项目管理车辆改装项目可行性研究报告专业可研.docx

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项目管理车辆改装项目可行性研究报告专业可研

车辆改装项目可行性研究报告(专业可研)

——“十三五”规划重点鼓励类项目

该车辆改装项目可行性研究报告对项目所涉及的主要内容,例如:

车辆改装项目资源条件、车辆改装项目原辅材料、车辆改装项目燃料和动力的供应,车辆改装项目交通运输条件、车辆改装项目建设规模、车辆改装项目投资规模、车辆改装项目生产工艺和设备选型、车辆改装项目产品类别、车辆改装项目节能技术和措施、车辆改装环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行了较为详细的调查研究。

关联报告:

车辆改装项目申请报告;车辆改装项目建议书;车辆改装立项申请报告;车辆改装商业计划书;车辆改装立项申请报告等。

报告来源:

摩森咨询

参考大纲

第一章车辆改装总论

第二章车辆改装市场分析

第三章车辆改装产品方案和建设规模

第四章车辆改装项目地区建设条件

第五章车辆改装技术方案设计

第六章车辆改装环境保护与节约能源

第七章车辆改装职业安全与卫生及消防设施方案

第八章车辆改装企业组织机构和劳动定员

第九章车辆改装项目实施进度与招投标

第十章车辆改装投资估算与资金筹措

第十一章车辆改装财务效益、经济和社会效益评价

第十二章车辆改装项目风险因素识别

第十三章车辆改装可行性研究结论建议

附录

一车辆改装项目产品生产工艺流程图

二车辆改装项目主要生产设备清单

三车辆改装企业组织机构图

四车辆改装项目实施进度表

五车辆改装项目招标计划表

六车辆改装项目总投资分析表

七车辆改装项目投产后原材料费用估算表

八车辆改装项目投产后总成本费用估算表

九车辆改装项目投产后利润估算表

十车辆改装项目不确定性因素评价

十一车辆改装项目建设投资估算表

十二车辆改装项目流动资金估算表

十三车辆改装项目固定资产折旧表

十四车辆改装项目无形及递延资产摊销表

十五车辆改装项目销售税金及附加估算表

十六车辆改装项目利润与利润分配表

十七车辆改装项目现金流量表(全部投资)

十八车辆改装项目还本付息计划表

十九车辆改装项目资产负债表

第一章项目概要

一、项目名称及承办单位

(一)项目名称

项目名称:

车辆改装生产建设项目。

报告编制单位:

摩森咨询

(二)项目承办单位

1、企业名称:

XXX有限公司。

2、成立日期:

XX年XX月。

3、企业类型:

有限责任公司。

4、法定注册地址:

XXX。

5、法定代表人:

XX。

6、注册资本:

XX万元人民币。

7、经营模式:

生产经营型。

8、主营业务及经营范围:

生产(制造)销售车辆改装(涉及行政许可的凭许可证经营),年设计能力为X件(套)/年。

二、项目建设性质

该项目属于新建工业项目,主要从事车辆改装的研制开发与制造业务。

三、项目建设地点

项目建设区域属于工业项目建设占地规划区,拟定建设区总占地面积为26133.5平方米(约合39.2亩),代征地占地面积为2200.0平方米,实际利用面积为23933.5平方米(约合35.9亩),土地综合利用率为93.9%。

项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照轻工产品制造行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合车辆改装制造经营的规划建设需要。

四、项目概况

(一)项目建设内容

1、土建工程

该项目在XX省XX市XX经济开发区建设,总用地面积26133.5平方米(折约39.2亩),预计总建筑面积为28815.8平方米,其中:

规划建设生产车间23861.6平方米,原辅材料库房2010.4平方米,成品库房1196.7平方米,办公用房497.8平方米,职工宿舍746.7平方米,其他建筑面积(含部分公用工程和辅助工程)502.6平方米,建筑物基底占地面积16262.9平方米,场区道路占地4260.2平方米,绿化面积1579.6平方米,土地总体利用面积22461.7平方米。

该项目工程容积率1.20,建筑系数68.0%,建设区域绿化覆盖率为6.6%,办公及生活用地所占比重3.6%,场区土地综合利用率为93.9%。

2、设备方案

该项目计划购置主要设备及辅助设备:

新型材料制造成套设备台/套,预计设备投资903.1万元,形成年新增1000000.0件(套)车辆改装的生产能力。

3、公用工程及其他

该项目建设公用工程包括:

