事故隐患排查治理表格全套.docx

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事故隐患排查治理表格全套

公司安全检查记录表

受检部门

检查时间

检查组织部门

参检人员

检查计划方案

1.检查的重点内容和部位:

2.检查计划方案:

3.检查人员分工:

计划方案批准人:

年月日

检查过程综述

检查人员签字:

年月日

发现的隐患及整改要求

现场已经整改的隐患:

需下发隐患通知单的隐患:

检查组织部门负责人签字:

年月日

受检部门意见

受检部门负责人签字:

年月日

备注

 

隐患排查治理记录表

检查时间:

检查组织部门:

参检人员:

受检部门

受检场所或内容

存在的问题

受检部门

负责人签字

检查人员签字

 

隐患整改通知书

通知时间:

接收部门:

接收人:

隐患内容

整改要求

和整改期限

主要负责人签字:

签字时间:

隐患整改责任人签字:

签字时间:

整改措施

验收结果

验收人签字:

验收时间:

隐患整改责任人签字:

验收时间:

 

事故隐患分析和现状评估报告

隐患所在部门/部位

隐患发现渠道和时间

隐患现状和临时控制措施

隐患现状描述:

临时控制措施:

隐患所在部门负责人:

日期:

隐患分析和评估

隐患发生的原因

技术原因

管理原因

隐患严重性分析

现状严重性

临时措施有效性评估

隐患治理措施建议

技术措施

管理措施

分析评估人员签字

1.安全管理部门负责人和安全管理人员:

2.专业技术组人员:

3.责任部门负责人和相关管理人员:

4.其他:

备注

事故隐患排查治理台账

序号

发现日期

事故隐患描述

类别和级别

所在部位

责任部门/岗位

治理措施/方案及完成情况

治理验收情况/验收人/日期

备注

 

月份

应排查隐患数(项)

已查出隐患数(个)

隐患督办数(个)

排查隐患类别

已整改隐患数(个)

未整改隐患数(个)

隐患整改率(%)

整改投入资金(万元)

制度、

记录

作业

环境

危险

化学

职业卫生、职业危害防治

生产

设备

设施

用电

安全

作业人员行为隐患

燃气

安全、

危险

作业

应急

管理

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

年度累计

事故隐患排查治理情况分析:

填表说明

1.应排查隐患数:

各部门根据本单位生产经营实际,制定隐患排查治理计划和方案。

本项目内填写的排查数量,填报每月本单位计划排查隐患项目数量。

2.已查出隐患数:

填报每月实际查出的隐患数量。

3.隐患督办数:

每月末未整改完毕并被本单位列为督办隐患的数量。

4.排查隐患类别:

分为九个小项,按照隐患分类将本单位排查的隐患填入。

5.已整改隐患数:

填报每月发现的隐患已经完成整改的数量。

6.未整改隐患数:

填报每月发现的隐患未完成整改的数量。

7.隐患整改率:

填报每月已经整改完成的隐患数量占发现隐患总数的比例。

8.整改投入资金:

填报每月用于隐患整改和治理所投入的资金数额。

9.事故隐患排查治理情况分析:

简要分析本年度隐患排查工作情况,须列出本单位在隐患排查中一般事故隐患、重大事故隐患、重要事故隐患的数量,并对重大事故隐患进行简要说明,并填写已采取的有效应急措施,对已发现隐患进行整改治理的情况。

事故隐患统计分析表

单位主要负责人(签字):

填表人:

填表日期:

 

重点部位事故隐患排查检查表

部位

序号

项目

事故隐患排查内容

 

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