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首件鉴定控制程序

首件鉴定控制程序

青岛铁辉工贸有限公司企业标准

THJY-02-SJJDCX-A10

首检鉴定控制程序

 

2016-02-19发布2016-03-01实施

青岛铁辉工贸有限公司发布

1

前言

本标准由技术质量部提出。

本标准由技术质量部负责起草。

本标准由技术质量部归口并负责解释。

本标准主要起草人:

本标准审核人:

本标准批准人:

本标准于2016年2月首次发布。

2

首件鉴定控制程序

1范围

对于新产品或重大升级产品的首件进行过程和成品的全面检查,以确保设计图纸、生产工艺满足产品要求,以验证和鉴定过程的生产能力。

适用于公司内部、客户及供应商产品及零部件的首件鉴定的实施。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

THCG-02-GFCX-A02供方管理程序

THJS-02-BHCX-A01不合格品控制程序

THRL-02-YGCX-A01员工管理制度

THJS-02-JYCX-A02检验和试验管理制度

3术语和定义

3.1首件产品

对于改变加工对象或设计、生产条件发生重大变化后生产出来的具有代表性的首件(批)产品称为首件产品;

3.2首件检验(FAI)

为防止批量不合格品的产生,对新产品、重要特性发生变更的产品或生产间隔1年以上的产品,在其首次批量生产时,对其代表性质量特性进行检验、验证和记录的活动。

3.3内部首件鉴定(IFAI):

公司内部组织的首件鉴定。

客户首件鉴定(CFAI):

由客户方在现场进行的首件鉴定。

供方首件鉴定(SFAI):

指公司对工序外协供应商产品进行的首件鉴定。

4管理职能

1业务部负责与顾客联系有关首件鉴定、沟通的事宜;

2生产部联系和解决工序外协供应商相关首件鉴定事宜及供应商不符合项整改的跟踪;

3技术质量部技术组负责编制首检鉴定的相关技术文件并关闭最终的整改项目;

4技术质量部检验组负责首件产品的相关技术要求的控制,负责对供方的产品进行首

件检验;

4.5生产部负责首件鉴定的配合工作。

5管理内容与要求

1鉴定需求识别

2当新项目的产品、当前产品进行重大升级或者当前产品工艺变更时,需对首件产品进行鉴定。

生产部根据需求,识别首检鉴定的需求,并提交《首件鉴定需求通知单》给技术质量部;

3当新开发工序外协供应商、供应商需要变更或供应商提出变更生产工艺,由生产部外协管理员负责提交《首件鉴定需求通知单》给技术质量部;

4若新产品、产品升级或工艺变更过程中设计到新开模具的事项,由技术质量部在策划时考虑模具的验证;

5首件鉴定的策划

6技术质量部检验组根据《首件鉴定需求通知单》以及需首件鉴定的产品相关资料及信息,进行首检鉴定策划,并拟定《首件鉴定策划表》;

7若首件鉴定涉及到新模具的开发,技术质量部检验组在策划中必须考虑对模具的验证工作,将模具验证作为一个节点进行样件确认;

8首件鉴定的启动

9技术质量部检验组编制《首件鉴定策划表》并召集相关部门人员组成鉴定小组。

10技术质量部检验组编制《首件鉴定实施表》,内容包括鉴定项点、鉴定依据、鉴定项点关键性识别、鉴定日期、鉴定地点及需参与鉴定的部门以及鉴定通过条件;鉴定项点的关键性分为关键项点、次要项点和一般项点;

11首检鉴定的实施

12各部门根据《首件鉴定策划表》的要求提交相应资料及产品;

13技术部检验组按照《首件鉴定策划表》的时间节点,对资料的提交进度进行控制;

14技术部检验组组织鉴定小组对产品进行首检鉴定,鉴定包括产品的机械尺寸检验、外观检验、型式试验及例行试验报告、供应商工艺文件等,并将对应结果记录在《首件鉴定检验记录表》中,作为鉴定的原始资料和判定依据;

15鉴定后,鉴定小组共同对首件鉴定结果进行评审,评审结果记录在《首件鉴定检验记录表》中,并进行会签;

16鉴定问题的整改

17技术质量部检验组根据《首件鉴定检验记录表》中的问题项汇总编制《首件鉴定报告》,并提出整改要求、责任部门以及完成时间,以便有针对性的跟踪。

18技术质量部检验组跟踪《首件鉴定报告》中所有整改项点,并逐项关闭。

19首件鉴定结束后,技术质量部检验组编制《首件鉴定报告》,在报告中宣布首检鉴定通过与否及通过条件,并发放至生产部及业务部等相关部门;

20顾客首件鉴定

21业务部接收顾客提出的首件鉴定需求,并通知技术质量部;

22技术质量部根据顾客首件鉴定的要求,准备相关资料;

23由业务部组织,连同技术质量部共同参与顾客的首件鉴定,必要时,可要求生产部参加;

24对于顾客提出的整改项,由技术质量部跟踪整改并提交整改报告,顾客首件鉴定的相关资料作为该产品首件鉴定资料的一部分由技术质量部保存。

25首检鉴定绩效统计

26首检鉴定关键项点的一次通过率应由KPI来衡量,由技术质量部检验组进行统计。

3

6检查与考核

1技术质量部负责日常检查文件执行情况,在日常工作中予以检查。

2未按本标准执行给公司造成损失者,按公司《员工管理制度》有关条款执行。

相关记录表单:

序号

表单名称

表单编号

保存期

1

《首件鉴定需求通知单》

QDTH-04-ZLJL-119

3年

2

《首件鉴定策划表》

QDTH-04-ZLJL-120

3年

3

《首件鉴定检验记录表》

QDTH-04-ZLJL-121

3年

4

《首件鉴定报告》

QDTH-04-ZLJL-122

3年

5

《收件鉴定实施表》

QDTH-04-ZLJL-?

?

?

3年

 

流程图:

执行部门

技术组

业务部

 

检验组

鉴定小组

 

检验组

鉴定小组

检验组

相关部门

 

检验组

输入

新项目产品

产品重大升级

产品工艺变更

供应商变更

 

活动

 

 

 

输出

《首检鉴定需求通知单》

 

《首件鉴定策划书》

《首件鉴定实施表》

 

《首件鉴定实施表》

《首件检验记录表》

 

《首件鉴定报告》

 

《首检鉴定统计表》

输出部门

生产部

 

检验组

鉴定小组

检验组

鉴定小组

检验组

 

检验组

相关程序

《首件鉴定控制程序》

 

《监视与测量控制程序》

 

更改记录

更改通知代号

更改条款号

标记

处数

更改人

日期

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