电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等,提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

(二)生产规模

该项目生产工艺采用的主要原材料及辅助材料是:

车辆改装原料及辅料等,经过XX等工艺技术制成车辆改装,根据项目建设规划,车辆改装生产规模确定为1000000.0件(套)/年,其中:

车辆改装1000000.0件/年、

(三)生产制度

根据项目生产工艺要求和生产特点,实行三班生产制,每班工作8小时。

对于某些岗位如销售、贮运等可根据实际情况安排工作时间,企业年生产天数为251天。

(四)主要原材料及辅助材料供应

该项目所需的主要原材料及辅助材料:

车辆改装原料及辅料以及产品标签、包装用品等若干。

供货单位选择能够稳定供应的生产厂家,所以,该项目的原材料长期供应有保障,供货商可完全满足项目正常经营所需要的原辅材料保障供应,且能够满足XXX有限公司今后进一步扩大生产规模的预期。

(五)主要能源供应

1、电力供应

该项目生产用电为三级负荷,项目总装机容量为234.3KW,年总耗电量543540.3KW∙h,计划新增S11-292.9KV∙A型节能变压器1台,为该项目及场区远期发展提供电力,其容量可满足该项目需求。

项目供电由10KV专线接入,经10/0.4KV变电室处理后满足XXX有限公司生产、公办和公用设施需求。

2、自来水供应

根据测算,项目年用水量为4001.8立方米,主要是生活及生产补给水。

该项目用水由XX省XX市XX经济开发区市政管网供给,在项目区内建设的给水管网,采用管径DN250㎜的PE管,接入场外预留接口,即可保证项目的日常用水。

(六)环境保护

该项目符合XX省XX市XX经济开发区发展规划,选用生产工艺技术成熟可靠,符合XX省产业结构调整规划和国家的产业政策。

项目建成投用后,在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下,对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,所以,该项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。

(七)项目节能

该项目生产工艺方案在电气、建筑等方面采取全方位的节能措施,年耗电543540.3KW∙h,耗新鲜水4001.8吨,年总耗能折合标准煤70.4吨。

项目工业产值综合能耗为7.0千克标准煤/万元,单位工业增加值综合能耗35.3千克标准煤/万元,单位工业总产值电耗为54.4KW∙h/万元,远远低于2015年XX省、XX市单位GDP能耗和单位工业增加值能耗,根据测算,与传统工艺技术相比,达纲年综合节能量为21.5吨标准煤,项目总节能率为24.3%,因此,该项目属于能源利用效果较好的项目。

(八)消防安全

项目生产车间火灾危险类别为丙类,建筑耐火等级为二级。

项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施的设计外,还按规范设置了各类消防设施,主要包括消防水管网、消火栓、干粉灭火器等,因此,该项目消防系统具有较高的安全可靠性。

(九)劳动安全卫生

该项目采用了先进、成熟、可靠的车辆改装生产技术,在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生的政策,并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施,预计该项目在建成后将有效地防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

(十)项目建设期

该项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,建设期限规划为12个月,即从2015年12月开始至2017年2月正式投产止,包含项目前期工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及验收等工作阶段。

(十一)投资估算

根据测算,该项目预计总投资额为4561.0万元人民币,其中:

固定资产投资3841.0万元,占项目总投资的84.2%。

流动资金720.0万元,占项目总投资的15.8%。

在固定资产投资中,建设投资为3750.3万元,占项目总投资的82.2%。

建设期借款利息90.7万元,占项目总投资的2.0%。

该项目建设投资为3750.3万元,其中:

工程建设费用3507.9万元,占项目总投资的76.9%,包括:

建筑工程费2577.6万元,占项目总投资的56.5%。

设备购置费903.1万元,占项目总投资的19.8%。

安装工程费27.2万元,占项目总投资的0.6%。

工程建设其他费用187.0万元,占项目总投资的4.1%,预备费为55.4万元,占项目总投资的1.2%。

(十二)资金筹措方案

1、该项目预计总投资4561.0万元,其中:

XXX有限公司自筹资金2671.0万元,资本金占项目总投资的58.6%。

2、根据测算,该项目全部借款总额为1890.0万元,全部借款占项目总投资的例为41.4%,其中:

