大庆红岗区委宣传部.docx

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大庆红岗区委宣传部

 

大庆市红岗区委宣传部

2018年度部门决算

 

第一部分部门概况

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

第二部分部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

(一)部门主要职责

1.拟订全区宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.在区委领导下统筹协调意识形态工作,贯彻落实中央、省委、市委和区委关于意识形态工作决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡察工作开展专项检查,负责区委意识形态工作领导小组办公室日常工作。

3.统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作。

4.负责规划组织全局性思想政治工作,配合区委组织部做好党员教育工作,加强宣传思想文化人才队伍建设,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调各级新闻单位工作,组织我区突发公共事件应急新闻工作。

6.拟订新闻出版业的管理政策并督促落实,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权等。

组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

7.从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。

8.对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调文化体质改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

9.负责规划、组织、指导全区精神文明建设工作。

负责社会主义核心价值观宣传教育工作。

负责全区精神文明建设及共建共育先进单位的考核、命名、管理等工作。

负责全区未成年人思想道德建设工作。

负责组织协调全区志愿者服务工作。

承担区精神文明建设指导委员会日常工作。

10.统筹协调对外宣传工作,研究拟订对外宣传工作战略、政策和对外宣传事业发展总体规划。

11.统筹协调组织开展新闻发布工作,承担区委新闻发布有关组织协调工作,负责区政府新闻发布组织实施工作,指导协调区政府各部门新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设,拟订全区重大问题对外宣传口径。

12.负责联系区外政府新闻管理机构、主要媒体和智库,会同有关部门做好区外来访记者采访事务方面的工作,负责组织开展新闻领域交流与合作。

13.负责处理区委网络安全和信息化委员会办公室日常工作,协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求,组织开展对涉及全区政治、经济、文化及社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究,向委员会提出工作建议。

14.负责研究起草全区网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大决策,统筹推进网络安全和信息化法治、标准建设。

统筹协调全区重要信息资源的开发利用与共享,统筹协调数字新媒体建设与管理,推动网络强区建设。

15.负责全区互联网信息内容管理,统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作,维护互联网意识形态安全;研究拟订全区互联网新闻信息传播方针政策;负责网站转载新闻稿源的管理;依法负责网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论及社会动员功能业务的属地监管;负责互联网信息内容监督管理,组织开展网络舆论生态治理,处置网上有害信息,依照相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站。

16.督促落实涉及全区政治、经济、文化、社会等各个领域网络安全和信息化重大事项,负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作;负责指导协调全区网络舆情信息工作,组织开展网络舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解和掌握网络舆情动态。

17,组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设,规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作,组织开展网络媒介素养教育。

18.指导、检查、推动各有关部门网络安全和信息化工作。

19.完成区委交办的其他任务。

(二)机构设置情况

1.意识形态工作岗。

负责协调区委意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合区委巡察工作开展专项检查,会同有关部门开展意识形态领域风险点排查研判和监控管控工作。

承担区委意识形态工作领导小组办公室日常工作。

2.理论政策研究岗。

负责全区理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设的指导推动协调工作。

承担区委理论中心组学习组织工作。

负责调查宣传思想文化工作情况,协调组织研究宣传思想文化工作方针政策并提出建议。

3.宣教文化工作岗。

负责规划部署宣传思想政治、国防教育和社会宣传工作,组织全区先进典型的学习和推广工作。

负责文化艺术工作的宏观指导,指导推动协调群众文化建设工作,加强文艺队伍建设。

统筹指导协调文化体质改革和文化事业、文化产业发展,研究提出发展规划和政策建议工作。

4.宣传报道工作岗。

负责统筹指导全区宣传报道宏观管理,协调组织开展全区各类宣传报道活动,加强宣传队伍建设工作。

从宏观上指导协调各级媒体宣传,加强报道内容管理。

统筹协调新媒体建设管理,研究提出新媒体发展规划和管理政策建议,掌握新媒体发展动态,研究新媒体运行和管理规律,制定落实相关领域新媒体准入管理标准体系等工作。

5.新闻发布和出版管理岗。

负责指导协调全区对外新闻发布工作,负责来访新闻记者采访事务,负责推进新闻发言人制度建设。

负责研究拟订全区重大问题对外宣传口径,配合有关部门做好突发事件处置工作。

负责出版宏观管理和出版队伍建设,监督管理出版物内容和质量,组织指导内部资料性出版物的印刷发行工作。

6.精神文明建设岗。

负责全区精神文明创建活动组织协调工作,承担区精神文明建设指导委员会办公室日常工作。

拟定全区精神文明建设工作规划,组织开展社会主义核心价值观宣传教育,推动思想道德教育实践活动。

开展调查研究,总结推广先进典型。

负责文明单位考核、命名、管理工作。

组织协调督促检查各部门加强和改进未成年人思想道德建设工作,组织全区性道德教育实践、开展文明校园创建活动。

7.志愿者服务工作岗。

负责统筹指导全区志愿者工作,联合全区各级各类志愿服务组织及志愿者开展志愿服务、调查、研究工作,负责建立健全志愿服务工作组织网络和队伍体系,提出有关工作意见与建议。

