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财产盘点作业办法

其他财务事务管理财产盘点作业办法

1.总则

1.1.制定目的

为维持存货、财务与财产记录的正确性,并使盘点事务处理有所遵循,以及加强管理人员的责任,以符合财产管理目的,特制定本办法。

1.2.适用范围

凡本公司有关存货、财务与财产的盘点作业事项,依本办法所规范的体制管理。

1.3.权责单位

(1)财务部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。

(2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。

1.4.名词定义

本规章有关之名词定义如下:

(1)存货盘点:

指原材料、辅助材料、在制品、制成品、商品、修配材料、外协加工料品、寄外商品下脚料等盘点。

(2)财务盘点:

指现金、银行存款、有价证券、租凭契约等盘点。

(3)财产盘点:

指固定资产及列管资产盘点。

(4)固定资产:

包括土地、建筑物、机器设备、生产设备、仪器设备、运输设备、模具设备及什项设备等资本支出购置。

(5)列管资产:

属固定资产性质,但以费用报支之什项设备。

2.盘点方式

2.1.年中、年终盘点

(1)存货方面:

由资材部或经管单位,会同财务部于年中或年终实施全面总清点。

(2)财务方面:

由出纳人员会同财务部共同盘点。

(3)财产方面:

由经管单位会同财务部于年中或年终实施全面清点。

2.2.月末盘点

所有存货于每月末,由经管单位会同财务部实施全面盘点或重点盘点。

2.3.不定期抽点

由总经理室视实际需要,由财务部照会其单位主管后,会同经管单位,做重点随机抽样盘点。

3.组织职责

3.1.盘点人

由公司员工组成工作小组,负责在指定区域范围内确实清点各项资产,并以盘点卡标示其数量,编造盘点清册及协助复盘人员复检、抽查。

3.2.复盘人

由财务部选派人员担任,其职责在于核对初盘数量的正确性,收回盘点卡、盘点清册及检查差异之原因、有无遗漏财产。

3.3.辅导人

由单位主管担任,其职责在于协助各小组做好准备工作,推动盘点工作的实施及辅导盘点者工作方法,协助复盘人对盘点数量与呆滞存货进行调查、核对,分析差异原因。

3.4.监盘人

由总经理室或委派会计师担任,对复盘结果进行抽盘,加强盘点结果的准确性。

4.盘点作业要项

4.1.盘点前准备动作

4.1.1.盘点计划拟定

盘点计划拟定应包括下列重点事项说明:

(1)盘点目的。

(2)实施依据。

(3)承办单位。

(4)盘点实施范围。

(5)盘点时间。

(6)盘点原则。

(7)盘点程序。

(8)注意事项。

(9)其他。

4.1.2.盘点小组编排

(1)本公司采取分区盘点,财务部主管于每次盘点前,应事先依据盘点区域内盘点种类及项目编排《盘点人员编组表》。

(2)经管单位应将盘点物品及盘点用具预先准备妥当;所需之盘点表单,由财务部事先准备。

(3)各盘点小组于奉命实施盘点后,应对盘点时间及作业方式,作完整之计划及配置。

(4)各盘点小组置放各项资产的方式,以将同类物品堆置于一处为原则,按类别堆置整齐并分别将盘点出的数量标明于《盘点卡》上。

(5)任何物品应指派专人负责将传票或账簿整理清楚,以便一并盘点。

(6)盘点期间已收料而未办妥人账手续的原材料应另行分别存放并标示。

4.1.3.盘点会议召开

财务部应于年中或年终时,签发经呈总经理核准后之盘点通知,并负责召集各单位盘点辅导人召开盘点协调会,会议应拟定盘点计划表,通知各有关单位限期办理盘点工作。

4.2.盘点时注意事项

(1)所有参加盘点工作的盘点人员,对于本身之工作职责及先行准备事项必须深入了解。

(2)盘点人员盘点当日一律不得请假。

(3)盘点皆以静态盘点为原则,在盘点期间内应停止所有财物进出及移动。

(4)盘点时,未入账之材料成品应置于特定地点,不得列入盘点,以资划分。

(5)所有盘点数据必须以实际清点、磅秤或换算之确实资料为依据,不得凭猜想数据或伪造数据记录之。

(6)盘点应采用精确的计量器,避免用主观之目测方式,每项财物数量应于确定后再继续进行下一项。

(7)盘点使用之单据、报表若有修改,均须经盘点有关人员签认方为有效,否则应查究其责。

(8)现金及票据之盘点应于盘点当日上班未办理收支前,或当日下午结账后的时段办理。

(9)现金盘点前应将现金存放处封锁,核对账册后会同经管人员共同盘点。

(10)有价证券与所有权状应确实核对正本及设定动态。

(11)外协加工料品应由各外协加工料品经办人员造册,会同复盘人员工共同赴外协厂盘点,并应由外协加工厂商签认。

(12)财产编号牌遗失或新置尚未编号之固定资产应于《盘点卡》上标示,以便补订。

(13)呆废料应另外划定区域堆放。

(14)各单位共用设备应列入盘点。

(15)各盘点小组于盘点完毕后应提出工作报告,由辅导入汇总整理后召开会议进行检讨,作为下期盘点之参考。

4.3.盘点后整理报告

(1)财务部应依照盘点清册编制《盘点盈亏报告》,转经管单位填列差异原因之说明及对策后,再由财务部报总经理签核。

(2)不定期抽盘及月末盘点,应于盘点后一星期内将《盘点盈亏报告表》呈报上级核示。

(3)年中、年终盘点,应于盘点后两星期内将《盘点盈亏报告表》呈报上级核示。

(4)财务应将调整盘点盈亏后之数据明细,列为次年度相关财产的期初数字,留意其增减变动,并维持各财产数字之正确性,以降低盘点盈亏发生之情形。

5.附件

【附件】CD04-1《年终盘点计划》

【附件】CD04-2《盘点人员编组表》

【附件】CD04-3《(现金、票据)盘点报告表》

【附件】CD04-4《存货盘点卡》

【附件】CD04-5《(资产、存货)盘点卡控制汇总表》

【附件】CD04-6《(资产、存货)盘点卡使用情形控制表》

【附件】CD04-7《有价证券盘点清册》

【附件】CD04-8《(材料、物料、成品、在制品、财产)盘点清册》

【附件】CD04-9《委托外加工料品盘点清册》

【附件】CD04-10《盘点盈亏报告表》

【附件】CD04-1

年终盘点计划

1.目的

执行本年度公司各项存货及资产年终盘点事宜,依公司《财产盘点作业办法》之规定拟定本计

划。

2.承办单位

本次盘点由财务部负责主办,其他单位协助办理。

3.实施范围

(1)财物:

银行存款账户、零用金、有价证券、应收票据。

(2)货物:

凡所有权发球本公司之原材料、辅助材料、半成品、成品、外协加工料品等存货。

(3)固定资产:

包括模具、生产设备、机器设备、运输设备、什项设备及列管品等。

(1)盘点时效

(1)盘点时间:

A、十二月三十日总公司、各分公司及各制造工厂完成初盘作业。

B、十二月三十一日总公司、各分公司及各制造工厂完成复盘作业。

(2)盘点会议:

A、初盘会议:

日期:

十二月二十日;地点:

总公司会议室;出席人员:

点人(初盘人员)

B、复盘会议:

日期:

十二月二十一日;地点:

总公司会议室;出席人员:

辅导人及复盘人(复盘人员)

(2)盘点原则

(1)采取采取区域方式。

(2)初盘:

采取自主责任盘点,由经管单位主管初盘及抽盘。

(3)复盘:

由财务部人员组成。

(4)监盘:

由总经理室或会计师事务所人员组成。

(3)盘点程序

(1)各区负责人规划完成责任区内存货事前整理、整顿及编排工作。

(2)各区负责人分发盘点卡并指定盘点卡使用控制人员。

(3)初盘时由初盘单位负责人督导盘点人员填写盘点卡及清册,并实施抽盘。

(4)复盘时财务及动摇单位人员进行复盘工作。

(5)各区复盘人员于盘点完成时,负责收回盘点卡及盘点清册,并核对《盘点卡使用情形控制表》填写内容是否有误。

(6)财务部负责盘点卡及盘点清册之分类汇总,并编制盘点差异比较表及问题点改善建议呈总经理核示。

(4)盘点卡印制、分发、使用

(1)印制:

盘点卡一式二联,第一联由盘点单位留存,第二联交财务部汇总入账。

(2)分发、回收:

①盘点卡领用管理由财务部负责,依各单位实际需求分发。

②盘点卡领用时,由财务部登录在《(存货、财产)盘点卡控制汇总表》并交由领卡人签认,同时将《盘点卡使用情形控制表》一并交由领卡人员。

③盘点卡控制人员,须于盘点完成后分别就盘点卡使用情形,填制《盘点卡使用情形控制表》(即领用数=已使用数+空白未使用数+作废数),连同盘点卡核对点清后,交由复盘人员收回。