项目建设期申请银行借款1890.0万元,占项目总投资的41.4%。

项目经营期申请流动资金借款0.0万元,占总比为0.0%。

3、该项目其他资金0.0万元,占项目总投资的0.0%。

(十三)财务评价

该项目年营业收入为10000.0万元,年总成本费用8810.3万元,年营业税金及附加为40.8万元,年利润总额1148.9万元,年纯利润861.7万元。

项目总投资收益率27.1%,资本金纯利润率43.0%。

该项目企业所得税后财务内部收益率为28.6%,高于设定的基准收益率(ic=12.0%),该项目投资利润率为25.2%,项目总投资利税率为33.3%,总投资回报率为18.9%,因此,该项目具有较强的盈利能力。

该项目企业所得税后全部投资回收期5.31年(含建设期),项目计算期内各年现金流入均大于现金流出,具备较好的财务生存能力。

用生产能力利用率表现的盈亏平衡点为48.4%(≤70%),具有较强的适应能力和抗风险能力。

五、研究结论

(一)项目建设是必要的

“车辆改装”属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)鼓励类发展项目,符合国家产业政策导向。

项目的实施有利于加速我国车辆改装的国产化进程,推动车辆改装产业调整和行业振兴。

有助于提高XXX有限公司自主创新能力,增强企业的核心竞争力。

因此,该项目的实施是必要的。

(二)项目建设方案合理

该项目利用现有土地,拟新建建筑28815.8平方米,购置先进的技术装备56台(套),形成年新增车辆改装1000000.0件(套)的生产能力。

项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。

(三)项目技术方案先进

该项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析,选用的设备均具有当今国内外先进水平,具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。

(四)项目配套条件成熟

本项目在XX省XX市XX经济开发区内组织实施,实施地周边道路四通八达,原料及产品运输方便,项目建设区域内配套建有完善的水、电、气、通讯工程设施等有利条件。

(五)项目经济效益良好

本项目总投资为4561.0万元,其中:

建设投资3750.3万元、建设期利息90.7万元、流动资金720.0万元。

经测算分析,项目达纲年营业收入10000.0万元,总成本费用8810.3万元,营业税金及附加40.8万元,利润总额1148.9万元,年纯利润861.7万元,年纳税总额为657.7万元,税后财务内部收益率为28.6%,全部投资回收期5.31年,项目的经济效益良好。

综上所述,通过从本报告所作的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明,“车辆改装”技术上可行、经济上合理,项目建设是必要的也是可行的。

达纲年经济技术指标

根据对XXX有限公司“车辆改装”各项投资数据估算和经济效益指标及生产技术参数的测算,项目达纲年的主要经济技术指标汇总详见—《主要经济技术指标汇总一览表(增量法)》所示。

主要经济技术指标汇总一览表(增量法)

 

第二章项目绪论

一、项目建设概要

(一)项目建设基本信息

1、项目名称:

车辆改装。

2、工作阶段:

可行性研究

3、项目建设性质:

该项目属于新建工业项目,主要从事车辆改装研制开发与制造。

4、项目建设单位名称:

XXX有限公司。

5、项目拟建地址:

XX省XX市XX经济开发区,XX该选址地理位置优越、交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完善,非常适宜该项目建设。

6、建设用地性质及用地规模

该项目建设用地性质为工业用地。

项目规划总用地面积为26133.5平方米(折约39.2亩),其中:

代征地面积为2200.0平方米,净用地面积为23933.5平方米(约合35.9亩),土地综合利用率为93.9%。

7、项目投资概算

根据测算,该项目预计总投资额为4561.0万元人民币,其中:

固定资产投资3841.0万元,占项目总投资的84.2%。

流动资金720.0万元,占项目总投资的15.8%。

在固定资产投资中,建设投资为3750.3万元,占项目总投资的82.2%。

建设期借款利息90.7万元,占项目总投资的2.0%。

该项目建设投资为3750.3万元,其中:

工程建设费用3507.9万元,占项目总投资的76.9%,包括:

建筑工程费2577.6万元,占项目总投资的56.5%。

设备购置费903.1万元,占项目总投资的19.8%。

安装工程费27.2万元,占项目总投资的0.6%。

工程建设其他费用187.0万元,占项目总投资的4.1%其中:

