方产品不合格品的统计范围,应为甲方进厂检验时发现的不合格品、生产过程中发现的不合格品和售后发现的不合格品的总和。

5、产品进货检验全数检验不合格率(P1)和抽样检验批次不合格率(P2)的计算方法。

(1)全数检验

进厂检验判定的不合格品数

P1=×

100%

交验产品总批数

(2)抽样检验

季度抽查不合格批数

P2=×

100%

季度抽查总批数

6、产品进厂验收的检验判定依据为:

7、质量保证

(1)乙方应按甲方的要求,并参照ISO9000系列标准建立并保持文件的质量体系,不断提高质量保证能力。

(2)甲方在需要时确认乙方提供的产品在制造过程中的质量保证体系及质量保证的实施状况时,征得乙方同意后可进入乙方进行质保体系调查。

(3)如果乙方将甲方所需的产品全部或部分委托给第三方制造时,甲方有权提出进入第三方调查其质量保证能力,乙方应予积极协助。

8、为促进乙方的产品质量稳定和提高,甲方根据双方确认属乙方质量责任的不合格品时,采取以下经济措施:

(1)被判为整批不合格的产品应及时通知乙方,经甲方作出可否回用的判定。

被判为可回用的产品需办理回用手续并按降级处理,甲方将扣除该批产品总价值

%。

被判为不可回用的不合格品甲方有权作整批退货,并收取乙方该批产品价值

%的检验费和误工费。

(2)合格批中的不合格品甲方除退货外,还收取乙方退货价的%作检验费与误工费。

(3)如因整批不合格退回,乙方不能及时再次提供合格品,甲方因此停产造成的一切损失,乙方必须负全部责任。

(4)乙方为甲方提供的产品、原材料、零配件的制造工艺发生改变时,必须事先通知甲方,征得甲方同意,否则由此造成的一切损失由乙方承担。

(5)如果乙方产品质量连续两个月达不到本协议规定的质量水平,或发生重大质量问题,除执行本协议的有关条款外,甲方有权减少乙方的供货量或终止合同,取消定点资格。

9、因乙方提供的供品出现质量问题造成重大事故,按国家质量法处理。

10、其他补充条款

11、当甲、乙双方认为协议条款需要变更时,由双方协商重新签订协议。

12、本协议未签事宜,由双方共同协调解决。

13、本协议一式四份,各执二份,经双方签字后盖章后生效。

7、采购申请单

请购单位

请购总号

承办

品名数量

报价

厂商

价格

厂牌

主管

议价结果

综合比较:

副总/总经理

8、请购单

请购部门

代号

预算编号

请购日期

需要日期

请购单编号

采购单号

料号

品名

规格

单位

验收方式

速件类别

请购

交货验收

试车验收

普通

速件

紧急

数量

用途说明

副经理

经理

部长

经办人

采购

询(议)价记录

过去

单价

总价

会签

审核单位

主管副总

会签单位

采购单位

1、拟向采购

2、拟于年月日交货

3、付款条件:

科长

组长

经办

9、采购单

编号:

订购日期:

预定交货日:

交易条件:

交货方法:

付款条件:

交货地点:

统一编号

名称/规格

金额

合计

兹同意依照本订单所述条件交货

签认职称

签章

10、采购控制流程图

核准

长期采购合约

直接采购

比价

决定

采购方式

查询供

应记录

填写

请购单

退回

退回供应商

进口作业

国外采购

不合格

收货检验

谈判签约

发采购单

国内采购

付款

收货

合格

第2章质量管理

本章重点介绍了质量管理的基本术语及原理,讲解了工厂中最实用的抽样检验的应用方法以及进料检验(IQC)、过程检验(IPQC)和最终检验(FQC)的实施细则,同时给出了工厂中常用的检验规程/规范的案例作参考

第一节质量管理的基本术语及原理

1、缺点与不良品如何分类?

(1)缺点:

指产品单位上任何不符合特定要求条件者。

(2)不良品:

指一个产品单位上含有一个或以上的缺点

(3)不良率:

任何已知数量产品单位不良率为100%乘以其中所含的不良品的单位数,再除以产品单位的总数即得。

不良品个数

不良率=×

检验之产品单位数

(4)严重缺点:

指根据判断及经验显示,对使用、维修或依赖该产品的个人,有发生危险或不安全结果的缺点,有可能会造成严重的后果及影响。

(5)严重不良品:

指一个产品单位上含有一个或以上的严

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > 经管营销 > 经济市场

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2