(3)使用(填卡)原则及注意事项:

①盘点卡一律以黑色墨水填写,填写时务必清晰、整齐,切勿潦草或涂改。

②复盘人员发现盘点数量有差异时,更正后,应在更正处签名。

③盘点卡填写错误作废时,请在卡上注明“作废”字样,切勿撕毁或遗弃。

④盘点卡依序号管制,请一物一卡详细填写顺序使用,空白或作废均须全数缴回。

⑤初盘时须将日期、存货性质、存放地点、品名、规格、单位、数量确实填写在盘点卡上并签名后,由在盘点物品之明显处。

⑥所有盘点卡于复盘完成并经复盘人员签章及财务主管抽盘完毕,并取得财务主管同意后,方可取下收回。

(5)注意事项

(1)初盘前一天最后一张进料、领料、退料、送货、退货单据均需复印一份送交财务部留存。

(2)盘点清册一式两份,一份留存,一份交财务部。

(3)储区、储位请在盘点前作妥善规划,良品不良品请明确区分,切勿将不良品置于良品仓内,呆废料请明确表示。

(4)盘点期间,各组盘点人员均应受复盘人指挥监督。

(5)盘点终了由各组复盘人向辅导人报告,经核准始得离开盘点区。

【附件】CD04-2

盘点人员编组表

编号

盘点区域

负责人

复盘人

初盘

负责人

成员

【附件】CD04-3

(现金、票据)盘点报告表

年月日

现金

金额

异常原因说明

盘点金额

加:

未报销

借支

合计

账面结存金额

盘盈亏金额

票据项目

账面数

盘点数

盘盈亏数

拟处理对策

张数

金额

张数

金额

张数

金额

应收票据:

代收

库存

小计

应收保证金

合计

主管:

复盘人:

盘点人:

【注】

(1)适用盘点项目:

现金、银行票据。

(2)用途:

①出纳人员与财务主管共同盘点及共同签认。

②出纳人员说明差异原因及拟处理对策。

【附件】CD04-4

存货盘点卡

年月日

成本中心:

NO.

存货性质:

□1.材料□2.成品□3.在制品□4.不良品

□5.修配材料□6.呆料□7.废料

存放地点:

料号

品名

规格

单位

数量

主管:

复盘:

初盘:

 

存货盘点卡

年月日

成本中心:

NO.

存货性质:

□1.生产设备□2.仪器设备□3.运输设备□4.模具设备

□5.机器设备□6.什项设备□7.报废设备

存放地点:

财产编号

财产名称

规格

厂别

单位

数量

备注

主管:

复盘:

初盘:

【附件】CD04-5

(资产、存货)盘点卡控制汇总表

部门

分发

领用人签字

回收数

使用人签字

备注

起号

讫号

张数

使用

作废

空白

合计

【附件】CD04-6

(资产、存货)盘点卡使用情形控制表

年月日

使用张数

开始号码

最终号码

使用情形

号码

张数

始号

终号

已使用于盘存

空白废用

作废

备注

主管:

制表:

【附件】CD04-7

有价证券盘点清册

经管单位:

年月日

名称

发行年度期别

到期日

每张面额

账面张数

盘点张数

盘盈亏

异常原因说明

张数

金额

拟处理对策

主管:

复盘人:

盘点人:

【注】

(1)适用盘点项目:

股票、国库券、金融债券。

(2)用途:

①财务单位与经营单位共同盘点及共同签认。

②经营单位说明差异原因及拟处理对策。

【附件】CD04-8

(材料、物料、成品、在制品、财产)盘点清册

成本中心:

年度NO.

盘点卡号

料号

品名

规格

数量

单位

使用状况

备注

主管:

复盘:

盘点人:

【附件】CD04-9

委托外加工料品盘点清册

经营单位:

加工厂商:

年月日

品名

规格

单位

账面数量

盘点数量

盘盈

盘亏

差异原因说明及处理对策

数量

金额

数量

金额

厂商:

负责人:

地址:

主管:

盘点人:

复盘人:

【注】

(1)适用盘点项目:

外协加工料品。

(2)用途:

①经营单位与财会管理单位共同盘点。

②盘点结果由外协加工厂商承认。

【附件】CD04-10

盘点盈亏报告表

经营单位:

品名

料号编号

规格

单位

单价

账面数量

盘点数量

盘盈

盘亏

差异原因说明

拟处理对策及建议

数量

金额

数量

金额

主管:

复盘人:

盘点人:

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