土地使用权费0.0万元,占项目总投资的0.0%。

预备费为55.4万元,占项目总投资的1.2%。

8、资金筹措方案

该项目预计总投资4561.0万元,根据资金筹措方案,XXX有限公司自筹资金2671.0万元,资本金占项目总投资的58.6%。

根据测算,该项目全部借款总额为1890.0万元,全部借款占项目总投资的例为41.4%,其中:

项目建设期申请银行借款1890.0万元,占项目总投资的41.4%。

项目经营期申请流动资金借款0.0万元,占项目总投资的0.0%。

该项目其他资金0.0万元,占项目总投资的0.0%。

9、项目建设期

项目建设按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行,该项目建设期限规划为12个月,即从2015年12月开始至2017年2月正式投产止,包含项目前期工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及验收等项目阶段。

(二)项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益:

10000.0万元(含税)。

2、营业税金及附加40.8万元。

3、项目达纲年利润总额:

1148.9万元。

4、项目达纲年纯利润额:

861.7万元。

5、项目达纲年纳税总额:

657.7万元。

6、项目达纲年投资利润率:

25.2%。

7、项目达纲年投资利税率:

33.3%。

8、项目达纲年投资回报率:

18.9%。

9、全部投资回收期(所得税税后):

5.31年(含建设期12个月)。

10、全部投资财务内部收益率:

28.6%(达纲年)。

11、固定资产投资回收期:

4.47年(含建设期12个月)。

12、项目经营盈亏平衡点:

48.4%(达纲年)。

二、可行性研究报告编制说明

(一)可行性研究报告编制目的

本报告编制的目的是对“车辆改装”进行技术可靠性、经济合理性及实施可能性的方案分析和论证,在此基础上选用科学合理、技术先进、投资费用省、运行成本低的建设方案,最终使得XXX有限公司建设项目所产生的经济效益和社会效益达到协调、和谐统一。

(二)可行性研究报告编制依据

1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划》及相关轻工产品制造行业政策。

2、《中华人民共和国土地管理法》。

3、《中华人民共和国环境保护法》。

4、《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)。

5、《投资项目可行性研究指南(试用版)》。

6、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》。

7、《限制用地项目目录(2012年本)》。

8、《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)。

9、《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》。

10、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》。

11、《XX省“十二五”战略性新兴产业暨高技术产业发展专项规划》。

12、国家有关法律、法规、产业政策及相关设计规范、规定。

13、报告编制人员调查收集项目建设区域的社会经济、交通运输及自然条件等资料。

14、XXX有限公司提供的《项目投资计划书》以及与该项目有关的生产工艺技术、经济财务等基础资料。

15、XXX有限公司提供的与项目相关的基础数据以及对项目报告的要求等。

(三)可行性研究的范围

1、本报告通过对“车辆改装”进行技术化和经济化比较及分析,阐述投资项目的市场必要性、技术可行性与经济合理性,研究分析和预测国内外市场车辆改装供需状况与项目建设规模,提出项目的主要技术经济指标,对项目能否实施做出一个比较全面而且科学合理的评价。

2、项目建设背景和必要性分析:

依据国家产业政策、轻工产品制造行业“十二五”发展规划、地方经济发展状况和产业发展趋势,同时,根据XXX有限公司已经具体的资源条件、建设条件并结合企业发展战略,阐述该项目建设的背景及必要性。

3、市场供需分析:

根据我国轻工产品制造行业市场需求的变化趋势,分析该项目车辆改装的发展前景,论证车辆改装的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价格定位,以此分析市场风险,确定风险防范措施等。

4、项目建设方案:

根据车辆改装市场分析并结合XXX有限公司资金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模。

分析选择项目的技术工艺并配置生产设备,同时,分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。

5、项目工程方案:

初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设施等条件,对项目建设条件进行分析,提出项目工程建设方案,内容包括:

场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环保工程及安全卫生、消防工程等。

6、项目节能、环保与安全卫生:

针对项目的特点,分析该项目能源消耗情况,计算能源消耗量并提出节能措施。

分析项目的环境污染、安全卫生情况,提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。

7、项目组织管理和实施进度计划:

根据项目实际情况,提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案。

结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。

8、投资估算:

根据项目工程量及投资估算指标,按照国家和XX省及XX市的有关规定,对拟建工程投资进行初步估算,编制项目总投资估算表,按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期借款利息等列出投资总额的构成情况,并提出各单项工程投资估算值。

9、资金筹措方案:

根据项目建设进度及XXX有限公司能够提供的资本金等情况,提出建设项目资金筹措方案,编制项目建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。