负责引导和鼓励社会公众参与志愿服务,维护志愿者和志愿者组织的合法权益,倡导志愿服务理念,弘扬志愿服务精神,传播志愿服务文化。

8.互联网信息化工作岗。

指导推进互联网信息化发展,加快信息资源开放利用,推动公共服务和社会治理信息化。

负责全区网络安全保障工作。

组织开展互联网宣传,加强重大活动、重大事件、重要政策的评论引导。

支持互联网创新发展,承担推动传统媒体和新兴媒体融合发展。

协调有关部门查办网络重大案件工作。

9.网络舆情工作岗。

负责全区网络舆情研判和管理工作,研究制定综合应急预案、专项应急预案,协调处理网络安全和重大突发事件有关应急工作。

负责统筹处理全区重大突发事件网络舆情监测、预警、报告和处置工作。

 

第二部分部门决算表

(一)

收入支出决算总表

单位:

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

315.48

一、一般公共服务支出

27

251.86 

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

28

0.00 

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

29

0.00 

四、经营收入

4

0.00 

四、公共安全支出

30

0.00 

五、附属单位上缴收入

5

0.00 

五、教育支出

31

0.00 

六、其他收入

6

0.06 

六、科学技术支出

32

0.00 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

33

0.00 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

34

0.00 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

35

14.49 

 

10

 

十、节能环保支出

36

0.00 

 

11

 

十一、城乡社区支出

37

0.00 

 

12

 

十二、农林水支出

38

0.00 

 

13

 

十三、交通运输支出

39

0.00 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

40

0.00 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

41

0.00 

 

16

 

十六、金融支出

42

0.00 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

43

0.00 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

44

0.00 

 

19

 

十九、住房保障支出

45

49.24 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

46

0.00 

 

21

 

二十一、其他支出

47

 

本年收入合计

22

315.54 

本年支出合计

48

315.60 

用事业基金弥补收支差额

23

0.00 

结余分配

49

0.00 

年初结转和结余

24

0.14 

年末结转和结余

50

0.09 

 

25

 

 

51

 

总计

26

315.68 

总计

52

 315.68

注:

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(二)

收入决算表

单位:

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

315.54

315.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.06

201

一般公共服务支出

251.80

251.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.06

20133

宣传事务

251.80

251.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.06

2013301

行政运行

174.81

174.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.06

2013302

一般行政管理事务

75.20

75.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

其他宣传事务支出

1.79

1.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

14.49

14.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

14.49

14.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

10.35

10.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

4.14

4.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

49.24

49.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

49.24

49.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

16.56

16.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

32.68

32.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三)

支出决算表

单位:

万元

项目

本年支出合计

财政拨款支出

上级补助支出

事业支出

经营支出

附属单位上缴支出

其他支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

315.60

238.61

76.99

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

251.86

174.87

76.99

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

251.86

174.87

76.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2013301

行政运行

174.87

174.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013302

一般行政管理事务

75.20

0.00

75.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

其他宣传事务支出

1.79

0.00

1.79

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

14.49

14.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

14.49

14.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

10.35

10.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

4.14

4.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

49.24

49.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

49.24

49.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

16.56

16.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

32.68

32.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:

本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

(四)

财政拨款收入支出决算总表

金额单位:

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

315.48

一、一般公共服务支出

28

251.86

251.86

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

0.00

0.00

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

14.49

14.49

0.00

10

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

46

49.24

49.24

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

315.48

本年支出合计

49

315.59

315.59

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.14

年末财政拨款结转和结余

50

0.03

0.03

0.00

一般公共预算财政拨款

24

0.14

51

政府性基金预算财政拨款

25

0.00

52

26

53

总计

27

315.62

总计

54

315.62

315.62

0.00

注:

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

(五)

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位:

万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

315.59

238.60

76.99

201

一般公共服务支出

251.86

174.87

76.99

20133

宣传事务

251.86

174.87

76.99

2013301

行政运行

174.87

174.87

0.00

2013302

一般行政管理事务

75.20

0.00

75.20

2013399

其他宣传事务支出

1.79

0.00

1.79

210

医疗卫生与计划生育支出

14.49

14.49

0.00

21011

行政事业单位医疗

14.49

14.49

0.00

2101101

行政单位医疗

10.35

10.35

0.00

2101103

公务员医疗补助

4.14

4.14

0.00

221

住房保障支出

49.24

49.24

0.00

22102

住房改革支出

49.24

49.24

0.00

2210201

住房公积金

16.56

16.56

0.00

2210202

提租补贴

32.68

32.68

0.00

注:

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

(六)

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位:

万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

220.58

302

商品和服务支出

16.99

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

54.69

30201

办公费

4.24

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

121.56

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

12.33

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.98

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.98

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

10.35

30207

邮电费

11.53

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

4.14

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.94

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

16.56

30211

差旅费

0.83

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.25

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.05

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.13

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.05

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30

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