上海市浦东新区上海市浦东医院.docx

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上海市浦东新区上海市浦东医院

 

上海市浦东新区上海市浦东医院

2017年度单位决算

 

第一部分单位概况

第二部分2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

上海市浦东医院是上海东南部集医疗、教学、科研、预防为一体的一座现代化的二级甲等综合性医院,浦东区域医疗中心。

提供包括普通门诊和住院服务、急危重症及罕见疾病的诊治以及部分特需医疗服务;从事对复旦大学、南京医科大学、河北医科大学等高校的医学教育及科研工作,引领医学技术的发展;承担一定政府公共卫生任务,参与医疗紧急救治体系,完成突发公共事件的紧急医疗救援任务;在医疗服务过程中,积极承担城市医院支援农村和社区、支援边疆卫生工作、援外医疗任务。

二、机构设置

上海市浦东医院设24个临床科室、8个医技科室和15个行政后勤科室。

临床科室包括:

心内科、肾内科、呼吸内科、消化内科、肿瘤科(血液科)、神经内科、内分泌科、重症医学科、老年医学科、普外科、神经外科、胸外科、泌尿外科、骨科、妇产科、眼科、麻醉科、儿科(新生儿科)、口腔科、耳鼻喉科、皮肤科、中医科、急诊科、感染科。

医技科室,包括:

超声医学科、放射科、康复科、输血科、病理科、检验科、药剂科、营养科。

行政后勤科室,包括:

党政办、品质管理部、人力资源部、财务管理部、医务部、护理部、信息中心、科教科、门(急)诊部、院感科、防保科、后勤保障部(基建、采购)、设备科、纪检监察室(工会)、保卫科。

第二部分2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位:

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

14,994.04

一、一般公共服务支出

  其中:

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

119,046.59

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

1,066.06

七、文化体育与传媒支出

 

八、社会保障和就业支出

192.45

 

九、医疗卫生与计划生育支出

129,493.57

 

十、节能环保支出

 

十一、城乡社区支出

 

十二、农林水支出

 

十三、交通运输支出

 

十四、资源勘探信息等支出

 

十五、商业服务业等支出

 

十六、金融支出

 

十七、援助其他地区支出

 

十八、国土海洋气象等支出

 

十九、住房保障支出

 

二十、粮油物资储备支出

 

二十一、其他支出

本年收入合计

135,106.69

本年支出合计

129,686.02

用事业基金弥补收支差额

结余分配

2,095.48

年初结转和结余

2,644.58

年末结转和结余

5,969.77

总计

137,751.27

总计

137,751.27

2017年度收入决算表

单位:

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

合计

135,106.69

14,994.04 

 

119,046.59 

 

 

1,066.06 

208

 

 

社会保障和就业支出

192.45 

28.96 

 

163.49 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

192.45 

28.96 

 

163.49 

 

 

 

208

05

02

事业单位离退休

192.45 

28.96 

 

163.49 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

134,914.24 

14,965.08 

 

118,883.10 

 

 

1,066.06 

210

02 

 

公立医院

134,914.24 

14,965.08 

 

118,883.10 

 

 

1,066.06 

210

02

01 

综合医院

134,914.24 

14,965.08 

 

118,883.10 

 

 

1,066.06 

 

 

 

 

 

 

 

2017年度支出决算表

单位:

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

合计

129,686.02 

124,127.63 

5,558.39 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

192.45

192.45 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

192.45 

192.45 

 

 

 

 

208

05

02

事业单位离退休

192.45 

192.45 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

129,493.57 

123,935.18 

5,558.39 

 

 

 

210

02 

 

公立医院

129,493.57 

123,935.18 

5,558.39 

 

 

 

210

02

01 

综合医院

129,493.57 

123,935.18 

5,558.39 

 

 

 

 

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位:

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

14,994.04 

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 28.96

28.96 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 12,037.59

12,037.59 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

14,994.04

本年支出合计

12,066.55 

12,066.55 

 

年初财政拨款结转和结余

19,63.31 

年末财政拨款结转和结余

 4,890.80

4,890.80 

 

一般公共预算财政拨款

19,63.31 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

16,957.35 

总计

16,957.35 

16,957.35 

 

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

208

 

 

社会保障和就业支出

28.96

28.96

208

05

 

行政事业单位离退休

28.96

28.96

208

05

02

事业单位离退休

28.96

28.96

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

12,037.59

6,849.70

5,187.89

210

02 

 

