K3日常使用及新增报表.docx

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目录

金蝶K3日常业务处理 2

生成报表 3

反结账/反过账/反审核 5

金蝶K3日常业务处理

1:

财务会计→总帐→凭证处理→凭证录入(以凭证制单人姓名登陆)

输入凭证时提示“请输入核算项目”,请在凭证下放双击客户和开发项目

2:

凭证审核(换人审核)

财务会计→总帐→凭证处理→凭证查询

3:

凭证过帐

财务会计→总帐→凭证处理→凭证过帐

4:

结转损益(以凭证制单人姓名登陆)

财务会计→结帐→结转损益

5:

审核新生成的损益凭证

财务会计→总帐→凭证处理→凭证查询→凭证审核

6:

过帐新生成的损益凭证

7:

资产负债表、损益表

财务会计→报表→资产负债表(双击)

生成报表

一、报表路径

【财务会计】--【报表】--【(性质)报表】

二、报表日常操作

1.打开报表

方法一:

路径【财务会计】--【报表】--【(性质)报表】--双击打开对应报表,如资产负债表。

打开报表方法二:

如果要打开多张报表,或者在打开报表后需要打开另外一张报表,则在报表界面的【文件】--【打开】,或直接点击图标[]打开。

 

在打开报表的界面,可以选多张报表打开,同时报表的删除、重命名和引出也是在这个界面操作

2.报表期间打开报表后,在【工具】--【公式取数参数】设置报表期间。

缺省年度:

输入查询的年度,0为当前会计期间所在的年度,即本年。

 开始期间:

查询的开始期间 

结束期间:

查询的结束期间,一般与开始期间相同。

 

开始日期、结束日期等信息不用修改。

3.报表重算设置好取数期间后,可以按键盘上F9计算报表,或从【数据】--【报表重算】进行报表重算。

4.报表显示报表由两个显示模式:

显示数据和显示公式,也可以直接点击工具栏的图标切换显示模式。

5.报表公式公式简单说明比如资产负债表的库存现金期末余额的公式是:

=ACCT("101:

104","Y","",0,0,0,"")

ACCT:

是总账科目取数函数,一般情况下都是使用这个函数;

6.表页管理 

选择【格式】-【表页管理】进入“表页管理”界面,常用的是表页的添加和删除,以及表页锁定。

单击【添加】可以增加表页,单击【删除】可以将不用的表页删除掉,【表页标识】可以修改不同表页的名称。

 在【表页锁定】勾选可以锁定表页,锁定后的表页不可以重算。

反结账/反过账/反审核

期末结账---反结账--开始

反过账

凭证查询---右键--反过账

反审核

凭证查询--编辑--审核(对已审核的具有反审核功能)

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