10、项目经济效益分析:

根据项目的经营特点,对项目进行定量的财务分析,测算项目投产期、达纲年营业收入和总成本费用,计算项目财务效益指标,结合融资方案进行偿债能力分析,并开展项目不确定性分析等。

三、项目拟定规划

(一)项目经营规划

1、产品规划方案:

该项目产品是以市场需求为导向,结合XXX有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场。

项目投产后选定的生产经营范围是:

生产(制造)销售车辆改装。

2、产品纲领规划:

通过产品市场分析和需求预测,结合XXX有限公司发展规划及该项目资金筹措能力,确定项目的建设规模和生产纲领。

项目建成达纲后,形成年产车辆改装1000000.0件(套)的生产经营能力。

3、项目经济效益目标:

根据预测,该项目达纲年的营业收入为10000.0万元,总成本费用8810.3万元,营业税金及附加40.8万元,年新增利税额1519.4万元,年利润总额1148.9万元,年纯利润额861.7万元,年纳税总额为657.7万元。

(二)项目工程规划

1、该项目计划总占地面积为26133.5平方米(约合39.2亩),其中:

代征地面积为2200.0平方米,净用地面积23933.5平方米(约合35.9亩),场区新建建筑面积为28815.8平方米,其中:

规划建设生产车间23861.6平方米,仓储设施面积3207.1平方米(原辅材料库房2010.4平方米,成品库房1196.7平方米),办公用房497.8平方米,职工宿舍746.7平方米,其他建筑面积(含部分公用工程和辅助工程)502.6平方米,项目计容建筑面积为28815.8平方米,建筑物基底占地面积16262.9平方米,项目建设区域绿化面积为1579.6平方米,场区道路占地面积4260.2平方米,土地总体利用面积22461.7平方米。

2、该工程建筑系数为68.0%,建筑容积率为1.20,办公及生活服务设施用地所占比重为3.6%,项目固定资产投资3841.0万元,投资强度为1605.0万元/公顷(107.0万元/亩),项目建设区域绿化覆盖率为6.6%,场区土地综合利用率为93.9%。

(三)项目投资规划

1、根据测算,该项目预计总投资额为4561.0万元人民币,其中:

固定资产投资3841.0万元,占项目总投资的例为84.2%。

流动资金720.0万元,占项目总投资的15.8%。

在固定资产投资中,建设投资为3750.3万元,占项目总投资的82.2%,建设期借款利息90.7万元,占项目总投资的2.0%。

2、该项目建设投资为3750.3万元,包括:

建筑工程费2577.6万元,占项目总投资的56.5%。

设备购置费903.1万元,占项目总投资的20%。

安装工程费27.2万元,占项目总投资的0.6%。

工程建设其他费用187.0万元,占项目总投资的4.1%,其中:

土地使用权费0.0万元,占项目总投资的0.0%。

预备费为55.4万元,占项目总投资的1.2%。

(四)项目资金筹措规划

1、该项目总投资4561.0万元,根据资金筹措方案,XXX有限公司自筹资金2671.0万元,资本金占项目总投资的58.6%。

2、建设期申请借款1890.0万元,占项目总投资的41.4%。

项目经营期申请流动资金借款0.0万元,占项目总投资的0.0%。

根据测算,该项目全部借款总额为1890.0万元,全部借款占项目总投资的例为41.4%。

3、该项目其他资金0.0万元,占项目总投资的0.0%。

(五)项目建设进度规划

“车辆改装”目前已经完成前期的各项准备工作,包括市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜,目前正在办理项目备案工作。

该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间,自2015年12月开始进行项目备案、环境影响评价、节能评估、安全评价、土建施工、设备安装调试、试生产到竣工验收,至2017年2月正式投产止。

项目申报、土建工程等前期筹备工作从2015年12月开始实施,待资金到位后开始正式动工建设。

投资项目备案主要数据

该项目备案登记需要的有关数据详见—《项目备案数据一览表》所示。

项目备案数据一览表

单位:

万元/公顷、平方米

四、项目综合评价

1、该项目符合国家产业政策和规划要求,符合XX省及XX市XX行业布局和结构调整政策。

项目的建设对促进XX轻工产品制造产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、该项目原材料、产成品和重要生产装备未列入《促进产业结构调整暂行规定》和《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)中的禁止和限

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