公立医院

12,037.59

6,849.70

5,187.89

210

02

01 

综合医院

12,037.59

6,849.70

5,187.89

… 

… 

合计

12,066.55

6,878.66

5,187.89

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

301

01

基本工资

301

02

津贴补贴

301

03

奖金

301

04

其他社会保障缴费

301

06

伙食补助费

301

07

绩效工资

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

301

09

职业年金缴费

301

99

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

6,849.70

6,849.70

302

01

办公费

302

02

印刷费

302

03

咨询费

302

04

手续费

302

05

水费

302

06

电费

302

07

邮电费

302

08

取暖费

302

09

物业管理费

302

11

差旅费

302

12

因公出国(境)费用

302

13

维修(护)费

302

14

租赁费

302

15

会议费

302

16

培训费

302

17

公务接待费

302

18

专用材料费

6849.70

6849.70

302

24

被装购置费

302

25

专用燃料费

302

26

劳务费

302

27

委托业务费

302

28

工会经费

302

29

福利费

302

31

公务用车运行维护费

302

39

其他交通费用

302

40

税金及附加费用

302

99

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

28.96

28.96

303

01

离休费

28.96

28.96

303

02

退休费

303

03

退职(役)费

303

04

抚恤金

303

05

生活补助

303

07

医疗费

303

08

助学金

303

09

奖励金

303

11

住房公积金

303

12

提租补贴

303

13

购房补贴

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

310

02

办公设备购置

310

03

专用设备购置

310

07

信息网络及软件购置更新

310

13

公务用车购置

310

19

其他交通工具购置

310

99

其他资本性支出

合计

6,878.66

28.96

6,849.70

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

注:

本单位2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出,故本表无数据。

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

合计

注:

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

第三部分2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为137751.27万元、支出总计为137751.27万元。

与2016年度相比,收入、支出总计各增加11398.49万元。

主要原因:

2017年业务量的增长引起医疗收入的增长。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计135106.69万元,其中:

财政拨款收入14994.04万元,占11.10%;事业收入119046.59万元,占88.11%;其他收入1066.06万元,占0.79%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计129686.02万元,其中:

基本支出124127.63万元,占95.71%;项目支出5558.39万元,占4.29%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算16957.35万元。

与2016年度相比,财政拨款收、支总计各减少1543.16万元,降低8.34%。

主要原因:

2017年基建项目拨款减少。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出12066.55万元,占本年支出合计的9.30%。

与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少4470.65万元,降低27.03%。

主要原因:

2017年基建项目拨款减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出12066.55万元,主要用于以下方面:

社会保障和就业支出(类)28.96万元,占0.24%;医疗卫生与计划生育支出(类)12037.59万元,占99.76%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5166.70万元,支出决算为12066.55万元,完成年初预算的233.54%。

决算数大于预算数的主要原因:

2017年基建拨款未纳入预算及动用结转结余。

其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。

主要用于:

离休人员经费支出。

年初预算为28.96万元,支出决算为28.96万元。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。

主要用于:

卫生材料支出与设备购置。

年初预算为5137.74万元,支出决算为12037.59万元。

决算数大于预算数的主要原因:

2017年基建拨款未纳入预算及动用结转结余。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6878.66万元,包括人员经费28.96万元,公用经费6849.70万元。

基本支出中:

1、工资福利支出0万元。

2、商品和服务支出6849.70万元,主要用于:

卫生材料支出。

3、对个人和家庭的补助28.96万元,主要用于:

离休人员费用。

4、其他资本性支出0万元。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,其中:

因公出国(境)费决算为0万元,预算数为0,因为浦东新区因公出国(境)费采取“统一计划管理,经费各自承担”的管理方式,因公出国(境)费预算数由区府办(区外办)统一公开;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少0万元,其中:

因公出国(境)费支出决算增加0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元;公务接待费支出决算增加0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。

全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中:

公务用车购置支出为0万元。

购置公务用车0辆。

公务用车运行维护支出0万元。

2017年,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。

其中:

国内公务接待支出0万(含外宾接待支出0万元)。

八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2017年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

本单位2017年度政府采购金额(以合同签订为准)为5542.47万元,其中:

货物采购金额5410.48万元、工程采购金额69.69万元、服务采购金额62.30万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本单位共有车辆10辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆。

单位价值50万元以上通用设备9台(套),单位价值100万元以上专用设备42台(套)。

(四)预算绩效管理情况

本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下:

本单位按照《关于印发<浦东新区预算绩效管理实施办法>的通知》浦财督〔2015〕48号开展单位预算绩效管理工作;工作机制建设情况:

初步构建了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制;绩效评价开展情况:

2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个,涉及预算金额0万元;2017年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分0分(其中,绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:

指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

主要是:

医疗收入、科教项目收入等(无事业收入的单位保留事业收入的名词解释,但不列举主要内容,以下同)。

三、经营收入:

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

主要是:

利息收入、房租收入等。

五、年初结转和结余:

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:

指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:

指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出:

指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:

指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中:

因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要用于接待其他部门(单位)来访人员、调研、检查、业务交流等执行公务或开展业务所需开支的住宿费、交通费、场地费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费:

指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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