《实用会计软件》课程实验报告分析.docx

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《实用会计软件》课程实验报告分析

2015-2016学年第二学期

《实用会计软件》课程实验报告

 

实验一应收应付系统初始化

一、实验内容

设置系统参数

设置基础资料

输入初始数据

与总账系统对账

结束初始化

(应收、应付系统是两个系统,要分别进行操作)

二、实验条件:

微机一台;软件环境:

金蝶K3WISEv13.1

三、操作部门及人员

财务部、往来账会计马秀伟(XXX5)

四、实验主要步骤:

系统设置—初始化—应收款管理--期初数据录入

(1)应收帐款(发票、预收单、其他应收款)

(2)应收票据

业务

财务会计—应收款管理—选择单据类型—选择业务类型

2、单据生成凭证

(1)财务会计—应收款管理--凭证处理

(2)单据保存和审核后直接在单据的界面上生成凭证

3、核销

(1)财务会计—应收款管理--结算--核销管理

(2)收款单保存和审核以后在单据中直接核销

用户管理

初始余额录入

系统参数设置

科目设置

客户设置

部门设置

职员设置

物料设置

供应商设置

应收款汇总

应付款汇总

实验二供应链初始化

一、实验内容

设置供应链系统核算参数

设置供应链系统相关的公用基础资料

设置系统参数

初始存货余额录入

输入启用前未处理完单据

与总账系统对账

结束初始化

二、实验条件:

微机一台;软件环境:

金蝶K3WISEv13.1

三、操作部门及人员

财务部张婷(XXX1):

基础资料存货初始余额录入,结束初始化

仓库管理员曹敏(XXX9)输入库存类单据

仓库主管赵力(XXX8)审核曹敏输入的单据

四、实验主要步骤:

系统设置—初始化—供应链--参数设置

系统设置—初始化—供应链--初始存货余额录入

实验三供应商管理

一、实验内容

设置供应商供货信息

采购价格设置

采购报价的审核

二、实验条件:

微机一台;软件环境:

金蝶K3WISEv13.1

三、操作部门及人员

采购资料、单据由采购员胡开林录入

资料、单据审核由采购部经理李大勇(XXX6)审核

四、实验主要步骤:

实验四采购业务流程定义

一、实验内容

业务流程的设置

二、实验条件:

微机一台;软件环境:

金蝶K3WISEv13.1

三、操作部门及人员

采购部经理李大勇

 

四、实验主要步骤:

供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单新增--→保存--→审核

供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单维护--→保存--→审核

供应链--→采购管理--→外购入库--→外购入库单维护--→保存--→审核

供应链--→采购管理--→费用发票--→费用发票新增--→保存--→审核

供应链--→采购管理--→采购发票--→采购发票维护--→确定--→钩稽--→全部退出

供应链--→入库核算--→外购入库核算--→确定--→核算

供应链--→凭证管理--→生成凭证--→采购发票发票直接生成

供应链--→仓储管理--→领料发货--→生产领料新增--→审核

实验五采购申请

一、实验内容

采购申请单的输入

采购申请单的审核

二、实验条件:

微机一台;软件环境:

金蝶K3WISEv13.1

三、操作部门及人员

采购申请车间工人胡兵、赵武

审核车间主任张二柱、朱铁

四、实验主要步骤:

采购申请单

实验六采购订货

一、实验内容

采购订单的多级审核设置

采购订单的录入

采购订单的审核

二、实验条件:

微机一台;软件环境:

金蝶K3WISEv13.1

三、操作部门及人员

采购订单(合同)整理胡开林

限额内采购订单由采购部经理李大勇审核

超出限额,还需由财务部经理许静审核

采购订单的审核规范由财务部经理许静确定

四、实验主要步骤:

【实验七】仓库收货

一、实验内容

外购入库单的输入

外购入库单的审核

二、实验条件:

微机一台;软件环境:

金蝶K3WISEv13.1

三、操作部门及人员

原材料的采购入库仓库管理员曹敏(XXX8)负责

进出库业务单据审核仓储部赵力(XXX9)

四、实验主要步骤:

【实验八】财务记账

一、实验内容

采购发票的输入

采购发票的审核

采购发票和外购入库单的勾稽

二、实验条件:

微机一台;软件环境:

金蝶K3WISEv13.1

三、操作部门及人员

原材料的采购入库仓库管理员曹敏(XXX8)负责

进出库业务单据审核仓储部赵力(XXX9)

四、实验主要步骤:

【实验九】采购退货

一、实验内容

采购退货单的输入及审核

红字发票的输入及审核

红字发票和采购退货单的勾稽

二、实验条件:

微机一台;软件环境:

金蝶K3WISEv13.1

三、操作部门及人员

采购退货的处理由仓库管理员曹敏负责

进出库业务单据审核仓储部经理赵力

红字发票由往来账会计马秀伟处理

采购发票的审核、勾稽由财务部经理许静负责。

四、实验主要步骤:

打开【采购入库单】

单击工具栏上的【红字】按钮,依次键入【供应商】、【日期】信息

单击选中【源单类型】为外购入库,在【选单号】过滤窗口中单击选中已经收货的蓝字外购入库单

键入退货的数量,单击【保存】保存退货单

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